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財經(jīng)專項整治自查報告

時間:2023-08-14 17:52:03 自查報告 我要投稿

財經(jīng)專項整治自查報告

  隨著個人素質(zhì)的提升,報告十分的重要,報告具有成文事后性的特點。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧,下面是小編收集整理的財經(jīng)專項整治自查報告,僅供參考,大家一起來看看吧。

財經(jīng)專項整治自查報告

財經(jīng)專項整治自查報告1

  根據(jù)上級相關(guān)文件要求,xxxx單位對20xx年至20xx年上半年的“三公”經(jīng)費(因公出國費用、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費)、會議費、培訓(xùn)費、私設(shè)“小金庫”方面進行了自查,現(xiàn)將具體情況匯報如下:

  一、“三公”經(jīng)費方面

  1、出國出境方面:沒有出國(境)事項發(fā)生,此項費用不存在。

  2、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費

 。1)公務(wù)用車購置

  現(xiàn)有公務(wù)用車xx輛。分別于xxxx年x月購買x人座xxxxx車,車號為xxxx,排氣量xxx升,價值xxxxx元;xxx年xx月購買xxxxx車,車號為xxxxx,排氣量xxx升,價值xxxx元。購買時均向上級申請,經(jīng)批準后購置。不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務(wù)用車行為。

 。2)、公務(wù)用車運行

  車輛運行方面,xx輛車主要用于參加醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生相關(guān)工作會議、為轄區(qū)提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),如65歲以上老年人、慢性病患者查體、轄區(qū)中小學(xué)生查體、發(fā)放預(yù)防接種和健康教育宣傳資料、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、傳染病防治、打擊非法行醫(yī)等相關(guān)的工作需要。嚴格遵守節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務(wù)車輛封存?zhèn)浒钢贫,不存在公車私用情況,也不存在公車入私戶行為。20xx年車油費實際支出xxx萬元,20xx年1月-6月實際支出xxx萬,均未超出預(yù)算標準。

  3、公務(wù)接待經(jīng)費

  關(guān)于公務(wù)接待方面,嚴格按程序和規(guī)定標準控制支出,規(guī)范執(zhí)行批報手續(xù),實行“一支筆”審批,報銷時必須同時有經(jīng)手人和xxxx共同簽字才予以報銷。公務(wù)接待經(jīng)費20xx年實際支出xx萬元。20xx年1-6月xx萬元。不存在公款大吃大喝及參與高消費娛樂、健身等情況。

  二、會議費、培訓(xùn)費方面

  1、會議費:20xx年度、20xx年1-6月會議費實際支出均為0元。

  2、培訓(xùn)費:20xx年度0.5萬元,20xx年1-6月1.7萬元。培訓(xùn)費大幅度增加的原因是,按照泰安市衛(wèi)生局文件要求,派遣xx、xx參加xxxx全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn),報銷了x人的`相關(guān)住宿費、交通費、管理費等。

  三、“小金庫”方面

  xxx單位沒有設(shè)立“小金庫”。所有收入、支出真實、規(guī)范,全部納入財務(wù)科統(tǒng)一核算,符合基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)會計制度。每月記賬憑證均按時上報xxxxxxx計財科專管人員審核,并出具相關(guān)的財務(wù)報表。不存在弄虛作假現(xiàn)象。

  四、“小金庫”方面

  xxx單位沒有設(shè)立“小金庫”。所有收入、支出真實、規(guī)范,全部納入財務(wù)科統(tǒng)一核算,符合基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)會計制度。每月記賬憑證均按時上報xxxxxxx計財科專管人員審核,并出具相關(guān)的財務(wù)報表。不存在弄虛作假現(xiàn)象。

財經(jīng)專項整治自查報告2

  為了加強我處票據(jù)管理,規(guī)范行政事業(yè)性收費等非稅收入行為,加強票據(jù)管理,根據(jù)省局《轉(zhuǎn)發(fā)的通知》,我處進行了認真的自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、領(lǐng)導(dǎo)重視,組織認真

  對于此次自查工作,處黨委高度重視,責(zé)成計劃財務(wù)部門認真學(xué)習(xí)文件精神,詳細了解此次對財政票據(jù)檢查的。內(nèi)容和依據(jù),嚴格按照文件的要求進行檢查。計劃財務(wù)科結(jié)合文件精神和處領(lǐng)導(dǎo)的指示,于20xx年xx月xx日至x日積極組織本科室財務(wù)人員對我單位所有未核銷的財政票據(jù)使用情況進行了自查,并認真填寫行了相關(guān)檢查表。

  二、檢查、學(xué)習(xí)提高、規(guī)范管理同步進行

  財基科將票據(jù)自查工作與財務(wù)管理制度學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)技能的提高、制度的規(guī)范緊密結(jié)合起來,做到邊檢查、邊學(xué)習(xí)、邊整改規(guī)范;將自查工作與提高人員法規(guī)意識緊密結(jié)合起來,通過自查、學(xué)習(xí)和法治教育不斷增強自身遵紀守法的自覺性,收到了較好的效果。

  三、檢查全面、重點突出

  財務(wù)人員在自查工作中,在全面檢查我處財政票據(jù)使用情況的基礎(chǔ)上重點突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否專人管理財政票據(jù)、是否建立了票據(jù)登記管理制度,填寫內(nèi)容是否規(guī)范準確和完整,是否符合非稅收入的項目等。通過檢查,我們認為:

  (一)我單位未在財政部票據(jù)監(jiān)制中心辦理過《財政票據(jù)領(lǐng)購證》和領(lǐng)購中央財政票據(jù)。

 。ǘ┪覇挝辉诘胤娇h級財政部門領(lǐng)購和使用的`財政票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)合法有效,不存在自立收費項目、擴大收費范圍、提高收費標準等違規(guī)亂收費和亂罰款的問題。

 。ㄈ﹪栏駡(zhí)行財務(wù)管理制度及票據(jù)管理制度。

  所領(lǐng)購的地方財政票據(jù)指定了專人管理,建立了票據(jù)登記制度;票據(jù)內(nèi)容填寫規(guī)范準確和完整,票據(jù)開具金額與實際收取金額一致;20xx年至20xx年僅領(lǐng)取10本地方財政收據(jù),不存在票據(jù)相互串用或混用行為,無擅自印制或買賣、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、涂改、偽造財政票據(jù)的行為;20xx年所領(lǐng)用的地方財政票據(jù)至今未用完,票據(jù)存根保管完整,有作廢票據(jù)時,三聯(lián)齊備。

  (四)不存在用財政票據(jù)收取經(jīng)營服務(wù)收入的行為。

  (五)20xx至20xx年我單位嚴格執(zhí)行非稅收入管理制度,因與與地方財政不相隸屬,所收金額全部納入本單位年度預(yù)算進行管理。

  (六)不存在違反非稅收入管理和財政票據(jù)管理的規(guī)定其他情形。

  在這次自查中,發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個別不足,日常票據(jù)管理夠不嚴,對非稅收入和應(yīng)稅收入不能依法熟練區(qū)分,需要繼續(xù)加強開票人業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)。

  通過這次自查、我們進一步學(xué)習(xí)了國家有關(guān)票據(jù)和財務(wù)管理的法規(guī)制度,梳理了自身票據(jù)管理中存在的問題。今后我們將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),嚴格執(zhí)行財經(jīng)法紀,加強票據(jù)管理,營造風(fēng)氣風(fēng)清氣正的財務(wù)管理環(huán)境,繼續(xù)推進財務(wù)工作上臺階。

財經(jīng)專項整治自查報告3

  為了嚴肅財經(jīng)紀律,確保中央八項規(guī)定落到實處,從嚴從快治理“小金庫”。根據(jù)永財發(fā)[20xx]106號《關(guān)于印發(fā)深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》文件精神,我局在全系統(tǒng)扎實開展了“小金庫”自查自糾活動,取得了較好的成效,現(xiàn)將我局自查自糾情況匯報如下:

  一、認真學(xué)習(xí),提高認識

  我局認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作,把治理“小金庫”作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和廉政作風(fēng)建設(shè)的.一項重點任務(wù)來抓,除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外,對局屬各單位所有財務(wù)人員進行了集中宣傳教育,全面貫徹會議精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

  二、加強領(lǐng)導(dǎo),落實責(zé)任

  為了保障治理工作順利進行,我局成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。局長李濤任組長,副局長仇公社任副組長,局財務(wù)股長及各單位主要負責(zé)人為成員,同時制定工作方案,落實責(zé)任制度,實行了主要領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)任人,主管同志為直接責(zé)任人的責(zé)任追究制度。并在單位顯要位置設(shè)立舉報箱和舉報電話,隨時接受群眾反映和社會監(jiān)督。

  三、突出重點,嚴格清查

  根據(jù)文件規(guī)定和要求,圍繞預(yù)算、資產(chǎn)、財務(wù)、政府采購、會計工作的關(guān)鍵節(jié)點和薄弱環(huán)節(jié),結(jié)合我局實際情況,針對20xx年以來違反中央八項規(guī)定和財經(jīng)紀律,以及設(shè)立“小金庫”的有關(guān)問題進行重點治理。

  按照上級有關(guān)文件規(guī)定要求,我局深入開展自查活動,對20xx年1月1日以來的所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)收入、支出及各類帳戶、票據(jù)進行了認真細致的自查,重點突出對“三公”經(jīng)費的監(jiān)督檢查,通過自查,局機關(guān)和局屬8個單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。沒有發(fā)現(xiàn)一例違規(guī)違紀問題發(fā)生,自查結(jié)果已在全系統(tǒng)職工會上進行了通報,并將自查結(jié)果上報縣財政局。

  四、嚴肅紀律,完善制度

  雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、審計、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理安全使用。今后,我們將進一步加強財務(wù)管理和制度約束,規(guī)范審批程序,促進財務(wù)管理工作制度化,規(guī)范化。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,規(guī)范財務(wù)管理,力爭做到治理工作不留死角,從源頭上斬斷私設(shè)“小金庫”的“資金鏈”,確保中央八項規(guī)定真正落到實處。

財經(jīng)專項整治自查報告4

  按照xx財發(fā)【20xx】x號文件和20xx年xx月xx日扶貧資金專項清理工作會議要求,我鎮(zhèn)認真開展了扶貧資金專項清理工作,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、加強領(lǐng)導(dǎo),落實責(zé)任

  根據(jù)相關(guān)要求,我鎮(zhèn)及時召開了扶貧資金專項清理工作會議,研究布置了我鎮(zhèn)專項清理工作,組建了清理工作小組,由鎮(zhèn)長羅健勇同志任組長,副鎮(zhèn)長鄭恩昌同志任副組長,相關(guān)科室為成員具體負責(zé)涉農(nóng)資金專項清理工作。

  二、政策執(zhí)行、項目推進和資金管理情況

  我鎮(zhèn)認真執(zhí)行扶貧資金政策,強化了公開公示工作,嚴格按照項目和范圍使用資金;

  根據(jù)xx農(nóng)村扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(x扶貧辦[20xx]x號)《關(guān)于認真做好20xx年市級財政扶貧專項資金項目申報工作》文件精神,我鎮(zhèn)xx被列入xx市20xx—20xx年貧困村并啟動幫扶。為充分發(fā)揮農(nóng)村扶貧開發(fā)項目資金的使用效益,認真選準、選好xx20xx年農(nóng)村扶貧開發(fā)項目,該村于20xx年xx月xx日在村委會召開了村民議事會議,共有xx議事會成員xx人參會。在廣泛聽取該村干部、群眾意見的基礎(chǔ)上,議事會決定:利用20xx年市級財政扶貧村專項資金對村3、4組的道路路面進行鋪設(shè)、垮塌處進行漿砌?玻苑奖愦迕癯鲂泻蛙囕v通行,也為下一步農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

  嚴格按照扶貧資金管理辦法使用資金,無截留、擠占、挪用資金問題,無滯留和資金使用率低等問題;沒有多頭申報、虛假冒領(lǐng)、套取資金的問題

  三、具體工作做法

  1、梳理扶貧專項資金:扶貧資金共x萬元(財政已支付x萬元),涉及xx3、4組的.道路路面鋪設(shè),垮塌處漿砌?岔椖,長約x公里,寬4米。該項目工程現(xiàn)已全面完工。待市上驗收合格后,劃撥余下x萬元扶貧資金。

  2、對照項目進行檢查:工作小組按照實施的項目到村組進行檢查:一是查看公示公開和檔案管理情況,二是查看項目實施進度情況,三是查看項目后期管理情況。

  四、下一步工作

  通過自查,我鎮(zhèn)扶貧專項資金嚴格按照相關(guān)專項資金管理辦法進行管理,無違規(guī)使用扶貧資金。在今后的工作中,繼續(xù)完善管理制度,強化公示和公開工作,以保障扶貧資金效益的最大發(fā)揮。

財經(jīng)專項整治自查報告5

  按照都江堰市財政局關(guān)于開展地方財經(jīng)秩序?qū)m椪涡袆拥墓ぷ鞣桨敢,圍繞貫徹落實減稅降費政策、政府過緊日子、加強基層“三!北U、規(guī)范國庫管理、加強資產(chǎn)管理、防范債務(wù)風(fēng)險等六項重點任務(wù),開展自查自糾,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

  一、規(guī)范國庫管理專項整治行動

  一是收入方面,本單位不存在提前征收稅費、多征收稅費、少退或不及時退還稅費、異地引稅、借款繳納稅費等“五類虛增”的情況。二是支出方面,不存在財政局決算表(包括正式上報的'簡表和公開報表)與財政總預(yù)算會計賬務(wù)支出數(shù)據(jù)不一致的情況。

  二、規(guī)范社會保險基金管理專項整治行動

  本單位20xx年至20xx年3月之間未發(fā)生社會保險基金管理違規(guī)問題,不存在拖欠社會保險繳費的情況,不存在違規(guī)減免、緩繳社會保險費,違規(guī)發(fā)放各項社會保險待遇,重復(fù)參保、重復(fù)領(lǐng)取待遇,冒領(lǐng)、騙取、套取社;鸬惹闆r。

 。ㄒ唬┎患皶r將稅務(wù)部門征收的社會保險費劃入社保財政專戶,不及時足額將上級財政對社;鸬难a助撥入社保財政專戶,未足額安排和及時撥付本級財政應(yīng)配套資金等情況。

  本單位不涉及此項。

 。ǘ┪醋泐~安排機關(guān)事業(yè)單位各項社會保險繳費預(yù)算,拖欠社會保險繳費等情況。

  本單位不存在拖欠社會保險繳費的情況。

 。ㄈ┎话从媱澢謇U被征地農(nóng)民欠費等情況。

  本單位不涉及此項。

 。ㄋ模└黜椛绫;鹬g相互擠占,挪用社保基金支付不屬于基金支付范圍的項目,違規(guī)將社保基金從財政專戶調(diào)入國庫,平衡一般公共預(yù)算等情況。

  本單位不涉及此項。

  (五)不按規(guī)定分險種單獨記賬、單獨核算社;,不按規(guī)定核對社保基金賬務(wù),賬實、賬表不符,違規(guī)擴大社保財政專戶核算范圍,不按規(guī)定流程撥付社保基金等情況。

  本單位不涉及此項。

 。┻`規(guī)減免、緩繳社會保險費,違規(guī)發(fā)放各項社會保險待遇,重復(fù)參保、重復(fù)領(lǐng)取待遇,冒領(lǐng)、騙取、套取社;鸬惹闆r。

  本單位不存在此類違規(guī)行為。

 。ㄆ撸⿲徲嫛⒀惨、檢查發(fā)現(xiàn)問題整改不到位情況。

  本單位不涉及此項。

  三、基層“三!北U蠈m椪涡袆

  一是本單位不存在未嚴格落實“三!敝黧w責(zé)任,未加強“三!北U辖M織領(lǐng)導(dǎo),未建立健全“三保”全流程管控制度機制,未嚴格落實中央、省、成都市關(guān)于“三保”支出各項管理要求等問題。

  二是本單位不存在年初預(yù)算未優(yōu)先足額安排“三保”支出,執(zhí)行中未及時足額補足“三!鳖A(yù)算缺口,未嚴格落實工資、基本民生專戶管理要求,違規(guī)挪用“三!睅炜钯Y金,拖欠供養(yǎng)人員特別是義務(wù)教育教師工資、社會保險費及公積金等問題。

  三是本單位不存在未嚴格落實中央、省、成都市規(guī)定的“三保”支出保障范圍和標準,違規(guī)出臺津貼補貼政策,“三!闭哌`規(guī)提標擴面等問題。

  四是本單位不存在未對鎮(zhèn)(街道)落實幫扶指導(dǎo)監(jiān)督責(zé)任等問題。

  四、政府過緊日子專項整治行動

  本單位不存在違規(guī)興建樓堂館所,超出財政承受能力新出臺政策、新上項目;鋪張浪費舉辦會議、培訓(xùn)、論壇、慶典等公務(wù)活動,超標準、超范圍列支費用違規(guī)使用“三公”經(jīng)費;挪用上級專項轉(zhuǎn)移支付資金,無預(yù)算、超預(yù)算安排支出;違規(guī)發(fā)放獎金、津貼補貼,違規(guī)發(fā)放加班補貼和應(yīng)休未休年休假工資報酬;未嚴格執(zhí)行財政資金“三項清理”制度等五類情況。不涉及不兌現(xiàn)符合國家政策的招商引資承諾,安排區(qū)域性補貼造成市場割裂、重復(fù)投資建設(shè)等問題。

財經(jīng)專項整治自查報告6

  收到《關(guān)于對市金融工作辦公室開展巡查工作情況的反饋意見》后,市金融辦就巡查工作提出的意見建議進行專題研究,認真分析查找存在問題的原因,研究制定了整改方案,明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人員和整改時限,落實整改責(zé)任,現(xiàn)將整改落實情況匯報如下:

  一、進一步增強主動接受監(jiān)督的自覺性

  20xx年伊始,市金融辦將自覺接受統(tǒng)管派駐機構(gòu)的監(jiān)督檢查作為巡查意見整改的重要措施落實。

  一是及時邀請市紀委派駐機構(gòu)負責(zé)同志參加會議和重要活動,調(diào)研和查閱有關(guān)資料。今年來,我辦共召開黨組會議3次、主任辦公會議1次、工作會議3次,全部邀請市紀委派駐組派員參加。

  二是加強與市紀委派駐機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào),做好市紀委監(jiān)察局統(tǒng)管派駐機構(gòu)定點定時辦公協(xié)調(diào)服務(wù)工作。加強了公文運轉(zhuǎn)管理,對上級和外單位來文、單位內(nèi)部公文全部主動交紀檢派駐組閱文,主動接受監(jiān)督,提高權(quán)利運行透明度。

  三是自覺接受對我辦“三重一大”事項的全程參與和全方位監(jiān)督。2月27日,召開了通過競爭選拔機制確定市級大型融資性擔(dān)保公司組建主體的招投標會議,邀請了張夢琳書記全程監(jiān)督。四是建立并及時更新中層以上干部和重點業(yè)務(wù)科室廉政檔案,根據(jù)要求,市金融辦對副科級以上干部全部建立了廉政檔案,并上報市市紀檢派駐組,保持廉政風(fēng)險防控管理常態(tài)化。五是以規(guī)范權(quán)力運行和防止利益沖突為重點,圍繞制度建設(shè)認真開展廉潔性評估。今年來,對出臺的'《資金互助專業(yè)合作社監(jiān)督管理暫行辦法》等規(guī)范性文件,嚴格按照程序進行報市政府法制辦和市紀檢派駐組評估,有效防范制度方面的廉政風(fēng)險。

  二、嚴格落實有關(guān)財務(wù)制度

  對照巡查意見,市金融辦嚴肅財經(jīng)紀律,加強財務(wù)管理。

  一是加強大額資金使用管理。嚴格執(zhí)行大額資金使用管理規(guī)定,今年來3000元以上支出均通過主任辦公會議研究決定,5000元以上支出均通過黨組會議研究決定。

  二是認真落實《東營市金融工作辦公室財務(wù)管理規(guī)定》。嚴格按經(jīng)費報銷程序、發(fā)票報銷要求及經(jīng)費結(jié)算方式開支。對市內(nèi)1000元以上的支出全部采用支票結(jié)算,杜絕現(xiàn)金支出;對較大支出的發(fā)票要求必須附明細表,并由財務(wù)人員對其進行審核,不合規(guī)的不予報銷。

  三是堅持把財務(wù)、后勤等規(guī)定納入經(jīng)常性監(jiān)督檢查內(nèi)容,重點對公務(wù)接待、公車管理等情況進行檢查。嚴格按照上級公務(wù)接待規(guī)定,對外地來我市考察的單位費用由其自理,減少公務(wù)接待支出;按照市紀委公車管理規(guī)定,要求駕駛員非工作日及八小時以外將公車停放在指定地點,鑰匙交綜合科封存,杜絕車輪上的腐敗。

  三、進一步提高反腐倡廉的實效

  認真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,以加強作風(fēng)建設(shè)、強化監(jiān)督檢查、完善懲治與預(yù)防腐敗體系建設(shè)為重點,進一步加強反腐倡廉建設(shè),不斷提高反腐倡廉建設(shè)科學(xué)化水平。

  一是認真貫徹市紀委五屆四次全會精神,加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。目前,我辦正在擬定20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作計劃,待內(nèi)部征求意見后印發(fā)。

  二是堅持領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項報告制度。根據(jù)上級要求,對干部編制情況、干部在企業(yè)兼職等情況進行了摸底清理。

  三是加強作風(fēng)建設(shè)。把開展為民服務(wù)提標提效專項行動作為黨的群眾路線教育實踐活動的有效載體,通過開展群眾路線教育實踐活動,查找、糾正領(lǐng)導(dǎo)干部存在的“四風(fēng)”方面的突出問題、為查擺問題、開展批評和解決問題打好基礎(chǔ)。

  四是組織開展各種形式的教育活動。在門戶網(wǎng)站開辟教育實踐活動專欄,制定了《市金融辦理論學(xué)習(xí)計劃》,訂購了《黨史國史》、《厲行節(jié)約反對浪費》、《論群眾路線》等學(xué)習(xí)用書,印發(fā)有關(guān)學(xué)習(xí)資料,采取集中學(xué)習(xí)、專題輔導(dǎo)、個人自學(xué)、集體研討等方式進行學(xué)習(xí),進一步提高廣大黨員、干部的思想認識和廉政意識。

  四、進一步修訂完善有關(guān)規(guī)章制度

  進一步建立和完善相關(guān)的規(guī)章制度,構(gòu)建干部作風(fēng)建設(shè)的長效機制,不斷提高工作效率,增強部門的執(zhí)行力。

  一是完善工作機制。重新修訂了首問負責(zé)制、限時辦結(jié)制、一次性告知等效能管理制度,完善了財務(wù)、考勤、請銷假、會議等內(nèi)部管理制度,進一步梳理優(yōu)化各項審批、服務(wù)事項辦理流程,實現(xiàn)服務(wù)優(yōu)質(zhì)提效。

  二是將各項制度落到實處。按照制度規(guī)定,金融辦全體干部職工戴證上崗,設(shè)置了去向牌,做到文明服務(wù),進一步縮短辦事時限。購置了指紋考勤機,用機制約束干部職工工作紀律。

  三是將審批服務(wù)事項納入市政務(wù)服務(wù)中心集中辦理事項。將小額貸款公司試點資格申報、資金互助合作社試點工作備案、融資性擔(dān)保公司設(shè)立變更申報、民間資本管理設(shè)立申報、投資(咨詢)類公司備案五項服務(wù)進駐市政務(wù)服務(wù)中心辦理,進一步方便群眾辦事。

  五、進一步學(xué)習(xí)借鑒外地先進經(jīng)驗

  市金融辦注重采取走出去和請進來的方式,學(xué)習(xí)外地好的經(jīng)驗做法。

  一是制定20xx年培訓(xùn)計劃,加強對在職人員的培訓(xùn)。按照組織部要求,通過招投標機制選定5月、10月分別在東北財經(jīng)大學(xué)、四川大學(xué)分別舉辦地方金融監(jiān)管和金融改革創(chuàng)新專題培訓(xùn)班,進一步提升干部職工金融工作能力。

  二是鼓勵工作人員報考金融類學(xué)歷繼續(xù)教育和職稱、資格考試。目前,一人參加金融研究生在職學(xué)習(xí),4人通過了銀行業(yè)從業(yè)資格考試,2人通過了證券從業(yè)資格考試,1人通過了保險從業(yè)資格考試。

  以上是我辦針對巡視組提出的意見進行的階段性整改工作。我辦將繼續(xù)落實各項整改措施,并及時匯報進展情況。

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