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財經(jīng)紀(jì)律自查自糾報告

時間:2023-01-15 17:07:13 自查報告 我要投稿

財經(jīng)紀(jì)律自查自糾報告

  我們眼下的社會,報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長,寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。那么一般報告是怎么寫的呢?以下是小編為大家收集的財經(jīng)紀(jì)律自查自糾報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

財經(jīng)紀(jì)律自查自糾報告

財經(jīng)紀(jì)律自查自糾報告1

  為了進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)行為,強(qiáng)化學(xué)校財務(wù)管理,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,提高經(jīng)費(fèi)資金使用效益,深入貫徹落實好《預(yù)算法》、《會計法》、《政府采購法》、《國有資產(chǎn)管理辦法》、《中小學(xué)校財務(wù)制度》和陜西省財政廳、教育廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)管理的意見》精神,促進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,依據(jù)眉縣教育體育局《關(guān)于開展全縣中小學(xué)財務(wù)管理工作專項檢查的通知》文件精神及教委工作安排,現(xiàn)對我校財務(wù)管理工作自查情況總結(jié)如下:

  一、自查時間:5月11日——5月19日

  二、自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組:

  組長:xxx

  組員:xxx 、xxx、 xxx、 xxx 、xxx 、xxx

  三、自查內(nèi)容

 。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)情況

  財務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度、收費(fèi)管理制度、內(nèi)部控制制度、經(jīng)費(fèi)管理制度、資產(chǎn)管理制度、財產(chǎn)登記領(lǐng)用制度、財會人員崗位職責(zé)、工會經(jīng)費(fèi)管理制度等管理制度健全。

 。ǘ┴攧(wù)管理情況

  1、收入管理情況

  能嚴(yán)格遵守國家收費(fèi)的有關(guān)規(guī)定,所有收費(fèi)項目和標(biāo)準(zhǔn)都經(jīng)物價部門批準(zhǔn),無擅自設(shè)立收費(fèi)項目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等行為。所有預(yù)算外收入全額納入財政專戶,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

  2、支出管理情況

  能嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn),無虛列虛報或以白條作為報銷憑證現(xiàn)象;按規(guī)定應(yīng)當(dāng)納入政府采購的項目能實行政府采購;能定期公布學(xué)校收支及管理情況;支出實行校長負(fù)責(zé)制,大額資金使用經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)集體討論并有會議記錄記載;學(xué)校財務(wù)管理的審批人員、報帳人員、經(jīng)辦人員、財產(chǎn)保管人員的職責(zé)明確,相互分離、相互制約、相互監(jiān)督;無私設(shè)“小金庫”、公款私存、設(shè)立賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象;所有支出發(fā)票均有經(jīng)辦人簽名及用途,對購置的財產(chǎn)有入庫登記;無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象;津補(bǔ)貼發(fā)放符合規(guī)定,績效工資實施后各學(xué)校無違規(guī)亂發(fā)錢、物。

  3、資產(chǎn)管理情況

  學(xué)校國有資產(chǎn)的出租、出售、出讓、對外捐贈、報廢、報損等均經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體研究,均按國有資產(chǎn)處置管理有關(guān)規(guī)定辦理,并報主管教育行政部門、財政部門審批;建立了學(xué)校資產(chǎn)臺賬和財產(chǎn)領(lǐng)用臺賬;能定期組織資產(chǎn)清查,做到賬賬相符、帳卡相符、賬實相符;對新購、新建的資產(chǎn)能及時進(jìn)入固定資產(chǎn)核算。

  (三)存在不足

  由于撤點并校,財產(chǎn)有待于進(jìn)一步清理。

  雖然我們都能按照上級要求去做,但是由于我們工作能力有限,對上級精神領(lǐng)會不透,也可能在工作中有一些失誤的地方,在今后的工作中,我們將會進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的問題,并認(rèn)真做好整改,進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理,完善財務(wù)工作。

財經(jīng)紀(jì)律自查自糾報告2

  為認(rèn)真落實揚(yáng)州市紀(jì)委六屆六次全會精神,進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,按照揚(yáng)州市統(tǒng)一部署,市紀(jì)委緊抓“三個重點”開展全市財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況專項檢查。

  重點開展自查自糾。各鎮(zhèn)、辦事處,各部門單位根據(jù)揚(yáng)州市紀(jì)委下發(fā)的通知要求,迅速開展自查工作,做到不走過場,全面覆蓋,對照揚(yáng)州市明確的5個方面檢查內(nèi)容和20xx年以來財政、審計部門檢查反饋意見,深入查找本單位及所屬單位在執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律方面存在的突出問題,認(rèn)真分析原因,及時糾正到位。各單位主要負(fù)責(zé)人對本單位及下屬單位自查自糾工作負(fù)責(zé)。各單位要完成自查工作,并向市紀(jì)委黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室報送《儀征市財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況自查表》和自查工作報告自查表及自查報告上報前需經(jīng)本單位黨委、紀(jì)委主要負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字背書。

  重點開展組織督查。市委農(nóng)工辦、市財政局、市審計局切實發(fā)揮監(jiān)管作用,督促指導(dǎo)各鎮(zhèn)、辦事處和各部門單位認(rèn)真開展自查,市財政局重點對各鎮(zhèn)、辦事處和各部門單位自查情況把關(guān),市委農(nóng)工辦重點對各鎮(zhèn)、辦事處農(nóng)經(jīng)部門自查情況把關(guān),市審計局重點對20xx年以來審計發(fā)現(xiàn)的違反財經(jīng)紀(jì)律問題進(jìn)行“回頭看”。市紀(jì)委將會同市委農(nóng)工辦、市財政局、市審計局等,選擇部分單位開展督查,重點檢查相關(guān)單位開展自查、問題整改和建章立制等情況。

  重點加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)要求,我市將成立專門工作班子推動專項檢查工作。各鎮(zhèn)、辦事處,各部門單位也要高度重視,由主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,建立工作班子,抓好各項工作的推進(jìn)落實。各牽頭部門要切實增強(qiáng)責(zé)任意識,部門主要領(lǐng)導(dǎo)要親自過問,親自部署、推進(jìn)。市紀(jì)委、監(jiān)察局將加大監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度,對抵制檢查、頂風(fēng)違紀(jì)的,嚴(yán)肅處理并以適當(dāng)形式予以公開曝光,推進(jìn)專項檢查工作順利開展。

財經(jīng)紀(jì)律自查自糾報告3

  xx月28日,柳堡鎮(zhèn)召開了全鎮(zhèn)財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況檢查工作部署會。

  一、檢查目的

  通過檢查,著力發(fā)現(xiàn)和解決我鎮(zhèn)在財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行方面存在的突出問題,進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,規(guī)范財務(wù)管理工作,切實從源頭上預(yù)防和治理腐敗。

  二、檢查內(nèi)容

 。ㄒ唬┰O(shè)立“小金庫”情況。各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)是否列入規(guī)定賬戶、賬簿。

 。ǘ20xx、20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算收入方面:是否存在非法收入,資產(chǎn)處置收入是否入賬,票據(jù)收費(fèi)是否合法,事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入是否被截留和轉(zhuǎn)移。預(yù)算支出方面:是否存在超預(yù)算、無預(yù)算,津補(bǔ)貼、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出是否符合規(guī)定。

 。ㄈ┴攧(wù)會計制度執(zhí)行情況。會計賬簿是否依法設(shè)置,會計人員是否具備從業(yè)資格,會計核算是否符合制度規(guī)定,會計資料是否真實完整。

 。ㄋ模┕钏酱媲闆r。銀行賬戶個數(shù)是否異常,對賬單余額和會計賬面余額是否一致,銀行對賬單每筆業(yè)務(wù)與銀行存款賬目是否一一對應(yīng)。

  (五)其他財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況。資產(chǎn)管理臺賬是否健全,財政專項性資金是否被擅自改變用途以及被擠占、挪用和外借,政府采購是否無預(yù)算或超預(yù)算。

  三、方法步驟

 。ㄒ唬┳圆樽约m階段(5月26日—6月8日)。各村(居)、各部門對財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況開展自查自糾,及時形成自查自糾報告,并連同自查自糾表格一并報送至鎮(zhèn)紀(jì)委和縣紀(jì)委黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室(縣行政中心2406辦公室)。

  (二)集中檢查階段(6月9日—6月30日)。對城區(qū)部門財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查,結(jié)合已開展的城區(qū)部門聯(lián)合執(zhí)紀(jì)、交叉監(jiān)督工作,一并進(jìn)行;對各鎮(zhèn)區(qū)財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況,由縣紀(jì)委、監(jiān)察局牽頭聯(lián)合縣財政、審計等部門成立檢查組,進(jìn)行全覆蓋檢查。

 。ㄈ┱穆鋵嶋A段(7月1日—7月3日)。由縣紀(jì)委、監(jiān)察局梳理匯總自查自糾、集中檢查發(fā)現(xiàn)的問題,并形成檢查報告,報縣委、縣政府主要負(fù)責(zé)人審閱。同時,對發(fā)現(xiàn)的輕微問題,反饋給相關(guān)部門單位進(jìn)行整改;涉嫌違紀(jì)違法的,按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

  四、有關(guān)要求

  1、嚴(yán)格責(zé)任落實。各村(居)、各部門黨(總)支部要切實履行主體責(zé)任,“一把手”作為“第一責(zé)任人”,要做到親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦。各村(居)、各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人要認(rèn)真履行監(jiān)督責(zé)任,督促本部門(單位)迅速開展檢查。各村(居)、各部門主要負(fù)責(zé)人要對最終檢查結(jié)果簽字背書。

  2、積極主動配合。這次開展的檢查,是一次拉網(wǎng)式大檢查,各村(居)、各部門要嚴(yán)肅對待。檢查前,要主動與檢查組進(jìn)行對接,做好工作準(zhǔn)備。檢查過程中,要積極支持配合檢查組工作開展,不得設(shè)置檢查障礙、不得提供虛假材料。

  3、嚴(yán)肅責(zé)任追究?h紀(jì)委、監(jiān)察局將對檢查情況進(jìn)行督查,對督查中發(fā)現(xiàn)的檢查不認(rèn)真走過場、發(fā)現(xiàn)問題不如實報告、制度不健全或不嚴(yán)格執(zhí)行制度的,將嚴(yán)肅追究、嚴(yán)肅問責(zé)。對檢查整改后再發(fā)生類似違紀(jì)違法問題的,將嚴(yán)肅追究黨委(黨組)的主體責(zé)任和紀(jì)委(紀(jì)檢組)的監(jiān)督責(zé)任。

財經(jīng)紀(jì)律自查自糾報告4

  按照省、市、縣關(guān)于開展農(nóng)村財務(wù)管理專項檢查的相關(guān)文件精神,我鄉(xiāng)黨委、政府高度重視,迅速組織鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、財政所、紀(jì)檢口等相關(guān)人員,對所轄五個行政村的財務(wù)管理工作進(jìn)行了檢查、調(diào)研,現(xiàn)將梳理、總結(jié)的情況匯報如下:

  一、村級財務(wù)管理各項工作開展情況

  村級財會基礎(chǔ)工作方面。我鄉(xiāng)所轄五個行政村均實行村賬鄉(xiāng)代理制度,各村成立了村民民主理財小組,指定了報賬員,村級組織在銀行保留基本賬戶。在規(guī)范村級財務(wù)管理工作上,我鄉(xiāng)實行定期報賬和報賬審核制度,即各村報賬員按月或按季向鄉(xiāng)代理中心辦理收支報賬手續(xù);鄉(xiāng)代理中心在受理報賬員報賬時,逐一審核有關(guān)憑證和資料,符合村財務(wù)支出規(guī)定,已履行簽字手續(xù)、印章齊全、憑證合規(guī)的開支方可報銷入賬;對不真實、不合法的收支憑證不予受理,對手續(xù)不完備、要素不齊全的收支憑證及時要求補(bǔ)充更正。

  村級審計工作方面?紤]現(xiàn)實條件和實際需要,在村級審計方面,我鄉(xiāng)一般組織鄉(xiāng)紀(jì)檢口、農(nóng)經(jīng)站、財政所工作人員,對村級財務(wù)進(jìn)行不定期審計,內(nèi)容包括村級日常財務(wù)收支、農(nóng)村集體“三資”、村干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任等,對于集體土地征用補(bǔ)償和涉農(nóng)財政資金管理等方面會進(jìn)行重點審計。

  村級財務(wù)民主監(jiān)督落實方面。我鄉(xiāng)充分尊重各村農(nóng)民群眾意愿和民主權(quán)利,保持集體資產(chǎn)所有權(quán)、使用權(quán)、審批和收益權(quán);各村經(jīng)過村民代表會議,民主推選村民代表,成立了村民民主理財小組,對村財務(wù)的收支情況具有審核、監(jiān)督的權(quán)力;村財務(wù)報賬需經(jīng)村主任簽字、村民民主理財小組審核、鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站批準(zhǔn)才能入賬;村級財務(wù)實行定期公開制度。整個程序、機(jī)制,確保了村民對村級財務(wù)有充分的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

  村級財會隊伍建設(shè)方面。目前各村均有指定的報賬、記賬人員,其工作補(bǔ)貼和待遇均按相關(guān)規(guī)定予以保障。鄉(xiāng)一級現(xiàn)由農(nóng)經(jīng)站負(fù)責(zé)村級財務(wù)代理工作,相關(guān)人員持有會計從業(yè)資格證,并經(jīng)過統(tǒng)一登記備案。

  二、村級財務(wù)管理工作存在的問題

  此次專項檢查發(fā)現(xiàn),各村對村級財務(wù)日常管理,基本能遵照縣、鄉(xiāng)各相關(guān)的財務(wù)工作制度來進(jìn)行,但也發(fā)現(xiàn)一些要作整改的問題。

  1、票據(jù)、憑證管理不夠規(guī)范。有的村部分票據(jù)開具不規(guī)范,比如未填開具日期或開具單位未簽章;有的村部分原始憑證無事由、無經(jīng)手人或?qū)徟撕炞、無理財小組簽章等。

  2、記賬不夠規(guī)范、及時。有的村在登記村現(xiàn)金日記賬時不夠及時,時間一長對發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記不確切而導(dǎo)致漏記、錯記等;有的則存在未完全按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的時序來記,導(dǎo)致村日記賬賬目混亂,有的村未按規(guī)范的方法來更正錯賬等等。

  3、村級會計隊伍不夠穩(wěn)定。有的村報賬員變動較頻繁,有的甚至在更換人員時沒有履行必要的交接手續(xù),導(dǎo)致一些會計資料的缺失、會計賬目的錯亂,給村級財務(wù)管理工作帶來很大的影響。有的村級財會人員對科學(xué)、規(guī)范的財務(wù)技能有所缺乏,使得各村的財務(wù)管理工作情況參差不齊。

  三、下一步工作計劃

  針對以上存在的問題,結(jié)合我鄉(xiāng)實際,在今后的工作中,我們將從以下方面進(jìn)行改進(jìn):

  完善村級財務(wù)管理制度。進(jìn)一步完善相關(guān)的財務(wù)管理工作制度,優(yōu)化“村賬鄉(xiāng)代理”機(jī)制的運(yùn)作,嚴(yán)格執(zhí)行審核報賬和定期報賬的規(guī)定,實現(xiàn)既充分保障村民自治理財自主權(quán),又保證對村集體資產(chǎn)管理進(jìn)行必要監(jiān)督的目標(biāo)。

  增進(jìn)村級財會人員培訓(xùn)。通過組織財會知識培訓(xùn),來增強(qiáng)村級財會人員素質(zhì),提高其業(yè)務(wù)水平,加強(qiáng)其科學(xué)、規(guī)范開展財務(wù)管理工作的意識,進(jìn)而減少財務(wù)管理中不規(guī)范行為、不規(guī)范會計資料等的出現(xiàn)。

  強(qiáng)化鄉(xiāng)村監(jiān)督審計機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行好報賬審核程序,真正將民主理財小組的監(jiān)督作用發(fā)揮出來;落實村級賬務(wù)公開制度,以保證村民充分的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán);鄉(xiāng)一級要定期組織對村級財務(wù)管理工作的審計,及時發(fā)現(xiàn)問題,及時督促進(jìn)行整改。

財經(jīng)紀(jì)律自查自糾報告5

  根據(jù)縣政府《關(guān)于開展全縣財經(jīng)紀(jì)律大整頓活動的通知》文件精神,我院對照檢查標(biāo)準(zhǔn),本著實事求是的原則進(jìn)行了全面自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財務(wù)管理工作

  醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,扎實做好各項財務(wù)工作,按國家要求及時更新財務(wù)軟件。支持財會從業(yè)人員的繼續(xù)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn),規(guī)范財務(wù)流程,明確崗位職責(zé)。我院現(xiàn)設(shè)有財務(wù)負(fù)責(zé)人1人、總會計1人、分賬會計4人、現(xiàn)金會計2人分別負(fù)責(zé)醫(yī)院各項財務(wù)核算工作。

  二、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、規(guī)范各項財務(wù)管理行為

  1、按規(guī)定設(shè)立具有會計從業(yè)資格的人員擔(dān)任財務(wù)核算、管理內(nèi)部會計核算體系,嚴(yán)格執(zhí)行單位內(nèi)部控制制度、稽核制度和財務(wù)報銷制度。按照財務(wù)管理制度的規(guī)定制定相應(yīng)的分工管理責(zé)任。我院所有支出票據(jù)均有院長和主管財務(wù)院長簽字才能報銷。

  2、按規(guī)定開設(shè)銀行賬戶,銀行留存由財務(wù)人員分開保管。核算醫(yī)院的各項收支情況。

  3、會計報表數(shù)據(jù)真實、完整,編報與報送及時、準(zhǔn)確。

  4、制定了單位票據(jù)領(lǐng)購、保管、使用等具體的管理規(guī)定,票款相符:無轉(zhuǎn)讓、出售和代開報銷票據(jù)情況,無偽造和使用偽造財政票據(jù)情況。

  5、嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律管理財務(wù),無私設(shè)“小金庫”和“賬外賬”等違規(guī)行為,無濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

  三、通過自查發(fā)現(xiàn)工作中還存在一些的問題

  1、財務(wù)人員素質(zhì)需進(jìn)一步提高

  隨著電算化在財務(wù)工作中的應(yīng)用,在規(guī)范和方便財務(wù)工作的同時,也對財務(wù)人員的素質(zhì)提出了更高的要求,提高業(yè)務(wù)能力和知識水平成為我們解決的問題。

  2、在特殊情況下有超范圍使用現(xiàn)金的現(xiàn)象。

  3、有個別醫(yī)療收費(fèi)項目欠規(guī)范。

  4、公務(wù)招待費(fèi)有待進(jìn)一步壓縮。

  5、未按時繳納工會費(fèi)。

  6、財務(wù)管理力度需進(jìn)一步加強(qiáng),還沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機(jī)制。

  四、今后工作努力的方向及措施

  1、加強(qiáng)財務(wù)管理力度。嚴(yán)格管理是做好財務(wù)工作的重要保障,今后我院一定要進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理力度,提高工作質(zhì)量。

  2、提高財務(wù)人員素質(zhì)。不斷提高業(yè)務(wù)水平,繼續(xù)通過培訓(xùn)和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識水平,更好的適應(yīng)財務(wù)管理工作的需求。

  3、規(guī)范醫(yī)療服務(wù)收費(fèi),主動接受群眾監(jiān)督。

  4、按國家政策繳納工會費(fèi)。

  此次自查工作中我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視,合理安排自查工作,以《會計法》及《新公立醫(yī)院會計制度》為準(zhǔn)繩,以我院制定的各項財務(wù)制度和辦法為依據(jù)進(jìn)行全面自查,通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財務(wù)核算、分析、預(yù)算工作的重要性,今后我們要依托信息化建設(shè),規(guī)范基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化支出監(jiān)督,深化責(zé)任內(nèi)涵,扎扎實實的把財務(wù)管理各項工作落實到實處。

財經(jīng)紀(jì)律自查自糾報告6

  根據(jù)市財政局和市審計局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<開展違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項整治工作實施方案>的通知》要求,我單位高度重視,迅速研究部署,認(rèn)真對照專項整治內(nèi)容對20xx年—20xx年6月期間的財經(jīng)紀(jì)律情況開展了自查和重點檢查,F(xiàn)將具體情況匯報如下:

  一、加強(qiáng)組織,領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)化責(zé)任

  為確保財經(jīng)紀(jì)律問題專項整治工作扎實有序開展,我單位成立了以所長為組長、分管副所長為副組長、相關(guān)責(zé)任科室負(fù)責(zé)人為成員的專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組,同時召開專題會議,傳達(dá)文件精神,積極安排部署對私設(shè)“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮等14條違反財經(jīng)紀(jì)律的行為進(jìn)行專項整治,對照自查情況表認(rèn)真檢查,確保專項整治不走過場、不留死角。

  二、認(rèn)真自查,建立監(jiān)督機(jī)制

  按照專項整治要求,對20xx年—20xx年6月期間的所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。我單位通過深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行。

  一是嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定,嚴(yán)防私設(shè)“小金庫”行為。我單位收入、支出全部納入本單位財務(wù)科法定帳目統(tǒng)一核算,未隱瞞、侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,落實公務(wù)卡管理制度。我單位強(qiáng)化了對公務(wù)接待的規(guī)范管理,嚴(yán)格執(zhí)行《公務(wù)接

  待管理辦法》,有效杜絕了公款吃喝、公款旅游、違規(guī)接待、吃請的現(xiàn)象;進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)支出,杜絕了違規(guī)發(fā)放津貼、補(bǔ)貼、獎金和實物現(xiàn)象;強(qiáng)化了對公務(wù)用車的使用和管理,實行公車派車單制度,在節(jié)假日對公車進(jìn)行了封存,未出現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)配備車輛行為;收支清楚,資金明確,不存在違規(guī)發(fā)放加班費(fèi)、值班費(fèi)和未休年假補(bǔ)貼;嚴(yán)格按照《公務(wù)卡管理規(guī)定》使用公務(wù)卡,未發(fā)現(xiàn)應(yīng)使用公務(wù)卡結(jié)算的公務(wù)支出項目改用其他結(jié)算方式的行為。

  三是嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律各項規(guī)定,完善財務(wù)制度。我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象:無違規(guī)將公款轉(zhuǎn)入個人賬戶、個人借用公款長期不還、借用公款進(jìn)行營利活動等行為;無違反賬戶管理規(guī)定開設(shè)單位銀行賬戶的行為;不存在違反會計法律、法規(guī),偽造、變造會計憑證、會計賬簿、銀行對賬單或者隱匿、銷毀會計憑證、會計賬簿的行為;無違規(guī)使用財政票據(jù)的行為;無擅自占有、投資、出租、出借、處置國有資產(chǎn)的行為;無違反政府采購有關(guān)規(guī)定的行為,無其他違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

  通過此次專項整治自查工作的開展,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了我單位經(jīng)費(fèi)的合理使用。今后,我單位將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)管理,加強(qiáng)制度建設(shè),從源頭上治理腐敗,確保我單位各項工作順利開展。

財經(jīng)紀(jì)律自查自糾報告7

  一、提高認(rèn)識,成立機(jī)構(gòu)

  小冀鎮(zhèn)黨委、政府對本次財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況高度重視,專門成立了以書記荊瑞芳為組長的財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況專項檢查自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí),充分認(rèn)識到此項工作的重要性。

  二、自查自糾情況

  1、私設(shè)“小金庫”方面。按照有關(guān)文件的要求,我鎮(zhèn)財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入鎮(zhèn)財政所法定賬目統(tǒng)一核算,設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,嚴(yán)格控制財政資金支出。沒有以任何形式進(jìn)行隱瞞、滯留、占壓應(yīng)當(dāng)上繳國庫和財政專戶的.各項規(guī)費(fèi)收入和罰沒收入行為,不存在私設(shè)“小金庫”。

  2、財務(wù)管理方面。我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)管理規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行主要領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”簽字制度,嚴(yán)把財務(wù)程序,要求財務(wù)人員對于不合理、不規(guī)范的票據(jù)堅決不予入賬。同時嚴(yán)格要求機(jī)關(guān)干部在接待費(fèi)用上嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定,做到一客不多陪,盡量安排大伙就餐,嚴(yán)格控制待客標(biāo)準(zhǔn)。公車不外借,同時也不借用企業(yè)等部門車輛,公車不私用,降低油耗和維修成本。

  3、財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況。我鎮(zhèn)認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律的有關(guān)規(guī)定,做到了“七五”,一無私設(shè)“小金庫”,侵吞、截留、挪用、做支公款情況;二無用公款報銷應(yīng)當(dāng)由個人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用或讓下級組織、私營企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)報銷應(yīng)當(dāng)由個人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用情況;三無索取、收受或者以借用為名占用管理、服務(wù)對象財務(wù)的現(xiàn)象;四無侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規(guī)定借用集體資產(chǎn)、資金、資源情況;五無以虛報、冒領(lǐng)等手段套取、騙取、或者截留私分國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金項目情況;六無違反規(guī)定扣押、收繳群眾款物或在管理、服務(wù)活動中違反規(guī)定收取費(fèi)用、謀取私利現(xiàn)象;七無監(jiān)用職權(quán),不廉潔履職的行為。

  三、努力方向

  一年來,我鎮(zhèn)因財務(wù)的各方面工作措施得力,執(zhí)行到位,工作人員嚴(yán)格遵守法律法規(guī),全鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律情況良好,但我們?nèi)愿屑缟县?zé)任大,任務(wù)重。今后,我鎮(zhèn)將更加嚴(yán)格地執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律。

  1、認(rèn)清形勢,不斷提高對財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作重要性的`認(rèn)識

  我鎮(zhèn)首先從思想上提高認(rèn)識,加強(qiáng)管理,努力形成保持財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行行為規(guī)范的長效機(jī)制,在已有成績的基礎(chǔ)上,力爭把財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作做得更實更好。

  2、堅定目標(biāo),把財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作的各項任務(wù)落到實處。

  嚴(yán)格遵守有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律的法律法規(guī),建立健全財務(wù)管理,合理編制開支預(yù)算,預(yù)防各種違法、違紀(jì)、違規(guī)行為的發(fā)生,扎實推進(jìn)財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作再上一個新臺階。

財經(jīng)紀(jì)律自查自糾報告8

  興義市財政局認(rèn)真開展財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況專項自查工作根據(jù)《貴州省財政廳關(guān)于在財政部門開展財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況專項檢查工作的通知》(黔財辦〔20xx〕21號)要求,興義市財政局對此項工作高度重視,嚴(yán)密組織各部門按省廳要求開展自查。召開專門會議進(jìn)行了工作安排部署,成立了以局長肖勇同志為組長的財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組。擬定了工作實施方案,將自查自糾等相關(guān)工作具體分解落實到局黨組成員和各部門負(fù)責(zé)人,要求涉及到的人員站在財政反腐倡廉的政治高度,增強(qiáng)責(zé)任意識,加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),通力合作,按要求圓滿完成此次迎檢工作。

  自查工作主要圍繞以下幾個方面進(jìn)行:

  1、財政部門內(nèi)部控制制度建設(shè);執(zhí)行《會計法》及機(jī)關(guān)財務(wù)會計制度;

  3、工作流程、工作職責(zé)分工、廉政風(fēng)險防控等;

  4、財政監(jiān)督管理情況;

  5、現(xiàn)行財政體制執(zhí)行情況;

  6、財政收入質(zhì)量管理情況;

  7、地方政府性債務(wù)管理情況;

  8、財政國庫管理基礎(chǔ)工作情況;

  9、財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理情況;

  10、縣級財政管理績效綜合評價情況;

  11、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務(wù)管理情況。

  自查亦針對存在的問題進(jìn)行查找和分析,確立了今后努力的方向,一是認(rèn)清形勢,不斷提高對財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作重要性的認(rèn)識;二是堅定目標(biāo),把財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作的各項任務(wù)落到實處。嚴(yán)格遵守有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律的法律法規(guī),建立健全財務(wù)管理,合理編制開支預(yù)算,預(yù)防各種違法、違紀(jì)、違規(guī)行為的發(fā)生,扎實推進(jìn)財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作再上一個新臺階。

財經(jīng)紀(jì)律自查自糾報告9

  市委、市紀(jì)委財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行、違規(guī)吃請和公款吃喝專項檢查2個文件下發(fā)后,江都區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)紀(jì)委高度重視,將2個文件作為當(dāng)前“正風(fēng)肅紀(jì)立規(guī)、完善制度‘籠子’”的重要抓手,成立由區(qū)紀(jì)委牽頭,監(jiān)察、財政、審計等相關(guān)部門參加的檢查工作組和專項整治工作組,強(qiáng)調(diào)凡不按要求組織檢查或檢查不認(rèn)真、走過場的,發(fā)現(xiàn)問題不整改或整改不及時的,制度不健全或執(zhí)行制度不嚴(yán)格的,一律嚴(yán)肅追究主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任。

  區(qū)紀(jì)委制發(fā)《關(guān)于在全區(qū)開展財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況檢查的通知》(揚(yáng)江紀(jì)發(fā)〔20xx〕12號)和《關(guān)于在全區(qū)開展違規(guī)吃請和公款吃喝問題專項整治工作的通知》(揚(yáng)江紀(jì)發(fā)〔20xx〕15號),繪制《財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況自查表》和《違規(guī)吃請和公款吃喝問題專項整治自查表》隨通知一并下發(fā),要求各鎮(zhèn)、各部門(單位)、各重點園區(qū)對照排查,如實填表,經(jīng)本單位蓋章,黨組織、紀(jì)檢組織、分管財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字背書后上報。針對各單位自查上報問題,兩個工作組逐一下發(fā)《整改督辦單》,要求相關(guān)單位限期整改并報結(jié)果。

  結(jié)合全區(qū)87家單位自查情況,檢查工作組和專項整治工作組結(jié)合紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和財政、審計部門日常督查工作,經(jīng)研判會商,分別對部分單位開展實地檢查。通過查閱賬冊、盤點現(xiàn)金、調(diào)查談話,檢查有無“小金庫”、公款私存及近年來公務(wù)(商務(wù))接待工作等情況。

  除實地檢查外,區(qū)紀(jì)委案管室、信訪室、黨風(fēng)室對20xx年以來監(jiān)督檢查、案件查處、廉政評估中發(fā)現(xiàn)和群眾舉報反映的涉及違規(guī)吃請和公款吃喝的問題線索、信訪反映進(jìn)行“回頭看”,發(fā)現(xiàn)公款吃喝案例2件,分別是邵伯鎮(zhèn)勞保所違規(guī)公款吃喝和丁伙鎮(zhèn)高橋村工作日午間飲酒等問題,對7名當(dāng)事人立案查處。

  對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,區(qū)檢查組進(jìn)行分類處理;對尚不構(gòu)成違紀(jì)的問題,及時下發(fā)《整改督辦單》,要求限期整改到位;對涉嫌違紀(jì)的問題,交財政、審計部門進(jìn)行跟蹤檢查,結(jié)果報區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局;對自查報告無問題、實地檢查中發(fā)現(xiàn)問題的3家單位,區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局分別約談黨組織、紀(jì)檢組織負(fù)責(zé)人,正視存在不足,抓好問題整改,壓實壓緊“兩個責(zé)任”。

財經(jīng)紀(jì)律自查自糾報告10

  一、加強(qiáng)組織,領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)化責(zé)任

  (一)xxx我局召集全體班子成員、各科室、二級單位、國土資源所負(fù)責(zé)人和財務(wù)等相關(guān)人員,同時召開專題會議,傳達(dá)市委文件,積極安排部署對私設(shè)“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮行為進(jìn)行專項治理,對照自查自糾情況報告表認(rèn)真檢查,確保專項整治不走過場、不留死角。

 。ǘ┏闪⒘藊xx對私設(shè)“小金庫”行為、違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼行為、公款吃請、公款旅游和公款送禮行為的專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組:由主要負(fù)責(zé)人任組長、分管財務(wù)副局長任副組長,相關(guān)責(zé)任科室負(fù)責(zé)人為小組成員。

  二、認(rèn)真自查自糾,建立監(jiān)督機(jī)制

  按照清理范圍要求,對xxx年以來的所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,我局先后開展了對科室、二級單位、鎮(zhèn)(處)國土資源所對私設(shè)“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮的自查自糾工作,經(jīng)過認(rèn)真自查,不存在私設(shè)“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮的現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,一是收入、支出全部納入本單位財務(wù)科法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”;二是收支清楚,資金明確,不存在違規(guī)發(fā)放加班費(fèi)、值班費(fèi)和未休年假補(bǔ)貼;發(fā)放福利、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津貼或各項獎金等違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼的行為;三是財務(wù)制度完備,無“兩本賬”行為,不存在公款吃請、公款旅游和公款送禮的行為。今后,我們將嚴(yán)格落實財經(jīng)紀(jì)律,管好、用好財政資金,杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。

  雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過此次清理檢查活動的開展,我局將進(jìn)一步完善財經(jīng)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,嚴(yán)防私設(shè)“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮,確保各項收入應(yīng)收盡收,確保資金合理使用。

財經(jīng)紀(jì)律自查自糾報告11

  本年度,我園嚴(yán)格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),各項收費(fèi)項目符合規(guī)定,經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過,F(xiàn)將展宏幼兒園20xx年財務(wù)管理自查情況報告如下:

  一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視

  1、幼兒園配有財務(wù)辦公室,配有專(兼職)財務(wù)人員1人。

  2、園長經(jīng)常詢問財務(wù)運(yùn)行情況和聽取財務(wù)工作匯報,及時調(diào)整財務(wù)支出。

  3、財務(wù)人員能做到當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù),當(dāng)天登記入賬,現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。

  二、強(qiáng)化幼兒園收入收費(fèi)行為的管理

  1、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。公開收費(fèi)項目,公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),接受教師及家長的監(jiān)督,統(tǒng)一收費(fèi)項目,統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象,我園有完善的經(jīng)費(fèi)管理制度,真正做到了?顚S。

  1、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確,從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確,做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

  三、加強(qiáng)有限資產(chǎn)的管理,保證幼兒園正常運(yùn)行

  1、根據(jù)幼兒園工作計劃,通盤考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù),堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節(jié)余”。

  2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度,嚴(yán)格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊,用卡片進(jìn)行登記,款物相符,登記準(zhǔn)確無誤,沒有造成資產(chǎn)流失。

  四、本年度收支情況:

  1、春季學(xué)期:幼兒入園數(shù)共xx人,學(xué)雜費(fèi)總收:xxx元。總支:xxx元。結(jié)余:xx元。

  2、秋季學(xué)期:幼兒入園數(shù)共xx人,學(xué)雜費(fèi)總收:xxxx元。總支:xxx元。結(jié)余:xx元。

  此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視,今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi),嚴(yán)守財經(jīng)制度,確保幼兒園正常運(yùn)行,努力把我園辦成一流的幼兒園,讓領(lǐng)導(dǎo)放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

財經(jīng)紀(jì)律自查自糾報告12

  根據(jù)上級相關(guān)文件要求,XX單位對20xx年至20xx年上半年的“三公”經(jīng)費(fèi)(因公出國費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi))、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、私設(shè)“小金庫”方面進(jìn)行了自查,現(xiàn)將具體情況匯報如下:

  一、“三公”經(jīng)費(fèi)方面

  1、出國出境方面:沒有出國(境)事項發(fā)生,此項費(fèi)用不存在。

  2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  (1)公務(wù)用車購置

  現(xiàn)有公務(wù)用車XX輛。分別于XX年X月購買X人座XX車,車號為XX,排氣量XX升,價值XX元;XX年XX月購買XX車,車號為XX,排氣量XX升,價值XX元。購買時均向上級申請,經(jīng)批準(zhǔn)后購置。不存在超標(biāo)準(zhǔn)配備公車或豪華裝飾公務(wù)用車行為。

  (2)、公務(wù)用車運(yùn)行

  車輛運(yùn)行方面,XX輛車主要用于參加醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生相關(guān)工作會議、為轄區(qū)提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),如65歲以上老年人、慢性病患者查體、轄區(qū)中小學(xué)生查體、發(fā)放預(yù)防接種和健康教育宣傳資料、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、傳染病防治、打擊非法行醫(yī)等相關(guān)的工作需要。嚴(yán)格遵守節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛封存?zhèn)浒钢贫,不存在公車私用情況,也不存在公車入私戶行為。20xx年車油費(fèi)實際支出XXX萬元,20xx年1月—6月實際支出XXX萬,均未超出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。

  3、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)

  關(guān)于公務(wù)接待方面,嚴(yán)格按程序和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)控制支出,規(guī)范執(zhí)行批報手續(xù),實行“一支筆”審批,報銷時必須同時有經(jīng)手人和XX共同簽字才予以報銷。公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)20xx年實際支出XX萬元。20xx年1—6月XX萬元。不存在公款大吃大喝及參與高消費(fèi)娛樂、健身等情況。

  二、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)方面

  1、會議費(fèi):20xx年度、20xx年1—6月會議費(fèi)實際支出均為0元。

  2、培訓(xùn)費(fèi):20xx年度0.5萬元,20xx年1-6月17萬元。培訓(xùn)費(fèi)大幅度增加的原因是,按照泰安市衛(wèi)生局文件要求,派遣XX、XX參加XX全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn),報銷了X人的相關(guān)住宿費(fèi)、交通費(fèi)、管理費(fèi)等。

  三、“小金庫”方面

  XX單位沒有設(shè)立“小金庫”。所有收入、支出真實、規(guī)范,全部納入財務(wù)科統(tǒng)一核算,符合基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財務(wù)會計制度。每月記賬憑證均按時上報XX計財科專管人員審核,并出具相關(guān)的財務(wù)報表。不存在弄虛作假現(xiàn)象。

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