小金庫自查報告
在當下這個社會中,報告不再是罕見的東西,我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?以下是小編收集整理的小金庫自查報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
小金庫自查報告1
為貫徹落實中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》,省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》精神,我辦按照中共成都市紀委、成都市監(jiān)督局、成都市財政局、成都市審計局的統(tǒng)一部署和要求,認真做好“小金庫”的治理、自查自糾工作,F(xiàn)將相關(guān)情況總結(jié)匯報如下:
一、加強領(lǐng)導(dǎo),認真部署
自市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(成委辦[XX]20號)下發(fā)之日起,我辦即刻按照其相關(guān)要求,結(jié)合本部門實際建立工作機制,并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等,認真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(在財務(wù)處),下發(fā)了《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作實施方案》(成防辦黨[XX號]),確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。
二、全面開展自查自糾不走過場,不留死角
按照成紀發(fā)[XX]16號的要求,成都市人防辦機關(guān)和所屬7個事業(yè)單位,截止XX年6月19日,全部進行了“小金庫”的自查自糾工作,自查面達到了100%。我辦所有納入本次“小金庫”清理、檢查的單位,領(lǐng)導(dǎo)高度重視該項工作,并積極認真地按照成防辦黨[XX]32號的要求,即時動員、布置,安排和開展銀行賬戶、庫存現(xiàn)金的治理清查工作。皆未發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”的情況。各單位負責(zé)人都本著對自查自糾情況負完全責(zé)任的態(tài)度,簽訂了《自查責(zé)任承諾書》,并按時報送了自查自糾總結(jié)報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。
三、提高認識,加強管理
通過歷次“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我辦及直屬企、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認識到“小金庫”的危害性,并逐步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結(jié)存情況;庫存現(xiàn)金的及時盤存情況;各類收費票據(jù)、印章的登記管理情況;現(xiàn)金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經(jīng)驗制定了《成都市人民防空辦公室內(nèi)部會計控制制度》和《成都市人防辦機關(guān)包干經(jīng)費管理實施意見》(試行辦法),加強了制度建設(shè)。同時,嚴格按照國家和人防系統(tǒng)各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進行財務(wù)管理,加強財務(wù)監(jiān)督。
小金庫自查報告2
分局積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神,根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案>通知》文件規(guī)定。認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了分局財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。
一、自查自糾組織實施情況
設(shè)立了小金庫”專項治理工作辦公室,分局專門成立了以局一把手為組長的小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由會統(tǒng)科具體負責(zé)此次專項治理工作。傳達《20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件,規(guī)定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,要按“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
并未發(fā)現(xiàn)分局存在小金庫”等情況。此次“小金庫”專項治理工作中。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施
提高了全局工作人員對“小金庫”存在危害性和嚴重性的認識,通過此次自查自糾工作。進一步加強了財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。今后的工作中,分局將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:
全面治理一從源頭抓起。
鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費,從源頭抓起。單位將根據(jù)實際情況,出臺一些符合實際的政策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對發(fā)票管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
二加強資產(chǎn)管理
加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,首先。對公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
三加強對財務(wù)人員管理
消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量,強化會計職能。使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
四加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
尤其是健全財務(wù)制度,建立健全內(nèi)部規(guī)章制度。完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》有關(guān)規(guī)定,一個單位只允許設(shè)立一個賬戶,并按月?lián)䦟嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
四、自查自糾報表重要事項說明
未發(fā)現(xiàn)分局存在小金庫”等情況,此次“小金庫”專項治理工作中。因此,沒有重要事項說明。
小金庫自查報告3
為了加強我校財務(wù)管理,規(guī)范和加強財會工作,貫徹落實《教育部、財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見》(教財[20xx]21號)文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神,我校高度重視,及時召開了校委會,把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員,召集起來,進行學(xué)習(xí)、座談,對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進行了認真自查,F(xiàn)報告于下:
一、為了切實加強自查工作力度,確保相關(guān)人員及時到位,我校成立了xx學(xué)校財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長xxx任組長,學(xué)校管財務(wù)總務(wù)副校長xxx為副組長,報帳員xxx,總務(wù)主任xx,保管員xxx及工會組織財務(wù)委員xxx,教師代表xxx為成員。
二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告,并要在教代會上都獲得通過。
三、工作總結(jié)、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學(xué)生雜費、課本費,停收學(xué)生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
四、學(xué)校嚴格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶,所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行收支兩條線管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印的財政收據(jù)。
五、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
六、我校無私設(shè)小金庫和帳外帳等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
七、我校六年級,九年級畢業(yè)班收取的照相費,工本費;心得體會一年級建檔費、素質(zhì)報告冊工本費,都根據(jù)實際費用和學(xué)生實際使用的數(shù)量按期進行結(jié)算,并將收支結(jié)余情況通。
小金庫自查報告4
為深入貫徹落實《xx深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監(jiān)2014156號),糧食局成立了“小金庫”專項治理工作小組和“三公”經(jīng)費專項自查工作小組。由單位負責(zé)人任組長,相關(guān)科室負責(zé)人任小組成員,具體工作由財務(wù)部門牽頭,會同辦公室認真扎實開展“小金庫”專項治理工作和“三公”經(jīng)費專項自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報如下。
一、小金庫方面。
經(jīng)查我單位沒有單獨賬戶,沒有設(shè)賬外賬和任何形式的“小金庫”的行為,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行。
二、因公出國(境)方面。
部門預(yù)算中我局未安排因公出國(境)經(jīng)費,不存在出國(境)考察或者培訓(xùn),無超預(yù)算或者無預(yù)算出國(境)考察或培訓(xùn),無接受或變相接受企事業(yè)單位資助、攤派和轉(zhuǎn)嫁費用等行為,無核銷與公務(wù)活動無關(guān)的開支和計劃外發(fā)生的費用及虛假單據(jù),不存在用公款報銷違反規(guī)定持因私證件出國(境)的費用。
三、公務(wù)用車購置及運行費用方面。
我局有公務(wù)用車編制1輛,但實際沒有配備公務(wù)用車,運行費用20xx年預(yù)算4萬元,實際開支2.95萬元;20xx年預(yù)算3萬元,6月止實際開支0.43萬元。車輛來源主要是借用下屬單位車輛和租用社會車輛,不存在公務(wù)用車超編現(xiàn)象。
四、公務(wù)接待經(jīng)費方面。
我局20xx年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算12.5萬元實際開支9.57萬元(其中含支付20xx年接待費用4萬元);20xx年預(yù)算10萬元,至6月止實際支出為0.55萬元。正常公用經(jīng)費中的公務(wù)接待費沒有超標準列支,我局沒有以會議費、培訓(xùn)費等名義從專項經(jīng)費中列支公務(wù)接待費。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象有:20xx年8月份以前發(fā)生超標準列支公務(wù)招待費3.9萬元,20xx年12月現(xiàn)金支付超標準招待費1130元,系考察硒米地理標志縣外就就餐,其他相關(guān)費用未超標準列支。我局未向下屬單位轉(zhuǎn)移、攤派支付“三公”經(jīng)費。
“小金庫”和“三公”經(jīng)費自查是加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。通過“小金庫”和“三公”經(jīng)費自查工作開展,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步建立健全有效控制“三公”經(jīng)費增長的長效機制,積極落實中央和省委、省政府、縣政府要求,壓縮公用經(jīng)費支出,嚴格執(zhí)行各項費用支出審批制度,做到自查工作不留死角,提高財務(wù)管理工作水平。
小金庫自查報告5
根據(jù)自治區(qū)工商局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)紀委等四部門〈關(guān)于印發(fā)自治區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案的通知〉的通知》(寧工商財120號)和《關(guān)于進一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作的補充通知》的要求,結(jié)合廉政風(fēng)險點防范工作的深入開展,我局用心組織實施“小金庫”自查自糾工作,F(xiàn)將自查自糾工作狀況匯報如下:
一、制定工作方案,成立組織機構(gòu),為專項治理工作的實施帶給了組織保障
為切實落實好“小金庫”專項治理工作,成立了由局黨組書記、局長張文任組長、黨組成員、紀檢組長王學(xué)理任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負責(zé)組織實施“小金庫”自查自糾工作,并本著實事求是的工作態(tài)度,按規(guī)定要求認真開展“小金庫”自查自糾工作。同時,我局制定切實可行的工作實施方案和自查自糾工作措施,組織本局科室所協(xié)會負責(zé)人全文傳達學(xué)習(xí)了自治區(qū)紀委等四部門關(guān)于在全區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作方案及其補充通知,提高本局各單位對清理“小金庫”專項治理自查自糾工作重要性的認識。
二、明確專項治理范圍和資料
(一)專項治理范圍:
本局內(nèi)設(shè)各科、室、隊,工商所及協(xié)會等。
(二)專項治理資料:
凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入貼合規(guī)定的單位帳簿的各項資金(內(nèi)含價證券)及其構(gòu)成的資產(chǎn),應(yīng)列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒暫扣物資等,繼續(xù)保留咨詢服務(wù)部和銀行帳戶的,工會、機關(guān)黨委的收支未納入單位財務(wù)大帳統(tǒng)一管理的,各級協(xié)會財務(wù)未進單位財務(wù)統(tǒng)一代管核算的,均視同私設(shè)“小金庫”,納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。
三、按照“五查五看五個到位”,認真開展“小金庫”專項治理自查自糾工作
按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排,本著對單位負責(zé)、對事業(yè)負責(zé)、對自我負責(zé)的態(tài)度,自20xx年5月21日至6月10日,我局對本局及其協(xié)會、工會和相關(guān)科室的財務(wù)收支狀況進行了詳細的檢查。采取部門自查、領(lǐng)導(dǎo)小組清查的`方法,重點從七個方面進行了自查清查。
一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”的行為;
二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”的行為;
三是是否有以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”的現(xiàn)象;
四是是否有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”的行為;
五是是否有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的行為;
六是是否有以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”的行為;
七是是否有上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”的行為。
四、清查結(jié)果
經(jīng)全面細致的自查、清查,我局不存在“小金庫”現(xiàn)象。我們的體會是:
(一)領(lǐng)導(dǎo)務(wù)實,作風(fēng)扎實。局領(lǐng)導(dǎo)個性是“一把手”能夠很好的堅持“民主集中制”原則,對大額開支做到群眾研究,民主決策。
(二)各項財經(jīng)紀律得到有效執(zhí)行。局領(lǐng)導(dǎo)個性是“一把手”能夠以身作則,帶頭執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行政府采購制度。
(三)銀行帳戶得到嚴格管理。專項經(jīng)費做到?顚S茫瑖栏癖O(jiān)控各銀行帳戶資金的流動,定期檢查各部門資金的收支狀況,督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。
(四)不斷補充完善各項財務(wù)管理制度。從制度上杜絕違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象的發(fā)生,確保資金的有效使用。20xx年以來,我局先后完善財務(wù)管理制度6個。
小金庫自查報告6
根據(jù)上級關(guān)于整治“小金庫”工作的有關(guān)精神,我校高度重視,積極開展這次自查活動,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一、統(tǒng)一思想,提高認識
我校把“小金庫”治理工作作為當前群眾路線教育實踐活動的一項重點任務(wù)來抓,學(xué)校組織全體班子成員集中學(xué)習(xí)了上級文件,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
二、成立機構(gòu),明確職責(zé)
為加強對“小金庫”專項治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo),學(xué)校成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)組,負責(zé)全校的“小金庫”治理工作,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。
組長:覃海云
副組長:張云福、李培兵、陳金梅
成員:于茂盛、喬小青、王群、姚龍
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,地點設(shè)在總務(wù)處。陳金梅同志兼任辦公室主任,負責(zé)“小金庫”專項治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
三、對照標準,嚴格自查
我校嚴格對照《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》中檢查項目,通過認真自查、自糾,我校各項經(jīng)費收支規(guī)范,管理嚴格,沒有“小金庫”現(xiàn)象。
四、建章立制,規(guī)范管理
學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度。對違規(guī)使用學(xué)校教育經(jīng)費、違規(guī)向?qū)W生亂收費,私設(shè)“小金庫”的行為進行嚴查嚴控,按照“誰管理、誰負責(zé)”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時,加強財務(wù)工作的監(jiān)督力度,發(fā)揚民主,保障學(xué)校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。
小金庫自查報告7
按照市紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關(guān)于印發(fā)的通知》(××紀字××××號)要求,我局結(jié)合實際情況,開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結(jié)如下。
一、自查自糾的范圍和內(nèi)容
局機關(guān)4個科室和五個直屬事業(yè)單位為此次自查范圍,其中局機關(guān)為重點自查對象。
自查內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)。重點是××年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及××年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。
二、自查自糾的主要做法
1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)
解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室作為日常工作機構(gòu),主要負責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
2、研究制定并部署實施專項治理方案。根據(jù)有關(guān)文件精神,制定了《××市水務(wù)局“小金庫”專項治理工作實施方案》。召開局各科室和直屬事業(yè)單位負責(zé)人會議,部署“小金庫”專項治理工作,要求各科室和單位負責(zé)人必須親自抓,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗。
3、做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,加強信息溝通,促進工作深入開展。
4、落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話(××××)。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權(quán)益。
三、自查自糾的結(jié)果
1、按照有關(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
3、財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查自糾,我局認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。
小金庫自查報告8
為認真貫徹落實中紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀發(fā)〔〕7號)和縣委辦公室、縣人民政府辦公室《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案>的通知》等文件精神,我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結(jié)如下。
一、自查自糾的范圍和內(nèi)容
(一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關(guān)和事業(yè)單位,事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。
(二)專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應(yīng)追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”;以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
二、單位自查自糾的方法和步驟
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至6月10日)。單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機構(gòu),制定工作方案,召開相關(guān)會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領(lǐng)導(dǎo),健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。
(二)自查自糾(截至6月25日)。按照通知要求,認真組織自查,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。
三、自查自糾的做法
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責(zé),做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行xx工作保密制度,切實保護舉報人的合法權(quán)益,對打擊報復(fù)舉報人的,依法依紀從嚴懲處。
四、自查自糾的結(jié)果
(一)按照有關(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
(二)自以來,嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置賬外賬和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由縣會計核算中心統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由報賬員統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄。
(四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。
小金庫自查報告9
根據(jù)市財政局、審計局《關(guān)于印發(fā)〈銅陵市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案〉的通知》(財監(jiān)[20xx]411號)精神,結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動中深化“四風(fēng)”突出問題專項整治工作要求,我局對20xx年1月—20xx年6月期間,所有專項治理內(nèi)容進行了認真自查,現(xiàn)將具體情況報告如下:
一、健全組織,加強領(lǐng)導(dǎo)
為確保專項治理工作的順利進行,我局成立了由局主要領(lǐng)導(dǎo)任組長,分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及紀檢組長任副組長的市商務(wù)局專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由辦公室、監(jiān)察室、人教科具體負責(zé)此次專項治理工作。
二、加強學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認識
為做好深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作,8月19日,我局召開了嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作會議。局專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員,局屬各單位、各科室負責(zé)人參加了會議。會議傳達了《銅陵市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,對有關(guān)報表進行說明,朱方敏局長對專項治理工作提出了四點要求:一是要全系統(tǒng)高度重視,落實治理責(zé)任。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要按照時間節(jié)點有序開展好自查上報工作。四是要求局紀檢監(jiān)察室協(xié)助財務(wù)部門做好自查監(jiān)督工作。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照專項治理工作方案中專項治理內(nèi)容,我局對各類帳戶進行了認真細致的清查。
1 、預(yù)算收入管理情況
我局預(yù)算收入沒有未按規(guī)定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生,沒有違規(guī)轉(zhuǎn)移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。
2、預(yù)算支出管理情況
我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,無擅自設(shè)立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題,并按規(guī)定實行了公務(wù)卡結(jié)算。
出國經(jīng)費支出完全按照相關(guān)規(guī)定及標準,無擅自出訪、接受企事業(yè)單位資助、向下屬單位攤派費用等問題;
我局已于20xx年按規(guī)定實行公務(wù)用車改革,因此無公車運行維護費發(fā)生。我局下屬市場網(wǎng)點建設(shè)管理辦公室為全額撥款事業(yè)單位,尚未實行車改,現(xiàn)有執(zhí)法用車2輛,分別為皖G00355、皖G17780,20xx年度共發(fā)生公車運行維護費3.27萬元,20xx年1-6月發(fā)生公車運行維護費1.21萬元。均無超標準配置公務(wù)用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務(wù)用車購置及運行費等問題發(fā)生。
20xx年-20xx年6月我局共發(fā)生會議費1.55萬元,所開會議均按照省商務(wù)廳要求召開,沒有在會議費中列支公務(wù)接待、旅游等費用現(xiàn)象發(fā)生。無虛報會議人數(shù)、天數(shù)、違規(guī)擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標準等問題存在。
3、政府采購管理情況
我局對各類辦公設(shè)備的購置,從采購預(yù)算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴格按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行,沒有違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象。
4、資產(chǎn)管理情況
我局在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用及處置上均嚴格按照相關(guān)規(guī)定,無違規(guī)問題存在。
5、財務(wù)會計管理情況
我局會計核算嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,會計人員均具備會計從業(yè)資格,無會計造假行為。
6、財政票據(jù)管理情況
我局財政票據(jù)使用及管理嚴格按照財政票據(jù)使用規(guī)定,沒有違規(guī)、違法現(xiàn)象存在。
7、設(shè)立“小金庫”情況
我局收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
8、財務(wù)領(lǐng)域“四風(fēng)”突出問題情況。
經(jīng)認真自查,我局財務(wù)領(lǐng)域無“四風(fēng)”突出問題存在。
通過這次專項治理自查自糾,我局進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高。
小金庫自查報告10
按照《中共中央辦公廳公國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定報告》(中辦{20xx}9號)和《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監(jiān)[20xx]18號)文件精神和工作要求,為進一步加強財務(wù)管理,嚴肅紀律,我局認真扎實地開展了“小金庫”專項治理工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格。現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下:
一、提高思想認識,迅速貫徹落實
我局領(lǐng)導(dǎo)對這次專項治理工作高度重視,及時召集局領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各股室負責(zé)人以及財務(wù)管理人員等,召開專題會議,學(xué)習(xí)傳達有關(guān)文件要求,認真學(xué)習(xí)了專項治理的范圍和內(nèi)容、方法和步驟、政策規(guī)定等,充分進行宣傳發(fā)動,統(tǒng)一思想,提高認識。局領(lǐng)導(dǎo)要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求認真對待專項治理工作,對照文件要求認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
二、加強組織領(lǐng)導(dǎo),制定工作方案
為確保專項治理工作順利進行,我局成立了由局長任組長,分管副局長任副組長,成立招商局專項治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,安監(jiān)局長胡生華負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全局“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,從局辦公室和財務(wù)抽調(diào)專門工作人員,具體負責(zé)實施“小金庫”專項治理工作,以及日常組織協(xié)調(diào)。并制定了《招商局治理“小金庫”專項工作實施方案》,明確了治理時間、內(nèi)容、方法、措施和舉報制度,明確了責(zé)任人員,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作的深入有效開展。
三、認真自查自糾,實施長效監(jiān)督
按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的報告》(中辦{20xx}9號)要求我局認真開展自查自糾,對各類帳戶、帳據(jù)進行了全面細致的清查。
一是預(yù)算收入、支出支管理情況。我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定,未違規(guī)收費、罰款及攤派等,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二是我局自20xx年成立以來,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財政撥款收入、日;ㄙM支出全部納入開發(fā)區(qū)財政局法定帳目統(tǒng)一核算,從無設(shè)置帳外帳,或存在以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律行為。未侵占、截留國家和單位收入,從未單獨設(shè)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
三是政府采購管理情況。我局嚴格按照政府采購管理要求,執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置標準,嚴格遵循政府采購要求,從無“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題出現(xiàn)。
四是資產(chǎn)管理情況。我局嚴格資產(chǎn)配置、使用、處置,從未擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié),嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn),資產(chǎn)配置與履行職責(zé)適應(yīng),不存在奢侈浪費等問題。
五是財務(wù)會計管理情況。我局嚴格按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》管理,我局設(shè)置會計賬簿,會計憑證、財務(wù)會計報告和其他會計資料完整真實,會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定,我局二名財務(wù)人員目前都無從業(yè)資格證在學(xué)習(xí)考證中。
六是財政票據(jù)管理情況。因我局沒有相關(guān)的收費項目不存在財政票據(jù)印制、非法印制票據(jù),轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù),或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。
七是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我局按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。通過自查自糾,我局認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有“小金庫”,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象。通過這次開展“小金庫“專項治理,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將在此次專項治理工作的基礎(chǔ)上,進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭財務(wù)管理工作水平。
小金庫自查報告11
嚴肅財經(jīng)紀律和深入開展“小金庫”專項治理,是保障中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措。xx縣財政局、xx縣監(jiān)察局、xx縣審計局、xx縣人力資源和社會保障局關(guān)于印發(fā)《xx縣關(guān)于深入開展嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作的通知》的通知文件要求,結(jié)合我鄉(xiāng)實際,開展嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”的自查自糾,就各項自查內(nèi)容認真核對、力求準確,以便在自查時能夠發(fā)現(xiàn)問題和不足,查缺補漏,采取有效措施強化了對鄉(xiāng)財政資金的監(jiān)管,F(xiàn)就我鄉(xiāng)自查情況,整理如下:
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)
。ㄒ唬┼l(xiāng)黨委政府高度重視。根據(jù)我鄉(xiāng)實際,成立了由鄉(xiāng)長楊明申任組長,鄉(xiāng)紀委書記羅渝媚為副組長,鄉(xiāng)財政所成員的鄉(xiāng)財政資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組,展開對我鄉(xiāng)財政資金監(jiān)管的自查自評工作。
。ǘ﹪栏駡(zhí)行財經(jīng)紀律。我鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行國家及上級有關(guān)鄉(xiāng)財政財務(wù)管理工作制度、現(xiàn)金管理制度、專項資金管理制度等相關(guān)工作制度,梳理和完善專項資金管理、村賬鄉(xiāng)代理等業(yè)務(wù)操作規(guī)定和業(yè)務(wù)管理制度,爭取做到監(jiān)管工作步調(diào)統(tǒng)一、規(guī)范、完善。
二、對照要求認真自查自糾
按照《xx縣深入開展嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的要求,我鄉(xiāng)對20xx年1月-20xx年8月以來的所有經(jīng)濟收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
(一)我鄉(xiāng)首先開展了對各辦公室嚴肅財經(jīng)紀律和私設(shè)“小金庫”自查自糾工作,通過認真自查,各辦公室均不存在其他違反財經(jīng)紀律和私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。
。ǘ┪亦l(xiāng)財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨私設(shè)帳戶,未設(shè)立任何形式的“小金庫”。
。ㄈ┪亦l(xiāng)無自行出臺、發(fā)放獎勵性補貼,擅自越權(quán)出臺獎勵性補貼政策的情況,無隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分非稅收入,無虛列支出、轉(zhuǎn)嫁支出、超標準、超范圍列支“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費等違反財經(jīng)紀律的行為。
通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。我鄉(xiāng)將在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點完善相關(guān)的財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財務(wù),杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
雖然,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管方面我們做了一些工作,也取得了一定成效,但與上級的要求和其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)相比還存在一定差距,還存在著個別項目資金監(jiān)管不到位,抽查巡查不及時等情況,在今后的工作中我鄉(xiāng)將進一步加強財政資金監(jiān)管力度,力求做到求真務(wù)實,主動查找不足,借鑒先進經(jīng)驗,加強制度建設(shè),全面推進財政科學(xué)化精細化管理,以積極、及時、準確的工作為本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)服務(wù),為廣大的人民群眾服務(wù),為我鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展建設(shè)貢獻力量。
小金庫自查報告12
根據(jù)市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<合肥市黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作實施方案>的通知》和市財政局《關(guān)于開展市直行政事業(yè)單位銀行賬戶核查工作的通知》,工會為貫徹落實文件精神,認真學(xué)習(xí),積極開展這次自查活動,F(xiàn)將工會小金庫自查自糾情況匯報如下:
一、市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長,市總黨組成員、紀檢組長鄒華前為副組長,市總工會辦公室、財務(wù)部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負責(zé)人為成員的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并在財務(wù)部設(shè)立工作辦公室。并結(jié)合自身實際制定了《小金庫專項治理實施方案》,加強宣傳、統(tǒng)一思想、提高認識,為治理工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。
二、自查中,市總工會對機關(guān)及直屬事業(yè)單位xx年市直行政事業(yè)單位銀行賬戶清理后保留的賬戶及在市財政國庫集中支付代理銀行開設(shè)的預(yù)算單位零余額賬戶等所有現(xiàn)存賬戶進行了全面梳理、統(tǒng)計,做到不走過場、全面覆蓋,自查面達到了100%,并將核查材料及時報送市財政局。
在此基礎(chǔ)上,認真填寫《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》,形成自查自糾報告上報市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。截至目前,市總工會已完成專項治理工作中動員部署和自查自糾兩個階段的工作任務(wù),為下一步全面檢查和做好整改落實工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長,市總黨組成員、紀檢組長鄒華前為副組長,市總工會辦公室、財務(wù)部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負責(zé)人為成員的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并在財務(wù)部設(shè)立工作辦公室。
小金庫自查報告13
根據(jù)郵儲銀行江西省分行以及南昌市分行關(guān)于開展對“小金庫”專項治理自查的通知要求,我支行在本單位認真開展了對“小金庫”的專項治理自查工作。主要有以下幾方面
一、加強組織,認真領(lǐng)導(dǎo)
我支行召集全體管理成員召開專題會議,傳達市分行文件,要求積極開展“小金庫”專項治理自查工作,認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。同時成立了以行長為組長,副行長為副組長,各部門負責(zé)人、財務(wù)人員為成員的南昌縣支行“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組。
二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制
根據(jù)省市分行要求,自查人員準確把握“小金庫”行為的本質(zhì)內(nèi)涵,通過深入自查自糾,逐項梳理和排查,發(fā)現(xiàn)我支行均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,不存在任何形式的“小金庫”行為。從制度上和行為上保障了財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
今后,我支行將繼續(xù)一如既往地嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。同時我支行向市分行做出承諾堅決杜絕“小金庫”事件的發(fā)生。
小金庫自查報告14
為進一步強化國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,規(guī)范財務(wù)經(jīng)營行為,堵塞管理漏洞,促進黨風(fēng)廉政建設(shè),XX分公司認真落實省公司“關(guān)于開展自查自糾“小金庫”的通知”的要求,于6月14日開展了一次“小金庫”專項清查工作,徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。
公司領(lǐng)導(dǎo)對此次專項清查工作高度重視,XX經(jīng)理在會上傳達了文件精神,對此次專項工作進行了專門的部署,要求本著對公司高度負責(zé)的態(tài)度,認真開展自查工作。現(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:
一、按照州公司“關(guān)于開展自查自糾“小金庫”的通知要求,通過深入自查,我公司財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入州公司財務(wù)部帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自公司成立以來,都是嚴格按照州公司財務(wù)管理制度執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、我公司監(jiān)管使用的票據(jù)由州公司財務(wù)部統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由縣公司統(tǒng)一到財務(wù)部申領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄,設(shè)立專(兼)職人員負責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。
四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我公司按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,我公司認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有設(shè)立“小金庫”。
小金庫自查報告15
根據(jù)彭州市市委辦公室《關(guān)于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求,我局認真開展了對“小金庫”的專項治理工作。現(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、加強組織,認真領(lǐng)導(dǎo)
(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責(zé)人和財務(wù)等相關(guān)人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。
(二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組:組長:柯以農(nóng);副組長:謝靜、劉德元、王銳;成員:各科室負責(zé)人、財務(wù)人員。
二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制
按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責(zé)人鑒定《自查責(zé)任承諾書》,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
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