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公司采購(gòu)管理制度

時(shí)間:2023-12-06 10:48:08 制度 我要投稿

公司采購(gòu)管理制度

  在不斷進(jìn)步的時(shí)代,人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多,制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式,規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值,其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編精心整理的公司采購(gòu)管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

公司采購(gòu)管理制度

公司采購(gòu)管理制度1

  物業(yè)公司物資選購(gòu)、庫(kù)管、領(lǐng)用暫行管理方法

  一.物資用品選購(gòu)

  1.物資選購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則舉行,選購(gòu)的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)省成本,削減庫(kù)存。

  2.選購(gòu)范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

  二.物品申購(gòu)程序

  1.各部門(mén)(管理處)每月25日前上報(bào)次月'月物資選購(gòu)方案表'并交給倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員,庫(kù)管員應(yīng)按照物資庫(kù)存狀況,核定收拾各部門(mén)(管理處)的月物資選購(gòu)方案表','月物資選購(gòu)方案表'送分管副總舉行審核,報(bào)總經(jīng)理審批同意,由選購(gòu)人員按照批準(zhǔn)狀況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成選購(gòu)方案。

  2.急需選購(gòu)的.物資,由部門(mén)分管副總批準(zhǔn),通知選購(gòu)人員選購(gòu),但事后應(yīng)由部門(mén)出具書(shū)面狀況說(shuō)明,填寫(xiě)'請(qǐng)購(gòu)單',經(jīng)分管副總簽字,報(bào)總經(jīng)理同意,交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷(xiāo)。

  3.選購(gòu)全部物資必需所有入庫(kù),并由庫(kù)管員填制入庫(kù)單,如是供給商送貨,由供給商提供發(fā)票或供貨單、入庫(kù)單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫(kù)房;一聯(lián)交供給商;一聯(lián)交選購(gòu)人員。

  三.物資領(lǐng)用程序

  1.部門(mén)領(lǐng)用物品時(shí)需仔細(xì)填寫(xiě)領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫(xiě)精確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。

  2.倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員在發(fā)放物品時(shí)需仔細(xì)按申領(lǐng)單品名和數(shù)量精確發(fā)放。

  3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門(mén)留存,一份倉(cāng)庫(kù)保管留存,一份交財(cái)務(wù)留存。

  四.其它

  工程部門(mén)作為特別部門(mén),零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序舉行:

  1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷(xiāo)商,作為配合商家,商家必需保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià)。

  2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,先由部門(mén)經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必需是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫(kù)房領(lǐng)取。

  3.配合商家見(jiàn)《請(qǐng)購(gòu)單》后,有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必需由工程部指定一名專(zhuān)人領(lǐng)取,并填寫(xiě)三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門(mén)。

  4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開(kāi)具發(fā)票交財(cái)務(wù)核報(bào)銷(xiāo)。

  5.選購(gòu)管理責(zé)任:選購(gòu)人員選購(gòu)的各類(lèi)物品必需保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由選購(gòu)人負(fù)責(zé)賠償。

公司采購(gòu)管理制度2

  1.目的

  為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買(mǎi)工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

  2.范圍

  各部門(mén)工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。

  3.職責(zé)

  3.1采買(mǎi)員負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)物資的采購(gòu)工作。

  3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購(gòu)物資的復(fù)審工作。

  4.程序

  4.1根據(jù)各部門(mén)月請(qǐng)購(gòu)所需常規(guī)或急購(gòu)物資填列的'請(qǐng)購(gòu)單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購(gòu)入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫(xiě)領(lǐng)用單。

  4.2對(duì)急購(gòu)物品,要按使用部門(mén)要求的時(shí)間及時(shí)采購(gòu)(特殊情況可以先購(gòu)后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特殊配件和購(gòu)買(mǎi),可委派相關(guān)人員共同外出購(gòu)買(mǎi),以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。

  4.4嚴(yán)格按照《合格采購(gòu)商名冊(cè)》(財(cái)務(wù)部備案)選擇采購(gòu)渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。

  4.5對(duì)一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系。

  4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購(gòu)買(mǎi),防止庫(kù)存積壓。

  4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款。

  4.8對(duì)大宗物資的采購(gòu),必須由二人操作,從詢(xún)價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。

  4.9采買(mǎi)員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對(duì)不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道,不再合作。

  4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)采購(gòu)的物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約。

  4.11勞資部庫(kù)管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

  4.12采買(mǎi)員要及時(shí)報(bào)帳,核銷(xiāo)物品采買(mǎi)的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長(zhǎng)周期不允許超過(guò)兩周。

  4.13對(duì)采購(gòu)工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買(mǎi)任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購(gòu)物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

  4.14采買(mǎi)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。

  4.15采買(mǎi)員要認(rèn)真填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》,具體的由財(cái)務(wù)提供。

  4.16樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對(duì)所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。

  4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開(kāi)除。

  5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門(mén)部長(zhǎng)協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。

公司采購(gòu)管理制度3

  1目的

  加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購(gòu)的管理和控制,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,滿(mǎn)足工程設(shè)計(jì)和施工需要。

  2適用范圍

  本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。

  3工作職責(zé)

  3.1各項(xiàng)目部物料部是工程材料、設(shè)備和項(xiàng)目管理的集中管理部門(mén)。

  3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理。

  4物料管理要求

  4.1根據(jù)批準(zhǔn)的材料采購(gòu)計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各工序所需的工程材料和工程設(shè)備,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行公司《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

  4.2物料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理,物料種類(lèi)分為:

  4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設(shè)備、板條、九膠合板;

  4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線電纜等當(dāng)?shù)夭牧希?/p>

  4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉(zhuǎn)材料等。

  4.3材料采購(gòu)計(jì)劃的編制

  4.3.1項(xiàng)目各工序統(tǒng)一的材料清單應(yīng)使用。

  4.3.2項(xiàng)目進(jìn)度表(如計(jì)劃變更,需補(bǔ)充進(jìn)度表),所需材料清單應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時(shí)間等。各使用單位(組)應(yīng)按材料種類(lèi),每月提前向項(xiàng)目部提交所需材料清單,供項(xiàng)目部采購(gòu)。

  4.3.3項(xiàng)目物料部在收到所需物料清單后,根據(jù)庫(kù)存情況統(tǒng)一規(guī)劃,分別制定物料采購(gòu)計(jì)劃。

  4.3.4重要材料的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后實(shí)施。主要材料和其他材料的采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),由建設(shè)項(xiàng)目物料部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  4.3.5采購(gòu)后對(duì)物料進(jìn)行準(zhǔn)確、及時(shí)的`驗(yàn)收,妥善保管和監(jiān)督,減少貯存損失,確保物料安全貯存。

  5物料采購(gòu)合同

  5.1材料采購(gòu)供應(yīng)商一般在單位出具的合格、優(yōu)質(zhì)分包商名單中確定,并由合同成本部進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

  5.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂各種物資采購(gòu)合同,合同成本部負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督。

  5.3物資采購(gòu)合同必須符合國(guó)家法律法規(guī),盡可能采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

  5.4對(duì)于違反合同不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商,項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)向

  合同成本部報(bào)告。項(xiàng)目部提出處理建議,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以開(kāi)除。從名單中除名的,一年內(nèi)不得使用。

  6材料驗(yàn)證

  6.1根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí),項(xiàng)目部組織物料員不定期到供應(yīng)商(直接供應(yīng)商)源頭進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供應(yīng)商按質(zhì)按量按期供貨。這種核查也可在采購(gòu)邀請(qǐng)文件中商定。

  6.2如工程合同(項(xiàng)目部)中明確要求對(duì)供方(供方)材料進(jìn)行核查的,不能代替物料部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)核查。

  6.3物料入庫(kù)驗(yàn)證分級(jí)管理重要物料和主要物料入庫(kù)驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),由質(zhì)量主管和物料主管進(jìn)行驗(yàn)證,其他物料入庫(kù)驗(yàn)證由項(xiàng)目部指定的倉(cāng)管員進(jìn)行驗(yàn)證并負(fù)責(zé)。

  6.4來(lái)料驗(yàn)證必須按照合同條款進(jìn)行。根據(jù)供應(yīng)商提供的相關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,對(duì)來(lái)料(施工現(xiàn)場(chǎng))進(jìn)行驗(yàn)收,并由材料驗(yàn)證人員填寫(xiě)《材料驗(yàn)收記錄》。

  6.5需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料,由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品為黃牌)。

  6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作,嚴(yán)禁使用于工程中,做及時(shí)清退出場(chǎng),做好退貨處理工作。

公司采購(gòu)管理制度4

  1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等,均由相關(guān)部門(mén)統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購(gòu),供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購(gòu)工作應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī),依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點(diǎn)采購(gòu)。招標(biāo)范圍以外的商品,須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過(guò)政府招標(biāo)采購(gòu)后,方可進(jìn)行采購(gòu)。

  2、根據(jù)院年度工作要點(diǎn)和規(guī)劃,編制采購(gòu)預(yù)算。

  3、應(yīng)成立專(zhuān)門(mén)的'組織負(fù)責(zé)大型儀器設(shè)備的論證、報(bào)批、招標(biāo)、商務(wù)洽談等工作。

  4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等,根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫(kù)存量制定月采購(gòu)計(jì)劃,進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu)。

  5、所有采購(gòu)商品,必須符合國(guó)家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)人員要認(rèn)真查驗(yàn)注冊(cè)證、合格證、檢驗(yàn)證等相關(guān)證明文件。

  6、采購(gòu)員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫(kù)驗(yàn)收制度。每月匯同會(huì)計(jì)核對(duì)盤(pán)點(diǎn)一次。年底全面盤(pán)點(diǎn)一次,制表上報(bào)。

  7、庫(kù)房物品要按性質(zhì)分類(lèi)保管,作到帳物相符,帳帳相符。

公司采購(gòu)管理制度5

  為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本,滿(mǎn)足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程,加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合,特制定本制度。

  一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定

  1、請(qǐng)購(gòu)的定義

  請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

  2、請(qǐng)購(gòu)單的要素

  完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素:

  ⑴請(qǐng)購(gòu)的部門(mén);

 、普(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目;

  ⑶請(qǐng)購(gòu)的用途;

 、日(qǐng)購(gòu)的物品名;

 、烧(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量;

 、收(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格;

  ⑺請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;

 、陶(qǐng)購(gòu)的物品的要求時(shí)間;

 、驼(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注;

 、握(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人;

 、险(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管;

  ⑿請(qǐng)購(gòu)單審核人;

  ⒀采購(gòu)副總審核;

  ⒁財(cái)務(wù)審核人;

 、庸究偨(jīng)理。

  3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

 、耪(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén);

 、乒潭ㄙY產(chǎn)申購(gòu)按照附表一(固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表)的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報(bào);

 、瞧渌牧显O(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二(物資采購(gòu)申請(qǐng)表)的格式填寫(xiě)提報(bào);

 、热粘A阈遣少(gòu)按照公司印制的按照附表三(物資采購(gòu)審批單)的格式填寫(xiě)提報(bào);⑸請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門(mén)備份;

  ⑹涉及到請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交,為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;

 、擞龉旧a(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請(qǐng)示,征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén),簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

 、倘绻菃我粊(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品,請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。

 、驼(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。

  4、公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門(mén)

  ⑴公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門(mén)提報(bào);

  ⑵公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào);

 、枪靖鞑块T(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報(bào)。

  二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

  ⑴采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰,檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

  ⑵接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu),名稱(chēng)規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu),圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu),庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則;

 、峭ㄖ獋}(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存;

 、葘(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。

  2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

 、艑(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;

 、茖(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

 、菬o(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén);

 、戎匾捻(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

  3、采購(gòu)周期的規(guī)定

  ⑴單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下可市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天;

 、茊未尾少(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu),采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天;

 、钦(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照以上規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因;

 、扔龅骄o急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略。

  三、詢(xún)價(jià)及其規(guī)定

  1、詢(xún)價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱(chēng),了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通;

  2、屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)集中打包采購(gòu);

  3、對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

  4、所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià),原則能不通過(guò)其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢(xún)價(jià);

  5、對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品;

  6、詢(xún)價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià);

  7、在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

  四、比價(jià)、議價(jià)

  1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);

  2、對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析,是否其他廠商的價(jià)格最低,所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出;

  3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況,設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。

  4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力,資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查,如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等;

  5、參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

  五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

  1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總;

  2、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價(jià)/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

  3、如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

  六、合同的簽訂及其規(guī)定

  1、合同:是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

 。ㄒ唬┖贤膽(yīng)包含的要素

  (1)合同名稱(chēng)、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn);

  (2)采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分;

  (3)包裝要求;

  (4)合同總額應(yīng)含稅,特殊情況應(yīng)注明;

  (5)付款方式;

  (6)工期;

  (7)質(zhì)量保證期;

  (8)質(zhì)量要求及規(guī)范;

  (9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法;

  (10)雙方的公司信息;

  (11)其他約定。

 。ǘ┖贤炗喖捌湟(guī)定

  (1)如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的,注意保密責(zé)任;

  (2)擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低;

  (3)為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據(jù),打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單;

  (4)遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較大且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn);

  (5)質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品保質(zhì)期;

  (6)詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求;

  (7)與初次合作的單位合作時(shí),應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;

  (8)違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體;

  (9)比價(jià)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作;

  (10)合同簽訂應(yīng)按照附表七(合同審查批準(zhǔn)單)的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查;

  (11)合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效;

  (12)簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)。

  七、付款及合同執(zhí)行

  1、付款規(guī)定

  ⑴按照進(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款;

 、瓢凑召F公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫(xiě)附表八(資金支出審批單),該審批單巡簽我那比后提交財(cái)務(wù)部付款;

 、秦(cái)務(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況狂延期付款的應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

  2、合同執(zhí)行

 、乓押炗喓贤刹少(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn),由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,如出現(xiàn)問(wèn)題,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施,并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo);

 、埔押炗喌腵合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時(shí)履約;

  ⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。

  八、報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)

  1、報(bào)驗(yàn)

  ⑴供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收;

 、茖(duì)于不同類(lèi)型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門(mén)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

 、沁_(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收;

  ⑷質(zhì)檢部門(mén)在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn),并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書(shū),對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫(kù)的情況質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)負(fù)主要責(zé)任;

 、捎糜诠旧詈娃k公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

  2、入庫(kù)

 、殴舅械纳a(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)的檢驗(yàn)或驗(yàn)收;

 、坪贤瑯(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén),由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn);

 、琴|(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物,倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受;

 、荣|(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù),并及時(shí)出具入庫(kù)清單;

 、少|(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定入庫(kù)。

公司采購(gòu)管理制度6

  一 總則

  為加強(qiáng) 采購(gòu) 工作的管理,提高 采購(gòu)工作的效率,制定本制度。所有的 采購(gòu) 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。

  二 采購(gòu) 部人員職責(zé)及管理制度

  1. 熱愛(ài)本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場(chǎng)信息的積累。

  2. 廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

  3. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的 采購(gòu) 工作。

  4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。

  5. 堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng) 采購(gòu) 工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

  6. 大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。

  7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況,早知道,早處理。

  8. 及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。

  9. 做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

  10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  三 采購(gòu) 工作流程

  采購(gòu)部作為一個(gè)職能部門(mén),在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任, 采購(gòu)工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購(gòu) 工作流程 是提高 采購(gòu)效率,較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中, 采購(gòu) 部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成 采購(gòu)工作,每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)劃,來(lái)提升工作效率,減少工作失誤,為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

  1. 在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段, 采購(gòu)部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求,配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià),以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購(gòu)價(jià)的情況出現(xiàn)。

  2. 項(xiàng)目正式運(yùn)作后, 采購(gòu) 部應(yīng)該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購(gòu)準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)依據(jù)工程合同和對(duì)比庫(kù)存后的實(shí)際需求,對(duì) 采購(gòu) 部下達(dá)《材料申購(gòu)單》(附表 1 )此單由申請(qǐng)人填寫(xiě),生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請(qǐng)人留存,一份發(fā)往 采購(gòu)部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

  3. 采購(gòu)部接到《材料申購(gòu)單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實(shí)際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢(xún)價(jià)單》(附表 2 )。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢(xún)價(jià)單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購(gòu)部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購(gòu)單》(附表 3 ),同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

  4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購(gòu)單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸,各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書(shū)。

  5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后,應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購(gòu)單》和《材料訂購(gòu)單》相對(duì)照,質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨,然后填寫(xiě)《材料到貨單》(附表 4 ),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 采購(gòu) 部。

  6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時(shí)通知采購(gòu) 部,由 采購(gòu)部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對(duì)固定,便于統(tǒng)一定價(jià),統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運(yùn)輸成本。

  7. 項(xiàng)目完成后, 采購(gòu) 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí),采購(gòu)部填寫(xiě)統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購(gòu)單》和《到貨確認(rèn)單》,如有需要, 采購(gòu)部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購(gòu)單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。

  8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

  四 采購(gòu) 部發(fā)展規(guī)劃

  原材料 采購(gòu)在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷(xiāo)售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專(zhuān)家就提出了:采購(gòu) 成本降低 5% 企業(yè)利潤(rùn)提升 10% 的.戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時(shí)至今日,又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?

  降低 采購(gòu)成本不是一個(gè)短期的目標(biāo),也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo),而是一個(gè)公司必須要規(guī)劃、重視的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展策略,是需要長(zhǎng)期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購(gòu)流程, 采購(gòu) 制度的規(guī)范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門(mén)精誠(chéng)合作,來(lái)完成這一共同目標(biāo)。

  我們 采購(gòu)部的初步計(jì)劃如下,其中的時(shí)間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)整,但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變

  (一)在 3 個(gè)月內(nèi)完成 采購(gòu) 體系的建立,包括 采購(gòu)制度, 工作流程 ,供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核,每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商。開(kāi)始逐步實(shí)施 采購(gòu) 工作流程 。

  (二)在 6 個(gè)月內(nèi)完善 采購(gòu)體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和維護(hù)。讓 采購(gòu) 工作流程走入正軌,高效,準(zhǔn)確的運(yùn)行。

  (三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購(gòu)團(tuán)隊(duì),杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于 采購(gòu) 工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購(gòu)管理體系,能初步感受到 采購(gòu) 工作流程 高效、準(zhǔn)確帶來(lái)的便利,能看到 采購(gòu) 成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。

  (四)在 2 年內(nèi)建立起相對(duì)固定的 采購(gòu)團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于 采購(gòu) 成本降低而帶來(lái)的公司利潤(rùn)上漲。

  (五)大膽設(shè)想: 5 — 10 年后,公司以自主設(shè)計(jì),自主研發(fā)牽頭,以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完善的組織結(jié)構(gòu),人員搭配為根基,以高效、先進(jìn)的管理體系為依托,建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工,通信工程設(shè)計(jì)、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭(zhēng)取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

  目前起草的《 采購(gòu) 部管理制度和 工作流程 》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來(lái)在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠家的 采購(gòu) 工作中所積累的經(jīng)驗(yàn)做的一個(gè)現(xiàn)行的暫時(shí)性的文件。還需要在試行的過(guò)程中不斷的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,修改失誤,爭(zhēng)取在幾個(gè)月內(nèi)修改出一套完整的,適合公司具體情況的 采購(gòu) 系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo),各個(gè)部門(mén)同事在具體實(shí)施中,多提寶貴意見(jiàn),指出我們工作中的不足,促進(jìn)我們 采購(gòu) 部工作的進(jìn)步,真正達(dá)到降低 采購(gòu) 成本,推動(dòng)公司發(fā)展的目標(biāo)

公司采購(gòu)管理制度7

  一、原材料供給商管理制度供給商開(kāi)發(fā)

 。薄⒅贫康

  為規(guī)范供給商開(kāi)發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規(guī)則。

 。、適用范圍

  本公司原材料供給新廠商之開(kāi)發(fā)工作,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)則執(zhí)行。

 。场⒃牧瞎┙o商開(kāi)發(fā)程序

  原材料供給商開(kāi)發(fā)權(quán)責(zé)

 。1)生產(chǎn)部使用原材料,由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供給商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作,由技術(shù)部門(mén)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。

 。2)研發(fā)部使用材料,由研發(fā)部門(mén)確認(rèn)負(fù)責(zé)供給商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作,外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)幫助工作。

  (3)普通物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作,使用部門(mén)提出相關(guān)看法或建議。

  (4)生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備由使用部門(mén)負(fù)責(zé)供給商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作,外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)幫助工作。其他普通設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供給商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作。

 。5)研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組,負(fù)責(zé)原材料供給商的調(diào)查評(píng)核。原材料供給商的更換

 。1)研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測(cè)試報(bào)告。

 。2)外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比。

 。3)由外聯(lián)物料部提交申請(qǐng)經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供給商。

  原材料供給商基本資料表

  應(yīng)由原材料廠商填寫(xiě)《供給商基本資料表》,由選購(gòu)員舉行核實(shí)。該表包括下列內(nèi)容:

 。1)公司名稱(chēng)、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。

 。2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。

 。3)設(shè)備情況。

 。4)人力資源情況。

 。5)主要產(chǎn)品及原材料。

 。6)主要客戶(hù)。

 。7)其他須要事項(xiàng)。

  外聯(lián)物料部選購(gòu)員填寫(xiě)《供方評(píng)審記錄表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。

  供方評(píng)審記錄表,普通包括下列內(nèi)容:

 。1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系狀況

 。2)生產(chǎn)能力、交貨是否及時(shí)。

  (3)售后服務(wù)狀況。

  (4)價(jià)格是否合理。

  外聯(lián)物料部選購(gòu)員填寫(xiě)《供方狀況調(diào)查表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。:

  供方狀況調(diào)查表,普通包括下列內(nèi)容:

 。1)有無(wú)專(zhuān)職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。

 。2)專(zhuān)職檢驗(yàn)人員素養(yǎng)。

 。3)有無(wú)須要的質(zhì)量管理制度。

 。4)檢驗(yàn)手段如何。

  (5)計(jì)量制度是否健全。

 。6)有無(wú)檢驗(yàn)臺(tái)帳和原始記錄。

 。7)有無(wú)器件借用制度。

 。8)產(chǎn)品有無(wú)合格證制度。

  (9)有無(wú)不合格品管理制度、執(zhí)行狀況。

 。10)質(zhì)量問(wèn)題處理程序如何。

 。11)有無(wú)進(jìn)度保證制度。

 。12)有無(wú)成品包裝、運(yùn)送庇護(hù)措施。

  原材料供給商開(kāi)發(fā)流程

  (1)尋覓原材料供給商。

  (2)填寫(xiě)原材料供給商基本資料表。

 。3)與原材料供給商洽談。

 。4)作樣品鑒定。

  (5)原材料供給商問(wèn)卷調(diào)查。

 。6)提出原材料供給商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。

  二、選購(gòu)管理制度定購(gòu)選購(gòu)流程

  1、制定目的

  為落實(shí)物料、零件選購(gòu)作業(yè)管理,確保選購(gòu)工作順暢,特制定本規(guī)則。

  2、適用范圍

  本公司物料、零件之訂購(gòu)、選購(gòu)管理業(yè)務(wù)。

  3、請(qǐng)購(gòu)規(guī)定

  請(qǐng)購(gòu)的提出,核準(zhǔn)權(quán)限

 。1)原材料的提出:生產(chǎn)部按照生產(chǎn)方案提交下月原材料的`需求量,由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。

 。2)設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出:由各部門(mén)提交《設(shè)備/物料選購(gòu)申請(qǐng)單》,由各部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn),報(bào)外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購(gòu)。

  物料選購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限

 。1)原材料的核準(zhǔn)權(quán)限,接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格,選購(gòu)員需先與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)原材料數(shù)量,確定選購(gòu)數(shù)量,做出選購(gòu)方案,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。

  (2)配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限,按照各部門(mén)提交的《設(shè)備/物料選購(gòu)申請(qǐng)單》,外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)省原則準(zhǔn)時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用狀況(包括用于哪里,用多少,一個(gè)配件可使用的時(shí)光是多長(zhǎng))。如有疑義應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與申購(gòu)部門(mén)交流。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購(gòu)。

  4、選購(gòu)規(guī)定

  選購(gòu)方式

  本公司選購(gòu)方式普通有下列幾種:

 。1)集中選購(gòu)

 。2)合約選購(gòu)

 。3)普通選購(gòu)

  除(1)(2)以外之物料,采納隨需求而選購(gòu)之方式。

  選購(gòu)作業(yè)規(guī)定

  詢(xún)價(jià)、議價(jià)

 。1)選購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料選購(gòu)申請(qǐng)單》,應(yīng)挑選至少三家符合選購(gòu)條件的供給商作為詢(xún)價(jià)對(duì)象。(目前各原材料惟獨(dú)一家供給商)

 。2)專(zhuān)業(yè)材料、用品或項(xiàng)目,外聯(lián)物料部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)。

 。3)選購(gòu)議價(jià)選購(gòu)交互議價(jià)之方式。

 。4)議價(jià)應(yīng)注重品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

  合同的簽訂

  (1)合同的內(nèi)容包括

  貨物名稱(chēng),型號(hào),數(shù)量,單價(jià),總價(jià)格,發(fā)票,包裝

  交貨地點(diǎn),到貨日期

  付款條件及方式

  技術(shù)指標(biāo)

  驗(yàn)收

  爭(zhēng)議的解決

  不行抗力

  檢驗(yàn)及索賠

 。2)合同的制定

  合同草稿由外聯(lián)物料部制定,其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門(mén)簽字確認(rèn)。

  呈核及核準(zhǔn)

 。1)選購(gòu)人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后,于《設(shè)備/物料選購(gòu)申請(qǐng)單》上填寫(xiě)詢(xún)價(jià)或議價(jià)結(jié)果。

 。2)標(biāo)準(zhǔn)擬訂購(gòu)供給商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限,經(jīng)主管審核,并依選購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限呈核。

 。3)選購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定,不論金額多寡,均應(yīng)先經(jīng)選購(gòu)經(jīng)理審核,主管副總核準(zhǔn)。

 。4)對(duì)于其他生產(chǎn)低耗品的選購(gòu),外聯(lián)物料部門(mén)接到申購(gòu)部門(mén)《設(shè)備/物料選購(gòu)申請(qǐng)單》后先落實(shí)是否需求購(gòu)買(mǎi),無(wú)誤后應(yīng)按實(shí)際需求內(nèi)容填寫(xiě)《呈批件》,具體說(shuō)明所購(gòu)物品緣由、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額。報(bào)主管副總審批簽字后購(gòu)買(mǎi)。

  訂購(gòu)作業(yè)

 。1)選購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料選購(gòu)申請(qǐng)單》后,按照《選購(gòu)方案》應(yīng)以《選購(gòu)訂單》形式向供給商訂購(gòu)物料,并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。

  (2)合同選購(gòu)按照選購(gòu)合同填寫(xiě)合同簽訂申請(qǐng)單,并由物料部選購(gòu)員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容,申請(qǐng)部門(mén)簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量,物料部經(jīng)理簽字審核,由財(cái)務(wù)主管簽字核實(shí)資金,再呈主管副總審批簽字后實(shí)施選購(gòu)。

 。3)選購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期,準(zhǔn)時(shí)向供給商跟催交貨進(jìn)度。

  驗(yàn)收與付款

 。1)經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格簽字后辦理入庫(kù)手續(xù),不合格產(chǎn)品與供給商聯(lián)系退貨。

 。2)依財(cái)務(wù)管理規(guī)定,辦理供給商付款工作。

  三、選購(gòu)管理制度選購(gòu)價(jià)格管理

  1、制定目的

  為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格,從而達(dá)成降低成本之宗旨,規(guī)范選購(gòu)價(jià)格審核管理,特制定本規(guī)則。

  2、適用范圍

  各項(xiàng)原物料選購(gòu)時(shí),價(jià)格之審核、確認(rèn),除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)則處理。

  3、價(jià)格審核規(guī)定

  報(bào)價(jià)依據(jù)

  技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書(shū),作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ),也作為供給商報(bào)價(jià)之依據(jù)。

  價(jià)格審核

 。1)供給商接到規(guī)格書(shū)后,于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。

 。2)外聯(lián)物料部普通應(yīng)選擇三家以上供給商詢(xún)價(jià),以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。

 。3)外聯(lián)物料部經(jīng)理審核,認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí),退回選購(gòu)人員重新議價(jià),或由經(jīng)理親手與供給協(xié)商價(jià)。

  價(jià)格調(diào)查

  (1)已核定之材料,外聯(lián)物料部門(mén)必需常常分析或收集資料,作為降低成本之依據(jù)。

  (2)本公司各有關(guān)單位,均有義務(wù)幫助提供價(jià)格訊息,以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。

  (3)單價(jià)漲跌之審核流程,應(yīng)同新價(jià)格審核流程。

 。4)選購(gòu)數(shù)量或頻率有顯然增強(qiáng)時(shí),應(yīng)要求供給商適當(dāng)降低單價(jià)。

  四、選購(gòu)管理制度選購(gòu)品質(zhì)管理

  1、制定目的

  規(guī)范選購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理規(guī)定,使選購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。

  2、適用范圍

  本公司物料選購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)則執(zhí)行。

  3、選購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定

  文件資料要求

  物料訂購(gòu)前,本公司應(yīng)提供下列文件資料,或在訂購(gòu)單、選購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定:

  (1)訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

 。2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。

 。3)各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。

  合格供給商之挑選

  物料選購(gòu),除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,均需向合格供給商訂購(gòu)。

  品質(zhì)保證之協(xié)定

  愿材料料之選購(gòu),應(yīng)由供給商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任,并在訂購(gòu)前明確,本公司要求供給商允諾下列品質(zhì)保證:

  (1)供給商應(yīng)保證產(chǎn)品創(chuàng)造過(guò)程的須要控制與檢測(cè)。

  (2)供給商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。

 。3)供給商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。

  (4)接受本公司須要之供給商調(diào)查、評(píng)鑒。

  進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定

  供給商提供之物料,必需經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、選購(gòu)等部門(mén)人員之相關(guān)驗(yàn)收工作,主要包括下列幾項(xiàng):

  (1)選購(gòu)員需確認(rèn)訂購(gòu)單、供給商、到貨日期、物料的名稱(chēng)與規(guī)格。

  (2)倉(cāng)庫(kù)管理員需確認(rèn)數(shù)量。

  (3)品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗(yàn)并填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告。

 。4)檢驗(yàn)合格后由選購(gòu)員辦理入庫(kù)手續(xù)。

  退還不合格品

  對(duì)檢驗(yàn)合格物料,入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí),以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供給商名稱(chēng)、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)光、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注,以便追溯、區(qū)別、使用之便利)。

  品質(zhì)糾紛處理

  有關(guān)選購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流程統(tǒng)稱(chēng)為品質(zhì)糾紛處理。詳細(xì)規(guī)定如下:

  處置依據(jù)

  以雙方事先商定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù),并于訂購(gòu)單上具體說(shuō)明,其中涉及交貨時(shí)光、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù)。

  選購(gòu)物料退貨與索賠

 。1)擬退回之選購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)收拾后,通知選購(gòu)員。

 。2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供給商換貨。

 。3)訂制品之退貨,原則上要求供給商重做或修改至合格為止。

 。4)確屬無(wú)法修復(fù)或供給商技術(shù)能力不足時(shí),可取消訂單,另覓供給商。

  選購(gòu)其他索賠按照合同規(guī)定舉行索賠

公司采購(gòu)管理制度8

  第一章總則

  第一條目的

  為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理,規(guī)范采購(gòu)工作,保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行,選擇合格的供應(yīng)商(廠家)并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制,確保供貨商提供的物料滿(mǎn)足施工的規(guī)定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度。

  第二條適用范圍

  本辦法適用于公司各項(xiàng)目工程施工材料物料采購(gòu)時(shí),計(jì)劃審批的價(jià)格之審核、訂購(gòu)、驗(yàn)收、付款結(jié)算等,除另有規(guī)定外,悉以制度處理。

  第三條職責(zé)劃分

  1、由采購(gòu)員全面負(fù)責(zé)對(duì)各工程材料物料的采購(gòu)工作;

  2、由工程部經(jīng)理對(duì)工程部材料清單和材料使用計(jì)劃計(jì)劃單的數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān);

  3、由工程部對(duì)各類(lèi)材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān);

  4、由采購(gòu)員對(duì)該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格控制把關(guān)。

  第二章采購(gòu)(計(jì)劃)審批

  第一條采購(gòu)計(jì)劃的制定

  1、工程部應(yīng)依據(jù)應(yīng)根據(jù)圖紙、及實(shí)際需要制定《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》,確保材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤并簽字后報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批;

  2、總經(jīng)理審批后,采購(gòu)員依據(jù)工程部《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》制定《采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理審批,總經(jīng)理審批后,由采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃。

  第二條選擇供應(yīng)商

  根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃,選擇合格的供應(yīng)商,進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)與項(xiàng)目技術(shù)人員技術(shù)溝通評(píng)選確定后,每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家,由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核。

  1、供應(yīng)商的選擇可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊(cè)(合格供應(yīng)商)廠家中選;

  2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu),凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,應(yīng)事先選定廠商,議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格。

  第三條價(jià)格調(diào)查

  1、已核定的材料,必須經(jīng)常分析了解或收集資料,作為降低成本之依據(jù);

  2、已核定之材料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低,應(yīng)附上書(shū)面之原因說(shuō)明;

  3、采購(gòu)的數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí),應(yīng)要求供應(yīng)商(廠家)適當(dāng)降低單價(jià);

  第四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)和議價(jià)

  1、根據(jù)采購(gòu)物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同,采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供貨商作為詢(xún)價(jià)對(duì)象;

  2、采購(gòu)人員根據(jù)過(guò)去采購(gòu)的情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況,確定采購(gòu)目標(biāo)價(jià)格;

  3、在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后,采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項(xiàng)目部技術(shù)人員進(jìn)行核對(duì),以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實(shí)際的采購(gòu)要求,并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較,以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商;

  4、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí),采購(gòu)人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn);

  5、專(zhuān)用材料或用品,材料公司應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià);

  6、對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi),采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商,以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致;

  7、對(duì)重大的物資采購(gòu),無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判,要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判,要求有兩個(gè)以上的.部門(mén)派人參加。

  第五條購(gòu)前審批

  采購(gòu)員與供貨商初步溝通并完成詢(xún)價(jià)后,在《訂購(gòu)匯簽單》上詳細(xì)填列以下事項(xiàng),呈報(bào)負(fù)責(zé)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批:

  1、詢(xún)價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬定“訂購(gòu)供貨商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”等;

  2、注明與供貨商擬定的付款條件;

  3、需與供貨商簽訂長(zhǎng)期合同的,采購(gòu)員應(yīng)將草擬的《長(zhǎng)期合同書(shū)》報(bào)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。

  第六條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供

  1、采購(gòu)員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情,并建立供貨商資料,作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考;

  2、采購(gòu)員應(yīng)就公司工程部所提重要材料項(xiàng),提供市場(chǎng)行情資料,作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。

  第七條訂購(gòu)作業(yè)

  采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“定購(gòu)單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸,進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購(gòu)的應(yīng)到對(duì)方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察,在充分了解對(duì)方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向,并送樣報(bào)驗(yàn),未通過(guò)報(bào)驗(yàn)的材料不準(zhǔn)采購(gòu)。

  第八條簽訂采購(gòu)合同

  1、在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,采購(gòu)員需填寫(xiě)正式的采購(gòu)合同,合同需要列明至少下列條款:

 。1)供應(yīng)商資料:包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;

  (2)采購(gòu)物料的詳細(xì)描述:包括品名、型號(hào)、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明;

 。3)訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量;單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);

 。4)價(jià)格:?jiǎn)蝺r(jià),合計(jì)價(jià),合同總額,定金或預(yù)付款;

 。5)交付期:分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量;

  (6)付款方式;

 。7)所需的質(zhì)量證明(檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告單等);

 。8)質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題是進(jìn)行退換或其他處理方法;

 。9)運(yùn)輸方式和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。

  2、采購(gòu)單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后,加蓋公司合同公章經(jīng)對(duì)方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)的,由授權(quán)代理人簽字,對(duì)方簽章后生效;采購(gòu)單一式兩份,雙方各保存一份。材料公司負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的傳閱會(huì)簽和各部門(mén)的存檔。

  3、采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期,及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

  4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”,以便驗(yàn)收確認(rèn)。

  5、若屬分批交貨者,采購(gòu)人員應(yīng)在“訂購(gòu)單”上注明“分批交貨”以資識(shí)別。

  6、長(zhǎng)期訂貨和大額進(jìn)貨,原則上均應(yīng)通過(guò)簽訂買(mǎi)賣(mài)合同的辦法進(jìn)行,應(yīng)與供應(yīng)商定買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)一式兩份。第一份存行政辦,第二份存供應(yīng)商,另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財(cái)務(wù)中心及工程部存檔。

  第九條緊急訂貨

  采購(gòu)人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件,應(yīng)立即進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià),迅速辦理。

  第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系

  除一般采購(gòu)作業(yè)方式外,材料公司可依材料使用及采購(gòu)特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu):

  1、集中計(jì)劃采購(gòu):凡具有共同性的材料,須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者,可核定材料項(xiàng)目,通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu),材料公司定期集中辦理采購(gòu);

  2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常性使用,且使用量較大宗的材料,材料公司應(yīng)事先選定廠商,擬定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格,呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。

  第十一條退貨作業(yè)

  對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí),應(yīng)開(kāi)立“材料退貨單”并見(jiàn)附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后,憑此異常材料出廠。

  第三章驗(yàn)收與付款

  第一條貨物進(jìn)廠驗(yàn)收

  1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應(yīng)商交貨時(shí),采購(gòu)人員通知庫(kù)管員,實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱(chēng)重,對(duì)貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證,經(jīng)與采購(gòu)清單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收,倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽章入庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí),即通知材料公司會(huì)同處理;

  2、對(duì)有專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資,通知工程部派質(zhì)檢員驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后由庫(kù)管出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽字。

  第二條付款結(jié)算

  1、嚴(yán)格按照公司報(bào)賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行;

  2、采購(gòu)款項(xiàng)須按采購(gòu)合同規(guī)定或采購(gòu)單所約定的時(shí)間由材料公司統(tǒng)一支付;

  3、付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員或被委托采購(gòu)人員提出,申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行,分清輕重緩急,必要時(shí)須提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、物品入庫(kù)單據(jù)和對(duì)方發(fā)票,申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款,按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后,方可辦理付款手續(xù);

  4、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付:

 。1)緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù);

 。2)在外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí);

 。3)在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間急需材料的采購(gòu);

 。4)1000元以下的零星采購(gòu)。

  第三條進(jìn)度控制及異常處理

  1、材料公司應(yīng)特別注意“采購(gòu)單”注明的到貨時(shí)間要求,掌握到貨進(jìn)度;

  2、采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí),應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催交,對(duì)異常原因及時(shí)處理對(duì)策,匯通相關(guān)職能部門(mén)、分公司處理。

  第四條質(zhì)量評(píng)價(jià)

  使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果對(duì)材料質(zhì)量提出評(píng)價(jià),以利于進(jìn)一步工作。

  第四章附則

  第一條參與采購(gòu)過(guò)程的各相關(guān)部門(mén),既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合,還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用,確保企業(yè)的利益不受損害;

  第二條參加采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律,加強(qiáng)法制觀念,自覺(jué)抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全體員工監(jiān)督;

  第三條超出本辦法的事項(xiàng)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后實(shí)施;

  第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。

公司采購(gòu)管理制度9

  一、目的

  為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理,規(guī)范采購(gòu)工作,保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購(gòu)成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等)的采購(gòu)。

  三、職責(zé)權(quán)限

  1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;

  2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的。

  3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂。

  四、采購(gòu)原則

  1、詢(xún)價(jià)和比價(jià)原則

  對(duì)于貨物的采購(gòu),必須有兩個(gè)以上的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),并在質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶(hù)群等因素的權(quán)衡基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,與供應(yīng)商進(jìn)一步協(xié)商最終價(jià)格,但臨時(shí)采購(gòu)的貨物因緊急情況除外。

  2、一致性原則

  買(mǎi)方訂購(gòu)的物品必須符合采購(gòu)申請(qǐng)中列出的要求、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量。如果市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的要求或成本過(guò)高,采購(gòu)人員必須及時(shí)反饋信息,以便申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或參與。因具體情況不能與請(qǐng)購(gòu)單完全一致57096的,經(jīng)審核,差額不超過(guò)請(qǐng)購(gòu)單的。

  3、低價(jià)搜索原則

  采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案,了解最新的市場(chǎng)趨勢(shì)和最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)采購(gòu)。

  4、清廉的原則

 。1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高進(jìn)貨質(zhì)量,降低進(jìn)貨成本。

 。2)誠(chéng)實(shí)自律,不收受禮品、賄賂、邀請(qǐng),不主動(dòng)聯(lián)系供應(yīng)商。

  (3)嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)制度和程序,自覺(jué)接受監(jiān)督。

 。4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備和市場(chǎng)信息。

 。5)工作認(rèn)真細(xì)致,無(wú)失誤,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標(biāo)采購(gòu)原則

  所有大宗或經(jīng)常使用的項(xiàng)目都要進(jìn)行談判或招標(biāo),由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與一段時(shí)間(一年或半年)確定供應(yīng)商和價(jià)格,簽訂供應(yīng)協(xié)議,簡(jiǎn)化采購(gòu)流程,提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)快速變化的商品,除了縮短招標(biāo)間隔外,還需要隨時(shí)掌握市場(chǎng)情況,調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

  6、審計(jì)監(jiān)督原則:

  采購(gòu)人員應(yīng)自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部門(mén)或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和詢(xún)問(wèn)。對(duì)于采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中違反誠(chéng)信制度的行為,公司有權(quán)根據(jù)公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰,甚至追究其法律責(zé)任。

  五、材料分類(lèi):

 。ㄒ唬┎牧戏诸(lèi)

  1、固定資產(chǎn):?jiǎn)挝粌r(jià)值在元以上,使用壽命在一年以上的有形資產(chǎn)。

  2、操作材料:與操作有關(guān)的各種物品。

  3、營(yíng)銷(xiāo)禮品:節(jié)日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等

  4、辦公用品:與辦公有關(guān)的物品。

  5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。

  6、其他物資:其他需采購(gòu)的'相關(guān)物資。

 。ǘ┎少(gòu)安排:

  總公司統(tǒng)一采購(gòu):代理商填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單,由部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn),子公司總經(jīng)理審核。原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統(tǒng)一采購(gòu)。(子公司門(mén)店業(yè)務(wù)提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調(diào)味品、零食、水果等臨時(shí)消耗品,由部門(mén)經(jīng)理備案后報(bào)子公司總經(jīng)理批準(zhǔn),財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu))

  六、采購(gòu)流程:

  1、請(qǐng)購(gòu)單:

  用戶(hù)部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,提交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心。購(gòu)貨申請(qǐng)表應(yīng)注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。

  2、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、洽談:

 。1)每項(xiàng)(材料)原則上報(bào)價(jià)應(yīng)在三家以上。

 。2)采購(gòu)員接到《報(bào)價(jià)單》后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記

  錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

 。3)在下列情況下,不需要比價(jià)、議價(jià):獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、獨(dú)家產(chǎn)品、原零配件無(wú)替代品,但仍需報(bào)價(jià)記錄。

  3、樣品的提供和確認(rèn):

 。1)如需提供和確認(rèn)樣品,必須確定樣品發(fā)貨周期,并由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟蹤。收到樣品后,必須第一時(shí)間送到需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn),如有必要,必須與財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。

 。2)如果樣品需要保存,必須密封以便將來(lái)比較。

  4、供應(yīng)商選擇:

 。1)具有法定經(jīng)營(yíng)主體的。

  (2)質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好。

 。3)有良好信譽(yù)的。

 。4)客戶(hù)認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶(hù)。

  5、合同簽署:

  (1)供應(yīng)商通過(guò)樣品評(píng)審后,采購(gòu)部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

 。2)因交易發(fā)生的爭(zhēng)議,按合同約定的條款處理。

  6、后續(xù)的進(jìn)展

 。1)為保證按時(shí)交貨,采購(gòu)人員應(yīng)提前通過(guò)電話、傳真或親自與供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤,以確保貨物(材料)的及時(shí)供應(yīng)。

 。2)如采購(gòu)物品(材料)不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)貨,采購(gòu)人員必須提前通知請(qǐng)求部門(mén)尋求解決辦法,并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請(qǐng)求部門(mén)。

  7、驗(yàn)收和倉(cāng)儲(chǔ):

  采購(gòu)的貨物(材料)到達(dá)公司后,經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞動(dòng)防護(hù)用品等項(xiàng)目(材料)由需求部門(mén)驗(yàn)收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收合格后,由倉(cāng)管員出具入庫(kù)表,并按入2庫(kù)程序辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的,應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén),并在天內(nèi)辦理?yè)Q貨(退換貨)手續(xù)。

  8、對(duì)賬付款:

  采購(gòu)付款實(shí)行審批制度,具體程序如下:

 。1)采購(gòu)人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票到財(cái)務(wù)部門(mén)申請(qǐng)付款;

  (2)付款方式:

  A.200金額在元以下的,由產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字,經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)審核后,以現(xiàn)金方式支付。

  B.200IOOO金額在元至元之間,由產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字,經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)審核后,以轉(zhuǎn)賬方式支付。

  C.IOoO金額在元以上的,由產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財(cái)務(wù)部、董事長(zhǎng)轉(zhuǎn)賬支付。

 。3)要求預(yù)付款項(xiàng)的部門(mén)直接填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)表。經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財(cái)務(wù)部門(mén)審核,董事長(zhǎng)簽字后,即可先行辦理匯款手續(xù)。財(cái)務(wù)部相應(yīng)掛賬,發(fā)票到賬后,經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

  七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部,自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

公司采購(gòu)管理制度10

  1.1制定目的:為確保選購(gòu)交期管理更為順暢,特制定本制度。

  1.2適用范圍:本公司選購(gòu)之物料的交期管理,除另有規(guī)定外,需依本制度執(zhí)行。

 。1)選購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)則制定、修改、廢止之起草工作。

 。2)供給鏈副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)則制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

  預(yù)防欠料及欠料跟進(jìn)管理是選購(gòu)的重點(diǎn)工作之一,同時(shí)也是為了確保選購(gòu)交期,確保交期的目的,是須要的時(shí)光,提供生產(chǎn)所必須的物料,以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。

  (3)因?yàn)樾适苡绊懀枰鰪?qiáng)工作時(shí)光,導(dǎo)致創(chuàng)造費(fèi)用的增強(qiáng)。

 。4)因?yàn)槲锪辖黄谘诱`,實(shí)行替代品導(dǎo)致成本增強(qiáng)或品質(zhì)降低。

 。5)交期延誤,導(dǎo)致客戶(hù)削減或取消訂單,從而導(dǎo)致選購(gòu)物料之囤積和其他損失。

 。6)交期延誤,導(dǎo)致選購(gòu)、運(yùn)送、檢驗(yàn)之成本增強(qiáng)。

 。7)斷料頻繁,易導(dǎo)致相互協(xié)作的各部門(mén)人員勇氣受挫。

  1.1選購(gòu)部將請(qǐng)購(gòu)、選購(gòu)、供給商生產(chǎn)、運(yùn)送及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)所需的時(shí)光予以事先規(guī)劃確定,作為各部門(mén)的參照依據(jù)。

  1.2由電子、包材選購(gòu)工程師負(fù)責(zé)收集各類(lèi)原材料L/T,并綜合比較核實(shí)各類(lèi)材料L/T的合理性,終于匯總發(fā)出,交由PMC部門(mén)下單組輸入EPR舉行下單系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)。

  1.3由PMC部門(mén)負(fù)責(zé)收集和制定風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)核心的按單及按預(yù)測(cè)選購(gòu)的物料。見(jiàn)

  2.1預(yù)先明確交期及數(shù)量,大訂單可采納分批交貨方式舉行。

  2.3每周三由PMC負(fù)責(zé)跑出齊套分析,周四轉(zhuǎn)發(fā)選購(gòu),由選購(gòu)按照齊套分析產(chǎn)生的三周交貨方案,依據(jù)不同材料對(duì)應(yīng)的不同供給商,分離發(fā)給相關(guān)供給商三周交貨方案,并在一天內(nèi)要求各供給商確認(rèn)答復(fù)交貨時(shí)光,最后由對(duì)應(yīng)選購(gòu)工程師匯總回復(fù)PMC實(shí)際可交貨時(shí)光,藉此每周滾動(dòng)更新,確保相關(guān)供給商清晰所供之材料詳細(xì)的交貨時(shí)光及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。

 。3)每月、每周供給商(風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)核心的按單及按預(yù)測(cè)選購(gòu)的物料)產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析

  3.1每月、每周供給商產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析綻開(kāi)和執(zhí)行見(jiàn)附頁(yè)《供給商產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析制定》

  3.3選購(gòu)工程師需嚴(yán)格按招標(biāo)份額舉行訂單分配,與此同時(shí)應(yīng)充分同相關(guān)供給商舉行交流或者現(xiàn)場(chǎng)稽核,事先了解供給商的產(chǎn)能配備狀況,若其產(chǎn)能配備的確不能滿(mǎn)足當(dāng)前分配份額額度的正常供給,或者品質(zhì)亦無(wú)法保證的狀況下,需準(zhǔn)時(shí)填寫(xiě)招標(biāo)份額調(diào)節(jié)表,申請(qǐng)份額切換。

  (4)請(qǐng)部分供給商提供生產(chǎn)進(jìn)度方案及交貨方案,確保預(yù)防欠料

  4.1選購(gòu)工程師按照向PMC提前三天確認(rèn)交貨方案是否欠料。盡早了解供給商之瓶頸與供給能力,便于實(shí)行對(duì)策。

  4.2當(dāng)執(zhí)行急單或者預(yù)計(jì)存在風(fēng)險(xiǎn)的訂單時(shí),選購(gòu)工程師應(yīng)在供給商訂單執(zhí)行開(kāi)頭生產(chǎn)的同時(shí)要求供給商自主提供生產(chǎn)進(jìn)度方案及交貨方案,并以此同PMC要求交貨方案舉行核實(shí)對(duì)照,若不能滿(mǎn)足,則需立刻同供給商舉行商議,調(diào)節(jié)配置以滿(mǎn)足客戶(hù)交貨要求為先,若可以滿(mǎn)足,則依據(jù)此方案時(shí)光節(jié)點(diǎn)舉行監(jiān)督并敦促供給商嚴(yán)格執(zhí)行。

  5.1選購(gòu)人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來(lái)源,以確保應(yīng)急。

  5.2工程部定期發(fā)出所有獨(dú)供材料列表,由供管部作為窗口提供推舉替代物料(選購(gòu)部有優(yōu)選之替代物料亦可推舉),并由器件工程部主導(dǎo)替代物料的承認(rèn),終于加入BOM。

 。1)交期確定后方案員開(kāi)頭實(shí)施對(duì)交期執(zhí)行狀況跟蹤確認(rèn),選購(gòu)工程師按照每周齊套分析回復(fù)的《選購(gòu)欠料復(fù)期表》,重點(diǎn)標(biāo)示出不能符合要求以及存在交貨風(fēng)險(xiǎn)的材料列表形成《選購(gòu)物料跟蹤管控表.》,每日對(duì)表中材料一一舉行跟催及確認(rèn)最新生產(chǎn)進(jìn)度情況,并按照變化狀況不斷更新《選購(gòu)物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風(fēng)險(xiǎn)。選購(gòu)工程師在訂單執(zhí)行過(guò)程中應(yīng)保持同相關(guān)供給商的交流,對(duì)于供給商反饋的異樣必需在第一時(shí)光賦予幫助處理,包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導(dǎo)等。

  (2)交期,規(guī)格及數(shù)量變更的準(zhǔn)時(shí)聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護(hù)供給商的利益,協(xié)作本公司之需求。

  當(dāng)交貨方案有變更時(shí)應(yīng)第一時(shí)光以郵件以及電話的方式務(wù)必通知到相關(guān)供給商,確保不能因交貨方案變更未準(zhǔn)時(shí)知會(huì)供給商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應(yīng)牽頭協(xié)調(diào)供給商及公司呆滯處理小組處理善后問(wèn)題。

  (3)供給商交期管理辦法:按照不同供給商或不同輕重緩急狀況用不同跟進(jìn)辦法

  3.1方案審核法:按照供給商對(duì)訂單交期回復(fù)結(jié)果和對(duì)供給商交貨方案確實(shí)認(rèn)來(lái)跟蹤交貨狀況。此辦法適應(yīng)于組織架構(gòu)完美、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)為A級(jí)以及長(zhǎng)久合作的重要供給商。

  3.2生產(chǎn)會(huì)議逼迫法:對(duì)于訂單批量比較大且分批交貨,存在選購(gòu)風(fēng)險(xiǎn),選購(gòu)周期比較長(zhǎng),并且是重點(diǎn)保障的客戶(hù)產(chǎn)品的物料,實(shí)行定期例會(huì)與供給商及相關(guān)部門(mén)會(huì)議研討的方式,審批分批交貨方案,要求供給商重點(diǎn)確保的辦法。

  3.3實(shí)績(jī)管理法:按照供給商對(duì)下達(dá)訂單回復(fù)結(jié)果,通過(guò)每月或每周考核供給商按期交貨的辦法。此辦法適應(yīng)于重要供給商、戰(zhàn)略供給商、有自我管理目標(biāo)的供給商。

  3.4盯人逼迫法:在供給商交期延誤或即將延誤,選購(gòu)員直接支配供給商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)方案或到供給商處現(xiàn)場(chǎng)跟蹤供給商的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、發(fā)貨等狀況,并要求供給商提供天天的生產(chǎn)報(bào)表,確保供給商的生產(chǎn)狀況在監(jiān)控之中,以保證按時(shí)交貨的辦法。此辦法適應(yīng)于供給商管理混亂,組織架構(gòu)不完整,訂單混亂,新供給商新訂單,有風(fēng)險(xiǎn)的訂單或緊張插單等狀況。

  3.5分批選購(gòu)法:為了回避選購(gòu)風(fēng)險(xiǎn),將一個(gè)大的選購(gòu)訂單分解成若干小訂單來(lái)選購(gòu)的辦法。要求按公司生產(chǎn)時(shí)光交貨。此辦法適應(yīng)于新供給商、價(jià)格波動(dòng)較大的物料選購(gòu)?刂乒┙o商物資停歇在公司時(shí)光從而減低庫(kù)存。

  3.6量購(gòu)批入法:下一個(gè)大訂單給供給商,然后按照生產(chǎn)時(shí)光和定量需要分批購(gòu)入,并由供給商直接送貨到生產(chǎn)線,然后,根據(jù)送貨量入庫(kù)結(jié)算。此辦法適應(yīng)于長(zhǎng)久穩(wěn)定合作的供給商和戰(zhàn)略供給商;蛭镔Y價(jià)值不高的,個(gè)體不大,按庫(kù)存選購(gòu)的合作供給商

  3.7異狀報(bào)告法:要求供給商在一定時(shí)光段前(根據(jù)生產(chǎn)方案鎖定的方案時(shí)光),對(duì)可能浮現(xiàn)的延遲交貨,質(zhì)量異樣以及人員、資源短缺等狀況舉行8D報(bào)告的.辦法。此辦法適應(yīng)于全部浮現(xiàn)異樣的供給商。對(duì)于管理松散、方案性不強(qiáng)、頻發(fā)質(zhì)量問(wèn)題的供給商和資金實(shí)力較弱的供給商尤其要關(guān)注。

  3.8責(zé)任賠償法:按照合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議商定,對(duì)于交期延誤、因供給商緣由產(chǎn)生高額運(yùn)費(fèi),以及因質(zhì)量問(wèn)題影響交貨數(shù)量不足等狀況,而影響生產(chǎn)方案的有效落實(shí)時(shí),對(duì)供給商實(shí)施經(jīng)濟(jì)上索賠的辦法。此辦法適應(yīng)于全部負(fù)有責(zé)任的供給商。

  3.9進(jìn)度表監(jiān)控法:為了確保供給商按期交貨,對(duì)預(yù)測(cè)到可能存在潛在交期風(fēng)險(xiǎn)的供給商實(shí)施審批分交貨方案。生產(chǎn)方案,生產(chǎn)進(jìn)度表監(jiān)控的辦法舉行管理的辦法。此辦法適應(yīng)于外協(xié)或外發(fā)供給商,風(fēng)險(xiǎn)供給商、新供給商、老供給商新產(chǎn)品以及重要的二級(jí)供給商。

  3.10預(yù)警法:對(duì)于首家供給商或重要客戶(hù)指定供給商交貨實(shí)施重點(diǎn)跟蹤,要求供給約定期在交貨前(例如3—5天)向客戶(hù)提醒的辦法。

  準(zhǔn)時(shí)支配技術(shù)、品管人員對(duì)供給商舉行指導(dǎo),須要時(shí)可以考慮到供給商處舉行驗(yàn)貨,以降低因進(jìn)料檢驗(yàn)不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。

  依供給商績(jī)效考核方法舉行考核,將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一,以催促供給商提高交期達(dá)成率。

  針對(duì)供給商交期延遲的案例,選購(gòu)工程師準(zhǔn)時(shí)組織供給商舉行檢討,并以8D報(bào)告格式要求供給商舉行緣由分析及提出改善對(duì)策。

  依供給商考核結(jié)果與協(xié)作度,考慮更換、淘汰交期不佳之供給商,或削減其訂單。

  針對(duì)交貨極差之供給商,屢教不改者選購(gòu)工程師可填寫(xiě)“招標(biāo)份額調(diào)節(jié)申請(qǐng)單”,削減其訂單份額,經(jīng)供管部綜合考核,符合淘汰條件的,準(zhǔn)時(shí)淘汰更換此供給商。

  須要時(shí)加重違約的懲處力度,并對(duì)優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。

  對(duì)于交貨協(xié)作良好之供給商,在每次招標(biāo)份額分配中,應(yīng)重點(diǎn)考慮交期表現(xiàn)并賦予其適當(dāng)訂單份額傾斜,對(duì)于違約或交期表現(xiàn)較差供給商,削減份額分配,并在實(shí)際交貨案例中,如浮現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線,統(tǒng)計(jì)損失折算相應(yīng)金額并向供給商索賠。

公司采購(gòu)管理制度11

  1.目的

  為保證企業(yè)設(shè)備修理保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買(mǎi)工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

  2.范圍

  各部門(mén)工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、修理所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。

  3.職責(zé)

  3.1采買(mǎi)員負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)物資的選購(gòu)工作。

  3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需選購(gòu)物資的復(fù)審工作。

  4.程序

  4.1按照各部門(mén)月請(qǐng)購(gòu)所需常規(guī)或急購(gòu)物資填列的請(qǐng)購(gòu)單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,準(zhǔn)時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票準(zhǔn)時(shí)組織物品的購(gòu)入,物資到位后,準(zhǔn)時(shí)通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)用,并仔細(xì)填寫(xiě)領(lǐng)用單。

  4.2對(duì)急購(gòu)物品,要按使用部門(mén)要求的時(shí)光準(zhǔn)時(shí)選購(gòu)(特別狀況可以先購(gòu)后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特別配件和購(gòu)買(mǎi),可委派相關(guān)人員共同外出購(gòu)買(mǎi),以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。

  4.4嚴(yán)格根據(jù)《合格選購(gòu)商名冊(cè)》(財(cái)務(wù)部備案)挑選選購(gòu)渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)節(jié)崗位,并擔(dān)當(dāng)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。

  4.5對(duì)一些單一品種物資的挑選,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(zhǎng)久穩(wěn)定的關(guān)系。

  4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購(gòu)買(mǎi),防止庫(kù)存積壓。

  4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,須要時(shí)留10%尾款。

  4.8對(duì)大宗物資的選購(gòu),必需由二人操作,從詢(xún)價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。

  4.9采買(mǎi)員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪,了解物資的使用狀況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題,準(zhǔn)時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對(duì)不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道,不再合作。

  4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的`退換,對(duì)選購(gòu)的物品盡可能實(shí)行延期付款的方式來(lái)制約。

  4.11勞資部庫(kù)管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

  4.12采買(mǎi)員要準(zhǔn)時(shí)報(bào)帳,核銷(xiāo)物品采買(mǎi)的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長(zhǎng)周期不允許超過(guò)兩周。

  4.13對(duì)選購(gòu)工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買(mǎi)任務(wù)要仔細(xì)負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購(gòu)物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)覺(jué)鄭重處理。

  4.14采買(mǎi)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn),全面把握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析把握市場(chǎng)行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)嫻熟。

  4.15采買(mǎi)員要仔細(xì)填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》,詳細(xì)的由財(cái)務(wù)提供。

  4.16樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對(duì)所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等仔細(xì)負(fù)責(zé)。

  4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立刻免職。

  5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門(mén)部長(zhǎng)幫助監(jiān)督執(zhí)行。

公司采購(gòu)管理制度12

  為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為,降低采購(gòu)成本,加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理,按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。

  一、本制度是公司采購(gòu)重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

  二、物資需求(采購(gòu))計(jì)劃的分類(lèi)

  1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃;

  2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。

  三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式

  (一)采購(gòu)原則:

  1、執(zhí)行詢(xún)儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外;

  2、供方評(píng)定原則;

  3、職責(zé)分離原則,采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收;

  4、一致性規(guī)定,采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。

  5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

  (二)采購(gòu)方式:

  1、招標(biāo)采購(gòu);

  2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu);

  3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購(gòu)。

  (三)付款方式:

  1、預(yù)付部分款項(xiàng);

  2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款;

  3、貨到后分期付款;

  4、貨到延期付款;

  5、以上方式的結(jié)合。

  四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施

  (一)提出與確認(rèn):料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額,根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量,編制月份采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,傳遞到供應(yīng)部,物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備)由使用部門(mén)提出申請(qǐng)并填寫(xiě)物資采購(gòu)計(jì)劃單,由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核,經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn),主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合。

  (二)選擇采購(gòu)渠道,確定采購(gòu)價(jià)格

  供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》,先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容,查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度,參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)(設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合)。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后,采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫(xiě)《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》,經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后,進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》,按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。

  五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)

  質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證(設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合),采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù),特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后,由料庫(kù)填寫(xiě)檢驗(yàn)通知單,經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù),由料庫(kù)按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨,嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。

  六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序

  采購(gòu)物資到廠后,料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》,簽字后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資,由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》,填寫(xiě)《借款單》,經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的'方式付款的采購(gòu)物資,在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后,由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》,《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》,以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。

  七、規(guī)定要求

  (一)物資需求(采購(gòu))信息傳遞規(guī)定:

  1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說(shuō)明,特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。

  2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

  3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況,在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。

  4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí),必須立即通知供應(yīng)部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

  (二)物資采購(gòu)規(guī)定:

  1、物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的,切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。

  2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定,通過(guò)“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資,應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

  3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資,必須采取公開(kāi)招標(biāo)的方式,由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。

  4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu),供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

  (三)采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定:

  1、采購(gòu)物資到廠后,必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。

  2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資,料庫(kù)通知供應(yīng)部,由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

  3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單,經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。

  (四)采購(gòu)物資付款規(guī)定:

  下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng):

  1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

  2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

  3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

  4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

  (五)采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定:

  1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

  2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

  3、采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

  4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

  5、采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí),急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。

  6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息,如價(jià)格行情等,采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

  (六)售后服務(wù)規(guī)定:對(duì)于采購(gòu)物資供應(yīng)部在簽定購(gòu)買(mǎi)合同時(shí),要明確服務(wù)約定。采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過(guò)程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

  八、采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理

  企管部是行駛采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門(mén),內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員,抽查供應(yīng)部的采購(gòu)質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì);負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購(gòu)的各類(lèi)物資的供貨單位價(jià)格信息,進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格,并做到對(duì)質(zhì)量問(wèn)題包退、包換,負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫(kù)領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格。

  九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲

  所有從事物資采購(gòu)的人員都必須遵紀(jì)守法,廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購(gòu)管理的文件,認(rèn)清自己的責(zé)任,團(tuán)結(jié)協(xié)作,互相監(jiān)督,共同把公司的物資采購(gòu)工作做好。

  對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的采購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

  本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。

公司采購(gòu)管理制度13

  第一章 總則

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購(gòu)管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支,保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

  第二章 采購(gòu)原則

  1.采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。

  2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng),擇優(yōu)選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財(cái)務(wù)部和行政后勤人員負(fù)責(zé)采購(gòu)。

  4.急用、小金額采購(gòu)可以口頭向部門(mén)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后先行購(gòu)買(mǎi),購(gòu)回物品經(jīng)行政人員驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。

  5.采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票,采購(gòu)金額達(dá)500元以上(含500元)一律需出具發(fā)票。

  第三章 采購(gòu)程序

  一、采購(gòu)申請(qǐng)

  1.采購(gòu)前,采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”。

  2.緊急采購(gòu)時(shí),可在“采購(gòu)申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣,以便及時(shí)處理。

  3.若撤銷(xiāo)采購(gòu),應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部或行政后勤人員,以免造成不必要的損失。

  二、采購(gòu)流程

  1.采購(gòu)經(jīng)辦人在“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫(xiě)所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

  2.各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“采購(gòu)申請(qǐng)單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批后,方能進(jìn)行采購(gòu)。

  第四章 采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)和行為規(guī)范

  一、采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

  1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

  2.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

  3.所購(gòu)物品的.品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進(jìn)度的控制。

  4.做好每次的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。

  二、采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范

  1.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”。

  2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

  第五章 附 則

  一、各部門(mén)需要采購(gòu)時(shí),須按上述審批手續(xù)和流程采購(gòu)執(zhí)行。

  二、本制度經(jīng)董事會(huì)和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。

公司采購(gòu)管理制度14

  第一章總則

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購(gòu)管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支,保證采購(gòu)工作的正;、規(guī)范化,特制定此制度。

  第二章采購(gòu)原則

  采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。

  采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng),擇優(yōu)選取。

  一般日常辦公用品及其它消耗用品由財(cái)務(wù)部和行政后勤人員負(fù)責(zé)采購(gòu)。

  急用、小金額采購(gòu)可以口頭向部門(mén)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后先行購(gòu)買(mǎi),購(gòu)回物品經(jīng)行政人員驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。

  采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票,采購(gòu)金額達(dá)500元以上(含500元)一律需出具發(fā)票。

  第三章采購(gòu)程序

  一、采購(gòu)申請(qǐng)

  采購(gòu)前,采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的'品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”。

  緊急采購(gòu)時(shí),可在“采購(gòu)申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣,以便及時(shí)處理。

  若撤銷(xiāo)采購(gòu),應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部或行政后勤人員,以免造成不

  必要的損失。

  二、采購(gòu)流程

  采購(gòu)經(jīng)辦人在“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫(xiě)所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

  各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“采購(gòu)申請(qǐng)單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批后,方能進(jìn)行采購(gòu)。

  第四章采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)和行為規(guī)范

  一、采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

  建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

  詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

  所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進(jìn)度的控制。

  做好每次的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。

  一、采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范

  采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”。

  采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

  第五章附則

  一、各部門(mén)需要采購(gòu)時(shí),須按上述審批手續(xù)和流程采購(gòu)執(zhí)行。

  二、本制度經(jīng)董事會(huì)和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。

公司采購(gòu)管理制度15

  一、目的

  加強(qiáng)選購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防選購(gòu)過(guò)程中的各種弊端,降低選購(gòu)成本,提高選購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

  1:選購(gòu)管理制度

  二、范圍

  本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的選購(gòu)。

  三、職責(zé)

  3.1市場(chǎng)部按照銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售方案并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。

  3.2生產(chǎn)技術(shù)部按照市場(chǎng)部銷(xiāo)售方案,編制原輔材料需求清單。

  負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購(gòu)申請(qǐng)及方案的編制。

  3.3供給部按照生產(chǎn)部門(mén)報(bào)送的材料需求清單,核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量,結(jié)合材料庫(kù)存安全定額,編制選購(gòu)方案,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織選購(gòu)。

  3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的選購(gòu)和辦公用品日常修理申請(qǐng)方案。

  3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運(yùn)行情況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的選購(gòu)、固定資產(chǎn)修理以及零星修理創(chuàng)造所用備品備件選購(gòu)方案。

  3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的選購(gòu)審批和超出權(quán)限的選購(gòu)初審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)選購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、修理等方案的審批。

  3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常選購(gòu)的價(jià)格審查,負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的選購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司舉行招標(biāo)。

  3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收,設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)譴責(zé)品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及修理等勞務(wù)的驗(yàn)收。

  3.10各選購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對(duì)發(fā)票的真切性和合法性負(fù)責(zé)。

  四、選購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程

  4.1物資選購(gòu)的方案、申請(qǐng)與審批

  4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門(mén)按照生產(chǎn)方案、實(shí)際需要以及庫(kù)存狀況每月28日前報(bào)次月的選購(gòu)方案,報(bào)分管經(jīng)理審核。

  4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購(gòu)方案報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

  4.1.3未列入月份選購(gòu)方案或超出方案的暫時(shí)選購(gòu)申請(qǐng)需按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  4.1.4對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門(mén)寫(xiě)出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署看法報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

  4.1.5選購(gòu)方案或申請(qǐng)應(yīng)列明選購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估

  計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

  4.2選購(gòu)比價(jià)

  4.2.1選購(gòu)部門(mén)在選購(gòu)前須將選購(gòu)方案或申請(qǐng),交財(cái)務(wù)部舉行比價(jià);在提交選購(gòu)方案或申請(qǐng)的同時(shí),選購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)新選購(gòu)物品提供至少3家以上的供給商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料,有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供給商(但不僅限于)舉行詢(xún)價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

  4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的`選購(gòu)需召集三家以上的供給商報(bào)價(jià),舉行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必需實(shí)行招標(biāo)方式選購(gòu)。

  4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料采取招標(biāo)比價(jià)選購(gòu),公司按照市場(chǎng)行情每年至少進(jìn)行2次招標(biāo),確定選購(gòu)價(jià)格和供給商,一經(jīng)通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格,只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上按照市場(chǎng)行情下調(diào),不能上浮;如屬?lài)?guó)家政策調(diào)節(jié)等客觀緣由所致選購(gòu)價(jià)格上漲,并且選購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣(mài)方市場(chǎng),價(jià)格可以上調(diào),但必需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)討論同意后才干執(zhí)行。

  4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特別商品選購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不采取比價(jià)程序,物價(jià)審計(jì)只對(duì)選購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真切性舉行審查。

  4.2.5全部選購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷(xiāo)。

  回復(fù)1:全面點(diǎn)的選購(gòu)管理制度

  4.3選購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收

  4.3.1公司的選購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供給部門(mén)負(fù)責(zé)辦理,其他部門(mén)或人員不得自行選購(gòu)。

  4.3.2供給部門(mén)應(yīng)按照生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用方案結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制選購(gòu)方案,報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  4.3.3供給部門(mén)按照批準(zhǔn)的選購(gòu)方案組織選購(gòu),除零星選購(gòu)?fù),批量選購(gòu)業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購(gòu)合同,并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)舉行會(huì)審,選購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在選購(gòu)合同有效期內(nèi),若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí),經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》,并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。

  4.3.4選購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí),先由供給部門(mén)對(duì)比核對(duì)選購(gòu)方案,經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部舉行質(zhì)量檢驗(yàn),質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn),并出具檢驗(yàn)報(bào)告單,檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù),檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。

  4.4結(jié)算

  4.4.1選購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的選購(gòu)項(xiàng)目必需索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

  4.4.2無(wú)論是現(xiàn)款選購(gòu)還是賒購(gòu),在結(jié)算付款時(shí)均需由供給部門(mén)填開(kāi)《選購(gòu)付款申請(qǐng)單》,連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,出納人員方可付款。

  4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)選購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí),應(yīng)該仔細(xì)審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《選購(gòu)合同》、《選購(gòu)方案單》、《選購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續(xù)。

  4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時(shí)必需仔細(xì)審核是否

  具備簽章齊全的條件,對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

  五、責(zé)任

  5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購(gòu)的,由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負(fù)責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。

  5.2經(jīng)審批的選購(gòu)方案和申請(qǐng),負(fù)責(zé)選購(gòu)的部門(mén)和人員應(yīng)在規(guī)定選購(gòu)期限內(nèi)選購(gòu)到位,因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)選購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的,沒(méi)發(fā)覺(jué)查實(shí)一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

  5.3未經(jīng)比價(jià)即舉行選購(gòu)的,選購(gòu)價(jià)格顯然高于比價(jià)結(jié)果的,價(jià)格高出部分由選購(gòu)人員自行擔(dān)當(dāng)。提交供給商報(bào)價(jià)時(shí),與供給商串通抬高價(jià)格,從中謀取私利;或未仔細(xì)舉行比價(jià)而導(dǎo)致選購(gòu)價(jià)格顯然過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后選購(gòu)人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

  5.4物品使用部門(mén)(車(chē)間)必需依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,仔細(xì)根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫(xiě)不規(guī)范,導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的,選購(gòu)部門(mén)有權(quán)否決選購(gòu)。選購(gòu)方案及申請(qǐng)必需由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字,無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字,審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)選購(gòu)方案,造成本公司流淌資金使用鋪張的,依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

  5.5供給部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下,必需充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素,制定大宗物品的選購(gòu)計(jì)劃,落實(shí)供貨單位。并對(duì)選購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特殊是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng),有關(guān)選購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。

  5.6財(cái)務(wù)部必需仔細(xì)履行審核監(jiān)督責(zé)任,對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,賦予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

  5.7驗(yàn)收部門(mén)必需對(duì)全部運(yùn)抵本公司的選購(gòu)物品,依照選購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求舉行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)覺(jué)品質(zhì)不符時(shí),必需準(zhǔn)時(shí)報(bào)告選購(gòu)部門(mén)(須要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,賦予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

  5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù),并對(duì)入庫(kù)選購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)覺(jué)數(shù)量不符時(shí),應(yīng)該準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告(須要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理),同時(shí)妥當(dāng)保管該批選購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作粗心,未按本方法規(guī)定操作,造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超方案選購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

  六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

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