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企業(yè)管理制度

時間:2023-06-30 14:40:30 制度 我要投稿

企業(yè)管理制度

  在現(xiàn)在的社會生活中,需要使用制度的場合越來越多,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編幫大家整理的企業(yè)管理制度,歡迎大家分享。

企業(yè)管理制度

企業(yè)管理制度1

  一、 目的

  為了進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

  二、 工作程序

  (一) 采購原則

  1.采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購;

  4.物料采購應盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應商洽談。

  (二)采購申請

  1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

  2.緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

  3.若撤銷采購,應立即通知總務后勤人員或采購部人員,以免造成不必要的損失。

  (三)采購流程

  1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

  2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核,報總經(jīng)理審批后,方能進行采購。

  3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。

  (四)采購經(jīng)辦人職責

  1. 建立供應商資料與價格記錄。

  2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

  4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的.處理及交期進度的控制。

  5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。

  (五)采購方式

  1. 集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

  2. 長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

  3. 每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽談需兩人以上進行,并對供應商評審,且作出相關評審記錄。

  (六)采購實施

  1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。

  2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

  3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。

  (七)采購付款方式

  1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。

  2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

  (八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

  1. 采購人員應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

  2. 采購經(jīng)辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節(jié)嚴重者提交機關處理。

  三、 附則

  1.各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務部將拒絕付款。

  四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。

  五、附生產(chǎn)物料采購流程圖:

企業(yè)管理制度2

  為加強對公司印章的管理,維護公司印章的權(quán)威性和嚴肅性,明確公司印章的使用權(quán)限范圍、使用人、保管人、審批人的責權(quán),嚴格事務審批程序,規(guī)范用印行為,提高服務質(zhì)量和辦事效率,防范風險,特制定本制度,望大家遵照執(zhí)行。

  一、印章定義

  公司印章主要指:公章、法定代表人私章、合同章、財務章、發(fā)票專用章、各職能部門章等其它各種用于明確公司對外、對內(nèi)各種權(quán)利、義務關系的印鑒。公司印章可以使用不同材質(zhì)刻印。

  二、印章管理

  印章管理包括刻印、授權(quán)、使用、廢止、更換。公司印章的管理應做到分散管理、相互制約、專人保管、嚴格審批、嚴格使用登記、規(guī)范用印。

  1、印章刻制

 。1)所有印章的刻制工作應由行政部門指定專人負責。因工作需要申請新印章時,由需求部門提出申請,并說明新增印章的原因、用途和樣式等,經(jīng)行政部門、法律事務部門等確認后,報總經(jīng)理核準。

 。2)印章刻制完成后,行政部門應指定專人(至少兩人同行)領回并交行政部長。行政部長應登記印章圖樣、領回時間、領回人員等信息并以藍色印泥加蓋在行政部門印章存檔冊中存檔。

 。3)刻制公章、合同章、財務章、發(fā)票專用章必須按國家規(guī)定在國家法定管理部門指定的地點辦理,嚴禁在非法定機構(gòu)刻制印章。

 。4)私自刻印、偽造公司印章是觸犯刑法的行為。任何人不得私自刻印、偽造公司印章,否則公司將追究其法律責任,由此導致的所有責任均由責任人承擔。

  2、印章保管

 。1)印章應授權(quán)指定的保管人負責保管,被指定的保管人應具備良好的職業(yè)道德和操守。印章保管人具有保管、登記、監(jiān)督等多重責任與權(quán)利。

 。2)任何部門在啟用印章前,均須在行政部門辦理領取手續(xù),接受相應的權(quán)責告知,明確印章使用范圍,并辦理印章書面簽收手續(xù)。印章保管人簽收印章時,須查驗印章是否有被使用過的痕跡,若發(fā)現(xiàn)有被使用過的痕跡,有權(quán)拒簽,并應及時報告所在單位負責人。行政部門應將簽收表單(應包含簽收人簽名、領取部門負責人簽名、行政部門交付人簽名、印章圖樣、領取時間)存檔。

 。3)公司預留在銀行的印鑒必須為公司法定代表人私章、財務章。法定代表人私章與公章應分部門保管,其保管人不得為同一人。

  (4)印章保管人應妥善保管印章,并規(guī)范用印。防止因印章丟失、被盜用、濫用等行為給公司造成損失。根據(jù)印章性質(zhì),印章保管人應承擔的責權(quán)如下:

 、俟碌谋9苋藶楣究偨(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的專人,由總經(jīng)理負責在董事會授權(quán)范圍內(nèi)審批使用。公章的保管人憑公司總經(jīng)理(或總經(jīng)理授權(quán)人員)簽字的審批單為依據(jù)使用公章。無相應審批單為依據(jù)使用公章,保管人負主要責任,經(jīng)辦人負次要責任。

 、诜ǘù砣怂秸碌谋9苷邽楣拘姓块T,無獨立使用權(quán)利。印章保管人需依據(jù)已蓋公章的`文件或財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用,否則負全部責任。

 、圬攧照碌谋9苋藶樨攧詹块T負責人,無獨立使用權(quán)利,但具有監(jiān)督及使用審批權(quán)利。財務章應依據(jù)公司董事會授權(quán)的范圍、會計原則、對外結(jié)算需要和公司授權(quán)的有權(quán)簽字人簽字同意的審批單為依據(jù)使用。未在公司董事會授權(quán)范圍內(nèi)或無公司授權(quán)的有權(quán)人簽字同意的審批單為依據(jù)使用財務章,保管人負主要責任,經(jīng)辦人負次要責任。

 、軜I(yè)務章、合同章的保管人為公司相應的業(yè)務部門。在公司總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi),可獨立使用。未在授權(quán)范圍內(nèi)的,無獨立使用權(quán)利,但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)利,須有公司有權(quán)審批人簽字的審批單為依據(jù)使用。未在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)或未經(jīng)公司有權(quán)審批人簽字同意使用,業(yè)務章、合同章保管人承擔主要責任,經(jīng)辦人承擔次要責任。

 、萜渌毮懿块T印章保管人為各部門負責人。保管人對印章具有獨立使用權(quán)利,同時負全部使用責任。

  ⑥非特別原因,嚴禁在空白紙張、空白格式化文件上加蓋公章、合同章、業(yè)務章、財務章和法定代表人私章等。經(jīng)總經(jīng)理特別批準同意加蓋的空白紙張、空白格式化文件應采取編號、專人管理、嚴格審批、使用登記、定期稽核使用情況、定期繳銷(剩余紙張或文件)等辦法嚴格管理。

 、邍澜魏稳宋唇(jīng)批準擅自將公章、合同章、法定代表人私章借出帶離公司使用。確需攜帶印章、合同章等外出辦事或出差時,應事先經(jīng)總經(jīng)理批準,并應至少由兩人共同登記《印章借用登記本》,共同攜帶印章,共同使用。辦理完畢后,經(jīng)辦人應共同歸還印章,并辦理借用注銷登記。

 、嘟(jīng)辦人、審批人對其蓋章的材料內(nèi)容的真實性、合理性、合法性負全責。

 、嵊≌率褂蒙暾埲思肮芾碡撠熑艘獓栏癜凑丈鲜鲆(guī)定申請使用印章,如出現(xiàn)問題,后果自負。給公司造成損失的,公司有權(quán)依法追究其責任。

  三、印章使用

  1、公章

 。1)以公司名義上報、外送、下發(fā)的文件資料(含文件、資料、報表等),經(jīng)總經(jīng)理審閱批準后方可加蓋公章。

 。2)申請蓋章人須填寫申請單,填寫內(nèi)容包括:申請部門、經(jīng)辦人姓名(本人簽名)、申請日期、文件名稱及內(nèi)容摘要、擬報送部門或用途等,內(nèi)容應填寫完整無誤,經(jīng)申請部門領導、分管領導審批同意后,與需蓋公章的文件資料一并送公司總經(jīng)理(或經(jīng)總經(jīng)理明確授權(quán)的蓋章簽批人,下同)核準簽批。文件資料的內(nèi)容如需要其它部門核實確認的,申請單還應有其它部門相應人員的簽字。

 。3)總經(jīng)理已簽批的申請單和相應的文件資料原則上應由專人負責保管、傳送至公章保管專人蓋章。

 。4)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的公章保管專人根據(jù)已簽批的申請單在文件資料上加蓋公章,并在印章使用登記薄內(nèi)登記蓋章日期、事項、報送單位等。申請蓋章的經(jīng)辦人應在印章使用登記薄內(nèi)簽收并檢查已蓋章文件資料,如發(fā)現(xiàn)問題應當場提出解決。用印完畢后,印章保管人應將申請單收集存檔。

 。5)負責保管、傳送總經(jīng)理已簽批文件的專人不得遺失、增加、替換、扣押文件資料,否則視為嚴重違反公司制度,應負全責。

  2、法定代表人私章

  涉及辦理銀行業(yè)務、支付款項等須加蓋法定代表人私章的,須憑總經(jīng)理簽批的申請單或總經(jīng)理文件上的簽字方可加蓋法定代表人私章。已蓋好公章的文件資料,需要加蓋法定代表人私章的,可直接蓋章。蓋好法定代表人私章后,公司法定代表人私章保管人應在相應審批表上注明法定代表人私章已蓋的標志,防止重復蓋章的現(xiàn)象出現(xiàn)。

  3、公司財務章、發(fā)票專用章

 。1)公司財務章主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票、付款及托收等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務上使用。

 。2)業(yè)務付款的銀行匯票、付款及托收憑證等,由業(yè)務部門根據(jù)業(yè)務情況打印付款、收款申請單后,按公司流程經(jīng)總經(jīng)理審批通過后,方可蓋章。資產(chǎn)采購付款等單據(jù),由公司行政部門經(jīng)辦人填寫有關付款申請單,按公司流程經(jīng)公司總經(jīng)理審批通過后,方可蓋章。

 。3)現(xiàn)金支票1萬元以下,財務經(jīng)理須做好備用金記錄登記后方可蓋章。超過1萬元以上,須總經(jīng)理審批通過后方可開具支票并加蓋財務章。

 。4)發(fā)票專用章由財務中心負責人指定專人保管,僅在公司對外開具發(fā)票、收款收據(jù)上使用。

  4、合同章

  合同章由公司業(yè)務部門負責人保管。主要用于公司部門簽訂各類購銷合同。公司根據(jù)合同金額大小,授權(quán)審批權(quán)限給相關人員。所有業(yè)務合同需按公司規(guī)定流程,經(jīng)有權(quán)審批人審批同意后方可加蓋業(yè)務合同章。公司采購部門應每隔半年將申請使用的登記表交行政部門存檔。

  5、業(yè)務章

  各職能部門業(yè)務章,由部門負責人保管。僅適用于各部門內(nèi)部使用,主要用于公司內(nèi)部部門之間溝通交接和本部門內(nèi)部管理使用。職能部門業(yè)務章(如質(zhì)量管理部門章、物流部門章)對外使用的應比照合同章管理規(guī)定,由部門負責人在授權(quán)權(quán)限內(nèi)使用。

  四、印章廢止、更換

 。1)廢止或繳銷的印章應由保管人員填寫廢止申請單,并呈公司總經(jīng)理核準后交由公司行政部門統(tǒng)一廢止或繳銷,分支機構(gòu)應交由總部行政部門統(tǒng)一廢止或繳銷。

  (2)遺失印章時責任人應立即向總經(jīng)理匯報,并由印章保管人員填寫廢止申請單(詳細說明遺失原因、責任人、可能造成的后果、已經(jīng)采取的補救措施、預計還需要采取的措施及成本、責任人處罰建議)呈公司總經(jīng)理核準后,交由行政部門按批示處理。

 。3)如遺失公司基本印章(公章、財務章、法人章、發(fā)票專用章、合同章、業(yè)務章),必須登報申明并及時向公司董事會報備。

 。4)更換印章時,應由印章保管人員填寫廢止申請單,說明更換原因,并呈所在公司總經(jīng)理核準后,交由行政部門按批示處理。如有需要須填寫《新增印章申請單》申請新的印章。

企業(yè)管理制度3

  (一)公司各部門所購一切物資材料,嚴格實行先入庫存、后使用制度。

  (二)購置部門采購物資應及時與總務部負責人和倉庫員聯(lián)系,通知到貨時間、數(shù)量、貨物品種,并協(xié)助做好搬運工作。

  (三)倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價格與單據(jù)、運單不符,應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續(xù)。進倉物料的質(zhì)量驗收由購置部門負責。

 。ㄋ模┙(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料,倉管員應及時開出“倉庫收料單”,倉庫據(jù)此記賬并送經(jīng)辦人一份,用以辦理付款手續(xù)。

  (五)各部門領用物料,必須填制“倉庫領料單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理(負責人)簽名,再交總務部負責人批準,方能領料。公司貴重物品的領用,由使用部門書面申請,公司領導簽字批準后,方可辦理領料手續(xù)。

  (六)為提高各部門領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法,定為星期二、三、五,三天辦理領料事宜,特殊情況除外。

 。ㄆ撸└鞑块T下月領用物料的計劃,應在上月終5天前(即每月的二十五日)報總務部。臨時補給物資必須提前三天報總務部。

 。ò耍┪飿I(yè)出倉,必須辦理出庫手續(xù),填制“倉庫領料單”,并驗明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)總務部負責人簽字后,方能發(fā)貨,倉管員應及時記賬。

 。ň牛﹤}管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。

 。ㄊ﹤}管員應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購入,領用物料,應立即做相應的'記載,及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

 。ㄊ唬﹤}庫應每月對庫存物資進行一次盤點,發(fā)現(xiàn)升溢、損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”,經(jīng)公司領導批準,據(jù)以列賬,并報財務部一份、總務部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經(jīng)理閱示。

 。ㄊ榧皶r反映庫存物資數(shù)額,配合使用部門編好采購計劃,以節(jié)約使用資金,倉管員應每月編制“庫存物資余額表”,送交財務部及有關部門各一份。

 。ㄊ﹤}庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道,做到整齊、美觀。填好貨物卡,把貨物卡掛放在明顯位置。

  (十四)庫內(nèi)嚴禁攜帶火種,嚴禁吸煙,非工作人員不得進入庫存內(nèi)。

 。ㄊ澹﹤}管員要認真做好倉庫的安全工作,經(jīng)常巡視倉庫,檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作,檢查火災危險隱患,發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報。

企業(yè)管理制度4

  1、主題內(nèi)容與適用范圍

  本制度規(guī)定了工傷事故的確定、分類、報告、調(diào)查及處理。

  本制度適用于公司屬各單位職工在勞動過程中發(fā)生人身傷害、急性中毒事故的管理。

  2、引用文件

  (91)國務院第75號令《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理的規(guī)定》

  (60)中保護久字第56號《關于重傷事故范圍的意見》

  3、工傷事故的確定

  3.1凡職工在生產(chǎn)過程中,受存在的危險因素影響,突然使人體組織受到損傷或使某些器官失去正常機構(gòu),以及負傷人員立即中斷工作的事故。

  3.2職工雖然不在生產(chǎn)崗位上,但由于生產(chǎn)區(qū)的設備和勞動條件不良而引起的職工傷亡。

  3.3急性中毒。由于生產(chǎn)過程中存在的有毒物質(zhì)在短期內(nèi)大量進入人體,使職工中斷工作并進行急救的中毒事故。

  3.4凡職工在參加公司組織的非生產(chǎn)性活動中受傷,只能參照工傷負傷處理,不按工傷統(tǒng)計。

  3.5凡不在上述范圍的,對確定為傷亡又有異議的事故,應把詳細情況上報,經(jīng)主管部門(院科研生產(chǎn)部)批復或報地方勞動局確定。涉及兩個單位的傷亡事故,由傷亡職工所屬單位上報統(tǒng)計。

  4.工傷事故分類

  4.1輕傷事故

  輕傷是指造成職工肢體傷殘或某些器官功能性或器質(zhì)性輕度損傷,表現(xiàn)為勞動能力輕度或暫時喪失的傷害。一般職工受傷后,歇工在一個工作日以上(含一個工作日),但夠不上重傷的。

  輕傷事故是指一次事故中發(fā)生輕傷的事故。

  4.2重傷及重傷事故

  重傷是指造成職工肢體殘缺或視覺、聽覺等器官受到嚴重損傷,一般能引起人體長期存在功能障礙,或勞動能力有重大損失的`傷害。

  重傷事故是指一次事故中發(fā)生重傷(包括伴有輕傷),但無死亡的事故。

  4.3死亡事故

  死亡事故是指一次事故中,死亡員工1~2人的事故。

  4.4重大死亡事故

  重大死亡事故是指一次事故中死亡3人以上(含3人)的事故。

  5.事故報告

  5.1職工發(fā)生傷亡事故,負傷人員或者最先發(fā)現(xiàn)事故的人員,應立即報告事故所在的單位(以下簡稱事故單位)的領導,事故單位領導必須立即報告總公司主管領導,經(jīng)營部和工會部門。

  5.2主管公司領導接到重傷死亡、重大死亡事故報告后,應立即報告六院主管部門和自治區(qū)勞動部門。

  5.3凡發(fā)生重傷、死亡、重大事故時,必須在事故發(fā)生24小時內(nèi)將事故的概況,包括發(fā)生事故的單位、時間、地點、傷者姓名、年齡、工種、傷害程度、初步原因分析、經(jīng)濟損失等,用快速的辦法報院主管部門,同時按(91)國務院75號令《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》第二章規(guī)定報有關部門。

  5.4事故現(xiàn)場保護與清理

  5.4.1發(fā)生死亡、重大死亡事故,單位應派專人保護事故現(xiàn)場,并迅速采取必要的措施搶救人員和財產(chǎn)、防止事故擴大。需要移動現(xiàn)場部分物體時,必須做出標志,繪制事故現(xiàn)場圖、照相、錄像、并詳細說明。

  5.4.2重傷以上事故必須進行現(xiàn)場錄像。輕傷事故要進行現(xiàn)場照相。

  5.4.3清理事故現(xiàn)場時,要事先經(jīng)事故調(diào)查組同意。

  6、事故調(diào)查

  6.1發(fā)生輕傷事故,由發(fā)生輕傷事故單位領導會同安全員調(diào)查分析事故原因,制定改進措施,按規(guī)定填報“傷亡事故登記表”(見附錄),在24小時內(nèi)報經(jīng)營部。

  6.2發(fā)生重傷事故,由總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理組織有關部門會同工會,組成調(diào)查小組進行調(diào)查。

  6.3發(fā)生死亡事故,由院主管部門會同地方勞動部門、公安部門、工會組成調(diào)查小組,進行調(diào)查。

  6.4發(fā)生重大死亡事故,按(91)國務院75號令《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理的規(guī)定》第三章第十條中有關規(guī)定執(zhí)行。

  6.5事故調(diào)查組成員應符合下列條件:

  6.5.1具有事故調(diào)查所需要的某一方面專長。

  6.5.2與所發(fā)生事故沒有直接利害關系。

  6.6事故調(diào)查組的職責:

  6.6.1查明事故發(fā)生的原因,過程和人員傷亡、經(jīng)濟損失情況。

  6.6.2確定事故責任。

  6.6.3提出事故處理意見和防范措施的建議。

  6.6.4寫出事故調(diào)查報告。

  6.7事故調(diào)查組有權(quán)向發(fā)生事故的單位和有關單位,有關人員了解有關情況和索取有關資料,任何單位和個人不得拒絕。

  6.8事故調(diào)查組在查明事故情況后,如果對事故的分析和事故責任者的處理意見不能取得一致時,按照(91)國務院第75號令第三章第十四條規(guī)定執(zhí)行。

  6.9調(diào)查人員必須堅持原則,實事求是,秉公辦事,不得詢私舞弊。

  6.10任何單位和個人不得阻礙、干涉事故調(diào)查組的正常工作。

  7、事故處理

  7.1發(fā)生工傷事故要按照“四不放過”的原則進行處理。“四不放過”的原則是:事故原因沒有查清不放過;事故責任者沒有受到嚴肅處理不放過;廣大職工群眾沒有受到教育不放過;預防事故重復發(fā)生的防范措施沒有落實不放過。

  7.2發(fā)生事故的單位必須按照各級安全生產(chǎn)職責的規(guī)定,分清事故的直接責任、領導責任和主要責任。

  7.3對因玩忽職守、違章指揮、違章作業(yè)、違反安全規(guī)章制度以及工作不負責任等行為而造成的工傷事故。視情況追究責任,并按照“安全生產(chǎn)獎懲制度”規(guī)定給予經(jīng)濟處罰、行政處分。情節(jié)嚴重的追究刑事責任。

  7.4事故查清后,應及時擬定改進措施,提出對事故責任者的處理意見,填寫“職工傷亡事故報告表”報送有關部門。

  7.5傷亡事故處理結(jié)案后,公開宣布處理結(jié)果。

  8.事故管理

  8.1經(jīng)營部建立工傷事故管理檔案,其內(nèi)容應包括事故現(xiàn)場記錄、照片、鑒定材料、事故教育,改進措施及傷亡事故有關的資料。

  8.2.發(fā)生傷亡事故不得隱瞞不報或故意拖延報告時間。

  8.3由經(jīng)營部定期進行事故的統(tǒng)計分析,并及時上報有關部門。

  附錄:傷亡事故登記表

企業(yè)管理制度5

  清河源清真食品有限責任公司

  門衛(wèi)管理制度

  1、負責公司安全保衛(wèi)工作,做好出入車輛及外來人員的檢查、登記,嚴格執(zhí)行車輛出入廠區(qū)管理制度;

  2、負責來訪及業(yè)務聯(lián)系人員的接待工作。做到態(tài)度熱情、細致周到。對重要的來訪和業(yè)務聯(lián)系,應迅速、準確地匯報主管部門;

  3、負責公司信函、報刊等郵件的'收發(fā)工作;

  4、負責下班后和節(jié)假日期間的廠區(qū)安全保衛(wèi)工作,對緊急情況和突發(fā)事件及時報告,妥善處理。

  5、門衛(wèi)值班執(zhí)行二十四小時輪流值班制,值班人員要堅守崗位、忠于職守,晚上12:00—6:00鎖門,此時間段非特殊原因不得開門,如需請假時,提前安排好接班人員,并對工作做詳細交接;

  6、門衛(wèi)值班員嚴禁將閑雜人員帶入門衛(wèi)室飲酒、閑聊,不準在值班期間干私活、辦私事;

  7、門衛(wèi)要有高度的警惕性和責任感,認真負責的填寫值班日志和值班報告,如實向主管部門反映情況,重要信息要及時反饋給有關部門;

  8、門衛(wèi)要熟知公司基本情況,要掌握公司主要部門辦公地址及電話號碼,要有較強的鑒別力和謹慎認真的工作態(tài)度,要具有實事求是、任勞任怨、無私奉獻的精神風貌,要具有較高的思想境界。

  9、負責節(jié)假日、下班后的安全工作及檢查礦區(qū)內(nèi)房屋門窗否關好,負責公司室外環(huán)境的花草樹木施肥、澆灌及修剪工作。

  10、門衛(wèi)有權(quán)對出入公司的各種閑雜人員,非本公司人員進行詢查過問,未經(jīng)公司相關部門同意,有權(quán)制止攜帶易燃易爆危險品的車輛及人員進入廠區(qū);

  11、上班時間有權(quán)拒絕無本部門主管簽名的請假條員工出門;

  12、門衛(wèi)有權(quán)拒絕推銷員及未經(jīng)公司同意的人員進入廠區(qū),有權(quán)對公司存在的安全隱患進行調(diào)查,對重大安全隱患要及時報告主管部門。

  13、本制度自頒布之日起執(zhí)行;

  14、本制度解釋權(quán)歸本公司。

企業(yè)管理制度6

  一、施工現(xiàn)場材料管理規(guī)定

  (1)根據(jù)國家和上級頒發(fā)的有關政策、規(guī)定、辦法,制定物資管理制度與實施細則

  (2)根據(jù)施工組織設計,做好材料的供應計劃,保證施工需要與生產(chǎn)正常運行。

  (3)減少周轉(zhuǎn)層次,簡化供需手續(xù),隨時調(diào)整庫存,提高流動資金的周轉(zhuǎn)次數(shù)。

  (4)負責填報材料、設備統(tǒng)計報表,貫徹執(zhí)行材料消耗定額和儲備定額。

  (5)根據(jù)施工預算,材料部門要編制單位工程材料計劃,報材料主管負責人審批后,作為物料器材加工、采購、供應的依據(jù)。

  (6)月度材料計劃,根據(jù)工程進度,現(xiàn)場條件要求,由各工長參加,材料員匯總出用料計劃,交有關部門負責人審批后執(zhí)行。

  二、材料入庫驗收制度

  (1)物資入庫,保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù),核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致。

  (2)物資入庫,應先入待驗區(qū),未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位,更不準投入使用。

  (3)核對證件:入庫物在進行驗收前,首先要將供貨單位提供的質(zhì)量證明書或合格證、裝箱單、發(fā)貨明細表等進行核對,看是否同合同相符。

  (4)數(shù)量驗收:數(shù)量驗收要在物資入庫時一次進行,應當采取與供貨單位統(tǒng)一后的計量方法進行驗收,以實際驗收的數(shù)量為實收數(shù)。

  (5)質(zhì)量檢驗:一般只做外觀形狀和外觀質(zhì)量檢驗的物資,可由保管員或驗收員自行檢查,驗收后做好記錄。

  (6)對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題,如證件不齊全,數(shù)量、規(guī)格不符,質(zhì)量不合格,包裝不符合要求等,應及時報有關部門,按有關法律、法規(guī)的規(guī)定及時處理,保管員不得自作主張。

  (7)物資經(jīng)過驗收合格后,應及時辦理入庫手續(xù),進行登賬、建檔工作,以便準確的反應庫存物資動態(tài)。在保管賬上要列出金額,保管員要隨時掌握儲存金額狀況。

  (8)物資經(jīng)過復核后,如果是用自提,即將物資和證件全部向提貨人當面點交,物資點交手續(xù)辦完后,該項物資的保管階段基本完成,保管員即應做好清理善后工作。

  三、施工現(xiàn)場材料發(fā)放制度

  (1)領取或借用材料器具必須經(jīng)過出料登記并履行簽字手續(xù)后,方可領取。

  (2)倉管員負責及時發(fā)放勞保防護用品,領取數(shù)量需經(jīng)安全員簽字核實后,方可發(fā)放。

  (3)器材收回后必須經(jīng)過驗收,若發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象,根據(jù)損壞程度的輕重和器材單價,給予適當?shù)馁r償。

  (4)倉管員必須堅守崗位,設置防火防盜設施,禁止在倉庫內(nèi)吸煙、聚會娛樂,同時搞好倉庫衛(wèi)生,勤清掃,保持貨架及材料的清潔。

  四、施工現(xiàn)場領料制度

  (1)各施工隊領料時必須有計劃領取,按計劃分期、分批領取。

  (2)各施工隊隊長親自到辦公室經(jīng)主管同意簽字后領取。

  (3)施工隊長可委派一名材料保管員負責領取本隊計劃內(nèi)料具,并報辦公室審批后方可執(zhí)行。

  (4)領料具時必須填寫領料單據(jù)、簽字,多余材料填寫退料單,經(jīng)保管員簽字后退回。

  五、施工現(xiàn)場材料使用制度

  (1)施工材料的發(fā)放應嚴格按照材料消耗定額管理,采取分步、分項包干等管理手段降低材料消耗。

  (a)項目經(jīng)理部材料部門以技術(shù)部門根據(jù)工程計劃和工程質(zhì)量要求,提出的工程需用物資計劃為基礎,編制工程材料需用量,在工程施工過程中遇有設計變更或特殊要求情況下,要以技術(shù)部門和經(jīng)營管理部門書面通知為準,作為調(diào)整用量的依據(jù)。

  (b)物資部對用料單位提供的用量不得超過申報的.計劃數(shù)。

  (c)物資部根據(jù)工程量用量分項、分部把材料供應到作業(yè)隊。

  (d)分項、分部工程完工后由項目經(jīng)理部生產(chǎn)、質(zhì)量、材料部門共同驗收并在材料承包協(xié)議書上簽字。

  (e)材料定額員根據(jù)對施工隊材料使用情況和分項、分部工程完成情況,對節(jié)超進行核算。

  (2)水泥庫內(nèi)外散落灰及時清理。攪拌機四周、拌料處及施工現(xiàn)場內(nèi)無廢棄砂漿、混凝土,運輸?shù)缆泛筒僮髅媛涞鼗壹皶r清運。做到活完腳下清。砂漿、混凝土倒運時要采取放灑落措施。(

  3)磚、砂、石和其他材料應隨用隨清,不留底料。

  (4)施工現(xiàn)場要有用料計劃,按計劃用料,使現(xiàn)場材料不積壓,對剩余材料及時書面報告公司物資部予以調(diào)劑,以減少積壓浪費,減少資金占用,加速資金周轉(zhuǎn)。鋼材、木材等原材料下料要合理,做到優(yōu)材優(yōu)用。

  (5)施工現(xiàn)場施工垃圾分揀站標識明顯,及時分揀、回收、利用、清運。垃圾清運手續(xù)齊全,按指定地點消納。

  (6)施工現(xiàn)場必須節(jié)約用水用電,杜絕長明燈和長流水。

  六、施工現(xiàn)場材料節(jié)約制度

  (1)水泥庫內(nèi)外,散落地灰要及時清理。攪拌機四周、攪拌處和現(xiàn)場內(nèi)外無廢棄砂漿和混凝土,運輸?shù)缆泛凸ぷ髅娴嚷涞夭牧霞皶r及時清理。砂漿、混泥土倒運時應用容器或鋪墊木板,澆筑混凝土時應采取放散落措施。

  (2)磚、砂石和其他散料應隨時清理,不留底料。

  (3)要按計劃用料、進料,使材料不積壓,減少退料現(xiàn)象,鋼材、木材等料具要合理使用,長料不能短用,優(yōu)料不能劣用。

  (4)施工現(xiàn)場要有固定的垃圾站,對散落垃圾及時分揀回收利用。

  (5)現(xiàn)場的剩余料及包裝材料要及時回收,堆放整齊,及時清退。

  (6)各班組要認證負責,做到計劃用料,活完腳下清。

  七、施工現(xiàn)場周轉(zhuǎn)材料管理制度

  (1)周轉(zhuǎn)材料進場后,現(xiàn)場材料保管員要與工程勞務分包單位共同按進料單進行點驗。

  (2)周轉(zhuǎn)材料的使用一律實行指標承包管理,項目經(jīng)理部應與使用單位簽訂指標承包合同,明確責任,實行節(jié)約獎勵,丟失按原價賠償,損失按損失價值賠償,并負責使用后的清理和現(xiàn)場保養(yǎng),賠償費用從勞務費中扣除。

  (3)項目經(jīng)理部設專人負責現(xiàn)場周轉(zhuǎn)材料的使用和管理,對使用過程進行監(jiān)督。

  (4)嚴禁在模板上任意打孔;嚴禁任意切割架子管;嚴禁在周轉(zhuǎn)材料上焊接其他材料;嚴禁從高處向下拋物;嚴禁將周轉(zhuǎn)材料墊路和挪作他用。

  (5)周轉(zhuǎn)材料停止使用時,立即組織退場,清點數(shù)量;對損壞、丟失的周轉(zhuǎn)材料應與租賃公司共同核對確認。

  (6)負責現(xiàn)場管理的材料人員應監(jiān)督施工人員對施工垃圾的分揀,對外運的施工垃圾應進行檢查。避免材料丟失。

  (7)存放堆放要規(guī)范,各種周轉(zhuǎn)材料都要分類按規(guī)范堆碼整齊,符合現(xiàn)場管理要求。

  (8)維護保養(yǎng)要得當,應隨拆、隨整、隨保養(yǎng),大模板、支撐料具、組合模板及配件要及時清理、整修、刷油。組合鋼模板現(xiàn)場只負責板面水泥清理和整平,不得隨意焊接。

  八、施工現(xiàn)場危險品保管制度

  (1)對于貴州物品、易燃易爆和有毒物品,如油漆、稀料、殺菌藥品、氧氣瓶等,應根據(jù)材料性能采取必要的防雨、防潮、防爆措施,采取及時入庫,專人管理,加設明顯標志,嚴格執(zhí)行領退料手續(xù)。

  (2)危險品的領取應由工長親自簽字領取,用多少領多少,用不完的及時歸還庫房。

  (3)使用危險物品必須注意安全,采取必要的防護安全措施。

  (4)使用者必須具有一定的使用操作知識,安全生產(chǎn)知識。

  九、施工現(xiàn)場成品、半成品保護制度

  (1)進場的建筑材料成品、半成品必須嚴加保護,不得損壞。

  (2)樓板、過梁、混凝土構(gòu)件必須按規(guī)定碼放整齊,嚴禁亂堆亂放。

  (3)過梁、陽臺板、等小型構(gòu)件要分規(guī)格碼放整齊,嚴禁亂堆亂放。

  (4)鋼筋要分型號、分規(guī)格隔潮、防雨碼放。

  (5)木材分類、分規(guī)格碼放整齊,加工好的成品應有專人保管。

  (6)各種電器器件繼續(xù)數(shù)好,保護存放,不得損壞。

  (7)水泥必須入庫保存,要有防潮、防雨措施。

  (8)鋼門窗各種成品鐵件,應做好防雨、防撞、防擠壓保護。

  (9)鋁合金成品應進行特殊保護處理。

企業(yè)管理制度7

  1、本文所說有毒物質(zhì)是指《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》(gbz2-20xx)表1中所列的各種物質(zhì),但不包含'高毒物品目錄'(衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[20xx]142號文)中所列物品(高毒物品按《高毒物品防護管理規(guī)定》執(zhí)行)。

  2、生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運輸、使用和廢棄有毒物質(zhì)的過程中,要保證按照國家有關職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的要求執(zhí)行。

  3、單位應配備專職或兼職人員,負責有毒物質(zhì)的監(jiān)督管理工作。

  4、建立健全有毒物質(zhì)安全管理制度,防止有毒物品泄露、丟失等。

  5、存在有毒物質(zhì)作業(yè)場所的有關人員應進行崗前體檢,接受職業(yè)衛(wèi)生安全教育培訓;長期在崗的,應每年至少進行一次職業(yè)健康體檢;離崗或調(diào)離崗位的,也應組織離崗體檢。

  6、生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存有毒物質(zhì)的設施建設時,應按規(guī)定進行職業(yè)病危害評價;職業(yè)病危害防護設施設計,應經(jīng)相應的政府衛(wèi)生主管部門進行職業(yè)衛(wèi)生審查。

  7、不得將有毒物質(zhì)轉(zhuǎn)移給沒有相應職業(yè)衛(wèi)生防護的單位和個人。沒有相應職業(yè)衛(wèi)生防護的單位和個人也不得接受有毒物質(zhì)。

  8、存在有毒物質(zhì)的場所應與其他場所分開或有效隔離,防護距離必須符合國家相關標準的規(guī)定,設置警示標志、中文警示說明和黃色區(qū)域警戒線。

  9、需要進入存在有毒物質(zhì)的作業(yè)場所時,應配戴符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準的`個人防護用品。

  10、每年進行一次有毒物質(zhì)危害控制效果檢測評價,并在取樣點附近將監(jiān)測、檢測結(jié)果向職工公布。

  11、存在有毒物質(zhì)的作業(yè)場所不符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準要求時,應立即采取有效的防護措施或徹底治理。

  12、存在有毒物質(zhì)場所的單位,應按照有關規(guī)定對員工進行職業(yè)健康檢查。

  13、應建立有毒物質(zhì)防護檔案,主要內(nèi)容包括:

  (1)有毒物質(zhì)崗位基本情況;

  (2)有毒物質(zhì)作業(yè)場所監(jiān)測結(jié)果及評價;

  (3)接觸有毒物質(zhì)職工的定期健康體檢結(jié)果;

  (4)控制有毒物質(zhì)工程項目的開展情況;

  (5)個人防護用品的發(fā)放、使用臺帳。

企業(yè)管理制度8

  《企業(yè)商標管理制度》是一篇好的范文,覺得應該跟大家分享,看完如果覺得有幫助請記得(CTRL+D)收藏本頁。

  第一章總則

  第一條為明確企業(yè)商標的設計、制定、注冊的職責,規(guī)范商標的使用,保護企業(yè)無形資產(chǎn),加強知識產(chǎn)權(quán)的管理,按照國家商標法及其實施條例,正確使用商標,樹立和維護企業(yè)信譽,保證商品質(zhì)量,加強商標管理,保護商標的專用權(quán),在發(fā)展生產(chǎn)繁榮市場,維護消費者的利益和擴大國內(nèi)外市場競爭能力等諸方面,商標具有決定性的因素。為此,特制定本制度。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng),放上鼠標按照提示查看范文先生網(wǎng)更多資料

  第二章管理部門職責

  第二條本企業(yè)的商標管理由商標管理領導小組負責,商標管理領導小組職責為:商標管理領導小組主管日常事務和廣告宣傳,銷售科主管商標流通過程中商標管理,技術(shù)科制定質(zhì)量標準,工藝紡織操作規(guī)程,品質(zhì)科負責出廠的檢驗工作。

  第三章商標管理

  第三條按商標法的規(guī)定,依法辦理注冊申請、續(xù)展、變更、使用許可等手續(xù),以取得商標專用權(quán)。

  第四條企業(yè)目前經(jīng)國家商標局核準的注冊商標名稱為:類別:核準使用的商品:使用商標必須符合注冊規(guī)定合法使用,不得濫用和亂用商標,任何企業(yè)和個人不得仿冒、復制和銷售,或采取手段損害企業(yè)商標信譽,否則視為侵犯我廠商標專用權(quán)的行為,予以追究法律責任。

  第五條凡需增添注冊商標,必須由商標管理領導小組決定,經(jīng)審定商標全部內(nèi)容后,即可申請注冊。

  第六條合資企業(yè)使用本廠有專用權(quán)的注冊商標,需履行相關手續(xù)。經(jīng)向廠部提出書面申請,同意批準后,由商標管理小組辦理商標使用許可合同及手續(xù)。

  第七條商標使用許可合同依法報國家商標局備案,報市工商局存查。

  第八條商標被許可人不能將使用許可的商標再許可他人使用。

  第九條商標注冊獲準后,即由商標管理領導小組建立商標檔案,管理其設計件、印刷件和注冊證件,接受商標查詢,積累商標資料,監(jiān)督和維護商標信譽,負責檢查商標使用情況,及時向領導部門匯報,并處理報廢商標等事宜。

  第十條任何人員未征得商標管理領導小組審查同意,不得向外訂購,制版注冊商標的圖形和字樣及包裝裝潢和廣告(包括禮品袋紙盒、包裝箱、吊牌、合格證等印刷及裝飾性商標圖案和字樣)。任何部門和個人不準復印、偷盜、倒賣商標,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按《商標法》追究行政和法律責任。

  第十一條產(chǎn)品出廠由品質(zhì)科按質(zhì)量標準檢驗,嚴格出廠程序,對不合格產(chǎn)品,一律不準出廠。

  第十二條商標管理領導小組負責日常商標統(tǒng)計及各類包裝物的`管理,負責按計劃產(chǎn)量限額發(fā)放,嚴格領付手續(xù),做好收付記錄。后處理車間必須有專職或兼職保管人員負責商標和各類材料的發(fā)放、使用和保管。

  第十三條廣告宣傳包括印刷品、實物及公司有關福利勞保用品所采用的商標圖形和字樣的樣稿,凡涉及商標者應由商標管理領導小組審核,并取得標準樣稿,核準后方可使用。

  第四章附則

  第十四條本制度由商標管理領導小組負責解釋。

  第十五條本制度自公布之日起執(zhí)行。

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  工商行政管理人員末位調(diào)整試行辦法

  第一條為加強工商行政管理隊伍的管理,提高干部隊伍的整體素質(zhì)和戰(zhàn)斗力,完善競爭激勵機制,根據(jù)《國家公務員暫行條例》等制定本辦法。

  第二條工商行政管理人員末位調(diào)整,是指以公務員年度考核、工商系統(tǒng)目標責任制考評等為依據(jù),由縣級以上工商行政管理機關確定一定數(shù)量的末位工商行政管理人員,通過離崗培訓、試崗工作、職位調(diào)整等辦法,促進末位工商行政管理人員轉(zhuǎn)變提高的人事行政管理措施。

  第三條本試行辦法適用于全市工商行政管理系統(tǒng)內(nèi)全體公務員和工勤人員。

  第四條末位調(diào)整工作在各級工商局黨委(市直各分局黨組織)的統(tǒng)一領導下進行。末位調(diào)整工作要堅持黨管干部、實事求是和公開、公平、公正的原則。

  末位調(diào)整要貫徹立足隊伍建設、強化競爭激勵、重在教育提高的原則,以正面教育為主,促使末位調(diào)整人員提高素質(zhì)、轉(zhuǎn)變思想、改進作風、愛崗敬業(yè),要把思想政治工作貫穿始終。

  第五條工商行政管理人員有下列情形之一的應直接定為末位調(diào)整對象:

  (一)違犯國家工商總局和省工商局禁令,尚不夠辭退的;

 。ǘ┕珓諉T年度考核被確定為不稱職的;

 。ㄈ┰谄赣煤碗p向選擇中落聘的(有重大疾病或其他特殊

  情況者除外);

  (四)崗位資格考試不合格的;

 。ㄎ澹┬姓䦂(zhí)法過錯較嚴重,經(jīng)縣級以上工商行政管理機關

  認定應負主要責任的;

 。┍皇≥犑幸陨闲侣剢挝黄毓,經(jīng)查證屬實應負主要責任的;被省轄市以上機關暗訪、督察、檢查發(fā)現(xiàn)過錯,受到通報批評或責令整改的主要負責人;

 。ㄆ撸┎粍偃维F(xiàn)職工作,又不接受組織安排的;

 。ò耍┦茳h內(nèi)嚴重警告或行政記過以上處分的;

  (九)嚴重違反工作紀律,連續(xù)曠工或者無正當理由逾期不

  歸,尚不夠辭退的;

  (十)有其他問題應當進行末位調(diào)整的。

  第六條末位調(diào)整對象還可以通過以下方式予以確定:

  (一)目標責任制考評被確定為末位的單位主要負責人;

 。ǘ┠甓让裰鳒y評中被評為最后一名的。

  第七條對被確定為末位的工商行政管理人員,進行以下調(diào)整:

  (一)誡勉談話。由所在單位主要領導進行談話告誡。

  (二)離崗培訓。自確定末位調(diào)整人員的次日起,由縣級

  以上工商局組織實施離崗培訓,培訓期不超過2個月。培訓內(nèi)容為政治理論、行為規(guī)范、法律法規(guī)、業(yè)務知識、計算機技能等,培訓結(jié)束時應組織考試考核。無正當理由不接受培訓的,視為自愿辭職。

 。ㄈ┰噸徆ぷ鳌ε嘤柡细裾,由縣級以上工商局根據(jù)其工作能力、業(yè)務水平、崗位適應性等安排試崗3個月。試崗期滿后,由試崗單位對試崗人員進行測評和鑒定,并報有關工商局黨組織審定。試崗合格者可以正常使用。

  對于只作誡勉談話處理的末位人員,誡勉期為3個月。

  第八條對于培訓不合格、試崗不合格以及不服從組織安排者,可按有關規(guī)定予以辭退。

  連續(xù)兩次被確定為末位調(diào)整者,當年年度考核應評為不稱職等次。

  第九條被末位調(diào)整人員在離崗培訓、試崗工作和誡勉期間只發(fā)基本工資,其他一切福利和獎金停發(fā)。正式上崗后,工資福利恢復正常,對離崗、試崗和誡勉期間扣發(fā)的福利獎金不再補發(fā)。

  第十條對被確定為末位的人員,應視情況按照干部管理權(quán)限選擇以下形式進行人事調(diào)整:

  (一)崗位調(diào)整。指非領導職務以下的末位人員,從現(xiàn)有崗位調(diào)整到其他崗位工作。

 。ǘ┢铰氄{(diào)任。指擔任副股長、副所長(副分局長)以上職務的末位人員,調(diào)整到其他部門、單位擔任同級職務。

 。ㄈ┢铰毟姆恰V刚⒏笨萍夘I導職務末位人員,調(diào)整改任同級非領導職務或免去原職、保留原級別。

 。ㄋ模┙德。指被確定為末位調(diào)整的中層干部,其職務下降一級使用。

 。ㄎ澹┟獬囉寐殑铡V冈谠囉闷陂g被確定為末位調(diào)整的中層干部,應免除其試用職務。

  第十一條工商行政管理人員末位調(diào)整工作原

企業(yè)管理制度9

  安全活動日制度

  1、非煤礦山企業(yè)必須認真學習、宣傳、貫徹、執(zhí)行和落實金屬與非金屬礦山安全規(guī)程,開展各種形式的安全活動。

  2、企業(yè)各班(組)長每班要組織召開班前會,簡單講解本班、各崗位的安全規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和當班的安全生產(chǎn)、隱患整改措施及有關安全注意事項。

  3、企業(yè)各生產(chǎn)區(qū)(隊)車間負責人每周一定要組織本轄區(qū)內(nèi)全體職工學習“三大規(guī)程”和企業(yè)內(nèi)部“三項制度”和有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)技術(shù)標準及上級有關部門下發(fā)的安全生產(chǎn)文件,總結(jié)前段規(guī)章制度和安全生產(chǎn)隱患排查及反“三違”情況等安全生產(chǎn)工作情況,布置下階段安全生產(chǎn)工作任務。

  4、每周一作為企業(yè)“安全生產(chǎn)活動日”,必須要長期堅持,雷打不動,安全生產(chǎn)活動日要有文字記錄,長期保存。

  安全例會制度

  1、安全辦公會是全礦安全管理的一個重要內(nèi)容,每月至少召開一次。

  2、安全辦公會必須由礦長主持,安全副礦長、技術(shù)負責人、安委會成員、各科室負責人、班(組)長、及有關人員參加。

  3、安全辦公會必須要有專用記錄本,并要專人做好記錄。

  4、安全辦公會所決定的問題,必須設專人負責定期解決和處理。

  5、安全辦公會的內(nèi)容:

 。1)學習貫徹上級有關安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定和指示。

 。2)聽取有關部門關于執(zhí)行三大規(guī)程,落實安全技術(shù)措施和安全管理;工作的匯報,研究分析存在的問題,提出解決的'措施辦法,并落實到有關部門和人頭。

 。3)對本單位發(fā)生的重大事故和未遂事故進行分析、討論,處理事故責任者和嚴重違章人員。

 。4)檢查辦公會原確定的事項落實情況。

  交接班制度

  1、礦一切工作崗位,必須嚴格認真執(zhí)行交接班制度,并填寫好交接班記錄,雙方在記錄本上簽字。

  2、班(組)長要提前二十分鐘到崗接班,各工種崗位提前十五分鐘到崗接班。

  3、任何班(組)長和各工種崗位,嚴禁在半路途中或采用其它任何方式交接班。

  4、交接班內(nèi)容:包括各種機電設備運行狀況、工作區(qū)域內(nèi)安全狀態(tài)和所使用工具以及特殊工種崗位的特殊交接班要求:選廠設備運轉(zhuǎn)狀況、選礦主要技術(shù)指標等。

企業(yè)管理制度10

  一、生產(chǎn)場區(qū)周圍保持清潔,無污染源。

  二、原材料要符合衛(wèi)生要求,盛裝原材料的容器要定期清洗,原材料與成品分開,材料庫有防鼠、防蟲設施。

  三、進入生產(chǎn)車間前必須洗手消毒,在過腳池中浸腳后方可進入車間。

  四、生產(chǎn)車間不得帶入或存放個人生活用品,工作人員工作時不準吸煙,吃食物。

  五、生產(chǎn)車間有照明、通風、防塵、防蠅、防鼠設施;并設密閉垃圾容器,垃圾、雜物隨時清理。

  六、進入車間后工作人員必須穿戴整潔的工作衣、褲、帽,工作服要定期清洗。

  七、生產(chǎn)人員(包括臨時工)每年進行健康體檢和知識培訓,取得健康證后方可上崗。

  八、生產(chǎn)設備、工具、容器在使用前徹底清洗消毒,用后要清洗。

  九、產(chǎn)品檢驗合格后要按品種、批次、分類存放,先進先出,產(chǎn)品要與地面、墻壁有一段距離。

  十、倉庫有防鼠、防蟲、防濕設施。

企業(yè)管理制度11

  1、貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有:

  (1)辦理現(xiàn)金收付,審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

  (2)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

  (3)認真登日記帳,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達帳款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。

  (4)保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

  (5)保管有關印章,登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。

  (6)復核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證,嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度,及時辦理銷售款項的結(jié)算,催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛,貸款被拒付時,要通知有關部門及時處理。

  2、往來結(jié)算。日常工作內(nèi)容有:

  (1)辦理往來結(jié)算,建立清算制度。辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務,F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務的內(nèi)容,主要包括:企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算;企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)和個人之間的款項結(jié)算;低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算;根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結(jié)算;應付,暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應收帳款和無法支付的應付帳款,應查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的企業(yè),要核定備用金定額,及時辦理領用和報銷手續(xù),加強管理。對預借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的.暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權(quán)債務及往來款項,要建立清算手續(xù)制度,加強管理及時清算。

  (2)核算其他往來款項,防止壞帳損失。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項,要按照單位和個人分戶設置明細帳,根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記,并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單,并向領導或有關部門報告。

  3、工資核算。日常工作內(nèi)容有:

  (1)執(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準的工資計劃,會同勞動人事部門,嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付,分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策,濫發(fā)津貼、獎金的,要予以制止或向領導和有關部門報告。

  (2)審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準,審核工資獎金計算表,辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞;稹⑹I(yè)保險金等),計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類,編制工資、獎金匯總表,填制記帳憑證,經(jīng)審核后,會同有關人員提取現(xiàn)金,組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金,必須由領款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后,要及時發(fā)工資和獎金計算表附在記帳憑證后或單獨裝訂成冊,并注明記帳憑證編號,妥善保管。

企業(yè)管理制度12

  1.目的和適用范圍

  1.1目的:規(guī)范公司薪酬結(jié)構(gòu)、薪酬標準、薪酬發(fā)放管理、福利管理。建立科學薪酬及福利制度,從而激勵員工改善工作表現(xiàn),加強和提升員工的工作績效和公司的經(jīng)營業(yè)績,以實現(xiàn)公司發(fā)展的戰(zhàn)略目標;

  1.2適用范圍:除集團公司考核的領導班子成員(實行年薪制)及公司內(nèi)營銷口人員外所有員工。公司聘請顧問、兼職人員、外借人員薪酬待遇按有關協(xié)議辦理。

  2.制定原則及依據(jù)

  2.1原則

  2.1.1根據(jù)公司內(nèi)部各職位之間任職資格的相互比較,結(jié)合市場薪酬調(diào)查結(jié)果,形成的各崗位之間的相互比較,確定薪酬的具體分配,以期達到對內(nèi)相對公平和對外具有競爭力的薪酬體系;

  2.1.2員工薪資依據(jù)本崗位任職條件所需的工作能力、經(jīng)驗、文化程度、專業(yè)知識并結(jié)合市場水平等因素確定;

  2.1.3按勞分配,多勞多得;獎勤罰懶,獎優(yōu)罰劣;公平競爭,突出貢獻;

  2.1.4員工收入與企業(yè)整體效益掛鉤,與其工作績效掛鉤;

  2.2依據(jù)

  2.2.1國家、地方、行業(yè)相關政策、法律、法規(guī);

  2.2.2公司董事會相關薪酬、福利制度、文件精神;

  2.2.3行業(yè)、公司所屬地區(qū)薪酬水平現(xiàn)狀;

  2.2.4公司自身發(fā)展戰(zhàn)略及企業(yè)自身經(jīng)營管理定位特征。

  3.管理職責

  3.1公司實行集中統(tǒng)一的薪酬管理體制,并采取“二級分配”管理模式。第一級分配是公司對各部門進行的額度分配;第二級分配是由各部門對其所屬員工進行的明細分配;

  3.2人力資源部是公司組織、實施薪酬管理的主要職能部門,負責根據(jù)公司的薪酬政策制定、實施薪酬分配制度;對各部門薪酬分配進行指導、審定;負責對各部門關于公司薪酬制度的執(zhí)行情況進行考核和監(jiān)督;組織、指導各部門員工薪酬的建檔工作,并進行相關統(tǒng)計分析,為公司制定、調(diào)整薪酬政策提供依據(jù);

  3.3各部門在職責范圍內(nèi)負責貫徹、落實公司薪酬制度,并具體負責本部門員工薪酬的日常管理工作。

  4.薪酬結(jié)構(gòu)

  4.1非計件員工

  4.1.1非計件薪酬人員薪酬構(gòu)成:固定工資+績效獎金+補貼津貼+福利+年終獎金;

  4.1.2固定工資=基本工資+崗位工資;

  4.1.2.1基本工資:是員工的保障性工資,滿足員工的基本生活需求,根據(jù)員工的供職崗位、崗級確定;

  4.1.2.2崗位工資:根據(jù)工作崗位、教育背景、工作經(jīng)驗、工作年限、專業(yè)技術(shù)職稱、發(fā)展?jié)摿、特定人力資源的稀缺性等因素確定,崗位工資體現(xiàn)公司對員工自身素質(zhì)、工作素質(zhì)、素養(yǎng)的承認和勞動成果的尊重;

  4.1.3固定工資作為各類保險、個人所得稅、員工福利費、工會經(jīng)費、教育培訓費等計提和繳納的依據(jù),含員工應繳納的個人部分。固定工資按月發(fā)放;

  4.1.4績效獎金:是指公司根據(jù)當月目標任務的'完成情況結(jié)合分配系數(shù)及員工績效考核成績對其計發(fā)的績效獎勵。用于鼓勵員工提高工作質(zhì)量和效率,既與企業(yè)經(jīng)濟效益有關,又與個人績效有關;

  4.1.5補貼津貼:包括誤餐補貼、通訊補貼、高溫補貼及其它特殊補貼等;

  4.1.6年終獎金:根據(jù)公司年度經(jīng)營目標完成情況和績效考核情況年終發(fā)放;

  4.2計件員工

  4.2.1計件薪酬人員薪酬構(gòu)成:計件工資+補貼津貼+績效獎金+福利+年終獎金;

  4.2.2計件工資:員工按公司管理制度匯編文件精神、要求完成可量化計算工資工作量公司所支付的工資;

  4.2.3計件工資包含了非計件員工薪酬構(gòu)成中基本工資、崗位工資、各種補貼津貼及績效獎金等;

  4.2.4補貼津貼:包括交通補貼、誤餐補貼、高溫補貼、特殊工種津貼、職業(yè)技術(shù)津貼、班組長津貼及其它補貼等;

  4.2.5年終獎金:根據(jù)公司年度經(jīng)營目標完成情況和績效考核情況年終發(fā)放;

  4.3協(xié)議制員工

  4.3.1協(xié)議工資只對經(jīng)總經(jīng)理辦公會認定的、部分重要或特殊崗位人員適用;

  4.3.2協(xié)議工資按協(xié)議約定標準按月發(fā)放。

  5.薪酬標準

  5.1非計件員工

  5.1.1基本工資、崗位工資標準:按員工供職崗級、供職職務分別確定其基本工資、崗位工資;

  5.1.2誤餐補貼:員工因工誤餐補貼。員工不分崗級、職務,統(tǒng)一確定標準;

  5.1.3通訊補貼:按公司《費用報銷管理制度》執(zhí)行;

  5.1.4高溫補貼:員工在法定的高溫天氣下作業(yè)公司給予發(fā)放的補貼(現(xiàn)金或?qū)嵨?。

  5.1.5其它補貼:根據(jù)人事具體情況經(jīng)總經(jīng)理批準確定。補貼金額范圍為100元一一1000元/月;

  5.1.6崗位系數(shù):按員工供職崗級、供職職務,結(jié)合員工本人技術(shù)、技能、行業(yè)經(jīng)驗、崗位與產(chǎn)量直接關聯(lián)度綜合確定崗位職級;

  5.1.6.1對尚未完全達到崗位任職要求的員工,公司可根據(jù)實際情況調(diào)差執(zhí)行;

  5.1.6.2對于新增加的崗位,人力資源部在參考類似崗位工資標準、征求部門意見的基礎上擬定崗位職級建議意見報公司領導審批后執(zhí)行;

  5.1.6.3績效獎金系數(shù)K,計算公式為:

  主營產(chǎn)品月度完成入庫噸位x噸單價×系數(shù)K(工資系數(shù));

  5.1.6.4員工績效獎金比重為:

  當月公司產(chǎn)量×噸單價×系數(shù)K(工資系數(shù))×50%=產(chǎn)量獎;

  當月公司產(chǎn)量×噸單價×系數(shù)K(工資系數(shù))×50%×考核分數(shù)=考核獎。

  5.1.6.5.公司高層管理人員(副總經(jīng)理、總工、總會計師)每月績效獎金的50%按月發(fā)放,另外30%根據(jù)考核情況發(fā)放;

  5.1.6.6部門經(jīng)理級每月考核獎的5 0%平時按月發(fā)放,另外5 0%根據(jù)考核情況發(fā)放;

  5.1.6.7每月產(chǎn)量數(shù)據(jù)由生產(chǎn)部提供;

  5.1.6.8公司主營產(chǎn)品達到規(guī)定基礎產(chǎn)量月產(chǎn)量(按產(chǎn)成品入庫重量統(tǒng)計),予以計發(fā)績效獎金,低于規(guī)定基礎產(chǎn)量不計發(fā);

  5.2計件員工

  5.2.1實行計件薪酬人員部門工資總額標準;

  5.2.2交通補貼:員工上下班,統(tǒng)一確定交通費標準;

  5.2.3誤餐補貼:員工因工誤餐,不分崗級、職務,統(tǒng)一確定標準;

  5.2.4高溫補貼:公司給予法定高溫天氣下作業(yè)的員工發(fā)放的補貼(現(xiàn)金或?qū)嵨?;

  5.2.5特殊工種、職業(yè)技術(shù)津貼:針對特殊工種、特殊崗位、特殊技術(shù)人員或額外勞動消耗和因其他特殊原因支付給職工的收入;

  5.2.6班組長津貼:按照管理幅度和權(quán)責大小,對各部門內(nèi)經(jīng)公司批準設立的班組長崗位按月度計發(fā)的崗位補貼;

  5.2.7其它補貼:根據(jù)具體人事情況經(jīng)總經(jīng)理批準確定;

  5.3年終獎:公司完成董事會下達的年度經(jīng)營目標,按員工崗級職務及當年度實際工作月份計算發(fā)放年終獎,發(fā)放標準如下:

  5.3.1公司高層管理人員(副總經(jīng)理、總工、總會計師)年終獎標準應發(fā)年終獎=1 0 0 0 0元×系數(shù)M(年終獎系數(shù))×實際工作月數(shù)×考核計發(fā)系數(shù)(見《目標管理責任書》);

  5.3.2公司部門經(jīng)理年終獎標準

  應發(fā)年終獎=5 0 0 0元×系數(shù)M(年終獎系數(shù))x實際工作月數(shù)×考核計發(fā)系數(shù)(見各部門《目標管理責任書》);

  5.3.3非計件員工年終獎標準應發(fā)年終獎=1 0 0 0元x系數(shù)M(年終獎系數(shù))×實際工作月數(shù)×考核計發(fā)系數(shù);

  5.3.4計件員工年終獎標準應發(fā)年終獎=5 0元/月×系數(shù)M(年終獎系數(shù))×實際工作月數(shù)×考核考核計發(fā)系數(shù);

  5.3.5系數(shù)M(年終獎系數(shù))標準由總經(jīng)理辦公會根據(jù)年度實際情況確定;

  5.4若公司未達到年度計劃目標,考核年終獎不予發(fā)放,只發(fā)放過節(jié)費;若持平(±5%),則按考核發(fā)放;若超額完成公司年度目標,則在發(fā)放考核年終獎的基礎上,再以其年薪總額的8—1 5%發(fā)放超額獎(其發(fā)放辦法由總經(jīng)理辦公會根據(jù)年底實際情況報董事會批準執(zhí)行);

  5.5其它獎金

  5.5.1安全獎:公司根據(jù)《安全、安全、文明生產(chǎn)考核條例》規(guī)定,給予無安全事故集體、班組及員工所發(fā)放的獎勵;

  5.5.2非例行獎勵:公司視業(yè)績增長及個人貢獻程度而實施非例行獎勵,如特殊貢獻獎、先進獎、合理化建議獎、發(fā)明創(chuàng)新獎、單項技能獎等。

  6.員工福利

  6.1員工基本福利公司根據(jù)國家地方、行業(yè)相關政策、法律、法規(guī)、公司董事會文件精神,結(jié)合公司自身特點向員工提供法定保險、培訓、節(jié)日、帶薪年假及其它非貨幣類報酬外,將視其經(jīng)濟效益,臨時增設其它福利;

  6.2員工社會保險公司按國家有關法律法規(guī),為員工辦理社會基本保險,具體按公司有關規(guī)定執(zhí)行;

  6.3公司為員工提供培訓和發(fā)展機會,包括在職輔導、公司內(nèi)脫產(chǎn)培訓或公費外派培訓等;

  6.4法定節(jié)假日、員工結(jié)婚、生育、因病、因事、親屬死亡,員工可按規(guī)定休

  假,休假期間薪資給付按公司考勤管理制度執(zhí)行;

  6.5公司為員工提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動用品保護。

  6.6公司提供交通車接送員工上下班;

  6.7其它福利其它福利包括非貨幣性福利,由公司總經(jīng)理辦公會適時按需決定執(zhí)行。

  7.薪酬發(fā)放管理

  7.1薪酬發(fā)放時間

  7.1.1薪酬結(jié)算起止日:上月2 6日至當月2 5日;薪酬發(fā)放日:次月1 5日~1 8日;

  7.1.2年終獎金:按年度考核發(fā)放。每年農(nóng)歷春節(jié)發(fā)放上年度考核核算的年終獎,以實際在冊在崗員工為準;

  7.2試用期薪資

  7.2.1入職培訓期員工:員工入職培訓期,公司給予10元/天生活補貼,員工入職培訓未超過5日,主動放棄培訓,不計發(fā)每天10元生活補貼;

  7.2.2所有新入職的員工均需經(jīng)過3個月的培訓試用期;

  7.2.3新入職員工,按員工薪酬標準靠級定薪,試用期按職級發(fā)放固定工資,不計發(fā)績效獎金。計件薪酬員工由部門或車間考核執(zhí)行;

  7.3員工依法享受婚假、喪假、年休假和工傷停工留薪期間工資的計算基數(shù)按勞動合同約定的標準支付;

  7.4異動情況薪資

  7.4.1公司內(nèi)部調(diào)動的:崗位調(diào)動、工資如有變化的,當月工資以調(diào)動前后的實際工作時間、崗位分別計算;

  7.4.2員工升遷或降職的:當月中旬(15號)以前員工升遷或降職的,當月按升遷或降職的崗位重新計發(fā)工資;當月中旬(1 5號)以后升遷或降職的,次月按升遷或降職的崗位重新計發(fā)工資;

  7.4.3部門經(jīng)理級及以上管理人員因特殊原因較長時間離開公司不能正常履行其職能的采取代理制,代理期干部按代理崗位計發(fā)工資;

  7.4.4員工自動離職、辭職,自員工自動離職、辭職之日起不再計發(fā)工資。當月工資按天結(jié)算。離職后不再計發(fā)年終獎;

  7.5扣薪

  7.5.1病假、事假:病、事假期間按規(guī)定扣除固定工資,績效獎金按實際考核情況發(fā)放,假期超過7天的,超過期間無績效獎金;

  7.5.2違反公司規(guī)章制度:按規(guī)定在當月工資及績效獎金中扣除相應罰金;

  7.5.3代扣項;

  7.5.3.1各項保險金需個人交納部分;

  7.5.3.2員工各項薪酬收入,按國家稅法規(guī)定,除允許扣除額外,均由收入主體個人承擔個人所得稅,由公司核算代扣代繳;

  7.6超時工作;

  7.6.1公司不鼓勵員工超時工作。如果確屬工作需要臨時性的工作安排,導致員工超時工作,應詳細填寫《加班申請表》按審批程序報主管領導,并于超時工作發(fā)生一個月內(nèi)安排員工以時間補休;

  7.6.2未能及時安排的補休,如果沒有加班員工直接上級及時的說明,將視為員工自動放棄。員工本人亦有責任提醒直接上級及時為其安排補休,補休時需填寫《請假申請表》完成請假程序;

  7.6.3如超時工作無法以時間補償,需發(fā)放超時工作薪資時,應在《加班申請表》上注明,交主管領導批準;

  7.6.4有下列情況之一者不作加班處理;

  7.6.4.1因個人原因延長工作時間的;

  7.6.4.2利用下班時間討論工作和召開會議的;

  7.6.4.3利用下班時間對外聯(lián)絡的;

  7.6.4.4利用下班時間宴請客戶的;

  7.6.4.5各級主管利用下班時間檢查工作的;

  7.6.4.6出差、培訓;

  7.7考核獎二次調(diào)整分配規(guī)定公司規(guī)定按各單位、各部門對所轄人員月度產(chǎn)量獎,各部門主任提出方案,經(jīng)分管公司級領導批準,可按公司核算的實發(fā)績效獎金計提4 0%進行二次分配,以利部門內(nèi)調(diào)控激勵,“獎優(yōu)懲劣’’(詳見該部門績效考核辦法);

  7.8月度薪酬發(fā)放具體實施細則;

  7.8.1月度生產(chǎn)量編制報批:每月28日(節(jié)假日提前),由成品庫編制上月2 6日至本月25日《公司xx月主營產(chǎn)品入庫重量表》、《公司xx月外協(xié)產(chǎn)品經(jīng)本公司發(fā)運出庫重量表》、《公司xx月外協(xié)鍍鋅產(chǎn)品入庫重量表》。經(jīng)包裝車間主任上報、生產(chǎn)部主任審核、生產(chǎn)副總審核簽字、常務副總批準送人力資源部;

  7.8.2月度獎懲扣款考核編制報批細則;

  7.8.2.1每月28日(遇節(jié)假日提前)由各部門報《xx部門xx月人員考勤名單》交人力資源部;

  7.8.2.2每月2 8日(遇節(jié)假日提前)行政事業(yè)部編制《公司xx月應扣水電費人員名單》交人力資源部;

  7.8.2.3次月1日(遇節(jié)假日提前)人力資源部編制《xx部門xx月考核薪酬總額表》交各部門;

  7.8.2.4次月3日(遇節(jié)假日提前)各部門編制《xx部門xx月員工工資核算表》及《xx部門xx月員工考核獎二次分配名單》報分管領導批準后送人力資源部;

  7.8.2.5次月6日(遇節(jié)假日提前)由人力資源部根據(jù)各部門考核情況及公司考核管理制度的考核結(jié)果,匯總編制《公司xx月考核獎罰統(tǒng)計表》,報分管公司領導批準執(zhí)行;

  7.8.2.6次月8日(遇節(jié)假日提前)由人力資源部校對、核算、編制《公司xx月非計件員工薪酬發(fā)放表》,《公司xx部門xx月計件員工薪酬發(fā)放表》報分管領導審定,送資產(chǎn)財務部編制業(yè)務憑證工資表,資產(chǎn)財務部報總經(jīng)理批準后于次月10日~18日以銀行卡或現(xiàn)金形式發(fā)放員工薪酬;

  7.9年終獎金發(fā)放具體實施細則;

  7.9.1公司高層管理人員于每年元月10日前書面提交《xx年度述職報告書》至人力資源部,由總經(jīng)理召集總經(jīng)理辦公會根據(jù)《目標管理責任書》對其逐一考評記分。考評結(jié)果由總經(jīng)理批準,資產(chǎn)財務部造表于春節(jié)前發(fā)放年終獎金;

  7.9.2公司部門經(jīng)理年終獎金:由各目標責任人于每年元月10日前書面提交《xx年度述職報告書》至人力資源部,先由各部門互評,再由總經(jīng)理召集總經(jīng)理辦公會根據(jù)《目標管理責任書》對其逐一考評記分。考評結(jié)果由總經(jīng)理批準,財務部造表于春節(jié)前發(fā)放年終獎金;

  7.9.3其他公司人員年終獎金:每年春節(jié)前1 0天(遇節(jié)假日提前),由人力資源部按公司薪酬制度及各部門考核辦法編制、匯總《公司xx年度年終獎人員名單》報副總審核,總經(jīng)理批準,于春節(jié)前發(fā)放。

  8.薪資保密規(guī)定

  8.1各級人員不得探詢他人薪資,不評論他人薪資,以工作表現(xiàn)爭取高薪。

  8.2各級人員的薪資除公司人力資源部人員、資產(chǎn)財務部及公司級領導外,一律保密,如有違反,處罰如下:

  8.2.1主辦核薪及發(fā)薪人員,非經(jīng)核準外,不得私自外泄任何人薪資,如有泄漏事件,調(diào)整崗位或辭退;

  8.2.2探詢他人的薪資者,通報批評,并處罰款100元;

  8.2.3吐露本身薪資者,通報批評,并處罰款100元;

  8.2.4評論他人薪資者,通報批評,并處罰款200元。

  9.附則

  9.1本制度由人力資源部制定,年度持續(xù)修訂,解釋權(quán)歸人力資源部。

  9.2本制度制定及修正改進,在與公司工會討論協(xié)商后,交總經(jīng)理辦公會審議通過,總經(jīng)理批準執(zhí)行。

企業(yè)管理制度13

  一、認真貫徹執(zhí)行“安全第一、預防為主”的方針,遵守國家法律法規(guī)和安全生產(chǎn)操作規(guī)程,守法經(jīng)營,落實各級交通主管部門的安全生產(chǎn)管理規(guī)定,組織學習安全生產(chǎn)知識,最大限度地控制和減少道路交通事故的發(fā)生。

  二、定代表人負責經(jīng)營許可范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作,是安全生產(chǎn)第一責任人,對安全生產(chǎn)工作負總責。各部門負責人具體負責本部門的`安全生產(chǎn)工作。公司設立專職的安全員1人,負責安全生產(chǎn)事故的處理、分析、匯總、等工作。

  三、聘請符合道路運輸經(jīng)營資格的駕駛?cè)藛T,并與駕駛員簽訂安全生產(chǎn),將責任書內(nèi)容分解到每個工作環(huán)節(jié)和工作崗位,職責明確,責任分清,層層落實安全生產(chǎn)責任制。

  四、積極參與各項安全生產(chǎn)活動,設立安全生產(chǎn)專項經(jīng)費,制定安全生產(chǎn)獎懲制度,保證安全生產(chǎn)工作的開展。

  五、落實事故處理“四不放過”的原則,即:事故原因不查清不放過;事故責任者沒處理不放過;整改措施不落實不放過;教訓不吸取不放過。

  六、建立營運車輛維護、檢修工作制度,督促車輛按時做好綜合性能檢測及二級維護,確保車輛技術(shù)狀況良好。

  七、安全生產(chǎn)和日趟檢機構(gòu)人員名單。

企業(yè)管理制度14

  為方便總經(jīng)理準確把握各部門、各項目部的工作運行狀況,科學決策公司各項經(jīng)營活動,不斷提升中層或以上管理干部的理論水平和業(yè)務素質(zhì),養(yǎng)成良好的工作習慣,特制定本制度。

  第一條 報告工作的.對象:總公司各部門和各項目派駐人員。

  第二條 報告工作時間:每月前兩個工作日內(nèi)將上月工作報告電傳至總公司辦公室,辦公室通過登記整理后統(tǒng)一報送分管領導審核,審核時限不超過兩個工作日,審核完畢后報呈總經(jīng)理審批。

  第三條 報告工作的內(nèi)容:總公司機關各部門報告當月工作任務完成情況,存在的問題及其工作建議;分公司報告當月管理狀況、工程進度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及派駐管理人員工作開展的真實情況,存在的問題;派駐管理人員報告當月工作任務完成情況,存在的問題及其工作建議。

  第四條 總公司辦公室負責該制度執(zhí)行,并將報告情況進行登記考核上報總經(jīng)理。

  第五條 強化管理約束機制,確保制度的落實。凡不按上述規(guī)定上交工作報告的,首次缺報扣責任人100元工資并于一個工作日內(nèi)將工作總結(jié)電傳總公司辦公室。缺報按次數(shù)扣工資,并通報全公司。

企業(yè)管理制度15

  一、費用管理原則。

  1、本著節(jié)約開支原則,加強對費用管理。

  2、加強對費用總額控制,實行預算管理。

  3、嚴格執(zhí)行費用預算,對超預算支出,財務有權(quán)拒支。

  4、各經(jīng)營公司審批權(quán)限分級:部門級簽字權(quán)限,總經(jīng)理簽字權(quán)限,總經(jīng)理室會同簽字權(quán)限。

  5、嚴格執(zhí)行各項費用開支標準和審批權(quán)限,對超標準開支,超權(quán)限審批,財務有權(quán)不予辦理。

  二、費用項目分類、開支標準和審批權(quán)限。

  1、貨物運輸費:購進貨物、銷售貨物而支付運輸費用,憑運費發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人審批、財務審批后報銷。對外支付運費、使用車隊車輛費、銷售保險費、其它。

  2、廣告費:影視廣告費、報刊廣告、展示會費用、宣傳品印刷費、掛歷費、其它。

 。1)收回代墊廣告費(從供應商處取得廣告費返款,為廣告費支出抵減)

 。2)凡屬廣告費用開支無論是否能從供應商處收回都計入廣告費,經(jīng)營公司為銷售業(yè)務部門墊付廣告費列入其他應收款代墊廣告費戶,由分公司部分承擔憑銷售業(yè)務部門與分公司廣告費協(xié)議及發(fā)票或復印件列入廣告費。

 。3)廣告宣傳費開支,年初需編制廣告宣傳年度計劃和廣告費專項預算,經(jīng)審批后報財務備案,財務根據(jù)計劃和預算執(zhí)行。

 。4)未在年初計劃和預算中單項廣告宣傳活動費,應在事前將明細計劃上報主管部門審批,審批后送財務備案,財務部根據(jù)審核批準后廣告宣傳活動費開支預算表,按表中所列項目予以借款、報銷。廣告費用項目之間不得轉(zhuǎn)換。

 。5)集團公司各銷售業(yè)務部門撥付廣告費,采取?顚S迷瓌t進行核算、管理,借款、報銷時必須說明用途。

 。6)廣告宣傳費必須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可借款、報銷。

  3、咨詢、訴訟費。

  (1)在預算范圍內(nèi)法律訴訟費,需經(jīng)總經(jīng)理室會同簽字審批,同時將情況說明報送集團公司備案。

 。2)在預算范圍內(nèi),單筆咨詢費在1000元以上,需經(jīng)總經(jīng)理室會同簽字審批;單筆咨詢費在2000元以下,由總經(jīng)理進行簽字審批。

  (3)超出預算范圍,應編寫新增預算報告報集團公司審批,審批后方可使用。

  (4)所有咨詢費支出均需取得咨詢業(yè)專用發(fā)票后報銷,通過支票、匯款方式付款。

  4、郵電費:郵寄費、市話費、長話費、傳真費、bp機服務費、移動電話費、網(wǎng)絡通訊費、其它。

  (1)一般郵電費,由各部門具有簽字權(quán)限負責人簽字審批。

  (2)bp機服務費,由經(jīng)營單位總經(jīng)理或辦公室授權(quán)人審批。

 。3)網(wǎng)絡使用費(如intnet),列入預算由經(jīng)營單位總經(jīng)理審批;未列入預算報上級主管部門審批。

 。4)移動電話購置前必須經(jīng)上級主管部門審批,費用限額為每月600元/部,總經(jīng)理每月800元/部,超出部分由使用人承擔,特殊情況,需由經(jīng)營單位總經(jīng)理室會同簽字審批后方可報銷。

 。5)接受捐贈手機,需到商務部固定資產(chǎn)辦公室專管員處辦理固定資產(chǎn)增置手續(xù)后,才能報銷相應通訊費用,否則不予報銷。

  5、外埠差旅費。

  (1)出差到北京、海南、廣東、福建、上海地區(qū)。

  (2)出差到其他地區(qū)。

  (3)單人住宿,住宿費標準可提高標準50%。

 。4)公司有簽約飯店,要在指定飯店住宿。

 。5)住宿費用超過標準,超過部分一律自理。

  (6)長途(累計往返時間在8小時以上)押運貨物,按每8小時補貼50元。

 。7)因公出國按臨時出國及赴港澳人員費用開支標準規(guī)定。

 。8)屬于費用標準以內(nèi)金額,用支取憑單領取,不需報銷。若公司領導批示金額高于按費用標準計算金額,多出部分用借款單借出,回國后用境外票據(jù)報銷。

  6、運雜費:市內(nèi)交通費、租車費、車隊用車費、其它。

 。1)報銷出租車票必須填寫出租車票報銷登記表,必須寫清乘車人、起點、終點、詳盡事由,部門具備簽字權(quán)負責人需對其內(nèi)容認真審核、簽字,附在報銷單后。

  (2)出租車票自乘車日期一個月內(nèi)報銷,超過一個月不予報銷,報銷登記表內(nèi)容填列不詳,不予報銷。

 。3)各公司因車輛運力不足而租車、包車費用,必須經(jīng)總經(jīng)理室會同簽字審批(長期租包車要簽定協(xié)議),報集團公司備案。

  (4)貨物運輸費用由總經(jīng)理或授權(quán)人審批。

 。5)汽油、養(yǎng)路、保險費由總經(jīng)理審批。

  7、辦公費:印刷費、辦公用軟件、內(nèi)部領用、其它。

 。1)辦公用品及辦公設備消耗:指辦公用品及辦公設備耗材消耗開支。

 。2)1000元以下辦公費用,由各部門具備簽字權(quán)負責人審批。

 。3)1000元以上辦公費用,由總經(jīng)理審批。

 。4)超出預算額度辦公費用,由各經(jīng)營單位事先報送增加辦公費預算報告,待批準后方可辦理借款、報銷手續(xù)。

 。5)所有辦公費發(fā)票均應列明購買名稱或清單。

  8、業(yè)務往來費:招待費、禮品費、其它。

 。1)客戶費用:為客戶拿來發(fā)票報銷費用,包括市內(nèi)交通費、餐費等。

 。2)凡報銷招待、禮品費,需填寫招待、禮品費支出審批清單,應列明所招待客戶單位名稱、姓名、人數(shù)、標準,并由有關負責人審核批準后,方可借款報銷。

 。3)一次招待、禮品費在200元以內(nèi),由各部門具備簽字權(quán)負責人審批。

 。4)一次招待、禮品費在500元以內(nèi),由總經(jīng)理審批。

  (5)一次招待、禮品費在2000元以內(nèi),由總經(jīng)理室會同審批。

 。6)一次招待、禮品費在2000元以上,需經(jīng)分公司總經(jīng)理簽批后報賬。

 。7)為進一步規(guī)范支付業(yè)務活動費,有效地控制招待費支出,凡市內(nèi)招待費超過100元,必須使用支票結(jié)算,否則需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)者審批。

 。8)副總經(jīng)理以下人員,在外地出差期間,未經(jīng)批準,不得用公款請客吃飯,特殊需要應事先申請,由總經(jīng)理審批。員工出差期間,非業(yè)務性餐費一律自費。

 。9)因公外出或加班午餐、晚餐,餐費開支標準不得超過20元/人次(報銷單據(jù)需注明就餐人數(shù)、姓名)。

  (10)禮品領取以及購入報銷,必須附有發(fā)往何處說明清單;大宗禮品購入要附有入庫清單,并設專人管理。

  9、會議費:自行組織會議、參加外單位會議、公司會議室使用費。

 。1)自行組織的各類會議費用,應事先報會議費用計劃,經(jīng)總經(jīng)理室會

  同批準后,方可借款報銷。

 。2)外出參加會議,須持會議通知和有關單據(jù)到財務部報銷。

  10、勞務費:臨時人員三個月以內(nèi)勞務報酬支出。

  勞務費支出必須填列勞務費支出憑單按內(nèi)容真實填報經(jīng)總經(jīng)理簽批后到財務部取款。

  11、修理費。

 。1)設備修理費。

  (2)房屋修理費:不改變房屋結(jié)構(gòu)修理費。

 。3)房屋裝修費:改變辦公環(huán)境房屋裝修費。

 。4)商品修理費:各分公司經(jīng)營代理商品,作為售后服務而發(fā)生商品維修費。

  (5)產(chǎn)品、商品售后維修服務開支由各部經(jīng)理或其授權(quán)人審批。

 。6)辦公、生產(chǎn)經(jīng)營設備維修,需經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門審批后,方可借款、報銷,1000元以下由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批,1000元以上報固定資產(chǎn)管理部門審批備案后,方可借款、報銷。

 。7)房屋維修:所有房屋維修,應在當年預算范圍內(nèi)提出維修裝修方案,在預算范圍內(nèi),由總經(jīng)理室會同審批。

  12、貨物保管費:內(nèi)部分配數(shù)、其它。

 。1)倉儲費用:支付貨物倉儲保管費用。

 。2)財產(chǎn)保險費:為貨倉保管貨物支付保險費。

  13、內(nèi)部車輛費:汽油費、養(yǎng)路費、修車贊、驗車費、車輛保險費、其它。

 。1)分配用車費。

  (2)車輛保險費由總經(jīng)理審批。

 。3)內(nèi)部用車費,制定內(nèi)部用車收費標準、由各部門負責人進行審批,財務部將此費用分攤到各用車部門。

  14、各種稅費:除增值稅、營業(yè)稅、所得稅以外其他稅費,按稅法規(guī)定執(zhí)行。

  15、風險準備金:壞賬準備金,削價準備金。按政府規(guī)定比例計提兩金,而不是公司內(nèi)部管理加提兩金。

  公司發(fā)生壞賬損失、削價損失,需報經(jīng)總經(jīng)理審批,上級主管、集團財務部備案后才能列入壞賬處理。對外核算執(zhí)行國家規(guī)定標準,責任會計核算考評。

  三、員工福利費管理:財務部按照人力資源部制定公司職工福利費管理使用辦法,制定相關內(nèi)容借款、報銷制度。

 。ㄒ唬┽t(yī)藥費管理。

  〈一〉零星醫(yī)藥費報銷。

  正式員工發(fā)生零星醫(yī)藥費,必須填寫報銷單,經(jīng)醫(yī)務室(經(jīng)營單位可經(jīng)辦公室專人)簽字后,方可到財務部報銷。一般按藥費發(fā)票(扣除自已部分)金額80%報銷。當年藥費發(fā)票應在本承包年度結(jié)束前報銷完畢,超過承包年度不予報銷。長期臨時人員報銷藥費50%。

  〈二〉員工住院費借款、報銷。

  1、員工住院費在5000元/次以下借款,必須經(jīng)醫(yī)務室簽字審批后,方可到財務部辦理借款。

  2、員工住院費在5000元/次以上借款,必須經(jīng)醫(yī)務室、人力資源部簽字審批后,才能到財務部辦理借款。經(jīng)營公司員工住院借款無論金額大小,均需總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理簽批后方可借款。

  3、員工出院后應及時持住院費發(fā)票到醫(yī)務室填寫報銷單(單位可經(jīng)辦公室專人簽批),由醫(yī)務室審批后到財務部報銷。若發(fā)生住院費押金退還支票,持票人應于支票開出日期的三日內(nèi)交到財務部,以便及時入賬。

  4、員工住院費報銷標準按公司醫(yī)療管理制度執(zhí)行。

  5、公司員工醫(yī)藥費在工薪發(fā)放地點報銷。在公司醫(yī)務室取藥仍由發(fā)薪單位負擔80%,個人負擔20%。

 。ǘ├щy補助,喪葬補貼管理。

  員工領取困難補助、家屬喪葬補貼,需填寫支出憑證,由各級人事部門審批。

 。ㄈ﹩T工工作餐費管理。

  1、員工在食堂工作餐用餐標準由公司制定。各分公司員工在食堂用餐,由分公司福利費承擔。公司本部工作餐支付,由財務部根據(jù)食堂提供當月本部員工用餐人數(shù),按公司既定工作餐標準,向食堂撥付經(jīng)費。

  2、各經(jīng)營公司要創(chuàng)造條件建立員工食堂,每日按人均6元標準逐月?lián)芨督?jīng)費,在福利費中列支,福利費不足部分列入管理費用,年末做納稅調(diào)整。

 。ㄋ模﹩T工福利費提取。

  1、公司員工福利經(jīng)費來源,除按國家規(guī)定標準提取外,其超支部分由公司凈利潤彌補。

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