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公司財務工作管理規(guī)章制度
在當下社會,越來越多地方需要用到制度,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。想學習擬定制度卻不知道該請教誰?以下是小編收集整理的公司財務工作管理規(guī)章制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
公司財務工作管理規(guī)章制度1
1、資金審批制度
縣委辦公室有關(guān)財務上的一切收入和支出,包括不同渠道不同名義的各種經(jīng)費,均由主任一支筆簽批。
正常辦公經(jīng)費數(shù)額較少,由分管主任確定支付后,要按期報主任簽字,數(shù)額較大的支出由分管主任請示主任同意后方可支付。
職工子女入托費由分管財務副科長直接確定支付。
工作人員差旅費由主任簽字支付。
2、主管會計和現(xiàn)金會計之間的業(yè)務責任
主管會計負責管理總帳,分類明細帳,記帳憑證和各種報表。
現(xiàn)金會計負責記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款帳,負責管好各種支票和現(xiàn)金。
兩個崗位要做到錢帳兩分開,錢物兩分開,票印兩分開。
3、醫(yī)療費報銷制度
享受公費醫(yī)療人員,必需到縣醫(yī)院就診,憑醫(yī)療費收據(jù)和處方箋到財務報帳。
4、車輛費用報銷制度
車輛修理及更換易耗材料,如數(shù)額較小,由分管主任確定支付并按時報主任簽字支付;數(shù)額較大,須由分管主任請示主任同意后支付。道橋費由隊長統(tǒng)計后由分管主任簽字并報主任簽字報銷,一次一結(jié)。
5、辦公用品管理制度
辦公用品實行統(tǒng)一選購、保管、發(fā)放,實行定點選購,享受最低價,嚴把質(zhì)量關(guān)。
詳細實施由行政科長統(tǒng)計,報主管主任確定,并與分管財務副科長一同購買,現(xiàn)金會計保管。如數(shù)額較大,須由分管主任報主任同意后實施。出、入庫要嚴格履行登記手續(xù),做到帳物相符;辦公用品不重復購置。
6、監(jiān)督和審計制度
要仔細執(zhí)行各項財經(jīng)紀律,準時訂正和制止各種違紀現(xiàn)象。要自覺接受審計部門和本單位領(lǐng)導的監(jiān)督和審計,反映狀況要實,供應資料要準。
對弄虛作假和嚴峻失職者要追究當事人的.責任,問題嚴峻的要交由司法機關(guān)處理。
公司財務工作管理規(guī)章制度2
1、財務管理實行綜合概算制、科室包干制和節(jié)省激勵制相結(jié)合的機制。財務室對全年經(jīng)費支配要作好綜合預算,預算方案報部務會討論打算。
2、以州財政對本部的預算總額對項目經(jīng)費、包干經(jīng)費和公共經(jīng)費進行綜合預算,經(jīng)費開支優(yōu)先保工作運轉(zhuǎn),年度節(jié)余和超支都結(jié)轉(zhuǎn)下年。和財政共管的專項經(jīng)費由相關(guān)科室報審后實施。
3、各科室包干經(jīng)費以職能與職數(shù)為依據(jù)計算,主要用于辦公、出差、會議、調(diào)研、接待、培訓、用車等開支。經(jīng)費使用要優(yōu)先保證調(diào)研、會議支范圍。財政預算外爭取或聯(lián)系贊助支持的項目經(jīng)費,必需經(jīng)會計核算中心進部里賬戶,為厲行節(jié)省,部里預留20%,其余經(jīng)費由科室憑工作實際開支發(fā)票報帳。涉及科室收費的,須由部財務人員開具收款收據(jù)。爭取財政預算外資金必需先經(jīng)分管財務副部長同意后才能蓋章。凡年初財政已預支配預算經(jīng)費的工作項目,依據(jù)實際工作需要,報部務會討論審定列入項目開支范圍。
4、嚴守財務紀律。財務審批實行分管財務副部長一支筆審批,大額支出須報部長同意或部務會討論打算,其中,凡價值10000元以上的固定資產(chǎn)的購置、處置必需經(jīng)部務會討論;各科室辦公用品的.購置,須先報辦公室備案,經(jīng)分管財務副部長同意后,由辦公室統(tǒng)一購買;經(jīng)費列支需按預算科目和撥款項目進行,嚴禁挪作他用;每月向部長和分管財務的副部長報送一次財務收支狀況;實行適當方式對各科室及相關(guān)人員包干經(jīng)費使用狀況進行點對點通報;因公出差必需先報告,再辦理出差借款手續(xù),并嚴格按州財行文件規(guī)定準時報銷差旅費。
5、經(jīng)費開支憑發(fā)票報銷。科室包干經(jīng)費支出,科室負責人簽字后,報送分管財務副部長簽字報銷。專項經(jīng)費需科室負責人報分管副部長簽批后,再經(jīng)分管財務副部長簽字報銷。發(fā)票上必需有經(jīng)辦人簽“經(jīng)手”,分管副部長簽“屬實”,分管財務副部長簽“同意”后才能報銷,否則,財務室拒絕報銷。
6、本部各項收款,經(jīng)手人必需在收到款項的次日,足額向財務室交帳,任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。
7、經(jīng)費開支堅持做到日清月結(jié),凡差旅、活動、辦公、借款等經(jīng)費開支,必需在公務結(jié)束后的一個月內(nèi)完成報賬,逾期不再簽字報賬,特別狀況除外。
8、每三年組織機關(guān)婦女同志在“三八”節(jié)期間外出考察一次,每二年組織機關(guān)全體人員體檢一次。
公司財務工作管理規(guī)章制度3
一、正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策,加強財務監(jiān)督,嚴格財經(jīng)紀律,財會人員要以身作責,奉公守法,同一切貪污盜竊違法亂紀行為做斗爭。
二、合理組織收入,嚴格掌握支出。凡是該收的要抓緊收回,幾是預算以外的.,無方案的開支,應堅持杜絕,對于臨時性的必需開支,應按審批手續(xù)辦理。
三、依據(jù)事業(yè)方案,正確準時編制年度和季度的財務方案(預算),辦理睬計業(yè)務,根據(jù)規(guī)定的格式和期限報送會計報表。
四、加強醫(yī)院經(jīng)濟治理,定期進行經(jīng)濟活動分析,并會同有關(guān)科室做好經(jīng)濟核算的治理工作。
五、一切對外選購開支,均應取得合法的原始憑證,由經(jīng)手人、驗收人、主管領(lǐng)導簽字后方可報銷,出差或因公借支,須經(jīng)主管部門領(lǐng)導簽字,任務完成后準時辦理結(jié)帳、報銷手續(xù)。
六、會計人員要準時辦理債權(quán)和債務,防止拖欠,削減呆帳。
七、財務科應與有關(guān)科室協(xié)作,定期對房屋、設備、家具、藥品、器材等資產(chǎn)進行常常性監(jiān)督,準時清查庫房,做到心中有數(shù),防止積壓和鋪張。
八、每日收入現(xiàn)金準時送存銀行,庫存現(xiàn)金不得起過銀行規(guī)定限期額,出納和收費人員不得以長補短,如有差錯,由經(jīng)手人詳細登記,每月集中爭論,找出緣由及領(lǐng)導批示處理。
九、原證憑證、帳本、工資冊、財務報表等資料以及會計人員交接、均按財政部門辦理。
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