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公司信息安全管理制度

時間:2023-04-19 21:48:33 制度 我要投稿

公司信息安全管理制度范本(通用5篇)

  在生活中,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?下面是小編精心整理的公司信息安全管理制度范本(通用5篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

公司信息安全管理制度范本(通用5篇)

  公司信息安全管理制度1

  一、總則

  為了加強(qiáng)公司內(nèi)所有信息安全的管理,讓大家充分運(yùn)用計算機(jī)來提高工作效率,特制定本制度。

  二、計算機(jī)管理要求

  1、IT管理員負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有計算機(jī)的管理,各部門應(yīng)將計算機(jī)負(fù)責(zé)人名單報給IT管理員,IT管理員(填寫《計算機(jī)IP地址分配表》)進(jìn)行備案管理。如有變更,應(yīng)在變更計算機(jī)負(fù)責(zé)人一周內(nèi)向IT管理員申請備案。

  2、公司內(nèi)所有的計算機(jī)應(yīng)由各部門指定專人使用,每臺計算機(jī)的使用人員均定為計算機(jī)的負(fù)責(zé)人,如果其他人要求上機(jī)(不包括IT管理員),應(yīng)取得計算機(jī)負(fù)責(zé)人的同意,嚴(yán)禁讓外來人員使用工作計算機(jī),出現(xiàn)問題所帶來的一切責(zé)任應(yīng)由計算機(jī)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

  3、計算機(jī)設(shè)備未經(jīng)IT管理員批準(zhǔn)同意,任何人不得隨意拆卸更換;如果計算機(jī)出現(xiàn)故障,計算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向IT管理員報告,IT管理員查明故障原因,提出整改措施,如屬個人原因,對計算機(jī)負(fù)責(zé)人做出處罰。

  4、日常保養(yǎng)內(nèi)容:

  A、計算機(jī)表面保持清潔

  B、應(yīng)經(jīng)常對計算機(jī)硬盤進(jìn)行整理,保持硬盤整潔性、完整性;

  C、下班不用時,應(yīng)關(guān)閉主機(jī)電源。

  5、計算機(jī)IP地址和密碼由IT管理員指定發(fā)給各部門,不能擅自更換。計算機(jī)系統(tǒng)專用資料(軟件盤、系統(tǒng)盤、驅(qū)動盤)應(yīng)由專人進(jìn)行保管,不得隨意帶出公司或個人存放。

  6、禁止將公司配發(fā)的計算機(jī)非工作原因私自帶走或轉(zhuǎn)借給他人,造成丟失或損壞的要做相應(yīng)賠償,禁止計算機(jī)使用人員對硬盤格式化操作。

  7、計算機(jī)的內(nèi)部調(diào)用:

  A、IT管理員根據(jù)需要負(fù)責(zé)計算機(jī)在公司內(nèi)的調(diào)用,并按要求組織計算機(jī)的遷移或調(diào)換。

  B、計算機(jī)在公司內(nèi)調(diào)用,IT管理員應(yīng)做好調(diào)用記錄,《調(diào)用記錄單》經(jīng)副總經(jīng)理簽字認(rèn)可后交IT管理員存檔。

  8、計算機(jī)報廢:

  A、計算機(jī)報廢,由使用部門提出,IT管理員根據(jù)計算機(jī)的使用、升級情況,組織鑒定,同意報廢處理的,報部門經(jīng)理批準(zhǔn)后按《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》到財務(wù)部辦理報廢手續(xù)。

  B、報廢的計算機(jī)殘件由IT管理員回收,組織人員一次性處理。

  C、計算機(jī)報廢的條件:

  1)主要部件嚴(yán)重?fù)p壞,無升級和維修價值;

  2)修理或改裝費(fèi)用超過或接近同等效能價值的設(shè)備。

  三、環(huán)境管理

  1、計算機(jī)的使用環(huán)境應(yīng)做到防塵、防潮、防干擾及安全接地。

  2、應(yīng)盡量保持計算機(jī)周圍環(huán)境的整潔,不要將影響使用或清潔的.用品放在計算機(jī)周圍。

  3、服務(wù)器機(jī)房內(nèi)應(yīng)做到干凈、整潔、物品擺放整齊;非主管維護(hù)人員不得擅自進(jìn)入。

  四、軟件管理和防護(hù)

  1、職責(zé):

  A、IT管理員負(fù)責(zé)軟件的開發(fā)購買保管、安裝、維護(hù)、刪除及管理。

  B、計算機(jī)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)軟件的使用及日常維護(hù)。

  2、使用管理:

  A、計算機(jī)系統(tǒng)軟件:要求IT管理員統(tǒng)一配裝正版Windows專業(yè)版,辦公常用辦公軟件安裝正版office專業(yè)版套裝、正版ERP管理系統(tǒng),制圖軟件安裝正版CAD專業(yè)版,殺毒軟件安裝安全殺毒套裝,郵件軟件安裝閃電郵,及自主開發(fā)等各種正版及綠色軟件。

  B、禁止私自下載或安裝軟件、游戲、電影等,如工作需要安裝或刪除軟件時,向IT管理員提出申請,經(jīng)檢查符合要求的軟件由IT管理部員或在IT管理員的監(jiān)督下進(jìn)行安裝或刪除。

  C、計算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)管理好計算機(jī)的操作系統(tǒng)或軟件的用戶名、工號、密碼。若調(diào)整工作崗位,應(yīng)及時通知IT管理部員更改相關(guān)權(quán)限。不得盜用他人用戶名和密碼登錄計算機(jī),或更改、破壞他人的文件資料,做好局域網(wǎng)上共享文件夾的密碼保護(hù)工作。

  D、計算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時做好業(yè)務(wù)相關(guān)軟件的應(yīng)用程序數(shù)據(jù)備份(刻錄光盤),防止因機(jī)器故障或被誤刪除而引起文件丟失。

  E、計算機(jī)軟件在使用過程中如發(fā)現(xiàn)異常或出現(xiàn)錯誤代碼時,計算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時上報IT管理員進(jìn)行處理。

  3、升級、防護(hù):

  A、如操作系統(tǒng)、軟件需要更新及版本升級,則由IT管理員負(fù)責(zé)升級安裝、購買等。

  B、U盤、軟盤在使用前,必須先采用殺毒軟件進(jìn)行掃描殺毒,無病毒后再使用。

  C、由IT管理員協(xié)助計算機(jī)負(fù)責(zé)人對計算機(jī)進(jìn)行病毒、木馬程序檢測和清理工作,要求定期更新殺毒軟件。

  五、硬件維護(hù)

  1、要求:

  A、IT管理部員負(fù)責(zé)計算機(jī)或相關(guān)電腦設(shè)備的維護(hù)。

  B、對硬件進(jìn)行維護(hù)的人員在拆卸計算機(jī)時,必須采取必要的防靜電措施。

  C、對硬件進(jìn)行維護(hù)的人員在作業(yè)完成后或準(zhǔn)備離去時,必須將所拆卸的設(shè)備復(fù)原。

  D、對于關(guān)鍵的計算機(jī)設(shè)備應(yīng)配備必要的斷電、繼電保護(hù)電源。

  E、IT管理部員應(yīng)按設(shè)備說明書進(jìn)行日常維護(hù),每月一次。

  2、維護(hù):

  A、計算機(jī)的使用、清潔和保養(yǎng)工作,由計算機(jī)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé);

  B、IT管理員必須經(jīng)常檢查計算機(jī)及外設(shè)的狀況,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

  六、網(wǎng)絡(luò)管理

  A、禁止瀏覽或登入反動、色情、邪教等不明非法網(wǎng)站、瀏覽非法信息以及利用電子信箱收發(fā)有關(guān)上述內(nèi)容的郵件;不得通過互聯(lián)網(wǎng)或光盤下載安裝傳播病毒以及黑客程序。

  B、禁止私自將公司的受控文件及數(shù)據(jù)上傳網(wǎng)絡(luò)與拷貝傳播。

  七、維修流程

  當(dāng)計算機(jī)出現(xiàn)故障時,應(yīng)立即停止操作,上報公司IT管理員,填寫《公司電腦維修記錄表》;由IT管理員負(fù)責(zé)維修。

  八、獎懲辦法

  由于計算機(jī)設(shè)備是我們工作中的重要工具。因此,IT管理員將計算機(jī)的管理納入對各計算機(jī)負(fù)責(zé)人的績效考核范圍,并將嚴(yán)格實行。

  從本制度公布之日起:

  1、凡是發(fā)現(xiàn)以下行為,IT管理員有權(quán)根據(jù)實際情況處罰并追究當(dāng)事人及其直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任,嚴(yán)重的則交由上級部門領(lǐng)導(dǎo)對其處理。

  A、私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟件(含游戲、電影),每個軟件罰50元。

  B、計算機(jī)具有密碼功能卻未使用,每次罰10元。

  C、下班后,計算機(jī)未退出系統(tǒng)或關(guān)閉顯示器的,每次罰10元。

  D、擅自使用他人計算機(jī)或外設(shè)造成不良影響的,每次罰50元。

  E、瀏覽登入反動、色情、邪教等不明非法網(wǎng)站,傳播非法郵件的,每次罰100元。

  F、如有私自或沒有經(jīng)過IT管理部審核更換計算機(jī)IP地址的,每次罰10元。

  G、如有拷貝受控文件及數(shù)據(jù),故意刪除共享資料軟件及計算機(jī)數(shù)據(jù)的,按損失酌情進(jìn)行處罰。

  2、凡發(fā)現(xiàn)由于:違章作業(yè),保管不當(dāng),擅自安裝、使用硬件和電氣裝置,而造成硬件的損壞或丟失的,其損失由責(zé)任人賠償硬件價值的全部費(fèi)用。

  九、附則

  1、本制度為公司計算機(jī)管理制度,要求每一位計算機(jī)負(fù)責(zé)人必須遵守該制度。

  2、本制度由IT管理員負(fù)責(zé)編制與修改。

  3、本制度由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  公司信息安全管理制度2

  1.信息安全禁止行為:

  1.1利用公司信息系統(tǒng)平臺、網(wǎng)絡(luò)制作、傳播、復(fù)制危害公司及員工的有關(guān)任何信息;

  1.2攻擊、入侵他人計算機(jī),未經(jīng)允許使用他人計算機(jī)設(shè)備、信息系統(tǒng)等;

  1.3未經(jīng)授權(quán)對信息平臺erp、crm、wms、網(wǎng)站、企業(yè)郵件系統(tǒng)中存儲、處理或傳輸?shù)男畔?包括系統(tǒng)文件和應(yīng)用程序)進(jìn)行增加、修改、移動、復(fù)制和刪除等;

  1.4未經(jīng)授權(quán)查閱他人郵件,盜用他人名義進(jìn)行發(fā)送任何電子郵件;

  1.5故意干擾、破壞公司信息平臺erp、crm、wms、網(wǎng)站、企業(yè)郵件等系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定暢通運(yùn)行;從事其他危害公司計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息平臺的安全活動;

  1.6未經(jīng)公司高管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得通過網(wǎng)絡(luò)、移動存儲設(shè)備等向外傳輸、發(fā)布、泄露有關(guān)公司的任何信息;

  其它危害公司信息安全或違反國家相關(guān)法律法規(guī)、信息安全條例的行為。

  2.信息安全響應(yīng)機(jī)制:

  2.1信息技術(shù)部負(fù)責(zé)公司信息安全的`整體指導(dǎo)與管理工作,并對數(shù)據(jù)中心機(jī)房軟硬件及信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫的維護(hù)、備份等安全進(jìn)行日常管理。各分支機(jī)構(gòu)、部門涉及公司(或商業(yè))機(jī)密的信息安全由分支或部門本身自行負(fù)責(zé)管理和控制。

  2.2為保障各信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,信息技術(shù)部在工作日時間由分管管理員負(fù)責(zé)維護(hù),節(jié)假日根據(jù)需要,安排相關(guān)人員負(fù)責(zé)值班支持。使用人如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時通知信息技術(shù)部,管理員應(yīng)及時處理并做好系統(tǒng)事件記錄。

  2.3信息系統(tǒng)的權(quán)限管理部門為信息技術(shù)部,負(fù)責(zé)各信息系統(tǒng)的權(quán)限管理,并指定專人為系統(tǒng)管理員完成各系統(tǒng)賬號、權(quán)限的設(shè)立、注銷及變更。

  2.4如出現(xiàn)特殊情況,分管管理員應(yīng)及時處理及解決,同時第一時間向部門經(jīng)理報告,如確定異常情況為災(zāi)難、重大影響的還須上報公司高層。

  3.如其它信息管理制度涉及信息安全的條款與本制度有沖突,則以本制度為準(zhǔn)。

  本管理規(guī)定由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)制定、解釋,自頒布之日開始暫行。

  公司信息安全管理制度3

  第一章總則

  第一條為進(jìn)一步規(guī)范安全信息管理,暢通安全信息渠道,及時掌握現(xiàn)場安全生產(chǎn)動態(tài),準(zhǔn)確處理各類安全信息和資料,切實提高對安全信息的分析、統(tǒng)計、處理能力,更好地發(fā)揮用安全信息指導(dǎo)安全生產(chǎn)和預(yù)防安全隱患的作用,逐步建立、完善公司安全信息管理網(wǎng)絡(luò),制定本制度。

  第二條本制度規(guī)定的安全信息系指在公司生產(chǎn)過程中發(fā)生的運(yùn)輸行車事故、人身傷亡事故、特種設(shè)備事故、生產(chǎn)安全隱患、設(shè)備隱患、治安事件、管理問題、職工違章違紀(jì)及其它影響安全生產(chǎn)的信息。

  第三條安全信息管理必須遵循的原則

  1、真實性原則。凡反饋的安全信息,必須做到件件真實、來源可靠、實事求是,具有可追蹤性,杜絕虛假信息、失效信息、重復(fù)信息,保證安全信息的真實性。

  2、準(zhǔn)確性原則。各類安全信息的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和綜合分析,要做到全面、客觀、準(zhǔn)確,避免錯、漏信息的發(fā)生。

  3、時效性原則。安全信息的反饋要及時、快捷,嚴(yán)格按照規(guī)定時間、周期提報,不得人為拖延,影響信息暢通。

  第四條充分利用辦公信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)資源,通過信息交換中心,傳真電話等方式,及時傳遞安全信息,逐步實現(xiàn)安全信息網(wǎng)絡(luò)化管理。

  第五條公司各部門要完善安全信息管理辦法,對安全信息的報道、反饋、處理等環(huán)節(jié)應(yīng)作出具體規(guī)定,形成安全信息工作管理的閉環(huán)。

  第二章管理職責(zé)

  第六條公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé):掌握安全生產(chǎn)動態(tài),超前預(yù)測、超前防范,及時處置安全生產(chǎn)重要信息,組織解決危及安全生產(chǎn)的重大問題;公司安委會等監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的`突出問題,及時通報有關(guān)單位、主管部門和貴州鐵路實業(yè)集團(tuán)公司,并對整改落實情況進(jìn)行督促、檢查;處理突發(fā)安全生產(chǎn)重大事件,審核或直接向貴州鐵路實業(yè)集團(tuán)公司(地方政府主管部門)報告或通報發(fā)生的安全重要信息。

  分管領(lǐng)導(dǎo):負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)分管部門安全信息管理工作,督促分管部門及時掌握現(xiàn)場安全生產(chǎn)動態(tài),確保信息渠道暢通;審核分管部門日常向貴州鐵路實業(yè)集團(tuán)公司(地方政府主管部門)報告或通報安全重要信息;按規(guī)定參加分管部門安全生產(chǎn)分析會議,對分管部門安全信息進(jìn)行分析,查找傾向性、關(guān)鍵性問題,指導(dǎo)分管部門制訂整改措施,掌握整改措施實施進(jìn)度,督促危及安全的傾向性、關(guān)鍵性問題得到及時解決和整改。

  第七條安委會職責(zé):公司安委會是公司安全信息管理的監(jiān)督部門。負(fù)責(zé)公司安全信息的收集、統(tǒng)計、綜合分析,跟蹤處理領(lǐng)導(dǎo)督辦的信息,及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報安全情況及重要信息,按規(guī)定向集團(tuán)公司安監(jiān)部和地方政府主管部門報送、反饋安全信息,按規(guī)定對公司各部門安全信息管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查及考核。

  第八條部門職責(zé):公司各部門是安全信息的主體單位,負(fù)責(zé)本單位安全信息的收集,按規(guī)定時限和要求向公司安委會報送、反映、通報安全生產(chǎn)信息。

  第九條信息主要來源:

  1、安全事故信息;

  2、領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督檢查信息;

  3、公司安委會監(jiān)督檢查信息;

  4、公司各部門檢查發(fā)現(xiàn)、反饋的信息;

  5、上級通報的信息;

  6、其他信息(群眾舉報,新聞媒體等)。

  第十條信息分類:安全信息分為生產(chǎn)安全事故信息和其他安全信息

  事故信息包括:行車安全事故,人身傷亡事故,特種設(shè)備事故,火災(zāi)、爆炸、中毒、治安、交通事故信息。

  其他安全信息包括:嚴(yán)重威脅行車安全,勞動安全和特種設(shè)備安全的重大隱患;未構(gòu)成事故,但對于行車安全有影響,對人身安全構(gòu)成威脅的信息;特種設(shè)備發(fā)生故障影響正常使用,運(yùn)輸不暢,裝卸車多,卸車?yán)щy;公司布置的安全工作重點落實情況;安全監(jiān)督檢查情況;上級通報的信息;各種安全報表資料;明確要求上報的材料(活動安排工作小結(jié),整改結(jié)果等)和其它有關(guān)影響安全生產(chǎn)的信息。其中:事故信息為重要信息。

  第十一條事故信息傳遞要求

  1、行車安全事故信息

  凡施工裝卸作業(yè)、調(diào)車作業(yè)、軌道車輛故障中斷行車的信息,貨場部發(fā)生或收到后,要認(rèn)真做好記錄,立即報告公司安委會,公司安委會在事發(fā)12小時內(nèi)將事故發(fā)生地點、事故概況、初步影響范圍、事故損失及人員傷亡情況報集團(tuán)公司安監(jiān)部,詳細(xì)情況24小時內(nèi)書面上報。

  2、人身傷亡事故信息

  在生產(chǎn)過程中,生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)發(fā)生的人身傷亡事故,不論原因、責(zé)任、傷亡人員歸屬情況是否屬于工傷事故,相關(guān)部門都應(yīng)認(rèn)真做好記錄并立即通知公司安委會,安委會電話速報集團(tuán)公司安全部、人力資源部和黨群工作部(工會)。

  3、特種設(shè)備事故信息

  發(fā)生嚴(yán)重以上的特種設(shè)備事故(有人員傷亡或者直接經(jīng)濟(jì)損失50萬元(含50萬元)以上的設(shè)備、事故或有人員傷亡的設(shè)備爆炸事故)。貨場部立即報告公司安委會,公司安委會立即報告集團(tuán)公司安全部、質(zhì)量技術(shù)部及當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門,并同時報告設(shè)備使用注冊登記的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門。

  4、火災(zāi)、爆炸、中毒、治安、交通事故信息

  1)火災(zāi)、爆炸一般以上事故,治安事件、交通(涉及人員輕傷)、中毒事故,公司安委會事發(fā)2小時內(nèi)電話報集團(tuán)公司安監(jiān)部。

  2)發(fā)生較大治安事件、交通安全事故(重傷及以上嚴(yán)重事故苗子和造成經(jīng)濟(jì)損失5萬元以下的交通事故),公司安委會電話速報集團(tuán)公司安監(jiān)部,并于2日內(nèi)書面上報。

  3)發(fā)生急性中毒事故、火災(zāi)大事故、重大治安事件、重大交通事故及造成經(jīng)濟(jì)損失5萬元(含5萬元)以上50萬元以下的特種設(shè)備事故,公司安委會電話速報集團(tuán)公司安監(jiān)部并于20小時之內(nèi)書面上報。

  4)發(fā)現(xiàn)或收到事故信息,除立即報告主管上級部門外,應(yīng)向駐站民警通報和報案。

  第十二條其它信息傳遞要求

  1、發(fā)生或收到未構(gòu)成安全事故,但對行車安全有影響,對人身安全構(gòu)成威脅的信息,公司安委會要認(rèn)真做好記錄,必要時,應(yīng)形成專題報告上報并在公司交班會上通報。

  2、集團(tuán)公司布置的安全重點落實情況、安全監(jiān)督檢查情況、安全通報信息,公司安委會在規(guī)定時間內(nèi)反饋;上報信息處理情況。

  3、集團(tuán)公司明確要求上報的材料(活動安排、工作小結(jié)、整改結(jié)果等),公司安委會必須按規(guī)定時期上報。

  第三章綜合分析處理

  第十三條信息的綜合分析

  1、公司安委會定期對本系統(tǒng)安全信息進(jìn)行綜合分析,按照等級管理和時效管理要求,納入本系統(tǒng)安全問題庫。

  2、公司安委會結(jié)合公司的安全信息、監(jiān)督檢查信息和上級通報的信息定期進(jìn)行綜合分析。

  3、公司安委會每月定期對安全信息進(jìn)行綜合分析并形成月度安全分析報告(紀(jì)要)。

  4、公司把安全生產(chǎn)信息納入日交班、周大交班等會議及時進(jìn)行分析。

  第十四條信息處理

  1、公司各部要充分利用安全信息的預(yù)測功能、許價功能、導(dǎo)向功能,把信息作為安全決策的重要依據(jù),運(yùn)用信息正確指導(dǎo)安全工作。

  2、對安全信息做到三不放過的原則:不弄清責(zé)任不放過;不分析管理原因不放過;不制定措施不放過。

  3、針對安全信息反映的傾向性問題采取加強(qiáng)管理、加大投入、強(qiáng)化控制等多種措施,及時消除安全隱患。

  4、對上級主管部門及公司各部門反饋的安全信息及時調(diào)查、處理、反饋。

  5、建立安全問題庫,從信息的收集、分析到處理形成動態(tài)的閉環(huán)管理,保證安全信息暢通和有效利用,對上級通報、反饋的安全信息,公司各部要按要求及時上報調(diào)查處理及整改結(jié)果。

  第四章附則

  第十五條公司安委會是公司安全生產(chǎn)信息中心,任何部門、個人不得以任何借口對安全生產(chǎn)信息進(jìn)行隱瞞、遲報、越級上報,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將追究責(zé)任人責(zé)任。

  未按規(guī)定上報的信息分為漏報、遲報、錯報。凡未上報視為漏報;凡超過規(guī)定時限上報,視為遲報;不符合完整、準(zhǔn)確、質(zhì)量要求者,視為錯報。

  第十六條公司安委會對各部門安全生產(chǎn)信息管理情況進(jìn)行抽查檢查,并將抽查檢查情況納入季度考核、獎懲。

  第十七條安全生產(chǎn)信息管理工作的考核,由公司安委會按公司安全管理考核辦法有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

  第十八條本制度由公司安委會負(fù)責(zé)解釋。

  公司信息安全管理制度4

  一、計算機(jī)設(shè)備管理制度

  1、計算機(jī)的使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境,禁止在計算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等有害計算機(jī)設(shè)備安全的物品。

  2、非本單位技術(shù)人員對我單位的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時,必須由公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機(jī)設(shè)備送外維修,須經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

  3、嚴(yán)格遵守計算機(jī)設(shè)備使用、開機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插拔計算機(jī)外部設(shè)備接口,計算機(jī)出現(xiàn)故障時應(yīng)及時向IT部門報告,不允許私自處理或找非本單位技術(shù)人員進(jìn)行維修及操作。

  二、操作員安全管理制度

 。ㄒ唬┎僮鞔a是進(jìn)入各類應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作、分級對數(shù)據(jù)存取進(jìn)行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設(shè)置根據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)的要求及崗位職責(zé)而設(shè)置;

 。ǘ┫到y(tǒng)管理操作代碼的設(shè)置與管理

  1、系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過經(jīng)營管理者授權(quán)取得;

  2、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)各項應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護(hù),負(fù)責(zé)一般操作代碼的生成和維護(hù),負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù);

  3、系統(tǒng)管理員對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作,必須有其上級授權(quán);

  4、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作;

  5、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位,上級管理員(或相關(guān)負(fù)責(zé)人)應(yīng)及時注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼;

 。ㄈ┮话悴僮鞔a的設(shè)置與管理

  1、一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成,應(yīng)按每操作用戶一碼設(shè)置。

  2、操作員不得使用他人代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。

  3、操作員調(diào)離崗位,系統(tǒng)管理員應(yīng)及時注銷其代碼并生成新的操作員代碼。

  三、密碼與權(quán)限管理制度

  1、密碼設(shè)置應(yīng)具有安全性、保密性,不能使用簡單的代碼和標(biāo)記。密碼是保護(hù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼,也是保護(hù)用戶自身權(quán)益的控制代碼。密碼分設(shè)為用戶密碼和操作密碼,用戶密碼是登陸系統(tǒng)時所設(shè)的密碼,操作密碼是進(jìn)入各應(yīng)用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設(shè)置不應(yīng)是名字、生日,重復(fù)、順序、規(guī)律數(shù)字等容易猜測的數(shù)字和字符串;

  2、密碼應(yīng)定期修改,間隔時間不得超過一個月,如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應(yīng)立即修改,并在相應(yīng)登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內(nèi)容。

  3、服務(wù)器、路由器等重要設(shè)備的超級用戶密碼由運(yùn)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定專人(不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)的人員)設(shè)置和管理,并由密碼設(shè)置人員將密碼裝入密碼信封,在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼,必須經(jīng)過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意,由密碼使用人員向密碼管理人員索取,使用完畢后,須立即更改并封存,同時在“密碼管理登記簿”中登記。

  4、系統(tǒng)維護(hù)用戶的密碼應(yīng)至少由兩人共同設(shè)置、保管和使用。

  5、有關(guān)密碼授權(quán)工作人員調(diào)離崗位,有關(guān)部門負(fù)責(zé)人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除,同時在“密碼管理登記簿”中登記。

  四、數(shù)據(jù)安全管理制度

  1、存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放,并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé);

  2、注意計算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運(yùn)輸安全和保密管理,保證存儲介質(zhì)的物理安全。

  3、任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級審批,以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。

  4、數(shù)據(jù)恢復(fù)前,必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊執(zhí)行,出現(xiàn)問題時由技術(shù)部門進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后,必須進(jìn)行驗證、確認(rèn),確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。

  5、數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存,并確保可以隨時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期,避免對聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響。

  6、需要長期保存的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案,根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存,防止存儲介質(zhì)過期失效,通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄。

  7、非本單位技術(shù)人員對本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時,必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機(jī)設(shè)備送外維修,須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前,需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除,并進(jìn)行登記。對修復(fù)的設(shè)備,設(shè)備維修人員應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行驗收、病毒檢測和登記。

  8、管理部門應(yīng)對報廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除,并妥善處理廢棄無用的.資料和介質(zhì),防止泄密。

  9、運(yùn)行維護(hù)部門需指定專人負(fù)責(zé)計算機(jī)病毒的防范工作,建立本單位的計算機(jī)病毒防治管理制度,經(jīng)常進(jìn)行計算機(jī)病毒檢查,發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。

  10、營業(yè)用計算機(jī)未經(jīng)有關(guān)部門允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等)。

  五、機(jī)房管理制度

  1、進(jìn)入主機(jī)房至少應(yīng)當(dāng)有兩人在場,并登記“機(jī)房出入管理登記簿”,記錄出入機(jī)房時間、人員和操作內(nèi)容。

  2.IT部門人員進(jìn)入機(jī)房必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可,其他人員進(jìn)入機(jī)房必須經(jīng)IT部門領(lǐng)導(dǎo)許可,并有有關(guān)人員陪同。值班人員必須如實記錄來訪人員名單、進(jìn)出機(jī)房時間、來訪內(nèi)容等。非IT部門工作人員原則上不得進(jìn)入中心對系統(tǒng)進(jìn)行操作。如遇特殊情況必須操作時,經(jīng)IT部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后有關(guān)人員監(jiān)督下進(jìn)行。對操作內(nèi)容進(jìn)行記錄,由操作人和監(jiān)督人簽字后備查。

  3、保持機(jī)房整齊清潔,各種機(jī)器設(shè)備按維護(hù)計劃定期進(jìn)行保養(yǎng),保持清潔光亮。

  4、工作人員進(jìn)入機(jī)房必須更換干凈的工作服和拖鞋。

  5、機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吃東西、會客、聊天等。不得進(jìn)行與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。嚴(yán)禁攜帶液體和食品進(jìn)入機(jī)房,嚴(yán)禁攜帶與上機(jī)無關(guān)的物品,特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險品進(jìn)入機(jī)房。

  6、機(jī)房工作人員嚴(yán)禁違章操作,嚴(yán)禁私自將外來軟件帶入機(jī)房使用。

  7、嚴(yán)禁在通電的情況下拆卸,移動計算機(jī)等設(shè)備和部件。

  8、定期檢查機(jī)房消防設(shè)備器材。

  9、機(jī)房內(nèi)不準(zhǔn)隨意丟棄儲蓄介質(zhì)和有關(guān)業(yè)務(wù)保密數(shù)據(jù)資料,對廢棄儲蓄介質(zhì)和業(yè)務(wù)保密資料要及時銷毀(碎紙),不得作為普通垃圾處理。嚴(yán)禁機(jī)房內(nèi)的設(shè)備、儲蓄介質(zhì)、資料、工具等私自出借或帶出。

  10、主機(jī)設(shè)備主要包括:服務(wù)器和業(yè)務(wù)操作用PC機(jī)等。在計算機(jī)機(jī)房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定,做好靜電防護(hù)和防塵等項工作,保證主機(jī)系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。服務(wù)器等所在的主機(jī)要實行嚴(yán)格的門禁管理制度,及時發(fā)現(xiàn)和排除主機(jī)故障,根據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用要求及運(yùn)行操作規(guī)范,確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常工作。

  11、定期對空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行的各項性能指標(biāo)(如風(fēng)量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等)進(jìn)行測試,并做好記錄,通過實際測量各項參數(shù)發(fā)現(xiàn)問題及時解決,保證機(jī)房空調(diào)的正常運(yùn)行。

  12、計算機(jī)機(jī)房后備電源(UPS)除了電池自動檢測外,每年必須充放電一次到兩次。

  公司信息安全管理制度5

  第一章總則

  第一條為加強(qiáng)公司計算機(jī)和信息系統(tǒng)(包括涉密信息系統(tǒng)和非涉密信息系統(tǒng))

  安全保密管理,確保國家秘密及商業(yè)秘密的安全,根據(jù)國家有關(guān)保密法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和中核集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定,制定本規(guī)定。

  第二條本規(guī)定所稱涉密信息系統(tǒng)是指由計算機(jī)及其相關(guān)的配套設(shè)備、設(shè)施構(gòu)成的,按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)定存儲、處理、傳輸涉密信息的系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò),包括機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟件、網(wǎng)絡(luò)線路、用戶終端等內(nèi)容。

  第三條涉密信息系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用要本著“預(yù)防為主、分級負(fù)責(zé)、科學(xué)管理、保障安全”的方針,堅持“誰主管、誰負(fù)責(zé),誰使用、誰負(fù)責(zé)”和“控制源頭、歸口管理、加強(qiáng)檢查、落實制度”的原則,確保涉密信息系統(tǒng)和國家秘密信息安全。

  第四條涉密信息系統(tǒng)安全保密防護(hù)必須嚴(yán)格按照國家保密標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和集團(tuán)公司文件要求進(jìn)行設(shè)計、實施、測評審查與審批和驗收;未通過國家審批的涉密信息系統(tǒng),不得投入使用。

  第五條本規(guī)定適用于公司所有計算機(jī)和信息系統(tǒng)安全保密管理工作。

  第二章管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)

  第六條公司法人代表是涉密信息系統(tǒng)安全保密第一責(zé)任人,確保涉密信息系統(tǒng)安全保密措施的落實,提供人力、物力、財力等條件保障,督促檢查領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實。

  第七條公司保密委員會是涉密信息系統(tǒng)安全保密管理決策機(jī)構(gòu),其主要職責(zé):

 。ㄒ唬┙⒔∪踩C芄芾碇贫群头婪洞胧,并監(jiān)督檢查落實情況;

 。ǘ﹨f(xié)調(diào)處理有關(guān)涉密信息系統(tǒng)安全保密管理的重大問題,對重大失泄密事件進(jìn)行查處。

  第八條成立公司涉密信息系統(tǒng)安全保密領(lǐng)導(dǎo)小組,保密辦、科技信息部(信息化)、黨政辦公室(密碼)、財會部、人力資源部、武裝保衛(wèi)部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門、單位為成員單位,在公司黨政和保密委員會領(lǐng)導(dǎo)下,組織協(xié)調(diào)公司涉密信息系統(tǒng)安全保密管理工作。

  第九條保密辦主要職責(zé):

 。ㄒ唬⿺M定涉密信息系統(tǒng)安全保密管理制度,并組織落實各項保密防范措施;

 。ǘ⿲ο到y(tǒng)用戶和安全保密管理人員進(jìn)行資格審查和安全保密教育培訓(xùn),審查涉密信息系統(tǒng)用戶的職責(zé)和權(quán)限,并備案;

  (三)組織對涉密信息系統(tǒng)進(jìn)行安全保密監(jiān)督檢查和風(fēng)險評估,提出涉密信息系統(tǒng)安全運(yùn)行的保密要求;

 。ㄋ模⿻萍夹畔⒉繉ι婷苄畔⑾到y(tǒng)中介質(zhì)、設(shè)備、設(shè)施的授權(quán)使用的審查,建立涉密信息系統(tǒng)安全評估制度,每年對涉密信息系統(tǒng)安全措施進(jìn)行一次評審;

 。ㄎ澹⿲ι婷苄畔⑾到y(tǒng)設(shè)計、施工和集成單位進(jìn)行資質(zhì)審查,對進(jìn)入涉密信息系統(tǒng)的安全保密產(chǎn)品進(jìn)行準(zhǔn)入審查和規(guī)范管理,對涉密信息系統(tǒng)進(jìn)行安全保密性能檢測;

 。⿲ι婷苄畔⑾到y(tǒng)中各應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行定密、變更密級和解密工作進(jìn)行審核;

  (七)組織查處涉密信息系統(tǒng)失泄密事件。

  第十條科技信息部、財會部主要職責(zé)是:

 。ㄒ唬┙M織、實施涉密信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè),制定安全保密防護(hù)方案;

 。ǘ┞鋵嵣婷苄畔⑾到y(tǒng)安全保密策略、運(yùn)行安全控制、安全驗證等安全技術(shù)措施;每半年對涉密信息系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險評估,提出整改措施,經(jīng)涉密信息系統(tǒng)安全保密領(lǐng)導(dǎo)

  小組批準(zhǔn)后組織實施,確保安全技術(shù)措施有效、可靠;

  (三)落實涉密信息系統(tǒng)中各應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行用戶權(quán)限設(shè)置及介質(zhì)、設(shè)備、設(shè)施的授權(quán)使用、保管以及維護(hù)等安全保密管理措施;

  (四)配備涉密信息系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和安全審計員,并制定相應(yīng)的職責(zé);“三員”角色不得兼任,權(quán)限設(shè)置相互獨(dú)立、相互制約;“三員”應(yīng)通過安全保密培訓(xùn)持證上崗;

 。ㄎ澹┞鋵嵱嬎銠C(jī)機(jī)房、配線間等重要部位的安全保密防范措施及網(wǎng)絡(luò)的安全管理,負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及其他重要數(shù)據(jù)的備份管理;

 。┡浜媳C苻k對涉密信息系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查,對存在的隱患進(jìn)行及時整改;

 。ㄆ撸┲贫☉(yīng)急預(yù)案并組織演練,落實應(yīng)急措施,處理信息安全突發(fā)事件。

  第十一條黨政辦公室主要職責(zé):

  按照國家密碼管理的相關(guān)要求,落實涉密信息系統(tǒng)中普密設(shè)備的管理措施。

  第十二條相關(guān)業(yè)務(wù)部門、單位主要職責(zé):涉密信息系統(tǒng)的使用部門、單位要嚴(yán)格遵守保密管理規(guī)定,教育員工提高安全保密意識,落實涉密信息系統(tǒng)各項安全防范措施;準(zhǔn)確確定應(yīng)用系統(tǒng)密級,制定并落實相應(yīng)的二級保密管理制度。

  第十三條涉密信息系統(tǒng)配備系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、安全審計員,其職責(zé)是:

  (一)系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)中軟硬件設(shè)備的運(yùn)行、管理與維護(hù)工作,確保信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、連續(xù)運(yùn)行。系統(tǒng)管理員包括網(wǎng)絡(luò)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員、應(yīng)用系統(tǒng)管理員。

  (二)安全保密管理員負(fù)責(zé)安全技術(shù)設(shè)備、策略實施和管理工作,包括用戶帳號管理以及安全保密設(shè)備和系統(tǒng)所產(chǎn)生日志的審查分析。

 。ㄈ┌踩珜徲媶T負(fù)責(zé)安全審計設(shè)備安裝調(diào)試,對各種系統(tǒng)操作行為進(jìn)行安全審計跟蹤分析和監(jiān)督檢查,以及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,并每月向涉密信息系統(tǒng)安全保密領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯報一次情況。

  第三章系統(tǒng)建設(shè)管理

  第十四條規(guī)劃和建設(shè)涉密信息系統(tǒng)時,按照涉密信息系統(tǒng)分級保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,同步規(guī)劃和落實安全保密措施,系統(tǒng)建設(shè)與安全保密措施同計劃、同預(yù)算、同建設(shè)、同驗收。

  第十五條涉密信息系統(tǒng)規(guī)劃和建設(shè)的安全保密方案,應(yīng)由具有“涉及國家秘密的計算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)”的機(jī)構(gòu)編制或自行編制,安全保密方案必須經(jīng)上級保密主管部門審批后方可實施。

  第十六條涉密信息系統(tǒng)規(guī)劃和建設(shè)實施時,應(yīng)由具有“涉及國家秘密的計算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)”的機(jī)構(gòu)實施或自行實施,并與實施方簽署保密協(xié)議,項目竣工后必須由保密辦和科技信息部共同組織驗收。

  第十七條對涉密信息系統(tǒng)要采取與密級相適應(yīng)的保密措施,配備通過國家保密主管部門指定的測評機(jī)構(gòu)檢測的安全保密產(chǎn)品。涉密信息系統(tǒng)使用的軟件產(chǎn)品必須是正版軟件。

  第四章信息管理

  第一節(jié)信息分類與控制

  第十八條涉密信息系統(tǒng)的密級,按系統(tǒng)中所處理信息的最高密級設(shè)定,嚴(yán)禁處理高于涉密信息系統(tǒng)密級的涉密信息。

  第十九條涉密信息系統(tǒng)中產(chǎn)生、存儲、處理、傳輸、歸檔和輸出的文件、數(shù)據(jù)、圖紙等信息及其存儲介質(zhì)應(yīng)按要求及時定密、標(biāo)密,并按涉密文件進(jìn)行管理。電子文件密級標(biāo)識應(yīng)與信息主體不可分離,密級標(biāo)識不得篡改。涉密信息系統(tǒng)中的涉密信息總量每半年進(jìn)行一次分類統(tǒng)計、匯總,并在保密辦備案。

  第二十條涉密信息系統(tǒng)應(yīng)建立安全保密策略,并采取有效措施,防止涉密信息被非授權(quán)訪問、篡改,刪除和丟失;防止高密級信息流向低密級計算機(jī)。涉密信息遠(yuǎn)程傳輸必須采取密碼保護(hù)措施。

  第二十一條向涉密信息系統(tǒng)以外的單位傳遞涉密信息,一般只提供紙質(zhì)文件,確需提供涉密電子文檔的,按信息交換及中間轉(zhuǎn)換機(jī)管理規(guī)定執(zhí)行。

  第二十二條清除涉密計算機(jī)、服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲介質(zhì)中的涉密信息時,必須使用符合保密標(biāo)準(zhǔn)、要求的工具或軟件。

  第二節(jié)用戶管理與授權(quán)

  第二十三條根據(jù)本部門、單位使用涉密信息系統(tǒng)的密級和實際工作需要,確定人員知悉范圍,以此作為用戶授權(quán)的依據(jù)。

  第二十四條用戶清單管理

 。ㄒ唬┛萍夹畔⒉抗芾怼把芯吭囼灦讶剂显䲠(shù)字化信息系統(tǒng)”和“中核集團(tuán)涉密廣域網(wǎng)”用戶清單;財會部管理“財務(wù)會計核算網(wǎng)”用戶清單;

  (二)新增用戶時,由用戶本人提出書面申請,經(jīng)本部門、單位審核,科技信息部、保密辦審批后,由科技信息部備案并統(tǒng)一建立用戶;“財務(wù)會計核算網(wǎng)”的用戶由財會部統(tǒng)一建立;

  (三)刪除用戶時,由用戶本人所在部門、單位書面通知科技信息部,核準(zhǔn)后由安全保密管理員即時將用戶在涉密信息系統(tǒng)內(nèi)的所有帳號、權(quán)限廢止;“財務(wù)會計核算網(wǎng)”密辦審核,公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。開通、審批堅持“工作必須”的原則。

  第六十四條國際互聯(lián)網(wǎng)計算機(jī)實行專人負(fù)責(zé)、專機(jī)上網(wǎng)管理,嚴(yán)禁存儲、處理、傳遞涉密信息和內(nèi)部敏感信息。接入互聯(lián)網(wǎng)的計算機(jī)須建立使用登記制度。

  第六十五條上網(wǎng)信息實行“誰上網(wǎng)誰負(fù)責(zé)”的保密管理原則,信息上網(wǎng)必須經(jīng)過嚴(yán)格審查和批準(zhǔn),堅決做到“涉密不上網(wǎng),上網(wǎng)不涉密”。對上網(wǎng)信息進(jìn)行擴(kuò)充或更新,應(yīng)重新進(jìn)行保密審查。

  第六十六條任何部門、單位和個人不得在電子郵件、電子公告系統(tǒng)、聊天室、網(wǎng)絡(luò)新聞組、博客等上發(fā)布、談?wù)、傳遞、轉(zhuǎn)發(fā)或抄送國家秘密信息。

  第六十七條從國際互聯(lián)網(wǎng)或其它公眾信息網(wǎng)下載程序和軟件工具等轉(zhuǎn)入涉密系統(tǒng),經(jīng)科技信息部審批后,按照信息交換及中間轉(zhuǎn)換機(jī)管理規(guī)定執(zhí)行。

  第五章便攜式計算機(jī)管理

  第六十八條便攜式計算機(jī)(包括涉密便攜式計算機(jī)和非涉密便攜式計算機(jī))實行“誰擁有,誰使用,誰負(fù)責(zé)”的保密管理原則,使用者須與公司簽定保密承諾書。

  第六十九條涉密便攜式計算機(jī)根據(jù)工作需要確定密級,粘貼密級標(biāo)識,按照涉密設(shè)備進(jìn)行管理,保密辦備案后方可使用。

  第七十條便攜式計算機(jī)應(yīng)具備防病毒、防非法外聯(lián)和身份認(rèn)證(設(shè)置開機(jī)密碼口令)等安全保密防護(hù)措施。

  第七十一條禁止使用涉密便攜式計算機(jī)上國際互聯(lián)網(wǎng)和非涉密網(wǎng)絡(luò);嚴(yán)禁涉密便攜式計算機(jī)與涉密信息系統(tǒng)互聯(lián)。

  第七十二條涉密便攜式計算機(jī)不得處理絕密級信息。未經(jīng)保密辦審批,嚴(yán)禁在涉密便攜式計算機(jī)中存儲涉密信息。處理、存儲涉密信息應(yīng)在涉密移動存儲介質(zhì)上進(jìn)行,并與涉密便攜式計算機(jī)分離保管。

  第七十三條禁止使用私有便攜式計算機(jī)處理辦公信息;嚴(yán)禁非涉密便攜式計算機(jī)存儲、處理涉密信息;嚴(yán)禁將涉密存儲介質(zhì)接入非涉密便攜式計算機(jī)使用。

  第七十四條公司配備專供外出攜帶的涉密便攜式計算機(jī)和涉密存儲介質(zhì),按照“集中管理、審批借用”的原則進(jìn)行管理,建立使用登記制度。外出攜帶的涉密便攜式計算機(jī)須經(jīng)保密辦檢查后方可帶出公司,返回時須進(jìn)行技術(shù)檢查。

  第七十五條因工作需要外單位攜帶便攜式計算機(jī)進(jìn)入公司辦公區(qū)域,需辦理保密審批手續(xù)。

  第六章應(yīng)急響應(yīng)管理

  第七十六條為有效預(yù)防和處置涉密信息系統(tǒng)安全突發(fā)事件,及時控制和消除涉密信息系統(tǒng)安全突發(fā)事件的危害和影響,保障涉密信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,科技信息部和財會部應(yīng)分別制定相應(yīng)應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案,經(jīng)公司涉密信息系統(tǒng)安全保密領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實施。

  第七十七條應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案用于涉密信息系統(tǒng)安全突發(fā)事件。突發(fā)事件分為系統(tǒng)運(yùn)行安全事件和泄密事件,根據(jù)事件引發(fā)原因分為災(zāi)害類、故障類或攻擊類三種情況。

 。ㄒ唬(zāi)害事件:根據(jù)實際情況,在保障人身安全前提下,保障數(shù)據(jù)安全和設(shè)備安

 。ǘ┕收匣蚬羰录号袛喙收匣蚬舻膩碓磁c性質(zhì),關(guān)閉影響安全與穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器設(shè)備,斷開信息系統(tǒng)與攻擊來源的網(wǎng)絡(luò)物理連接,跟蹤并鎖定攻擊來源的IP地址或其它網(wǎng)絡(luò)用戶信息,修復(fù)被破壞的信息,恢復(fù)信息系統(tǒng)。按照事件發(fā)生的性質(zhì)分別采用以下方案:1、病毒傳播:及時尋找并斷開傳播源,判斷病毒的類型、性質(zhì)、可能的危害范圍。為避免產(chǎn)生更大的損失,保護(hù)計算機(jī),必要時可關(guān)閉相應(yīng)的端口,尋找并公布病毒攻擊信息,以及殺毒、防御方法;

  2、外部入侵:判斷入侵的來源,評價入侵可能或已經(jīng)造成的危害。對入侵未遂、未造成損害的,且評價威脅很小的外部入侵,定位入侵的IP地址,及時關(guān)閉入侵的端口,限制入侵的IP地址的訪問。對于已經(jīng)造成危害的,應(yīng)立即采用斷開網(wǎng)絡(luò)連接的方法,避免造成更大損失和帶來的影響;

  3、內(nèi)部入侵:查清入侵來源,如IP地址、所在區(qū)域、所處辦公室等信息,同時斷開對應(yīng)的交換機(jī)端口,針對入侵方法調(diào)整或更新入侵檢測設(shè)備。對于無法制止的多點入侵和造成損害的,應(yīng)及時關(guān)閉被入侵的服務(wù)器或相應(yīng)設(shè)備;

  4、網(wǎng)絡(luò)故障:判斷故障發(fā)生點和故障原因,能夠迅速解決的盡快排除故障,并優(yōu)先保證主要應(yīng)用系統(tǒng)的'運(yùn)轉(zhuǎn);

  5、其它未列出的不確定因素造成的事件,結(jié)合具體的情況,做出相應(yīng)的處理。不能處理的及時咨詢,上報公司信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組。

  第七十八條按照信息安全突發(fā)事件的性質(zhì)、影響范圍和造成的損失,將涉密信息系統(tǒng)安全突發(fā)事件分為特別重大事件(I級)、重大事件(II級)、較大事件(III級)和一般事件(IV級)四個等級。

 。ㄒ唬┮话闶录煽萍夹畔⒉浚ɑ蜇敃浚┮罁(jù)應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案進(jìn)行處置;

 。ǘ┹^大事件由科技信息部(或財會部)、保密辦依據(jù)應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案進(jìn)行處置,及時向公司信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組報告并提請協(xié)調(diào)處置;

 。ㄈ┲卮笫录䥺討(yīng)急響應(yīng)預(yù)案,對突發(fā)事件進(jìn)行處置,及時向公司黨政報告并提請協(xié)調(diào)處置;

 。ㄋ模┨貏e重大事件由公司報請中核集團(tuán)公司對信息安全突發(fā)事件進(jìn)行處置。

  第七十九條發(fā)生突發(fā)事件(如涉密數(shù)據(jù)被竊取或信息系統(tǒng)癱瘓等)應(yīng)按如下應(yīng)急響應(yīng)的基本步驟、基本處理辦法和流程進(jìn)行處理:

 。ㄒ唬┥蠄罂萍夹畔⒉亢捅C苻k;

 。ǘ╆P(guān)閉系統(tǒng)以防止造成數(shù)據(jù)損失;

  (三)切斷網(wǎng)絡(luò),隔離事件區(qū)域;

 。ㄋ模┎殚唽徲嬘涗泴ふ沂录搭^;

 。ㄎ澹┰u估系統(tǒng)受損程度;

 。⿲σ鹗录┒催M(jìn)行整改;

 。ㄆ撸⿲ο到y(tǒng)重新進(jìn)行風(fēng)險評估;

 。ò耍┯杀C苻k根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果并書面確認(rèn)安全后,系統(tǒng)方能重新運(yùn)行;

  (九)對事件類型、響應(yīng)、影響范圍、補(bǔ)救措施和最終結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)的記錄;

 。ㄊ┮勒辗ㄒ(guī)制度對責(zé)任人進(jìn)行處理。

  第八十條科技信息部、財會部應(yīng)會同保密辦每年組織一次應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案演練,檢驗應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案各環(huán)節(jié)之間的通信、協(xié)調(diào)、指揮等是否快速、高效,并對其效果進(jìn)行評估,以使用戶明確自己的角色和責(zé)任。應(yīng)急響應(yīng)相關(guān)知識、技術(shù)、技能應(yīng)納入信息安全保密培訓(xùn)內(nèi)容,并記錄備案。

  第七章人員管理

  第八十一條各部門、單位每年應(yīng)組織開展不少于1次的全員信息安全保密知識技能教育與培訓(xùn),并記錄備案。

  第八十二條

  涉密人員離崗、離職,應(yīng)及時調(diào)整或取消其訪問授權(quán),并將其保管的涉密設(shè)備、存儲介質(zhì)全部清退并辦理移交手續(xù)。

  第八十三條承擔(dān)涉密信息系統(tǒng)日常管理工作的系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、安全審計管理員應(yīng)按重要涉密人員管理。

  第八章督查與獎懲

  第八十四條公司每年應(yīng)對涉密信息系統(tǒng)安全保密狀況、安全保密制度和措施的落實情況進(jìn)行一次自查,并接受國家和上級單位的指導(dǎo)和監(jiān)督。涉密信息系統(tǒng)每兩年接受一次上級部門開展的安全保密測評或保密檢查,檢查結(jié)果存檔備查。

  第八十五條檢查涉密計算機(jī)和信息系統(tǒng)的保密檢查工具和涉密信息系統(tǒng)所使用的安全保密、漏洞檢查(取證)軟件等,應(yīng)覆蓋保密檢查的項目,并通過國家保密局的檢測。安全保密檢查工具應(yīng)及時升級或更新,確保檢查時使用最新版本。

  第八十六條各部門、單位應(yīng)將員工遵守涉密計算機(jī)及信息系統(tǒng)安全保密管理制度的情況,納入保密自查、考核的重要內(nèi)容。對違反本規(guī)定造成失泄密的當(dāng)事人及有關(guān)責(zé)任人,按公司保密責(zé)任考核及獎懲規(guī)定執(zhí)行。

  第九章附則

  第八十七條本規(guī)定由保密辦負(fù)責(zé)解釋與修訂。

  第八十八條本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。原《計算機(jī)磁(光)介質(zhì)保密管理規(guī)定)[制度編號:(廠1908號)]、《涉密計算機(jī)信息系統(tǒng)保密管理規(guī)定》[制度編號:(20xx)廠1911號]、《涉密計算機(jī)采購、維修、變更、報廢保密管理規(guī)定》[制度編號:(20xx)廠1925號]、《國際互聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)布保密管理規(guī)定》[制度編號:(20xx)廠1926號]、《涉密信息系統(tǒng)信息保密管理規(guī)定》[制度通告:(20xx)0934號]、《涉密信息系統(tǒng)安全保密管理規(guī)定》[制度通告:(20xx)0935號]同時廢止。

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