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收銀員規(guī)章制度

時間:2023-06-25 11:25:59 松濤 制度 我要投稿

收銀員規(guī)章制度(精選25篇)

  在充滿活力,日益開放的今天,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據(jù)。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編精心整理的收銀員規(guī)章制度,希望對大家有所幫助。

收銀員規(guī)章制度(精選25篇)

  收銀員規(guī)章制度 1

  1、賓客只按摩、美容、理發(fā)而不洗浴者,使用企業(yè)規(guī)定的無門票結(jié)算時,必須由當事人簽字證明;由經(jīng)理處理并標明是否跑單。

  2、招待費、減現(xiàn)金、招待票必須表明原因并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字。

  3、減現(xiàn)金必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字,并且賓客還未離開之前方可。

  4、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線電話。

  5、本臺工作人員不得打私人電話(由每月電信局電話明細單檢查)。

  6、收取現(xiàn)金要能過驗鈔機檢驗真?zhèn)危沤^收取假幣。如出現(xiàn)假幣,由當班收銀員負責。

  7、優(yōu)惠卡、貴賓卡必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字。

  8、賓客結(jié)帳后,通知前廳顧導員為賓客取鞋,要報準鞋號,并且不準大聲喊號。

  9、手工記錄的貴賓卡,按照卡號由賓客在帳單本上簽字,并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字,卡用完后及時收回,并在本上做好記錄。

  10、鑰匙牌必須每周一固定盤點一次,其他不定期盤點一次。出現(xiàn)問題由盤點時的'當班收銀員負責。

  收銀員規(guī)章制度 2

  1、熟練操作電腦和收費軟件。熟悉掌握各個時段的上機價格和網(wǎng)吧內(nèi)商品的`售價。

  2、嚴格按照先登記身份證,后開卡,再上機上網(wǎng)的登記工作,積極做好網(wǎng)吧形象宣傳。

  3、隨時了解本網(wǎng)吧上座率等情況。協(xié)助服務員對長時間(5個小時以上的)上機客人進行提醒。

  4、收款付款要求吐字清晰,提醒客人當面點清,交付無誤后向客人道別,使其滿意離去。嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。

  5、如遇客人要求賒帳,要語氣溫和態(tài)度堅決的拒絕。

  6、收銀員交接班時必須2人同時清點。嚴格做到商品、貨款、營業(yè)款和記錄相符。收銀臺現(xiàn)金如有差錯將由收款員個人承擔經(jīng)濟責任。

  7、除了收款員,網(wǎng)管,其他工作人員如非幫忙,未經(jīng)批準,不得進入收銀臺內(nèi)。

  8、收銀臺現(xiàn)金只能由經(jīng)理或授權(quán)人支取,其他任何人不得以任何理由支取現(xiàn)金。如有上述情況發(fā)生,一切責任由收款員承擔。

  9、臺面隨時清理,并整齊擺放所有物品,不允許存放不常用的雜物。夜班收銀員客人走清理機號臺面,如果有客人有遺失物品,記好機號,并收撿好,不得私吞,以便客人來取。若客戶及時不來取,說明情況交還給老板處理!如果客人機子出現(xiàn)問題,應及時幫助顧客更換機子,并且交班時向網(wǎng)管匯報!

  10、收銀員如果有事需要上機(上機時間為凌晨0:00-7:30)不允許因其它原因暫借給其它人員使用。上班時間收銀員不得打磕睡。

  11、收了假幣要個人承擔。不得隨意在收費服務器安裝其它軟件及上網(wǎng)。

  12、注意協(xié)助保安人員觀察視頻監(jiān)控畫面,發(fā)現(xiàn)異常情況,及時提醒保安人員,并向公安機關報警。重大情況及時通知任法律代表人。

  13、收銀員有事如需請假,請?zhí)崆耙惶焱ㄖW(wǎng)吧管理人員,(特殊情況除外)收銀員如果辭職,請在半月內(nèi)通知網(wǎng)吧管理人員。讓管理人員做好盡快做好安排工作。

  14、收銀員試用期為壹個月。一個月內(nèi)如果雙方都滿意,繼續(xù)留下工作。

  網(wǎng)吧收銀員崗位管理規(guī)章制度

  1、收銀員要認真接待顧客,必須做到微笑服務,禮貌用語。任何情況下不能和顧客發(fā)生爭執(zhí)。注意自身形象;

  2、精神飽滿,時刻了解本網(wǎng)吧上座率等上網(wǎng)人員情況;

  3、收銀員交接班時必須2人同時清點、嚴格做到商品、貨款和上機費記錄相符雙方簽名確認。做好每日進貨帳目詳細登記。收銀臺現(xiàn)金如有差錯將由收銀員個人承擔經(jīng)濟責任。禁止在帳目上做手腳。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即開除;

  4、收銀員禁止在收費機上做任何和工作無關的電腦操作;

  5、收銀臺要隨時清理保持前臺的干凈整潔,貨物擺放整齊;

  6、收款付款要求吐字清晰,提醒客人當面點清,交付無誤后向客人道別,使其滿意離去。嚴禁“摔、甩、扔、丟”;

  7、嚴格按照上網(wǎng)登記步驟做好實名制度工作,積極做好網(wǎng)吧形象宣傳,推廣網(wǎng)吧會員卡。

  8、禁止收銀員在工作時間內(nèi)長時間和無關人員聊天,沒特別原因收銀員嚴禁擅自開崗位或叫人頂崗;

  9、不允許與收費無關的人員擅自進收銀臺;

  10、不允許帶親朋好友同事等進入收銀臺;

  11、嚴禁開、借免費的計時卡給親朋好友同事等提供免費上網(wǎng)一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即開除;

  12、發(fā)現(xiàn)利用管理漏洞私吞營業(yè)款或商品等送執(zhí)法部門處理。

  收銀員規(guī)章制度 3

  一、收銀工作主要內(nèi)容

  收銀工作是商品銷售過程中極為重要的一環(huán),依照商品所標注的價格,回籠貨款,完成商品與貨幣之間的轉(zhuǎn)換工作。

  二、收銀員的基本條件

  1、熱愛本職工作,有較強的事業(yè)心和責任感,能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度。

  2、身體健康、頭腦清楚、年齡不超過35歲。

  3、具有熟練操作和簡單維護收款機的能力。

  4、具有一定的商品及商品編碼常識。

  三、收銀員操作規(guī)范

  1、嚴格按照收款過程的工作程序和方法進行操作,錄入收款機的信息,必須與柜臺所開票據(jù)或商品本身條(編)碼相符。

  2、收款時向顧客唱收唱付。

  3、收取五十元、一百元大額人民幣時,要通過驗鈔機,以防偽鈔,避免損失,一旦收取假鈔,由責任人負責賠償。

  4、在收取殘幣時,殘損程度如超過票面的五分之一,收銀員應不予收取。

  5、出現(xiàn)長短款時,要及時查找,核實確屬差錯,當日填寫長短款報告單,報送主管領導審批,不得拖到次日,不得留長款,墊短款。

  6、收銀員無權(quán)辦理顧客退換貨業(yè)務,如遇退貨,必須查驗“交款憑證”或機打單上,有無所退商品經(jīng)營部門經(jīng)理簽字,核實無誤,方可辦理入機退貨業(yè)務,如退款數(shù)額較大,還需與商品所屬課取得聯(lián)系,進行核實。

  7、收銀員在收款操作過程中,如發(fā)現(xiàn)商品價簽與收款機反應價格不符,要及時與商品所屬課取得聯(lián)系,查明原因,杜絕錯收款現(xiàn)象。

 。、超市收銀員對交易頻率較高的民需大路商品應最大程度的熟記商品編碼及商品價格。

 。、負責收銀設備日常保管和維護,保持完好和衛(wèi)生。

  四、收銀員工作紀律

 。、遵守公司財務制度,不得挪借銷貨款和備用金,不準以任何理由向各經(jīng)營部門直接返還現(xiàn)金。

 。、收銀員均不得提前結(jié)帳,不得因早結(jié)帳點款而不理睬顧客或拒收顧客錢款。

 。场澜谑湛钆_擺放商品、物品、下班時必須切斷各種電源,未按規(guī)定辦理,發(fā)生一切事故,當事人均應承擔經(jīng)濟賠償。

  4、不得將私人錢款及物品帶入收銀臺,上班期間不準戴套袖。

 。、嚴禁私下?lián)Q班,事前必須征的主管領導同意。

 。、工作期間不得脫崗,確因需要離崗,要向主管領導說明原因,同時鎖好錢箱,整理好相關物品。

 。、自己的親友到超市購物時,收銀員應主動回避收款,勸其到其他款臺交款,不得由本人接待。

  五、收銀臺關于收授轉(zhuǎn)帳支票的規(guī)定

  1、各收銀臺建立收授支票登記本,由收銀員記清簽發(fā)單位的全稱、電話號碼、支票使用姓名、身份證號碼(或軍官證號碼),收款日期、金額,以便發(fā)生退票或其他問題時進行查找。

 。、支票一律收受新款支票,查驗印章是否清晰(不許有缺邊現(xiàn)象),印章尺碼為寸章,大小金額是否相符,是否在有效期內(nèi)(支票所填日期順延10天內(nèi)有效)。

 。场z查支票日期的填寫是否規(guī)范,數(shù)字一律大寫(壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾)。

  4、收受的支票必須是“中國工傷銀行轉(zhuǎn)帳支票”同時向顧客索要密碼。

 。怠⒅北趁娌辉试S書寫任何字跡。

  6、支票不能有污跡、折疊痕及破損。

  7、顧客辦理退貨時,必須堅持“交現(xiàn)金退現(xiàn)金,交支票退支票”的.原則,不得以支票換取現(xiàn)金。

  六、收銀員服務用語

  1、收款時堅持唱收唱付。

  您付xx元,應收您xx元,找您xx元,請您當面點清拿好。

  2、收銀臺缺少零錢時

  麻煩您,請您盡量準備零錢。

 。场⒔灰捉Y(jié)束時,送別顧客

  請您帶好商品,拿好小票,歡迎您再次光臨。

 。础㈩櫩鸵笸丝顣r

  請您稍等一下,我馬上為您辦理。

  5、收款機出現(xiàn)故障時

  對不起,這臺收款機出現(xiàn)故障,請您到其他款臺交款。

 。、顧客提出意見(或異議)時

  (1)謝謝您的意見,我們立即改正

  (2)對不起,這個問題我們不能決定,需要請示領導,請稍后。

  七、結(jié)帳、對帳、及交款要求

  1、堅持日清日結(jié)的原則。

 。、全天營業(yè)結(jié)束,收銀員立即進行點款、封款工作,點請備用金和銷貨款,與“交貨款憑證”或電腦顯示金額核對無誤后,按人民幣面值及其他有價證券種類,填寫“收銀臺貨款封簽”。寫明款臺編號并簽字。

 。场溆媒鸺柏浛钏徒皇浙y部門點款員,核對無誤后,在登記本上簽字方可下班。

  4、次日中午12:00前,填寫好交款單,并把貨款送存銀行。

 。怠⒔o財務部門開據(jù)有關單據(jù),并與財務部門進行核對。

 。、清點貨款,送存銀行全過程,必須保證2—3人在場或同行,確保安全。

  八、罰則

  1、對于因結(jié)帳,點款而不理睬顧客推委顧客處以50元罰款。

 。病⒁蜻`反規(guī)定提前結(jié)帳,致使營業(yè)員破例收取現(xiàn)金的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元,情節(jié)嚴重的送交綜合管理部處理。

 。、事先未請假或未被批準而造成空崗,處以100元罰款,空崗天數(shù)按曠工處理。

 。、嚴禁以各種理由讓顧客到其他款臺兌換零錢,因此引發(fā)的一切糾紛,由收銀員負責,并處以50元罰款。

  5、因各種原因與顧客發(fā)生爭吵,給公司形象、聲譽造成不良影響,被顧客投訴,視情節(jié)輕重扣除當月獎、半年獎、年終獎、情節(jié)嚴重的,報請有關部門處理。

  6、未堅持退貨經(jīng)理簽字制度的,每發(fā)現(xiàn)一次處以50元罰款,并做出書面檢查。

 。贰⒔(jīng)批準臨時離開款臺后,收款章及有價票券,未鎖入收款機錢箱,處以50元罰款。

 。浮⑹湛钸^程中,不給顧客打印小票或利用刪除功能私自截留銷貨款的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以截留金額10倍罰款,并予以除名。

 。、攜帶私人錢款上機操作者,公私不分者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視同貪污論處。

  10、對于因收款過程中,錯收款造成的虧款,收銀員不得使用備用金墊付,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按挪用公款數(shù)額10倍罰款。

  11、任何人不得以任何借口將備用金挪作私用,如擅自挪用備用金者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按第10條規(guī)定執(zhí)行并立即下崗。

  12、凡違反親友超市購物回避收款規(guī)定的,予以下崗處理,造成損失情節(jié)嚴重的,給予行政處分,直至追究刑事責任。

  13、當備用金不足時,私自離崗兌換,處以50元罰款。

  14、下班后嚴禁代交銷貨款,如有此問題發(fā)生,交款雙方均處以

  收銀員規(guī)章制度 4

  1、客人進館消費打球時,預先交押金,由收銀員開出“押金收條”(一式三份),將第二聯(lián)交球館服務員作為開道的憑據(jù),第三聯(lián)交客人留底。

  2、球館服務員接到收銀員傳遞的“押金收條”后,注上開道時間及球道號,并給客人開道打球。推薦:規(guī)章制度

  3、如果客人消費金額超過“押金收條”上的押金,由球館服務員通知客人到收銀處并再次交納押金后,才能給予繼續(xù)消費。

  4、客人打完球后,球館服務員在“押金收條”上注明結(jié)束時間,并寫明客人所打局數(shù)及消費金額,將“押金收條”的第二聯(lián)交給收銀員結(jié)帳。

  5、收銀員接到球館服務員傳遞的結(jié)帳信息后,收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”,根據(jù)客人的消費項目及消費額開出結(jié)算單,并與客人結(jié)帳。結(jié)算單一式四聯(lián),填寫時必須一起填寫,不得分別填寫。

  6、如果客人的押金多于實際消費,結(jié)帳時須退款給客人的,由廳面管理人員簽名證實后,交收銀員辦理退款手續(xù)。

  7、用于開“押金收條”的押金單和結(jié)算單必須聯(lián)碼使用,填寫時必須按單據(jù)內(nèi)容及客人消費項目規(guī)范填寫,不得隨意修改及作廢單據(jù)。修改或作廢結(jié)算單必須由收銀員寫明原因,并由廳面管理人員及收銀領班以上人員證實。

  8、免費接待:按照賓館制訂的免費接待辦法執(zhí)行?偨(jīng)理接待時,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名,由部門經(jīng)理代替接待的`,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容,部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補齊后,交財務審計處審查;如果不補辦,將視同其本人消費,并在其當月工資中扣除;如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務審計核查。

  9、客人購買月卡、優(yōu)惠卡時,需填寫四聯(lián)結(jié)算單據(jù),注明卡號、起止時間,并讓客人簽名。

  10、客人持月卡消費時,需填寫結(jié)算單,注明卡號、使用次數(shù),并有客人簽名。接待員憑結(jié)算單直接給客人開局。

  11、客人使用贈票的,收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期,當班營業(yè)結(jié)束后,將贈票交財務審計核對審查。

  12、當班結(jié)束營業(yè)后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理交款交單程序。

  收銀員規(guī)章制度 5

  一、 工作性質(zhì):

  從事收取現(xiàn)金、支票、信用卡等,對當班銷售額進行核算的人員,

  是一種專業(yè)化的職業(yè)。

  二、 職業(yè)道德:

  要有良好的道德思想品質(zhì),嚴守商業(yè)機密,遵守公司的一切規(guī)章

  制度,熱愛本職工作,責任心強,工作任勞任怨,具有熟練的專業(yè)技能和基礎的財務知識,注意個人修養(yǎng),全心全意為顧客服務。

  三、 職業(yè)規(guī)范:

  1、 準確、快速地做好收銀結(jié)算工作,嚴格按照各項操作堆積辦事。

  2、 收款過程中,做到快、準、不錯收、不漏收、對于各種大小面額的鈔票要驗

  明真?zhèn)巍?/p>

  3、 工作時間不得攜帶私人款項上崗,不得將公款挪做私用。

  4、 當時時任何原因,任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品,收銀柜的鑰匙不

  得懸掛在收銀箱。

  5、 熟知公司概況及店內(nèi)活動,在顧客消費時,能及時快捷地提供服務并向客人

  介紹店內(nèi)各項活動。

  6、 每班營業(yè)結(jié)束后,做好相關交接工作,不得向無關人員泄露有關本店營業(yè)收

  入情況及數(shù)據(jù)。

  7、 愛護及正確使用收銀設備,并做好相關清潔工作,保持桌面的整齊、干凈。

  8、 除了收銀員、店長以外,其他工作人員除特殊原因,未經(jīng)過批準,不得進入

  收銀臺內(nèi)。

  9、 運用手感及設備識別偽鈔,以免給公司及個人造成不必要的損失,如因個人

  原因疏忽所造成收取的偽鈔,由當事人負責賠償公司的經(jīng)濟損失。

  10、 以員工規(guī)章制度為準則,積極完成上級分配的其他工作。

  四、 崗位職責:

  1、 遵守公司的'規(guī)章制度,服從領導的工作安排。

  2、 熟悉店內(nèi)所有產(chǎn)品,解答顧客的疑難問題,做好店內(nèi)門戶形象工作。

  3、 規(guī)范、的操作,確保收銀工作的正常運行。

  4、 熱情禮貌、文明待客,在服務過程中應耐心周到,彬彬有禮,多使用相請語

  和詢問語,做壽 到來有迎聲,去有送聲,例如:“您好、請稍等”“對不起,讓您久等了”“請慢走”等,做到唱收唱付,要求吐字清晰,嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。

  5、 收銀員在收款過程中要認真核對藥品,發(fā)現(xiàn)問題應及時和營業(yè)員、店長溝通,

  以減少錯誤和損失。

  6、 聽取客人要求時,要使用應答語,服務不周或客人有意見是地,要使用道歉

  語。如“對不起、打擾了、讓您久等了、請原諒”等。

  7、 不擅自離開工作崗位做與工作無關的事情。

  8、 不私自換班、調(diào)崗,熟悉門店的促銷活動內(nèi)容以及會員政策,能在顧客消費

  時及時快捷地提供服務并向客人介紹店內(nèi)各項優(yōu)惠活動,做好宣傳工作。

  9、 妥善保管營業(yè)款,不貪污,不將營業(yè)款帶出場外。當天營業(yè)結(jié)束后,將全部

  款項及結(jié)賬單上交店長,并由填寫收款收據(jù),存入銀行。

  10、 每天收取的現(xiàn)金要認真查驗、核對,對不明事宜及時詢問店長,因誤收、錯

  收等由收銀員自己負責處理,并承擔損失。

  11、 因責任心不強,工作疏忽和業(yè)務生疏發(fā)生過錯所造成的款項不符,多款上交、少款自負。

  12、 了解設備性能及排除常見故障的方法,遇到收銀機故障和自己解決的問題,

  要及時上報。

  13、 收銀中遭遇突發(fā)事件應及時鎖好錢箱,保持冷靜并與當班店長配合做出應對處理。

  14、 遵守公司財務的各項管理制度,具備良好的職業(yè)首先和責任感。

  收銀員規(guī)章制度 6

  (一)班前準備工作

  1、前廳收銀員準時到崗簽到,由前廳收銀員領班監(jiān)督執(zhí)行,并編報考勤表。

  2、清點上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金,各種資料齊全后,在登記簿上簽字辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。

  3、領用前廳收據(jù),檢查順序號,如有缺號、短頁應立即退回;下班時,未使用的收據(jù)應辦理退回或轉(zhuǎn)交手續(xù)。

  4、閱讀主管留言記事本,注意主管提出的問題,在該班工作中加以糾正。

  (二)原始單據(jù)的使用:

  1、預收房金收據(jù):此單據(jù)連號三聯(lián)。當客人入住付費后,開出此單據(jù),第一聯(lián)留存;第二聯(lián)交給客人;第三聯(lián)同原始訂房單一起,放在客人帳單里。(注:在收取散客客人房金時,需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單,國內(nèi)長途100元,國際長途 1000元)。

  2、雜項收費單:此單據(jù)共兩聯(lián),用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費憑證,如預收冰箱費等。開出此單據(jù)時,需要注明收費名稱及收取日期,并請客人簽字。第一聯(lián)留存;第二聯(lián)放在客人的帳單里。(注:此單據(jù)必須有客人簽字)如果客人入住時結(jié)清此項費用,則無須開出此份單據(jù),而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、起始日期,將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。

  3、發(fā)票:當客人結(jié)清有關費用時,需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下,與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián),則需統(tǒng)一保存在會議帳單內(nèi))。

  4、備用金:分為兩類情況,第一類:收銀員收入比備用金多的押金時,下班時與當班次單班結(jié)帳單放在一起,投入保險柜中;第二類收銀員本班次退款大于收銀,即已動用備用金時,下班時應將本班次單班結(jié)帳單與剩余備用金一起轉(zhuǎn)入下一班次,直到可以補夠備用金時為止。

  5、結(jié)帳單:

  (1)客人結(jié)帳時,打印出“匯總帳單”,請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。

  (2)當班次結(jié)束時,由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結(jié)清客人帳單歸放一起,單獨放置在相應的帳單夾里,以供當日夜審審核。

  6、信用卡、外幣、支票的傳遞:由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負責簽收,同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期(對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結(jié)帳,不得出現(xiàn)信用卡過期;支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效)。

  7、電腦班次更換:本班次結(jié)束前,打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結(jié)帳單”,及時退出個人操作號。

  (三)、配合計算機操作時的規(guī)定接待員每日早班在中午 12:00,中班在18:00,夜班在 23:30之前核準計算機房態(tài),由當班領班抽查。

  如經(jīng)當日夜審審查明,確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費,責任歸當班接待員。

  1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息(姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限),特別對于長包房客人的簽證加以核查,填寫客人信息表,為次日早班催促客人,補登新的信息。

  2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”,及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。

  3、收銀員每日打印兩份單班帳單,由每日夜班整理當日四班次單班結(jié)帳單及總班結(jié)帳單,并分別放入帳夾內(nèi)。

  4、結(jié)帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時,應請機房人員或當日領班簽字后調(diào)整計算機。

  5、必須加強對拖欠帳款的`催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù);首次出現(xiàn)欠款的客人,由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單,通知到客人本人,此事由早班領班負責落實;對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人,早班領班出具名單,交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處理。

  (四)、發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理

  1、發(fā)票管理

  1)每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得他人代領和代核銷。領用發(fā)票第一本使用完后,要及時送財務部核銷,再領用第二本備用;核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi),以此類推。

  2)填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關項目中,要簽上姓名的全稱),客人消費單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。

  3)核銷發(fā)票時,如發(fā)現(xiàn)發(fā)票副聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號時,經(jīng)管人除要附上書面說明,還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失;

  4)丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經(jīng)管人負責。

  2、兌換水單管理

  1)兌換水單由本人領用和保管,用完45套后,要及時到出納處再領,由出納員根據(jù)收銀員上交報表和水單負責核銷。

  2)根據(jù)客人要求兌換的外幣要辯別真假,按金額填寫水單。填寫時,一式三聯(lián),寫明外幣金額、幣別,按當天匯率折算人民幣的金額,日期及經(jīng)辦人,并請客人簽名,注明外幣編號,寫明房號和證件號碼;水單不得涂改,兌換時不得不開水單,私自套換外幣者作嚴厲處理;遺失兌換水單的視同套換外幣處理。

  3)作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢,并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。

  3、作廢帳單管理

  1)收銀員當班結(jié)束時,對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應送審計稽核,作廢單必須由領班以上人員簽名證實,注明作廢原因。

  2)如事后發(fā)現(xiàn)有差錯,但又查不到保存的帳單,其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔,同時還要追究原因。

  (五)、現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序

  1、現(xiàn)金

  1)收現(xiàn)金時,應注意辨別真假、幣面是否完整無損;外幣應確認幣別,按當天匯率折算,缺角和被涂劃明顯的外幣拒收(馬幣、新加坡幣不能有裂痕,日元、美金不能有缺角);除人民幣外,其他幣別硬幣不接受;

  2)除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外,其它只接受匯率表范圍內(nèi)的外幣。

  2、信用卡

  1)收授信用卡時,應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內(nèi)的信用卡,查核該卡是否已被列入止付名單內(nèi)(刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡一律拒收)。

  2)客人結(jié)算時,將消費金額填入簽購單消費欄,請持卡人簽名,認真核對卡號,有效期,簽名應與信用卡一致。正確無誤后,撕下持卡人存根聯(lián),隨同帳單交客人。

  3)代他人付款,而持卡人沒有入住本賓館或先離店,須請持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款確認書。收銀員應認真核對卡號和簽名,按預住天數(shù)預計金額授權(quán),取得授權(quán)后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名,寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。

  4)信用卡超過限額的,一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC取得授權(quán),如實際消費超過授權(quán)金額應再補授權(quán),一筆消費只能用一個授權(quán)碼,多個授權(quán)碼應分單套購,方可接受使用。

  5)簽購金額如超過授權(quán)金額10%以內(nèi),原授權(quán)碼仍可使用,不須再授權(quán)。

  3、支票

  1)收銀員當班接收客人使用的支票時,應用大寫在支票填上使用的年、月、日(如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期),填上“××賓館”的收銀人名稱,其他項目均按規(guī)定填入(避免遺失被盜用)。

  2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫;(不得用其他顏色水筆或圓珠筆)。

  3)小寫金額前一位必須寫上幣號“¥”,以防涂改;

  4)漢字大寫金額數(shù)字;一律用正楷字或行書字書寫,不得任意自造簡化字;大寫金額數(shù)字到元或角為止,在“元”或“角”字之后應寫“整”或“正” 字;大寫金額數(shù)字有分的,分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改,印鑒不可重復,一經(jīng)涂改,該支票即刻作廢;如因收銀員填錯支票的,一律由收銀員負責催換支票,直至收到款為止。

  5)收取支票時,應檢查是否有開戶行帳號和名稱,印鑒完整清晰,一般印鑒是一個公章二個私章以上,如有欠缺,應先問交票人是否印鑒相符,并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話;本賓館不接受私人支票,如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受的支票,該支票出現(xiàn)問題時,由擔保人承擔一切責任。

  (六)、下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序

  前廳收銀員結(jié)帳工作完畢后,將所收的現(xiàn)金,在現(xiàn)金袋上分別填寫,然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致,并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字,辦理現(xiàn)金交接手續(xù),并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中;當交班人下班時,由接班人一一清點現(xiàn)金口袋,核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致,無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽字。A,B,C,D班依次類推,手續(xù)不變,直到第二天總出納清點前為止。

  (七)、客房訂金處理程序

  賓館對于已簽合同的長住戶,根據(jù)合同的具體內(nèi)容,預收半年至一年的房租訂金,作為抵消長住戶房租費用。根據(jù)權(quán)責發(fā)生制的會計核算原則,將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房帳上;當賓館財務部收到一筆訂金時,前廳收銀也相應地做一筆增加,當客人入住時,以月為核算期,按照房租金額將預付訂金轉(zhuǎn)入在客房帳上,由此房租費用與訂金相互抵消,使房租客帳單為零。

  (八)、外幣兌換工作程序

  1、兌換周轉(zhuǎn)金出入庫程序

  根據(jù)賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務協(xié)議內(nèi)容規(guī)定。銀行地區(qū)分行向賓館提供一定數(shù)量的兌換周轉(zhuǎn)金,由兌換領班專人管理,單設保險柜,并建立嚴格出入庫手續(xù),確保外幣兌換工作的順利進行。外幣兌換周轉(zhuǎn)金通常每天入庫一次,出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽字手續(xù)齊全,準確無誤。

  2、兌換前準備工作程序

  1)收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價,及時更改當天的外匯牌價表。

  2)領用當天所使用的兌換水單,檢查是否連號,是否有短號現(xiàn)象,并辦理領用手續(xù)。

  3)領用并配備大小面值的兌換周轉(zhuǎn)金,辦理出庫手續(xù)。

  3、外幣兌換及承付現(xiàn)金程序

  1)問候:先生/小姐/女士,您好!請問您換錢嗎?

  2)當客人兌換時,首先請客人出示護照或其他證件,方可填寫水單。

  3)經(jīng)辦人接到客人填好的水單時,應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內(nèi)容是否填寫齊全,判斷識別真假外幣,凡是旅行支票,都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查后,由經(jīng)辦人根據(jù)中國銀行賣價或現(xiàn)鈔價,核算成外匯人民幣轉(zhuǎn)交復核員,經(jīng)復核員再次審核無誤后,即可承付現(xiàn)金交經(jīng)辦人。經(jīng)辦人接現(xiàn)金后,復核承付現(xiàn)金是否正確,無誤后連同水單一起呈交客人。

  4)問候:先生/小姐/女士,請您查收,歡迎您下次再來。

  4、外幣兌換營業(yè)日報表的編制程序

  當一筆兌換業(yè)務完畢時,由復核員將水單號碼,兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業(yè)日報上,編表要求是:

  1)按照水單順序號碼一一填寫;

  2)外幣現(xiàn)金、支票分別填寫;

  3)每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。

  5、兌換員下班前,外幣及周轉(zhuǎn)金交接程序:

  1)外幣交接程序:兌換營業(yè)日報表編制完畢后,兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)封好,并在口袋封口處簽上自己的名字,放在指定保險箱內(nèi),待第二天領班查處、清點、匯總。

  2)兌換周轉(zhuǎn)金的交接程序:當A班下班后將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點好轉(zhuǎn)交給B班兌換員,并辦理交接簽字手續(xù)。當B班工作結(jié)束時,將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點好裝入現(xiàn)金袋內(nèi),袋內(nèi)現(xiàn)金應與現(xiàn)金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉(zhuǎn)金余額一致,與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定保險箱內(nèi)。

  (九)、超定額客房掛帳催款程序

  按照賓館規(guī)定,對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房,每星期要進行兩次催款。催款程序為:

  1、打印一份超定額客房掛帳清單。

  2、在明細清單上注明客人離店日期。

  3、取消長住戶超定額掛帳,待月結(jié)帳一次發(fā)單催款。

  4、對持信用卡的客人,如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額,應與信用卡公司聯(lián)系要授權(quán)號碼,此客人不列為發(fā)單催款之內(nèi)。

  5、編制賓客欠款明細表,轉(zhuǎn)交前廳部經(jīng)理查閱賓客欠款表,前廳經(jīng)理根據(jù)客人的情況,決定實際發(fā)單催款名單。由收銀主管簽發(fā)催款通知書,如果客人仍不付款,則由財務經(jīng)理簽發(fā)催款通知書。

  (十)、客人保險箱使用程序

  首先由客人填寫保險箱記錄卡,將房間號碼及姓名填寫在該卡上,經(jīng)前廳收銀員檢查無誤后,將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內(nèi),待客人把錢、物放入保險箱之后,立即鎖好箱門,將鑰匙交給客人。當客人要求打開保險箱時,要在登記卡背后欄內(nèi)逐項登記,登記內(nèi)容:開箱時間、房間號碼、客人簽字等?腿撕炞忠c登記卡正面簽字一致,方可取出錢物。當客人退還保險箱鑰匙時,立即注銷登記卡。

  收銀員規(guī)章制度 7

  1、負責本班次網(wǎng)吧客戶機一切軟、硬件故障的處理或解決;

  2、負責檢查核對本班次網(wǎng)吧客戶機及工具的'完好與準確;

  3、負責界定各區(qū)域當班網(wǎng)管的工作內(nèi)容;

  4、負責本班次網(wǎng)管用餐時間的工作協(xié)調(diào);

  5、認真帶領本班次網(wǎng)管進行交接班;

  6、負責本班次客戶端易損配件(鼠標、鍵盤、耳麥等)的報損調(diào)換;

  7、負責帶領本班次網(wǎng)管對營業(yè)場所內(nèi)客戶端的安全巡視檢查;

  8、完成值班經(jīng)理臨時交辦的工作。

  收銀員規(guī)章制度 8

  商場收銀員崗位職責規(guī)范

  一、必須遵守商場的一切規(guī)章制度及收銀的操作流程,熟練操作收銀機器。

  二、服從排版,不得無故曠工、擅自漏崗,未經(jīng)允許,收銀員之間不得私自竄崗,如違規(guī),立即下崗。

  三、上崗時必須著工作服,化淡妝。在崗時身上不得帶現(xiàn)金,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視違規(guī)處理

  四、工作中不得接打電話、聊天、會客,不得在款臺內(nèi)化妝、看書、看報紙及吃零食。

  五、收銀員無權(quán)將任何單據(jù)或商品編碼作廢或涂改,負責保管所有收銀單據(jù),如發(fā)現(xiàn)遺失或涂改未經(jīng)主管簽字認可,視違規(guī)并賠償。收銀組長定期核實并上交。

  六、收款時,微笑服務,要求“唱收唱付”且款項要當面點清。

  七、負責整理收取的'現(xiàn)金、信用卡購物單及轉(zhuǎn)賬支票,打印收款日報表并蓋收銀員名章,登記備查賬。

  八、收取轉(zhuǎn)賬支票時必須仔細檢查。

  九、信用卡超限額時,須立即電話通告銀行索取授權(quán),未經(jīng)授權(quán)不得擅自結(jié)算,否則由此造成的損失當事人賠償。

  十、樓層設立支票收款臺,收銀員必須認真做好登記工作,收取的支票應及時送交,以便款項能及時入賬。

  十一、辦公、包裝用品等應及時申報計劃,提前領取。

  十二、配合公司營銷策劃部做好活動的解釋工作,同時按照財務要求

  做好特殊記錄。

  十三、除收銀員外,其他無關人員不得進入收銀臺操作收銀機器(出現(xiàn)故障時,維護處理人員除外)。未經(jīng)培訓的不得上機操作。 十四、收銀員不得自行開關收銀機器。

  十五、嚴禁隨意插)拔收銀機器的插頭插座。

  十六、收銀員應保持收銀機器的清潔,禁止在收銀機鍵盤及其他部位放置一切雜物及個人物品。

  收銀員規(guī)章制度 9

  網(wǎng)吧收銀員領班崗位職責

  1、負責管理本班次網(wǎng)吧收銀臺、商品部和商務中心的日常工作,使之高效、有序、嚴謹?shù)倪\行;

  2、熟悉收銀臺的各種設備,熟練操作與收銀工作相關的計算機軟件、硬件;

  3、熟悉并能熟練使用商品部的各種設備及商品的`名稱、單價、規(guī)格等要素;

  4、熟悉并能熟練操作商務中心的各種設備,并提供相關服務;

  5、負責本班次商品購進并組織銷售等工作;

  6、負責組織和完成收銀臺、商品部和商務中心交接班的工作;

  7、負責合理安排和協(xié)調(diào)當班收銀員及商品部收銀員的工作內(nèi)容;

  8、負責本班次網(wǎng)吧收銀員及商品部收銀員用餐時間的工作協(xié)調(diào);

  9、完成值班經(jīng)理臨時交辦的工作。

  收銀員規(guī)章制度 10

  一、收銀職責和權(quán)限設臵:

  1、收銀員:

  每日上班前打卡并提前十分鐘到收銀點(中餐廳)簽到,查看收銀交接班本是否有工作交接。

  2.到收銀柜臺時做好工作前準備,首先檢查所有用品:賬單、發(fā)票、信用卡簽購單等是否足夠并及時領取。對照有關交接、領用薄,核對各類需要記錄使用、控制的用品是否與實際相符例如:賬單、發(fā)票要連號使用,要做好上下班交接記錄。做好其它各項準備工作譬如:看“交接本”等搞好衛(wèi)生,保持工作環(huán)境清潔。

  3.餐廳營業(yè)時,服務員下“點菜單”給收銀臺時,收銀員要及時、準確地把“點菜單”所列項目進行“劃價”,完畢把“點菜單”按其所標房、臺號對號入座放“點菜單架”,如“點菜單”有疑問,要及時向“樓面”查詢。

  4.當“樓面”通知結(jié)賬時,首先聽要點說明清楚房號、臺號,然后準確的把所屬房、臺號的“點菜單”全部拿出,計算出結(jié)賬金額,防止多計、少計、重計。將計算出的總額告訴服務員,由服務員向賓客結(jié)算。

  鮮,香煙,酒水等)。給予折扣要按酒店有關規(guī)定嚴格執(zhí)行。賬單上的任何更改必須標注原因,并有授權(quán)人簽字。

  (1)、操作程序

 、、餐飲收銀員要求準確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務制度,對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā)。

 、、餐飲收銀員要求收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>

 、邸⒉惋嬍浙y員要求工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。未經(jīng)公司總經(jīng)理同意任何人不得擅自挪用營業(yè)款。如有大筆開支急需支付,須先上報公司財務部,報經(jīng)總經(jīng)理同意后由餐飲經(jīng)理寫借條借款,用后及時報帳,補回營業(yè)款。

 、、餐飲收銀員要求接受信用卡結(jié)賬時,應認真依照銀行有關規(guī)定受理。

  ⑤、餐飲收銀員要求每班營業(yè)結(jié)束時,必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致,并做好交班工作,不得向外泄露有關本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。

 、蕖⒉惋嬍浙y員要求愛護及正確使用本部門各種設備(如電腦、打印機、點菜器、對講機、驗鈔機等),并做好清潔保養(yǎng)工作。

  ⑦、餐飲吧臺酒水均按內(nèi)部調(diào)撥單規(guī)定的零售價銷售,嚴禁借調(diào)、代銷外部商品,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以借調(diào)、代銷商品兩倍的罰款,未經(jīng)總經(jīng)理批準不得以進價出售商品,商品調(diào)價由財務、吧臺二方處理賬務。

 、唷⒉惋嬊皬d收銀員應對所有票證進行統(tǒng)一管理,票證有收銀領班負責,班班交接時必須對所有票證的開具記錄完整,交班完備后應及時撤出本班次工號,以免其他收銀員用本班次的工號操作。所有收銀員無權(quán)為顧客或他人多開(撕)發(fā)票,違反者給予多開(撕)發(fā)票5-10倍罰款。

 、帷⑶皬d收銀員應嚴格按照軟件操作要求和收入分類原則操作,嚴禁隨意更換、調(diào)整、沖抵收入項目。

 。2)、打折權(quán)限:對持有酒店一卡通的客人,收銀員可直接按一卡通的相應標準給予折扣,但必須在電腦小票上注明卡號,并由持卡人簽字后方可有效。

 。3)、代金券:收銀員應認真核對代金券的真?zhèn)渭耙?guī)定期限,在規(guī)定期限內(nèi)可視同現(xiàn)金結(jié)算,代金券超額消費部分應補足現(xiàn)金,不設找零。

  (4)、每日結(jié)帳后將收銀電腦小票(結(jié)賬單)、酒水單、簽單結(jié)算單一并組成一套完整的銷售憑證,于全天營業(yè)結(jié)束時,匯總作出銷售日報表,并盤存當天營業(yè)款,經(jīng)餐飲經(jīng)理簽字確認后,將銷售憑證、銷售日報表及現(xiàn)金一并交公司財務。

  2、餐飲經(jīng)理、營銷經(jīng)理:

  (1)、指定人員每天對點菜單與出菜單;點菜單與收銀單;酒水單與收銀單一一進行核對,并檢查是否有差錯發(fā)生,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,如有差錯,追究相關人員責任。

  (2)、打折權(quán)限:公司內(nèi)部員工到餐廳用餐,憑工作牌可以享受7折優(yōu)惠,但必須由餐飲經(jīng)理簽字生效;公司內(nèi)部接待須報總經(jīng)理批準后方可就餐,并有具體接待人簽字。

  1、酒水單

  酒水單(酒水出庫單)一式二聯(lián),一聯(lián)用于電腦輸單結(jié)帳,由收銀員將結(jié)賬單訂在一起,作為附件與當天銷售日報表一起交財務審核。一聯(lián)用于吧臺銷售出庫,作記賬依據(jù)。酒水單必須有吧臺服務員簽字。 2、結(jié)賬單

  結(jié)賬單可打印二聯(lián),一聯(lián)用于客人結(jié)帳,一聯(lián)由收銀員將酒水單附在一起交財務審核。打折、減免賬單必須有餐飲經(jīng)理簽字。 3、退菜單

  退菜單的開具流程與酒水單相同,單據(jù)送達后廚和吧臺時,必須有后廚或吧臺簽字確認,并有盯臺服務員簽字。如未經(jīng)有關人

  員同意,擅自退單,一經(jīng)查出由相關責任人承擔相應的經(jīng)濟損失。

  6.結(jié)算方式主要有:現(xiàn)金、信用卡、轉(zhuǎn)房賬、掛應收賬及內(nèi)部消費(行政部董事長,內(nèi)部掛賬針對酒店招待及宴請,劉洋帳,總經(jīng)理賬戶,房含早餐,集團內(nèi)部消費)賬等,收銀員必須熟悉各種結(jié)賬方式的具體操作規(guī)程。

 、.凡實際客人現(xiàn)付的賬單都要蓋“現(xiàn)金收訖”章,款待的注明ent。 ⅱ.用信用卡結(jié)賬的需客人出示本人身份證,如有需要將身份證號碼抄在賬單上,在打印出信用卡單后,要請客人在信用卡商戶存根聯(lián)上簽名。 ⅲ.轉(zhuǎn)房賬結(jié)算,先確認房號,打電話至前臺詢問是否可以掛賬,如果可以則打印核對賬單讓客人在賬單上標明房號,請客人簽名,然后送至前臺,同時收銀留的一聯(lián)必須有前臺當班員工簽名或蓋章方為有效,如果不可以,則請客人付現(xiàn)金或信用卡等其他付款方式。

 、.如果客人與我公司有簽訂掛賬協(xié)議,則查對財務部發(fā)出的“協(xié)議書”,核對客人在賬單上的簽名是否一致。 ⅵ.如是酒店宴請的則嚴格按照酒店的宴請制度辦理。宴請人提前填寫內(nèi)部招待申請單,依照上面所定餐標標準進行,所消費項目正常收取費用,內(nèi)部招待直接不收取服務費。

  7.開發(fā)票時應注意事項:發(fā)票必須順碼使用,不得涂改,作廢的發(fā)票必須保留各聯(lián)并裝訂保存,金額大小寫要一致、規(guī)范,不得多開、私開、重開發(fā)票。

  8.本班收銀工作完畢,首先把當班的賬單按結(jié)賬方式分類匯總并進行核查。接著清點當班的現(xiàn)金、信用卡簽購單,填寫“收銀繳款袋”并將相應的'“現(xiàn)金”、“信用卡簽購單”等裝入“繳款信封”,然后填寫收銀報表,將當班的賬單和收銀報表一起上交財務部。

  9.在上述工作完畢后,應打電話至保安值班室,在酒店保安人員的護送下將當班次的現(xiàn)金收入投放到前臺收銀處的保險柜里,并與保安人員一起在投款登記表上簽名。

  10.收銀員下班前要作好如下幾項工作:

 、.檢查各類用品是否缺乏并提醒下一班次的同事補領。

  ⅱ.有關登記簿是否已記錄(發(fā)票明細表填寫齊全,備用金交接正確)。 ⅲ.將賬單或發(fā)票的起止號碼登記在交班本上。 ⅳ.本班需要對下一班的交接是否已記錄清楚。 ⅴ.抽屜是否上鎖。 ⅵ.搞好工作范圍衛(wèi)生。

 、.每日最后一班收銀下班時要把備用金及鑰匙交回夜審核數(shù)員保管。 ⅷ.收銀員完成本班工作后,一定要及時簽退,同時留意是否有留言。 篇二:獨立餐飲收銀管理制度收銀管理制度

  1、收銀員必須有擔保或押金。

  2、保持收銀臺干凈整潔,熟練收銀操作程序。

  3、熟悉菜品及菜品價格,標餐的菜品明細必須輸入電腦并審核其價格,嚴格控制超標(如有客人要求不輸明細的附手工明細單)。

  4、權(quán)限范圍內(nèi)打折、退單、免單、招待費、少計時間都必須有主管級以上人員簽字,招待費必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,否則財務上不予認可,由收銀員補交。

  收銀員規(guī)章制度 11

  1、準確、快速地做好收銀結(jié)算工作;嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務制度,對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。

  2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>

  3、工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長款上交,短款自付”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向上級匯報。

  4、不得將公款挪作私用。任何人不得用錢箱里的錢,禁止白條抵賬。

  5、除收銀員外,其他無關人員不得進入收銀臺操作收銀機。

  6、收銀員應保持收銀機的清潔,禁止在收銀機鍵盤及其它部位放置曲別針、大頭針、票據(jù)等物品,不許在收銀機外殼上寫字。收銀臺上不許存放水杯、暖水瓶等物品。(愛護及正確使用各種機械設備,并做好清潔保養(yǎng)工作)

  7、收銀員在關閉錢箱時應輕輕推合,不許用力過猛。

  8、對于收款機、pos機等收銀專用工具必須保護好,如出現(xiàn)人為的機器損壞或故障,所產(chǎn)生的維修費用由當時值班的收銀員負責;如機器出現(xiàn)故障不允許私自修理,應及時通知收銀組長,由專業(yè)人員進行修理。

  9、嚴格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀容儀表的整潔大方。

  10、工作中收銀員不得打電話、與導購聊天、嬉笑或打鬧,不得在款臺內(nèi)化妝、看書、看報紙及吃零食,如有發(fā)現(xiàn)必重罰。

  11、每日8:25—8:35到財務室領取備用金。

  12、結(jié)賬收款時,微笑服務,對所收現(xiàn)金要堅持唱收唱付,及時驗鈔,避免不必要的麻煩。

  13、管好用好發(fā)票,做到先結(jié)賬,后開票,開票金額與所收現(xiàn)金及機打票金額必須相符;禁止給顧客多開發(fā)票,如發(fā)現(xiàn)定重罰;對廢票要及時更正。(由于現(xiàn)在發(fā)票禁缺,能不開發(fā)票就不開。對于賣場金額較大的',比較難纏的顧客,當時可以開。渠道部或業(yè)務要開票時,必須有財務的通知,才可以開。對于給顧客要快遞的發(fā)票一定要寫明時間,如有顧客打過電話來的第一時間記下來,通知收銀組長)

  14、刷卡機必須結(jié)賬,刷卡時要認真核對金額及卡號,不能多刷也不能少刷,如發(fā)現(xiàn)多刷或少刷,看金額多少處以不同程度的罰款。

  15、不允許利用pos機給顧客倒現(xiàn),如發(fā)現(xiàn)必重罰。

  16、收銀員必須保證所收錢款的準確性,財務小票與機打小票必須一致,如在財務抽查中發(fā)現(xiàn)錯誤的,定重罰。

  17、收款時如發(fā)現(xiàn)條碼與價格不符或數(shù)量不符的,先問清顧客所要的商品,再與導購確認條碼或數(shù)量,在結(jié)帳。

  18、交接班時錢款必須當面點清,交接本填寫必須清晰、明確、不允許有涂改,確認無誤后雙方簽字。

  19、款臺所需要的皮筋、訂書釘?shù)绒k公用品須在每周五填寫申請單,交于行政,在下周二領取。

  20、服從排班,不得無故曠工、擅自漏崗,未經(jīng)允許,收銀員之間不得自串崗,請假或倒班,如發(fā)現(xiàn)私自倒班的情況,按曠工處理。

  21、上班不允許帶打卡,如有發(fā)現(xiàn)直接按公司制度執(zhí)行處罰,吃飯時或離開款臺時,必須通知收銀組長和另一位收銀員,或讓店長、店長助理替你收款,吃飯時間不得超過30分鐘。超出部分按超出時間做相應處罰。上班時間不得擅自離崗,如有發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

  22、注意拿假錢和故意騙錢的人,保管好自己的財務,收好收銀章,避免財物損失。收銀章必須收于柜子或抽屜里,禁止擺放于桌面上,如有發(fā)現(xiàn)定重罰。

  23、離職要提前一個月寫辭職申請。

  收銀員規(guī)章制度 12

  商場收銀員管理制度

  一、 關于收銀員考勤管理規(guī)定。

  1.收銀員(正常班)須每天早上8:20之前進行考勤,(晚班)須每天上午10:00之前進行考勤,否則記為遲到,除休班、請假人員,全員參加晨會(晨會時間:8:30),晨會結(jié)束后8:40列隊通過員工通道進入商場各樓層經(jīng)營區(qū)域,打掃收銀臺,準備營業(yè);下班考勤時間19:00之后,否則記為早退。員工每月無故遲 到、早退一次,罰款10元;遲到、早退二次,罰款20元; 遲到、早退三次,罰款100元;超過三次的根據(jù)情況進行嚴重處理。

  2.收銀員休假、請假必須提前一天填寫請假審批單,按部門領導審批順序簽字,遞交辦公室。對沒有請假申請單 請假、休假的員工,一律記為曠工(特殊情況需開具證明) 。

  二、 關于收銀員儀容儀表的相關規(guī)定。

  1. 上班期間必須統(tǒng)一著工裝, 統(tǒng)一佩戴工牌, 杜絕穿休閑褲、 緊身褲及帶有裝飾物的褲子。

  2. 上班期間統(tǒng)一穿黑色布鞋或皮鞋,禁止穿涼鞋、涼拖、運動鞋及露腳趾的鞋。

  3. 員工需淡妝上崗,長發(fā)需盤起來,禁止披肩散發(fā)、化怪異妝、梳怪異發(fā)型及頭發(fā)染怪異顏色。

  4. 收銀員禁止趴在收銀臺上睡覺。

  三、 關于收銀員崗位職責的規(guī)定。

  1. 收銀臺內(nèi)衛(wèi)生要干凈、整潔,無關物品不放到收銀臺。

  2. 接待顧客要做到四點:主動、熱情、耐心和周到,熟知商場平面分布圖、各商戶位置及銷售品牌,以便于更好的為顧客服務,回答顧客咨詢,收銀員不得以任何理由與顧客發(fā)生爭執(zhí)。

  3. 工作認真細致,具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力,收款時要唱收唱付,快速、準確收取貨款,規(guī)范操作,當顧客刷卡支付貨款時,刷卡成功后 必須親自把卡交至顧客手中。

  4. 工作中暫離崗位時,要注意貨款安全,鎖好抽屜,并通知附近各經(jīng)營區(qū)域以及同樓層其他收銀臺。

  5. 不得向無關人員和外界泄露公司營業(yè)收入情況及有關數(shù)據(jù),非工作人員不得進入收銀臺。

  6. 下班做好結(jié)賬工作,記錄貨款明細,收好備用金、公章及 POS機,關閉電源后離開收銀臺。

  四、 關于收銀員休班的`規(guī)定。 1.每天收銀員休息兩人,.如遇特殊情況,再臨時調(diào)動收銀員替班到崗。

  五、 關于收銀員到崗交接班的規(guī)定。

  1.收銀員交接班時,當班遺留問題相互轉(zhuǎn)達,貨款和周轉(zhuǎn) 備用金要當面盤點清楚,做到賬實相符,不得以任何借口借 給任何人或私自挪用。

  2.收銀員中午替崗期間所收貨款進賬后需在打印的收銀單上簽字,至少一式兩聯(lián)。

  3.收銀員休班期間的早會內(nèi)容,由替班人員傳達。

  六、 屬于收銀員違紀行為的相關規(guī)定。

  1. 上班時串崗、扎堆聊天;

  2. 長時間接打私人電話;

  3. 對顧客不禮貌,接待顧客生硬、頂撞、推卸責任;

  4. 未履行崗位職責,給公司造成輕微損失;

  5. 未經(jīng)公司領導批準終止工作、擅自脫離崗位;

  6. 工作期間睡覺、上網(wǎng)、看電影等;

  7. 工作態(tài)度惡劣、侮辱他人;

  8. 因服務態(tài)度不好導致顧客向公司投訴;

  9. 私自索取他人禮物或回扣;

  10. 泄露營業(yè)收入及財務機密。

  收銀員規(guī)章制度 13

  收銀員崗位職責:

  收銀主管崗位職責

  (1)負責收銀部工作,確保收銀工作正常進行

 。2)負責收銀員排班,及時發(fā)放收銀員所需用品和備用金

 。3)收銀機出現(xiàn)不能解決的故障應及時通知電腦部或銀行

 。4)清點營業(yè)款,核對有關單據(jù),打印各收銀員當班報表(差異表)

 。5)每月3日前將收銀短款上報財務,并督促短款人員上報前交清

 。6)及時將人員變更情況報POS主管,更改相應的密碼

 。7)嚴肅處理收銀員的差錯或過失

 。8)定期或不定期對收銀員進行業(yè)務培訓和考核

 。9)宣達公司文件精神并監(jiān)督執(zhí)行情況,收集合理化建議報有關部門營業(yè)前

  1、發(fā)放備用金及零鈔,與財務交接各種單據(jù)。

 。1)銀行POS機電腦單及銀行手工壓卡單交出納。

  (2)與電腦部對接上日收銀時存在的問題。

  2、監(jiān)督收銀員檢查收銀機設備

  營業(yè)中

  3、巡視收銀區(qū),及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。

  4、與相關部門對接收銀中的問題。

 。1)對銀行卡出現(xiàn)的問題與銀行對接。

  (2)了解收銀員的服務情況。

  5、與財務部兌換零鈔。

  6、抽查各款臺收銀員的操作及服務情況

  7、必要時在收銀臺頂崗。

  8、處理收銀口的各種投訴并向部門經(jīng)理反饋。

  9、記錄當班收銀情況,與另一班主管交接。

  營業(yè)后

  10、檢查收銀員關機及營業(yè)結(jié)束工作

 。1)下班后收銀員必須退出營業(yè)結(jié)束狀態(tài)

  (2)所有收銀設備關閉

 。3)對所有銀行卡進行結(jié)帳并關閉銀行POS機設備

  (4)將所有辦公用品鎖入抽屜

 。5)將收銀機防護罩罩好

  11、收取營業(yè)款、備用金及各種單據(jù),并與金庫作好營業(yè)款交接工作

  收銀員崗位職責

  (1) 遵守商場的各項規(guī)章制度,服從主管的工作安排

  (2) 規(guī)范、熟練地操作,確保收銀工作正常進行

  (3) 保管好收銀臺的配套物品及單據(jù)。

  (4) 文明接待每一位顧客,做到唱收唱付,短款賠償

  (5) 不擅離崗位或做與工作無關的'事

  (6) 不私自調(diào)班或換臺

  (7) 不帶私款上崗、不貪污公款、私兌外幣或?qū)I業(yè)款帶出場外

  (8) 認真填制“繳款單”和“儲值卡登記表”等單據(jù)。

  (9) 遇收銀機故障或自身無法解決的問題,應及時上報收銀主管

  (10) 經(jīng)收銀主管批準離崗應將收銀機退回到“請輸入密碼”狀態(tài),取下機用鑰匙,鎖好抽屜,收銀臺放上“請稍候”的告示牌

  (11)做好交接的手續(xù),按“繳款單”如數(shù)上交營業(yè)款

  (12)搞好收銀臺周圍的衛(wèi)生

  (13)向收銀主管提出合理化建議或意見

  營業(yè)前

  1、 到指定地點領取備用金,并在登記本上簽名,兌換充足的零鈔

  2、 到達收銀臺后打開總開關,依次開UPS電源、顯示屏、主機,輸入密碼,進入銷售狀態(tài),核對操作號是否正確,打開錢箱,放入備用金

  3、 對所在收銀臺的銀行卡機結(jié)帳

  4、 認真檢查收銀機、讀碼、解碼器是否正常,如有異樣立即向主管匯報

  5、 將營業(yè)所需的用品擺放好,清點是否齊全,檢查購物袋存量是否足夠營業(yè)中

  6、 分類整理好有關促銷宣傳單,準備營業(yè)

  7、 顧客來到收銀臺前,收銀員應及時接待。

  8、 商品輸入機時要求正確仔細核對每個商品的條碼玉價格,并核對大小寫是否一致

  9、營業(yè)中遇電腦故障而無法自行處理,立即通知電腦部

  10、所有退換按公司<<商品銷售退換貨管理規(guī)定>>嚴格執(zhí)行

  11、熟練地為顧客分類裝袋,易碎商品,及時提醒顧客。交易完成后主動將零錢和電腦小票遞到顧客手中

  12、儲值卡結(jié)算時應注意:

 。1)刷卡后核對卡、屏的卡號是否一致,并向顧客讀出余額,確認后再核對打印的卡號

  (2)儲值卡余額不足時,必須收回,下班交收銀主管

 。3)當收到掛失的儲值卡必須交相關部門協(xié)助處理,同時報告主管或經(jīng)理

  13、交接班應注意:

 。1)交班人向顧客解釋:“對不起,我們下交班,請稍候。”迅速將營業(yè)款、卡等放入錢袋,退出自己的密碼,接班人輸入自己密碼,核對操作員號后立即收銀

 。2)對所有銀行卡機進行結(jié)帳,分類裝訂所有單據(jù)

 。3)收銀臺所有辦公用品一一清點、交接

  營業(yè)后

  14、拿好備用金、營業(yè)款及各類單據(jù)到指定地點填單,收款超過一定金額,應及時上交財務部門

  15、按公司規(guī)定的金額留存?zhèn)溆媒?/p>

  16、收銀員按規(guī)定格式填寫現(xiàn)金繳款單,要求字跡工整清晰,不得涂改

  17、拿好現(xiàn)金繳款單、備用金、營業(yè)款到指定地點交主管簽收,收銀員將備用金有序地放入保險柜內(nèi),并在登記本上簽名

  18、晚班收銀員須待顧客全部離場后方可退出工作狀態(tài),再按規(guī)定關機,鎖好收銀專章及辦公用品,交出鑰匙,罩好機罩

  收銀員規(guī)章制度 14

  網(wǎng)吧收銀員崗位職責

  1、熟悉各級政府及公司有關上網(wǎng)的各項規(guī)定,熟練掌握以會員制度為核心的`各項營銷制度,并負責向客戶解答;

  2、熟悉收銀臺的各種設備,熟練操作與收銀工作相關的計算機軟件、硬件;

  3、負責網(wǎng)吧收銀臺交接班的會員卡、物品及現(xiàn)金交接;

  4、對待客人主動熱情,必須做到唱收唱付;

  5、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,尤其是財務規(guī)章制度;

  6、收到客人發(fā)送的請求服務的信息,應及時給予回復和轉(zhuǎn)告相關人員為客人提供服務;

  7、負責清理網(wǎng)吧收銀臺內(nèi)的衛(wèi)生并保持整潔干凈;

  8、完成收銀員領班臨時交辦的工作。

  收銀員規(guī)章制度 15

  第一章總則

  第一條為了加強企業(yè)的資金管理,保障企業(yè)財產(chǎn)安全,規(guī)范收銀員的管理工作,結(jié)合公司的實際情況,特制定本制度。

  第二條制定依據(jù):根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》等國家法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的相關規(guī)定。

  第二章適用范圍

  第三條本制度適用于宇佳時代廣場下設的各收銀點。

  第三章崗位職責

  第四條嚴格堅守“廉潔、守法、誠實、負責”八字理念。

  第五條遵守企業(yè)《員工手冊》及其他各項管理規(guī)定,服從企業(yè)管理及領導安排。

  第六條快速、準確、及時地收取銷售款項或營業(yè)款項。

  第七條工作認真細致,具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力。

  第八條負責收銀點各項費用的收取、核算、統(tǒng)計和匯總工作,在業(yè)務和日常管理中接受財務信息部的領導和監(jiān)督,保證做到日清月結(jié),賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據(jù)相符。

  第九條收銀員必須熟悉營業(yè)場所的運作、營業(yè)及消費情況,協(xié)助服務人員答復顧客的咨詢,提供相應的便民服務。

  第十條消費完畢須向顧客致意道謝,回收顧客消費單后核對并打印賬單呈示給顧客確認結(jié)賬。

  第十一條收款時要求吐字清晰,嚴格遵守“唱收唱付”的原則,現(xiàn)金收付必須提醒顧客當面清點,交付無誤后請顧客簽名確認并向客人道別,使其滿意離去。嚴禁"摔、甩、扔、丟"。

  第十二條保持頭腦清醒,嚴格遵循轉(zhuǎn)賬程序,確保轉(zhuǎn)賬成功和無遺漏票據(jù)或賬單。

  第十三條當結(jié)賬顧客相對集中時,須禮貌請顧客稍候并提高結(jié)賬速度或及時申請援助。

  第十四條妥善保管錢物、票據(jù)、賬單并按規(guī)定時間結(jié)算和上繳財務信息部。內(nèi)部簽單、優(yōu)惠折扣、免費消費賬單應及時找公司授權(quán)領導簽名確認。

  第十五條與銷售人員、售后人員或服務人員保持良好的溝通和協(xié)作,防止發(fā)生錯漏或交接失誤。

  第十六條負責公司財產(chǎn)(收銀機、驗鈔機、電腦、打印機、POS機等)的保養(yǎng)工作。

  第十七條負責收銀臺區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作。

  第四章工作規(guī)范

  第十八條嚴格執(zhí)行財務制度,遵守財經(jīng)紀律,接受財務監(jiān)督,遵守公司的考勤制度。

  第十九條必須嚴格遵守“六必須,八不準”:

  1、六必須:①、必須按規(guī)定整齊著裝;

 、、必須發(fā)型規(guī)范、淡妝上崗、坐姿端莊;

 、、必須精神飽滿、主動熱情、微笑待客;

 、堋⒈仨毼拿鞫Y貌、使用普通話,文明用語和唱收唱付;

 、、必須保持收銀臺干凈整齊;

 、、必須定期核對賬款,兩者保持一致。

  2、八不準:①、不準在收銀臺內(nèi)聊天、嘻笑、打鬧;

 、、不準在當班時間擅自離臺、離崗、停臺;

 、、不準在收銀臺內(nèi)看書、看報、上網(wǎng)等非工作內(nèi)容;

 、堋⒉粶室渣c款、結(jié)賬為借口,拒收和冷漠顧客;

 、、不準在收銀臺工作范圍內(nèi)進行會客、吃東西、喝飲料等私人行為;

 、蕖⒉粶侍、蹬、翹、靠、坐收銀臺等不規(guī)范姿勢;

 、摺⒉粶食霈F(xiàn)與顧客爭吵辱罵歐打等有損公司形象的行為。

  第二十一條收取現(xiàn)金必須正反兩面過驗鈔機檢驗真?zhèn),杜絕收取假幣。如出現(xiàn)假幣,由當班收銀員負責。

  第二十二條不得擅自從營業(yè)款中坐支現(xiàn)金,未經(jīng)公司領導批準,不得將營業(yè)現(xiàn)金收入用于他處或借給任何單位和個人。

  第二十三條不得任意篡改結(jié)算賬單和電腦單據(jù),如發(fā)現(xiàn)錯收、錯輸需要調(diào)整金額、幣種和減數(shù)時,必須有充足依據(jù)和經(jīng)過說明書經(jīng)當班主管人員簽名確認并在單據(jù)調(diào)整登記簿作好記錄備查后方可調(diào)整電腦數(shù)據(jù)。

  第二十四條遵循公司授權(quán)規(guī)定,嚴格執(zhí)行折扣權(quán)限,在賬單上必須有公司授權(quán)人員簽名認可或附上相關批示,交財務部核查。

  第二十五條除財務人員盤點貨物或公司領導例行檢查外,杜絕非當班收銀員及非收銀員(包括管理人員)進入收銀臺工作范圍。

  第二十六條嚴格遵守企業(yè)保密制度,除公司領導批準外不得讓無關人員動用電腦、收銀機或翻看企業(yè)營業(yè)收支情況和顧客資料,不得向無關人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經(jīng)營收入情況。

  第五章工作流程

  第二十七條必須嚴格依照班次表時間上班并辦理上崗登記,不得隨意調(diào)整班次。如果確實需要調(diào)整,必須提前兩天向收銀領班或部門領導申請。第二十八條收銀員班次表由各收銀點的收銀領班或部門主管編排,呈部門經(jīng)理批準并監(jiān)督執(zhí)行。

  第二十九條提前十五分鐘到崗更換工服,佩戴工卡,做到儀容儀表整潔。上班前須將私人物品(如掛包、手提袋、錢包等)鎖在收銀員專用的柜臺里,不得攜帶私人物品及錢款上崗,避免與公司錢物發(fā)生混亂。

  第三十條收銀員到崗后,首先做好收銀臺的衛(wèi)生清潔工作和檢查收銀設備的運行情況是否正常。

  第三十一條收銀員不同班次之間的交接、收銀員與收銀領班、部門主管或出納人員備用金的交接,雙方必須嚴格核對無誤后在交接登記簿上確認簽收。第三十二條工作交接時必須按公司有關規(guī)定和財務規(guī)范逐項交接,交接要準確、及時、迅速;若因交接不清出現(xiàn)問題的,相應責任由發(fā)現(xiàn)問題時的當班收銀員承擔。

  第三十三條領取當值班次所需使用的賬單及票據(jù)時,應即時檢查賬單及票據(jù)是否順號、缺頁,如有發(fā)現(xiàn)缺號、缺頁或書寫不清晰的應立即退回票據(jù)管理部門。

  第三十四條每天班前必須檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確,如有發(fā)現(xiàn)日期或時間不準確時,應及時通知收銀領班或部門主管進行調(diào)整,并檢查色帶、紙帶、刷卡清單等是否足夠。

  第三十五條每天班前必須查閱收銀員交接記事本并簽名確認,了解當天或上一天的收銀接待情況、需要跟進工作、當班注意事項及遺留的問題,以便及時處理。

  第三十六條收銀員應首先檢查商戶開出的銷售清單內(nèi)容是否齊全準確,如記錄不全則退回給銷售人員、售后人員或服務人員處理。

  第三十七條確認銷售清單上記錄的有關資料齊全準確后,收銀員開始將上述資料正式輸入電腦,輸入完畢后即可等待顧客付款或結(jié)賬。

  第三十八條付款或結(jié)賬程序:

  1、《銷貨交款憑證》一式三聯(lián):第一聯(lián)留存、第二聯(lián)財務、第三聯(lián)為顧客聯(lián)。

  2、顧客要求付款結(jié)賬時,收銀員根據(jù)銷售人員開具的《銷貨交款憑證》(注:銷貨交款憑證上填寫內(nèi)容必須齊全、清晰、準確),如有內(nèi)容填寫不全,應退回銷售柜組補填,合格后錄入收銀機做銷售處理。

  3、顧客交款時,若是現(xiàn)金支付,收銀員在《銷貨交款憑證》上蓋《現(xiàn)金收訖》章,若是信用卡、儲值卡、禮券等方式結(jié)賬,收銀員要在《銷貨交款憑證》上分別注明付款方式,以便日結(jié)分類匯總報賬;

  4、消費的顧客結(jié)賬是辦理掛賬的,則由柜組營業(yè)員將顧客簽名掛賬憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)后,第一聯(lián)存根聯(lián)由收銀員留存,第二聯(lián)財務聯(lián)上交

  財務部入賬作追收欠款之用,第三聯(lián)顧客聯(lián)交顧客作為消費憑據(jù)。

  5、消費的顧客結(jié)賬時出示優(yōu)惠卡(或者由公司授權(quán)人員給予顧客打折)要求打折時,柜組銷售人員應將優(yōu)惠卡或公司批示文件(或者公司授權(quán)人員簽名)和三聯(lián)《銷貨交款憑證》交收銀員按規(guī)定程序辦理打折,如果銷售人員只將一聯(lián)結(jié)賬單交收銀員,收銀員不得給其辦理。

  6、收銀員當班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、修改賬單、作廢單等應由相關經(jīng)辦人員說明作廢或調(diào)整原因,并簽上姓名,由主管人員簽名證實注明作廢或調(diào)整原因后,將調(diào)整單、修改單或作廢單(三聯(lián))上交財務部處理。如事后發(fā)現(xiàn)有錯,但又查不到保存的賬單,其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔,同時還要追究銷毀單據(jù)的.相應責任。

  7、有公司批示文件或公司授權(quán)人員批準顧客滯后結(jié)賬的,須先請主管人員簽名確認,然后由收銀員將其結(jié)賬單上繳財務部作“應收賬款”按規(guī)定處理。

  8、公司工作人員因公需使用銷售商品,實行內(nèi)部簽單的,請公司經(jīng)辦人和相關授權(quán)領導在《銷貨交款憑證》上簽字后由收銀員上繳財務部作業(yè)務費用按規(guī)定處理。

  9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應做單班結(jié)賬,在本日營業(yè)工作結(jié)束后,應做總班結(jié)賬。在仔細核對當日的經(jīng)營情況及收入情況后填寫“每日營業(yè)收入?yún)R總表”并辦理好相關交接手續(xù)后于次日由第一班次的收銀員上繳財務部及公司領導。

  第三十九條結(jié)賬交款:

  當日每班收銀員在下班時要用銷售小票收銀聯(lián)與收銀機核對金額,核對無誤后,打印收銀交款單,到收銀中心交款報賬。每日收入的現(xiàn)金必須執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款要及時上報,如有短款應由收銀員如數(shù)補足。

  第四十條賬單交接程序:

  賬單交接程序分為兩類:一類是已使用的,將已使用過的賬單按順序號排好,用賬單分配表包捆好,放到指定位置,供財務部或?qū)徲嫴咳藛T審核使用;另一類是未使用過的,要檢查一下和已使用過的賬單最后一張是否有連號,無誤后,辦理退還手續(xù)。在收銀賬單領用登記簿的退回處簽字。

  收銀員規(guī)章制度 16

  1、嚴禁總臺、吧臺人員工作期間擅自離崗、脫崗,如有違反者,查明原因,給予經(jīng)濟處罰。

  2、收銀員、輸單員因工作業(yè)務不熟練,導致工作程序錯誤或造成客人投訴以及給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失者,將處以20元以上罰款(經(jīng)濟損失按價賠償)。

  3、工作期間,嚴禁總臺、吧臺人員攜帶大量現(xiàn)金(不允許超過10元/人),特殊情況需請示經(jīng)理,未經(jīng)請示,一經(jīng)查處超出規(guī)定額度,超額部分一律沒收上交財務,并追究當事人責任給予罰款。

  4、實行帳錢分離,不許一人即管帳又管錢,不許自作主張少收客人的'現(xiàn)金,出現(xiàn)挪用公款、私自外借(老板允許方可)、錢財,視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關處理。

  5、輸單員漏輸單據(jù)或輸錯消費項目均按經(jīng)濟損失賠償。如每月有5次(或5次以上)漏輸單據(jù)現(xiàn)象,給予勸退處理。

  6、輸單員如漏輸或輸錯單據(jù)處以5元/次罰款。

  7、保守公司商業(yè)秘密,不能私自向外界提供或泄露公司的財務信息,堅持原則,愛崗敬業(yè)。

  8、客人結(jié)帳時實行“唱收唱付”制,正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。

  9、收銀臺發(fā)票管理,要嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的發(fā)放登記程序,盡量壓縮發(fā)票使用量,嚴禁私開、私售發(fā)票,一經(jīng)查處,給予重罰。

  10、禁止一切閑雜人員進入總臺、吧臺(經(jīng)理、財務人員除外),違者給予10元/次罰款。

  收銀員規(guī)章制度 17

  1、要求準確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務制度,對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的`監(jiān)督作用。

  2、要求收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>

  3、要求工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行"長繳短補"的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。

  4、要求不得將公款挪作私用。

  5、要求接受信用卡結(jié)賬時,應認真依照銀行有關規(guī)定受理。

  6、要求每班營業(yè)結(jié)束時,必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致,并做好交班工作,不得向無關人員泄露有關本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。

  7、要求認真填寫交款清單,錢款與清單一致,投款必須填寫投款報告,投款需有人見證,并在"收點交款袋報告"上簽名。

  8、要求愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等),并做好清潔保養(yǎng)工作。

  9、要求做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生,保持桌面的整齊、干凈。

  10、要求以員工手冊為準繩,自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。

  11、要求積極參加培訓。

  12、要求嚴格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀表儀容的整潔大方。

  13、要求積極完成上級分配的其他工作。

  收銀員規(guī)章制度 18

  1、 收銀員必須統(tǒng)一著裝、化淡妝,不得濃妝艷抹,不得披發(fā)和留長指甲。

  2、 收銀員必須比規(guī)定時間提前20分鐘做收銀前準備工作;

  3、 收銀員不可以隨意打開錢箱清點現(xiàn)金;

  4、 收銀員在收銀工作中出現(xiàn)作弊行為經(jīng)防損部查實后按**盜竊行為處理。

  5、 打折、取消、退貨等必須由相關權(quán)限責任人授權(quán)操作,如發(fā)現(xiàn)收銀員擅自盜用他人密碼進行越權(quán)操作,視同盜竊行為嚴肅處理。

  6、 收銀員不得私自調(diào)班和換臺,不得做與工作無關的事,離崗須同領班或相鄰收銀員打招呼。

  7、 收銀員在任何情況下不得與顧客發(fā)生爭吵,有問題及時向上級反映,顧客投訴視情節(jié)輕重處罰。

  8、 收銀員必須使用服務用語、熱情有禮、有問必答。

  9、 上崗必須嚴格遵守操作規(guī)程有外包裝的商品(牙膏、化妝品、電器、床上用品)一定要拆開來看。

  10、不帶私款上崗、不貪*公款、不私兌外幣、或?qū)I業(yè)款帶出場外。

  11、有權(quán)拒絕任何人上機操作,有權(quán)拒絕任何人坐支銷售現(xiàn)金。

  12、收銀員不得為家人或親朋好友作結(jié)賬服務。

  13、嚴格遵守公司的`規(guī)章制度、嚴守公司的商業(yè)機密。

  14、收銀員應愛護收銀機及相關設施設備,做好清潔保養(yǎng)工作,保證收銀設施設備正常。

  15、收銀員必須熟悉商品的價格及擺放位置,隨時了解店內(nèi)的促銷活動以及商品變價情況。

  16、收銀臺下不得擺放商品以及與工作無關的其他物品,水杯及辦公用品都得擺放整齊。

  收銀員規(guī)章制度 19

  1、當客人到牌室打牌消費,收銀員接到服務員的傳遞信息后,開出收費結(jié)算單,注明客人開始消費時間、所用房間號及不同的桌類收費,并在登記表中做好記錄。

  2、客人在打牌過程中,發(fā)生其它消費,由服務員開出酒水單,注明客人的消費項目、應收取金額及房間號,將酒水單傳遞給收銀員與其相應的.收費結(jié)算單一起與客人結(jié)算。推薦:規(guī)章制度

  3、客人結(jié)帳時,收銀員要在結(jié)算單上注明截止時間,客人消費應收款項,與客人結(jié)帳后,在登記表中做好登記記錄。

  4、免費接待:根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名,部門經(jīng)理代替接待的,由部門經(jīng)理在接待單上簽名,并注明接待內(nèi)容;部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補齊后,交財務審計處審查,如不補辦手續(xù),將視同本人消費,并在其當月工資中扣除;如總經(jīng)理打電話通知康樂部接待客人的,由康樂部領班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務審計核查。

  5、在使用結(jié)算單和酒水單的過程中,單據(jù)要連碼使用,修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴格按照單據(jù)使用管理規(guī)定執(zhí)行。切記每次結(jié)帳時,都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)帳。

  6、當班營業(yè)結(jié)束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理交款交單。

  收銀員規(guī)章制度 20

  一、嚴格按照會所相關規(guī)章制度及財務制度處理好日常工作。

  二、儀表大方,著裝規(guī)范,工作必須熱情、認真、負責,按規(guī)范站姿站位為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務。

  三、服從領導、團結(jié)同事。準時參加員工大會,缺會一次扣50元。

  四、吧臺內(nèi)保持清潔衛(wèi)生,上班不得飲酒,工作崗位不能空崗,不準串崗,違者分別罰款30元。

  五、按時上班,不遲到不早退。(上下班時間:13:00——01:00)。遲到或早退扣50元,曠工一天扣100元。

  六、在崗期間,除按會所規(guī)定準備的零用金外,一律不準攜帶現(xiàn)金入收銀臺。

  七、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設備的使用,要嚴格按規(guī)定的進行操作,否則,由此出現(xiàn)的失誤每次處罰100元。

  八、杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的'發(fā)生,不允許挑事、吵架、打仗等現(xiàn)象,如違反規(guī)定輕者罰款500元,重者開除。

  九、保管好財物,因工作失誤,給會所造成的經(jīng)濟損失,由當事人負責賠償,重者并開除。

  十、認真打印和填寫各種營業(yè)報表,及時結(jié)算當日營業(yè)款項,做到單單相符、單款相符、表款相符。

  十一、為賓客發(fā)放手牌的同時,及時為賓客進行消費登記。

  十二、交接班必須按規(guī)定逐項交接清楚,交接要及時、準確;由于交接不清出現(xiàn)問題,由發(fā)現(xiàn)問題時的當班收銀員負責。

  收銀員規(guī)章制度 21

  一、每位收銀人員必須遵守公司統(tǒng)一的規(guī)章制度及行為規(guī)范。

  二、收銀員必須熟練掌握每個項目的收費系統(tǒng)及收款機的日常操作以及各種賣品的價目。

  三、收款員應該準確識別假鈔,正確使用驗鈔機。

  四、非本職人員不得進入收銀臺內(nèi)(經(jīng)理除外)

  五、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金班清繳,有特殊原因不能清繳,必須要主管經(jīng)理批準。

  六、當班營業(yè)款當班清繳,有特殊原因不能清繳,必須要主管經(jīng)理批準。

  七、自覺遵守收款紀律,不得私自動用公款,嚴禁挪用備用金,否則一律按有關法律論處(公司將對此做出開除)。

  八、交接班時,收銀員之間必須互相點清現(xiàn)金款(包括營業(yè)款,備用金)以及吧臺內(nèi)商品數(shù)量,如有不符急時回報上級主管經(jīng)其處理。

  九、私人物品(現(xiàn)金)嚴禁帶入收銀臺,否則按盜竊處理。

  十、收款工具及印章不得帶出公司。(公司將為此做出開除)

  十一、收款找零時要唱收唱付,如發(fā)生付款時顧客已離去,要記明情況并將零款保存,及時上報主管,如有不回報者,公司有權(quán)做出開除。

  十二、收銀員不得泄露公司的`商業(yè)機密(每天的營業(yè)額)嚴禁私自隱匿營業(yè)款,當日營業(yè)額必須按規(guī)定如實報批,不得以長補短,如有違反按貪污論處(公司有權(quán)對此行為做出開除)

  十三、交接班時把所在區(qū)域衛(wèi)生都打掃干凈,并在當班時間保持干凈。

  收銀員規(guī)章制度 22

  為了規(guī)范酒店收銀員的操作程序,特制定如下酒店收銀服務管理制度。

  (一)客人用餐結(jié)束前往收銀臺買單,收銀員要提前與客人有眼神交流并且面帶微笑,不可左顧右盼,心不在焉。

  (二)待客人走近收銀臺,收銀員應主動迎上前去向客人問好,并且禮貌地詢問客人是否買單。

  (三)在得到客人肯定的答案之后,收銀員要面帶微笑禮貌地詢問客人在哪個廳室或在幾號桌用餐,待客人確認后禮貌地請客人稍等一下并立即通知餐廳服務員將飯市卡以及歐打單送至收銀臺,并將資料輸入電腦打印出消費帳單。

  (四)消費帳單打印出來,收銀員應雙手將帳單以及筆一同遞給客人,請客人確認并簽名,注意帳單正面朝向客人,筆尖朝向自己。

  (五)客人確認簽名完畢之后,收銀員應該禮貌地先向客人表示感謝,并詢問客人用什么方式來結(jié)帳。

  (六)客人確認完結(jié)帳方式,收銀員應迅速、準確地進行核算,然后客人禮貌地詢問客人發(fā)票應該如何開,此過程需要收銀員集中精力聽完客人表述,切勿讓客人重述,會讓客人覺得不耐煩也就會造成細節(jié)服務上的失誤,最后也就有可能造成整個服務上的'失誤。

  (七)將開具好的發(fā)票連同該找客人的錢(消費pos單)雙手遞給客人,并微笑著請客人確認。

  (八)待客人確認完畢后,收銀員應面帶微笑禮貌地與客人道別:“歡迎下次光臨”。

  (九)收銀員應熟知客史,保證為客人提供個性化、情感化的服務,并且要堅持細節(jié)服務,最終來提高客人的滿意度。

  收銀員規(guī)章制度 23

  1、準確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務制度,對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。

  2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>

  3、工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行"長繳短補"的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。

  4、不得將公款挪作私用。

  5、接受信用卡結(jié)賬時,應認真依照銀行有關規(guī)定受理。

  6、每班營業(yè)結(jié)束時,必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致,并做好交班工作,不得向無關人員泄露有關本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。

  7、認真填寫交款清單,錢款與清單一致,投款必須填寫投款報告,投款需有人見證,并在"收點交款袋報告"上簽名。

  8、愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等),并做好清潔保養(yǎng)工作。

  9、做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生,保持桌面的`整齊、干凈。

  10、以員工手冊為準繩,自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。

  11、積極參加培訓。

  12、嚴格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀表儀容的整潔大方。

  13、積極完成上級分配的其他工作。

  收銀員規(guī)章制度 24

  1.吧臺內(nèi)、吧臺倉庫不準其他人隨便出入,違者罰款10元/次。

  2.吧臺內(nèi)及吧臺倉庫不準存放私人物品,特別是與商品相同的物品,包括衣物、包、快餐杯等,違者吧臺員5元/次,當事人5元/次。

  3.吧臺商品一律不準外借,現(xiàn)金不準坐支,違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長同意)。

  4.商品員根據(jù)銷售情況領足、領全商品,商品的銷售要按先進先出法,若領用商品在吧臺內(nèi)時間過長或保管不當造成的變質(zhì)、霉爛,責任自負。

  5.酒水員在倉庫領用商品時要一一驗貨,出庫后商品發(fā)生的短缺、毀損,責任自負。

  6.客人剩余的酒水不帶走需寄存的,由值臺服務生交給吧臺建賬管理,并由主管人員簽字,客人再次消費時,由值臺服務生領出并簽字。

  7.收銀員在收款時,一定要審核商品員開出的結(jié)算單,由于不審單出現(xiàn)的`漏收、錯收,收銀員、商品員各負50%的責任。

  8.營業(yè)結(jié)束后,商品員必須進行商品盤點,盤點不論盈虧均要及時查明原因,查不出原因的要及時上報,按有關規(guī)定處理,商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。

  9.收銀員的現(xiàn)金執(zhí)行“長繳短補”的原則,發(fā)生的問題要如實匯報,否則從嚴處理。

  10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前,下午交銀時間由各酒店自行制定,遲到者罰款5元/次。

  收銀員規(guī)章制度 25

  一、嚴格按照會所相關規(guī)章制度及財務制度處理好日常工作。

  二、儀表大方,著裝規(guī)范,工作必須熱情、認真、負責,按規(guī)范站姿站位為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務。

  三、服從領導、團結(jié)同事。準時參加員工大會,缺會一次扣50元。

  四、吧臺內(nèi)保持清潔衛(wèi)生,上班不得飲酒,工作崗位不能空崗,不準串崗,違者分別xxx30元。

  五、按時上班,不遲到不早退。xxx上下班時間:13:00——01:00xxx。遲到或早退扣50元,曠工一天扣100元。

  六、在崗期間,除按會所規(guī)定準備的零用金外,一律不準攜帶現(xiàn)金入收銀臺。

  七、嚴格按照收銀工作流程對電腦、xxx、檢鈔機等收銀裝置的`使用,要嚴格按規(guī)定的進行操作,否則,由此出現(xiàn)的失誤每次處罰100元。

  八、杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生,不允許挑事、吵架、打仗等現(xiàn)象,如違反規(guī)定輕者xxx500元,重者開除。

  九、保管好財物,因工作失誤,給會所造成的經(jīng)濟損失,由當事人負責賠償,重者并開除。

  十、認真列印和填寫各種營業(yè)報表,及時結(jié)算當日營業(yè)款項,做到單單相符、單款相符、表款相符。

  十一、為賓客發(fā)放手牌的同時,及時為賓客進行消費登記。

  十二、交接班必須按規(guī)定逐項交接清楚,交接要及時、準確;由于交接不清出現(xiàn)問題,由發(fā)現(xiàn)問題時的當班收銀員負責。

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