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物資采購(gòu)管理制度

時(shí)間:2024-05-16 19:00:16 維澤 制度 我要投稿

物資采購(gòu)管理制度范本(精選15篇)

  在當(dāng)下社會(huì),需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多,制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù),有著十分重要的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編整理的物資采購(gòu)管理制度范本,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

物資采購(gòu)管理制度范本(精選15篇)

  物資采購(gòu)管理制度 1

  為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象,切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi),依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策,結(jié)合我單位實(shí)際情況,制定本采購(gòu)管理制度,具體內(nèi)容如下:

  一、要由民主推薦,成立采購(gòu)管理小組,至少三人以上。

  二、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購(gòu),年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃,并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批。

  三、對(duì)單筆購(gòu)置5000元,批量購(gòu)置10000元的`固定資產(chǎn),要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。

  四、采購(gòu)單價(jià)在500元(含500元)以下的(來(lái)源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以?xún)?nèi)的日常開(kāi)支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定;購(gòu)置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

  五、辦公室對(duì)所采購(gòu)的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫(kù)清點(diǎn)、造冊(cè)登記,對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬,對(duì)其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過(guò),履行必要的領(lǐng)借手續(xù),一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。

  六、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí),不得一人獨(dú)自行動(dòng),須3人以上集體行動(dòng)。

  七、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí),對(duì)所購(gòu)物品需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查,做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),力爭(zhēng)使所購(gòu)物品物美價(jià)廉。

  八、采購(gòu)小組在采購(gòu)后,對(duì)采購(gòu)發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān),發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是,所購(gòu)物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

  九、未盡事宜按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  物資采購(gòu)管理制度 2

  能源采購(gòu)管理制度

  1、酒店工程部油庫(kù)根據(jù)各類(lèi)能源的使用情況,編制各類(lèi)能源的使用量,制定出季度使用計(jì)劃和年度使用計(jì)劃。

  2、制定實(shí)際采購(gòu)使用量的季度計(jì)劃和年度計(jì)劃(一式四份)交總經(jīng)理審批,同意后交采購(gòu)部按計(jì)劃采購(gòu)。

  3、按照酒店設(shè)備和車(chē)輛的油、氣消耗情況以及營(yíng)業(yè)狀況,定出油庫(kù)、氣庫(kù)在不同季節(jié)的最低、最高庫(kù)存量,并填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,交采購(gòu)部經(jīng)理呈報(bào)總經(jīng)理審批同意后,交能源采購(gòu)組辦理。

  4、超出季節(jié)和年度使用計(jì)劃而需增加能源的請(qǐng)購(gòu),必須另填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,提前一個(gè)月辦理。

  5、當(dāng)采購(gòu)部接到工程部油庫(kù)請(qǐng)購(gòu)單后,應(yīng)立即進(jìn)行報(bào)價(jià),將請(qǐng)購(gòu)單送總經(jīng)理審批同意后,將請(qǐng)購(gòu)單其中一聯(lián)送回工程部油庫(kù)以備驗(yàn)收之用,一聯(lián)交能源采購(gòu)組。

  能源提運(yùn)管理制度

  1、采購(gòu)部根據(jù)油庫(kù)請(qǐng)購(gòu)單提出的采購(gòu)能源品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)。

  2、采購(gòu)部將采購(gòu)能源的`手續(xù)辦理好后,將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點(diǎn)、單位地址、電話(huà)等以及辦妥提運(yùn)證后,連同填寫(xiě)委托提貨單據(jù),交油庫(kù)辦理簽收手續(xù),便以安排提運(yùn)。

  3、各類(lèi)油類(lèi)、氣類(lèi)的驗(yàn)收手續(xù),按油庫(kù)驗(yàn)收的有關(guān)細(xì)則辦理。

  4、提貨完畢,應(yīng)及時(shí)通知鐵路卸車(chē)專(zhuān)線(xiàn)負(fù)責(zé)人,把空車(chē)拖走。

  5、驗(yàn)收情況要及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部。

  物資采購(gòu)管理制度 3

  為加強(qiáng)門(mén)店、食堂的`財(cái)務(wù)賬目監(jiān)督,增強(qiáng)理財(cái)?shù)耐该鞫群托б,本著公正、無(wú)私、合理、實(shí)效的理財(cái)原則,特訂立本制度。

  1.開(kāi)學(xué)初由寄宿部主任(書(shū)記兼任)安排采購(gòu)名單,名單由現(xiàn)金保管教師門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員共同組成三人采購(gòu)小組,輪換值日采購(gòu)。

  2.需采購(gòu)時(shí)門(mén)店、食堂經(jīng)理先出具采購(gòu)清單,并通知小組指定成員預(yù)支現(xiàn)金,執(zhí)行采購(gòu)。

  3采購(gòu)時(shí)門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員不管理現(xiàn)金。采購(gòu)時(shí)門(mén)店、食堂經(jīng)理有義務(wù)講價(jià)、議價(jià),把好質(zhì)量關(guān)。

  4.采購(gòu)任務(wù)完成后,采購(gòu)人員隨同貨物一同返校,先驗(yàn)貨后下貨。與食堂貨物保管員當(dāng)面點(diǎn)清貨物辦理交接貨手續(xù)并簽字。門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員積極配合現(xiàn)金保管教師在財(cái)務(wù)處辦理好報(bào)賬業(yè)務(wù),必須做到票據(jù)確鑿真實(shí),手續(xù)齊全(采購(gòu)組成人員和銷(xiāo)售員簽字),及時(shí)向寄宿部主任報(bào)賬。

  5.嚴(yán)禁門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員獨(dú)自采購(gòu)物品,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不予報(bào)賬。

  6.如遇售主送貨上門(mén),門(mén)店、食堂經(jīng)理要及時(shí)通知小組成員議價(jià)和驗(yàn)貨,辦好交接手續(xù)。采購(gòu)小組成員在不清楚采購(gòu)情況的條件下,不得隨便簽字證明。

  7.整個(gè)采購(gòu)安排和人員、車(chē)輛協(xié)調(diào)由寄宿部主任負(fù)責(zé),車(chē)費(fèi)和補(bǔ)助按月造表報(bào)賬。

  8.大型采購(gòu)須由校務(wù)會(huì)議決定,理財(cái)小組監(jiān)督執(zhí)行。

  物資采購(gòu)管理制度 4

  一、食堂物質(zhì)采購(gòu)由采購(gòu)人員負(fù)責(zé),采購(gòu)員必須履行職責(zé),保證物資供應(yīng)。

  二、食堂物質(zhì)采購(gòu)須公開(kāi)、透明。采購(gòu)物品必須價(jià)廉物美,數(shù)量合適,厲行節(jié)約。采購(gòu)物資的價(jià)格必須低于市場(chǎng)價(jià)。

  三、嚴(yán)禁采購(gòu)腐爛變質(zhì)物品。

  四、采購(gòu)大宗物資,必須簽訂合同,確定長(zhǎng)期供貨的單位或貨主,必須有主管校長(zhǎng)和食堂負(fù)責(zé)人到場(chǎng),供貨單位和貨主要提交押金,否則不得確定長(zhǎng)期供貨關(guān)系。

  五、大宗物資采購(gòu)簽訂合同后,要根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)價(jià)。一般一月一次,特殊情況及時(shí)調(diào)整,不履行合同的確定長(zhǎng)期供貨的供貨商,要及時(shí)終止合同。

  六、采購(gòu)人員在采購(gòu)中,以職謀私,采購(gòu)低質(zhì)物資,甚至變質(zhì)物資,造成食物中毒的,要追究采購(gòu)人員的`經(jīng)濟(jì)刑事責(zé)任。

  七、大宗物品采購(gòu)價(jià)格,一月一公布,(米、肉等)。

  八、采購(gòu)人員在采購(gòu)物品時(shí),嚴(yán)禁公私混雜,給自己親戚、朋友順帶搭拖購(gòu)物,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),一次罰款50元。

  九、大宗物品采購(gòu),由貨主送貨到校,當(dāng)次不付現(xiàn)金,第二次送貨到校后,才能付第一次貨款。

  十、采購(gòu)員采購(gòu)物品,要做到定點(diǎn)采購(gòu),要盡量向貨主索證,要做到所有采購(gòu)回食堂的物品都有合格證。采購(gòu)點(diǎn)的確定要堅(jiān)持三個(gè)標(biāo)準(zhǔn),一是有工商、稅務(wù)登記證,二是有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,三是有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,講職業(yè)道德。

  物資采購(gòu)管理制度 5

  按照“集中采購(gòu),各負(fù)其責(zé)”和“誰(shuí)使用,誰(shuí)采購(gòu)”的原則,實(shí)行動(dòng)態(tài)式采購(gòu)方式,避免弊端存在和資金的浪費(fèi)。本著精打細(xì)算的原則,節(jié)約每一分資金。

  1、由所需購(gòu)物部門(mén)或處室提出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)校長(zhǎng)室,校長(zhǎng)批準(zhǔn)后再由總務(wù)處匯總上報(bào)xx區(qū)教育體育局后勤服務(wù)中心批復(fù)。

  2、批復(fù)后同意自行購(gòu)置的由校委會(huì)組織相關(guān)人員成立考察小組對(duì)所購(gòu)固定資產(chǎn)進(jìn)行全面考察;寫(xiě)出考察報(bào)告報(bào)請(qǐng)校委會(huì)通過(guò),然后進(jìn)行購(gòu)置。

  3、考察小組由校委會(huì)決定人選,原則是誰(shuí)使用,誰(shuí)考察,誰(shuí)采購(gòu)。

  4、考察人員必須充分掌握市場(chǎng)信息,收集市場(chǎng)物品情況,為學(xué)校物資采購(gòu)提出合理化建議。

  5、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,貨比三家,力求價(jià)格合理,質(zhì)量合格。

  6、采購(gòu)的'物資要適用,避免盲目采購(gòu)造成積壓浪費(fèi)。

  7、嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃辦事,執(zhí)行物資預(yù)算,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

  8、外加工訂貨,要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察。將結(jié)果報(bào)請(qǐng)校委會(huì),批準(zhǔn)后擇優(yōu)訂貨。

  9、簽訂合同,必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則,造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。

  10、對(duì)于教學(xué)用的儀器、設(shè)備等物資要《山東省中小學(xué)儀器配備標(biāo)準(zhǔn)》按計(jì)劃定購(gòu)。

  11、嚴(yán)格物品驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)。專(zhuān)人收發(fā)登記,實(shí)行領(lǐng)用制,任何部門(mén)、個(gè)人不得自購(gòu)自管自用。

  物資采購(gòu)管理制度 6

  為加強(qiáng)市級(jí)政府采購(gòu)管理,貫徹落實(shí)《政府采購(gòu)法》及其法規(guī)和制度,健全和完善政府采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制和工作程序,提高政府采購(gòu)效率,保證采購(gòu)公開(kāi)、公平、公正,特建立政府采購(gòu)管理制度。

  凡納入政府集中采購(gòu)目錄的購(gòu)買(mǎi)性支出,嚴(yán)格按程序向市財(cái)政局政府采購(gòu)管理辦公室申報(bào),依法實(shí)行集中采購(gòu);財(cái)務(wù)科和總務(wù)處共同負(fù)責(zé)政府采購(gòu)工作,編制、匯總本單位政府采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃,向政府采購(gòu)主管部門(mén)提交采購(gòu)立項(xiàng)、資金繳撥、合同驗(yàn)收、單一來(lái)源采購(gòu)和特例采購(gòu)等審批申請(qǐng)手續(xù),配合采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)等集中采購(gòu)活動(dòng),負(fù)責(zé)政府采購(gòu)信息情報(bào)的'收集、匯總和上報(bào),以及其他與政府采購(gòu)有關(guān)的工作事項(xiàng)。

  需要采購(gòu)時(shí),由相關(guān)業(yè)務(wù)科室提出申請(qǐng),政府采購(gòu)管理員審查其預(yù)算和資金等內(nèi)容,屬定點(diǎn)采購(gòu)的,按定點(diǎn)采購(gòu)規(guī)定辦理;屬集中采購(gòu)的,每月集中匯總報(bào)政府采購(gòu)管理部門(mén)按集中采購(gòu)規(guī)定及程序辦理。

  1、根據(jù)政府采購(gòu)法嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)。

  2、大宗采購(gòu)由校行政集體討論形成決議后組織實(shí)施。

  3、采購(gòu)工作由總務(wù)處組織實(shí)施,校長(zhǎng)室監(jiān)管。

  4、采購(gòu)辦理人員不得與供應(yīng)商串謀提前透露標(biāo)底。

  5、采購(gòu)后與供應(yīng)商簽訂有效的購(gòu)買(mǎi)、維修、服務(wù)等相關(guān)合同。

  6、定期公示學(xué)校的采購(gòu),接受監(jiān)督。

  物資采購(gòu)管理制度 7

  一、主要內(nèi)容與適用范圍

  本制度規(guī)定本公司的物資采購(gòu)和管理工作內(nèi)容及要求。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。

  二、工作職責(zé)

  1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門(mén)。

  2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。

  三、物資管理要求

  1、按照批準(zhǔn)的`物資采購(gòu)計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

  2、材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理,物資種類(lèi)分為:

  重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。

  主要物資:砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料。

  輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

  3、材料采購(gòu)計(jì)劃編制:

  a、工程項(xiàng)目需用材料清單。

  b、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報(bào)送質(zhì)量科組織采購(gòu)。

  c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。

  d、重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  物資采購(gòu)管理制度 8

  為規(guī)范我院的物資管理工作,提高經(jīng)濟(jì)效益,降低經(jīng)營(yíng)成本同步杜絕物資管理工作中的跑、冒、滴、漏,特制定本管理辦法。適用范圍:凡醫(yī)院所需的所有物資均適用此辦法。

  一、采購(gòu)/入庫(kù)管理流程:

  1、招標(biāo)流程

  采購(gòu)部門(mén)(采購(gòu)員)組織供應(yīng)商招標(biāo),招標(biāo)完成后,由采購(gòu)部門(mén)(采購(gòu)員)打印中標(biāo)的物資材信息交到物價(jià)辦確認(rèn)是否收費(fèi),采購(gòu)部門(mén)(采購(gòu)員)將中標(biāo)的供應(yīng)商信息和中標(biāo)的物資材料信息錄入望海物流系統(tǒng)中;

  2、采購(gòu)/通知供應(yīng)商

  對(duì)于常備物資:庫(kù)房庫(kù)管員對(duì)常備物資設(shè)置安全庫(kù)存基數(shù),采購(gòu)部門(mén)(采購(gòu)員)每周四下午根據(jù)庫(kù)存基數(shù)生成采購(gòu)訂單,并通知供應(yīng)商安排送貨;

  對(duì)于零庫(kù)存物資:

  1)、業(yè)務(wù)科室每周一上午,在HERP系統(tǒng)中錄入本周物資材料的需求計(jì)劃,并提報(bào)到相應(yīng)庫(kù)房;

  2)、藥劑科每周一下午完成對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)科室的需求計(jì)劃匯總,3)、根據(jù)匯總后的科室需求計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃,審核后并提交采購(gòu)部門(mén);

  3、送貨

  供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)部門(mén)(采購(gòu)員)通知所采購(gòu)的材料進(jìn)行備貨,并集中在每周三送貨到庫(kù)房,業(yè)務(wù)科室急用的材料隨時(shí)送貨;

  4、驗(yàn)貨

  前提條件:供應(yīng)商將所采購(gòu)的物資材料送到庫(kù)房,附帶隨貨清單、采購(gòu)驗(yàn)收單;驗(yàn)貨人員:庫(kù)管、采購(gòu)部門(mén)的采購(gòu)員;

  驗(yàn)貨內(nèi)容:物資材料的效期、批號(hào)、品種、數(shù)量、單價(jià);必須保證發(fā)票上的品種、數(shù)量與實(shí)物保持一致;發(fā)票上的供應(yīng)商必須與采購(gòu)?fù)ㄖ獑紊系墓⿷?yīng)商保持一致,否則視為驗(yàn)收不通過(guò)。驗(yàn)收完成后,采購(gòu)部門(mén)的采購(gòu)員、庫(kù)管員共同在采購(gòu)驗(yàn)收通知單上簽字確認(rèn),由物資會(huì)計(jì)及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)單的編制及實(shí)物的入庫(kù)。

  驗(yàn)貨職責(zé):采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)收物資材料的質(zhì)量;庫(kù)管員負(fù)責(zé)物資材料的品種、數(shù)量、批號(hào)、效期等信息;采購(gòu)部門(mén)必須參加所有物資材料的驗(yàn)貨;

  二、物資材料入庫(kù)及日常管理

  1、在物資材料通過(guò)驗(yàn)收后,由物資會(huì)計(jì)在HERP物流系統(tǒng)中進(jìn)行入庫(kù)操作,在填制入庫(kù)單時(shí)應(yīng)注意:

  A、選擇提供材料的`供應(yīng)商和入庫(kù)的庫(kù)房;

  B、在錄入材料信息時(shí),除了錄入單價(jià)、數(shù)量外,針對(duì)醫(yī)用衛(wèi)生材料同時(shí)要錄入材料的效期、批號(hào),并保存入庫(kù)單;同時(shí)由物資會(huì)計(jì)對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行審核、入庫(kù)確認(rèn),并打印入庫(kù)單,物資會(huì)計(jì)、庫(kù)管員、采購(gòu)部門(mén)的采購(gòu)員在入庫(kù)單上簽字確認(rèn),最后由庫(kù)管員做實(shí)物的入庫(kù)處理。

  注:入庫(kù)單一式三份,第一聯(lián)交供貨商;第二聯(lián)交物資會(huì)計(jì)、第三聯(lián)交總會(huì)計(jì);

  2、總務(wù)科、藥劑科在物資的保管過(guò)程中,應(yīng)按照不同的規(guī)格型號(hào)、用途、形狀實(shí)行科學(xué)合理的擺放,以便于發(fā)放和清點(diǎn),對(duì)于保質(zhì)期管理的物資,應(yīng)按照采用先進(jìn)先出的方式進(jìn)行管理,為了保證倉(cāng)庫(kù)的安全和防止物資變質(zhì),要做好防火、防盜、防潮工作,還需要建立健全檔案管理,及時(shí)掌握和反饋需求、供應(yīng)、耗用和儲(chǔ)存等狀況,對(duì)于設(shè)置安全庫(kù)存管理的物資,由藥劑科負(fù)責(zé)向采購(gòu)部門(mén)提報(bào)采購(gòu)需求計(jì)劃;

  3、物資材料需要按季盤(pán)點(diǎn),季度和年終進(jìn)行全面清查,檢查物資賬面數(shù)量和實(shí)際是否相符,檢查各種物資有無(wú)超積壓、損壞、變質(zhì)等情況,在清點(diǎn)工作中發(fā)現(xiàn)盤(pán)虧、盤(pán)盈應(yīng)分析原因,并及時(shí)處理;

  三、物資材料出庫(kù)

  A模式:由業(yè)務(wù)科室(臨床與醫(yī)技部門(mén))每周二通過(guò)客戶(hù)端編制下一周的“科室領(lǐng)用申請(qǐng)”單,經(jīng)過(guò)各科護(hù)士長(zhǎng)或科主任審批后,于每周二24點(diǎn)前“發(fā)送”給藥劑科或總務(wù)科庫(kù)房,由藥劑科、總務(wù)科的物資會(huì)計(jì)進(jìn)行“科室領(lǐng)用申請(qǐng)審核”功能對(duì)科室提交的申領(lǐng)單進(jìn)行處理,根據(jù)申領(lǐng)單生成出庫(kù)單,同時(shí)進(jìn)行審核,并打印出庫(kù)單交給庫(kù)管員,各科室每周三派人到庫(kù)房領(lǐng)取材料,領(lǐng)料人及庫(kù)管一并在出庫(kù)單上簽字確認(rèn),庫(kù)管員辦理完材料領(lǐng)用后將簽字確認(rèn)的出庫(kù)單交回物資會(huì)計(jì)處。

  B模式:主要針對(duì)行政后勤科室,未在客戶(hù)端通過(guò)網(wǎng)上申領(lǐng)而獲取材料的領(lǐng)用,由使用部門(mén)直接到藥劑科、總務(wù)科庫(kù)房通過(guò)其它途徑(如:電話(huà)通知)申領(lǐng)材料,由藥劑科、總務(wù)科的物資會(huì)計(jì)直接辦理材料出庫(kù)單并打印出庫(kù)單,各科室人員自行領(lǐng)取材料并在出庫(kù)單上簽字確認(rèn);出庫(kù)單一式四份:物資會(huì)計(jì)、保管員、財(cái)務(wù)科、使用科室各一份。

  物資采購(gòu)管理制度 9

  第一條 公司大宗物資采購(gòu)監(jiān)督范圍:

 。ㄒ唬┮淮钨(gòu)進(jìn)超過(guò)五萬(wàn)元的材料、設(shè)備等物資。

 。ǘ┟磕昀塾(jì)采購(gòu)數(shù)量較大的同類(lèi)物資、材料等。

  第二條 大宗物資采購(gòu)原則上采取招標(biāo)的形式進(jìn)行。確因市場(chǎng)情況或工作需要,擬不采用招標(biāo)形式采購(gòu)的,經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理審核后,報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。

  第三條 在招標(biāo)開(kāi)始前,負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的各部門(mén),應(yīng)按財(cái)務(wù)審批手續(xù)列出采購(gòu)計(jì)劃,填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃書(shū),報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。在招標(biāo)之前和招標(biāo)過(guò)程中,應(yīng)組織必要的市場(chǎng)調(diào)查或考察。

  第四條 招標(biāo)由負(fù)責(zé)采購(gòu)該物資的部門(mén)成立招標(biāo)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施。采購(gòu)部門(mén)要認(rèn)真制定招標(biāo)計(jì)劃,填寫(xiě)招標(biāo)計(jì)劃書(shū),招標(biāo)計(jì)劃經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。招標(biāo)小組一般由5-7人組成,成員一般包括:公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)(兼)職采購(gòu)工作人員、有關(guān)技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員,重大項(xiàng)目的采購(gòu)招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)紀(jì)委(審計(jì))部門(mén)人員參加,招標(biāo)小組組長(zhǎng)由采購(gòu)部門(mén)明確一名負(fù)責(zé)人擔(dān)任。采購(gòu)物資額度在五萬(wàn)元以下的,經(jīng)公司同意,招標(biāo)小組可簡(jiǎn)化至3-5人組成(其中由公司指定公司辦公室或財(cái)務(wù)科1人參加)。

  第五條 參加競(jìng)標(biāo)的單位一般應(yīng)保證在兩個(gè)以上,競(jìng)標(biāo)單位數(shù)量較多的可酌情由招標(biāo)小組組織初審。招標(biāo)可從中確定一至兩個(gè)供貨廠家(商家)。招標(biāo)結(jié)果以書(shū)面形式通知財(cái)務(wù)科,由財(cái)務(wù)科在報(bào)銷(xiāo)時(shí)進(jìn)行審核。需簽訂合同的,將合同內(nèi)容報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。

  第六條 各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)采購(gòu)工作的計(jì)劃性。同類(lèi)物資累計(jì)采購(gòu)數(shù)量較大,需要確定定點(diǎn)供應(yīng)商家(廠家)的,每年進(jìn)行一次招標(biāo)。其它材料、設(shè)備等大宗物資采購(gòu)要在不影響招標(biāo)和物資使用的前提下,提前安排。

  第七條 各部門(mén)在采購(gòu)過(guò)程中(含各類(lèi)物資采購(gòu))要做到采購(gòu)經(jīng)手人員、驗(yàn)收保管人員、審批人員分離制衡。對(duì)采購(gòu)到位的'大宗物資,各部門(mén)要制定相應(yīng)制度,組織人員進(jìn)行驗(yàn)收和妥善保管。

  第八條 在招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中,所有參與物資招標(biāo)與采購(gòu)的人員要綜合考慮所采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格、性能和供貨方信譽(yù)等,要對(duì)招標(biāo)與采購(gòu)過(guò)程負(fù)責(zé),要廉潔自律,秉公辦事。各部門(mén)要嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定,對(duì)違反本規(guī)定或采購(gòu)人員違規(guī)違紀(jì)的,要追究該部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員的責(zé)任。

  物資采購(gòu)管理制度 10

  為進(jìn)一步規(guī)范單位物資的采購(gòu)、管理、領(lǐng)取和使用,倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費(fèi)、降低行政成本,提高工作效率,從制度上、源頭上防范物資采購(gòu)過(guò)程中的不正之風(fēng)及腐敗行為,做到物資采購(gòu)公正、公開(kāi)、透明、更好地維護(hù)單位利益,特制定本制度。

  一、物資采購(gòu)范圍

  辦公設(shè)備(含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機(jī)等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋、設(shè)備)、工程、服務(wù)等。

  二、物資采購(gòu)原則

  物資采購(gòu)盡可能批量進(jìn)行,批量物資采購(gòu)按招標(biāo)方式進(jìn)行,物資采購(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和政府物資統(tǒng)一集中采購(gòu)的.有關(guān)規(guī)定,堅(jiān)持集體討論,公開(kāi)招標(biāo),并對(duì)商品價(jià)格和質(zhì)量實(shí)行監(jiān)督。

  三、物資采購(gòu)辦法

  1、凡符合政府招標(biāo)采購(gòu)的大宗物品,由科室出具書(shū)面報(bào)告,黨支部集體研究同意后,由財(cái)務(wù)科和綜合科派人會(huì)同政府采購(gòu)中心按照程序進(jìn)行招標(biāo)購(gòu)置。

  2、零星辦公用品及日常通用物品的申購(gòu)由所需科室填寫(xiě)提交《物品申購(gòu)審批單》,科室負(fù)責(zé)人簽字后,提交到綜合科,由綜合科負(fù)責(zé)審核、匯總編制采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審定后,綜合科安排采購(gòu)。

  3、物品采購(gòu)原則上須2人以上購(gòu)買(mǎi)。對(duì)物品的采購(gòu)、驗(yàn)收、分發(fā)等進(jìn)行記錄。

  4、對(duì)未經(jīng)審批的科室物品購(gòu)置,財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷(xiāo)。

  四、物資領(lǐng)用

  零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購(gòu)置審批領(lǐng)用單",經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見(jiàn)報(bào)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。

  五、維修(包括房屋、設(shè)備)

  先由科室拿出意見(jiàn)和維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算,1000元以下的報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后報(bào)分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批,方可進(jìn)行。房屋維修、線(xiàn)路改造等預(yù)決算先由黨支部研究審查后,再行實(shí)施和結(jié)算。

  六、物資管理

  1、機(jī)關(guān)所有財(cái)產(chǎn)、物資一律由財(cái)務(wù)室分類(lèi)、編號(hào)、造冊(cè)、登記,建立臺(tái)帳,由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。

  2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財(cái)務(wù)室委托地區(qū)政府采購(gòu)中心統(tǒng)一采購(gòu)入庫(kù),零星辦公用品由綜合科購(gòu)買(mǎi)。機(jī)關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度,不論數(shù)量一律要求登記簽字。

  3、堅(jiān)持財(cái)產(chǎn)、物資保管驗(yàn)收制度。所有購(gòu)進(jìn)物品,必須由財(cái)務(wù)室驗(yàn)收、登記入庫(kù),財(cái)物相符方可入賬。

  4、對(duì)辦公用品的使用要牢固樹(shù)立節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥的思想,在日常工作中,提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢(qián),努力降低辦公成本。

  5、物品應(yīng)為工作所用,不得據(jù)為己有,挪作私用;不許隨意丟棄廢置。

  6、對(duì)于高檔耐用辦公用品,科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用,一般不得重復(fù)購(gòu)置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障,由原采購(gòu)人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。

  7 、凡工作人員調(diào)離單位,需到綜合科辦理有關(guān)財(cái)物移交手續(xù)后,才能辦理調(diào)離手續(xù)。

  物資采購(gòu)管理制度 11

  第一章總則

  第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資選購(gòu)程序,加強(qiáng)內(nèi)部掌握,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

  其次條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、幫助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

  第三條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及在外購(gòu)物直接付款的零星物資選購(gòu)不適用本制度。

  第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。

  其次章物資選購(gòu)規(guī)定

  第五條物資選購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由選購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)選購(gòu),幫助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)選購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)選購(gòu)。特別狀況下,經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)物資的選購(gòu)。

  第六條全部負(fù)責(zé)物資選購(gòu)的人員必需充分把握市場(chǎng)信息,準(zhǔn)時(shí)猜測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化,確保質(zhì)量過(guò)關(guān),價(jià)格低廉,供貨準(zhǔn)時(shí)。

  第七條推行合同管理制度,物資選購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同,具體注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則,造成的.損失由選購(gòu)人員負(fù)責(zé)。

  第八條實(shí)行比價(jià)選購(gòu)制度,物資選購(gòu)要貨比三家,確保所選購(gòu)物資價(jià)格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資選購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

  第九條實(shí)行選購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。選購(gòu)人員對(duì)所選購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而選購(gòu)偽劣產(chǎn)品,選購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止選購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項(xiàng)外,將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)厲處理。

  第三章發(fā)票入賬及付款程序

  第十條選購(gòu)物資進(jìn)廠后,選購(gòu)人員必需嚴(yán)格根據(jù)要求辦理物資入庫(kù)手續(xù),詳細(xì)要求如下:

  1、原糧入廠,由磅房辦理入庫(kù)手續(xù),打印電子入庫(kù)單,入庫(kù)信息錄入電腦。

  2、幫助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫(kù)單,一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

  3、五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。

  4、選購(gòu)經(jīng)辦人要仔細(xì)填寫(xiě)選購(gòu)物資發(fā)票入賬單,具體填寫(xiě)所購(gòu)物資名稱(chēng)、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

  經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員依據(jù)收貨狀況簽字確認(rèn)部門(mén)經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

  第十一條物資選購(gòu)付款原則上實(shí)行先入賬后付款的制度,特別狀況下需預(yù)付款的單位,經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以辦理選購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。

  第十二條選購(gòu)付款實(shí)行審批制度,執(zhí)行兩條線(xiàn)管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式。詳細(xì)程序如下:

  1、物資選購(gòu)一律由選購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

  2、申請(qǐng)付款,由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可到出納處辦理匯款。

  經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門(mén)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)依據(jù)發(fā)票入賬狀況審核總經(jīng)理依據(jù)資金狀況簽字出納辦理匯款

  3、需要預(yù)付款的部門(mén),直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù),財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

  第四章附則

  第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

  第十四條本制度從xx年xx月xx日起下發(fā)執(zhí)行。

  物資采購(gòu)管理制度 12

  物資采購(gòu)管理辦法

  1.目的

  為規(guī)范公司的采購(gòu)行為,降低公司經(jīng)營(yíng)成本,特制定本辦法。

  2.適用范圍

  適用于物控部采購(gòu)人員的采購(gòu)及各部門(mén)的請(qǐng)購(gòu)。

  3.職責(zé)

  物控部是《物資采購(gòu)管理辦法》的歸口管理部門(mén)。

  4.規(guī)定

  4.1物資采購(gòu)計(jì)劃管理

  4.1.1辦公用品由管理部采購(gòu)后及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)的出入庫(kù)手續(xù)。

  4.1.2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購(gòu)。

  4.1.3各部門(mén)的采購(gòu)物資均要填寫(xiě)購(gòu)物申請(qǐng)單,經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字審核,報(bào)物控部門(mén),物控部根據(jù)申請(qǐng)單制定計(jì)劃,選擇合格的供應(yīng)商,進(jìn)行物資采購(gòu)。

  4.1.4生產(chǎn)用原輔材料由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)每批產(chǎn)品的'原材料消耗定額表,結(jié)合庫(kù)存情況及時(shí)編制采購(gòu)申請(qǐng)單,并限定采購(gòu)期限;物控部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單編制采購(gòu)計(jì)劃單,部門(mén)經(jīng)理審核,實(shí)施采購(gòu)。

  4.1.5物控部根據(jù)銷(xiāo)售部下達(dá)評(píng)審后的訂單,由物流專(zhuān)員制定《訂單備料計(jì)劃清單》,交倉(cāng)庫(kù)主管、物控部副總簽字確認(rèn)后,進(jìn)行分項(xiàng)材料編制采購(gòu)訂單,經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商,并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系,實(shí)施訂購(gòu)跟單。

  4.1.6當(dāng)合格供方處無(wú)貨而生產(chǎn)急用,物控部需填寫(xiě)特別采用申請(qǐng)表,組織各部門(mén)進(jìn)行會(huì)議評(píng)審,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采;生產(chǎn)部在使用過(guò)程中需同其它產(chǎn)品分開(kāi)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄;品控部跟蹤其使用并對(duì)其使用情況進(jìn)行驗(yàn)證。

  4.2物資采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行

  4.2.1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)審和管理,制定供應(yīng)商檔案。

  4.2.2物控部在采購(gòu)時(shí)應(yīng)展開(kāi)多方詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購(gòu)。

  4.2.3采購(gòu)詢(xún)價(jià)獲準(zhǔn)后,采購(gòu)員立即與供應(yīng)商洽談買(mǎi)賣(mài)合同及合同條款,合同文本經(jīng)過(guò)合同專(zhuān)員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施批準(zhǔn)。

  4.2.4買(mǎi)賣(mài)合同簽字生效后,采購(gòu)員按合同交貨進(jìn)度,及時(shí)催促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后,立即前往提貨點(diǎn),按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量,相符后驗(yàn)收。

  4.3物資的驗(yàn)收與入庫(kù)

  4.3.1供應(yīng)商送貨上門(mén)

  4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司,憑《送貨單》到物控部物流專(zhuān)員處開(kāi)具《產(chǎn)品收貨通知單》,由物流專(zhuān)員通知倉(cāng)庫(kù)到貨,同時(shí)通知品控部到現(xiàn)場(chǎng)來(lái)料驗(yàn)驗(yàn),若需印刷車(chē)間、燙金模切車(chē)間配套實(shí)施上機(jī)模擬試驗(yàn)的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后,品控部方可開(kāi)具《產(chǎn)品合格證》,倉(cāng)庫(kù)憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購(gòu)訂單》由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)驗(yàn)收合格的物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì),核對(duì)無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數(shù)量并簽字。

  4.3.1.2對(duì)不合格品倉(cāng)庫(kù)拒收。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格編制退貨物資清單報(bào)物控部,由物控部與供方聯(lián)系,經(jīng)雙方確認(rèn),我司實(shí)施退貨處理;不合格的程序倉(cāng)庫(kù)拒收,倉(cāng)庫(kù)收貨需檢查有無(wú)采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證,手續(xù)不全不得辦理入庫(kù)。

  4.3.2我公司自已提貨

  4.3.2.1我公司到供應(yīng)商單位處提貨,首先由采購(gòu)人員對(duì)接收的物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì),并對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn),初驗(yàn)合格后由采購(gòu)人員在《采購(gòu)收料通知單》上注明初驗(yàn)合格物料實(shí)收數(shù)量并簽字。《采購(gòu)收料通知單》(綠聯(lián))由供應(yīng)商留存。

  4.3.2.2物料運(yùn)回我公司后,由來(lái)料檢驗(yàn)員進(jìn)行最終驗(yàn)收,若驗(yàn)收不合格作為退貨處理,《采購(gòu)收料通知單》(白聯(lián))由倉(cāng)庫(kù)留存、黃聯(lián)由財(cái)務(wù)留存,倉(cāng)庫(kù)保管員在物流系統(tǒng)制作《外購(gòu)入庫(kù)單》,同時(shí)倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)《外購(gòu)入庫(kù)單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購(gòu)收料通知單》(白聯(lián))一起送物控部。

  4.4物資付款結(jié)算

  4.4.1物控部每月做好付款申請(qǐng),報(bào)總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn),由物控部物流專(zhuān)員跟蹤報(bào)批,需有六憑證(采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫(kù)單、發(fā)票)上并有規(guī)定的倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字,再報(bào)物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報(bào)財(cái)務(wù)部票據(jù)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),最后送老板核準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)部方可進(jìn)行財(cái)務(wù)入帳處理。

  4.4.2若貨物有使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,在采供雙方確認(rèn)后,如果供應(yīng)商未開(kāi)具發(fā)票,由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開(kāi)具發(fā)票,我公司未做財(cái)務(wù)處理,由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商,供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開(kāi)具的數(shù)量扣除使用過(guò)程中不合格數(shù)量重新開(kāi)具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開(kāi)具發(fā)票,我公司財(cái)務(wù)已入帳的情況下,由我公司財(cái)務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具《退貨或折讓證明單》,供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》,根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價(jià)款向我公司開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票。

  5.相關(guān)記錄

  5.1采購(gòu)申請(qǐng)單

  5.2采購(gòu)計(jì)劃單

  5.3采購(gòu)收料通知單

  物資采購(gòu)管理制度 13

  1 目的

  加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購(gòu)的管理和控制,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,滿(mǎn)足工程設(shè)計(jì)和施工需要。

  2 適用范圍

  本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。

  3 工作職責(zé)

  3.1 各項(xiàng)目部材料部門(mén)是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門(mén)。

  3.2 項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。

  4 物資管理要求

  4.1 按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各工序所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

  4.2 材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理,物資種類(lèi)分為:

  4.2.1 重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;

  4.2.2 主要物資:砂、石類(lèi)、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料;

  4.2.3 輔助物資:其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

  4.3 材料采購(gòu)計(jì)劃編制

  4.3.1 工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

  4.3.2 工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報(bào)送項(xiàng)目部組織采購(gòu)。

  4.3.3 項(xiàng)目材料部門(mén)接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。

  4.3.4 重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),施工項(xiàng)目材料部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  4.3.5 物資采購(gòu)后要準(zhǔn)確、及時(shí)驗(yàn)收,做到合理保管,妥善看護(hù),減少保管損耗,使物資安全存放。

  5 材料采購(gòu)合同

  5.1 材料采購(gòu)的'供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監(jiān)督。

  5.2 各種材料采購(gòu)合同,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂,合同成本部檢查監(jiān)督。

  5.3 材料采購(gòu)合同必須符合國(guó)家法律法規(guī),盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

  5.4 對(duì)違反合同,不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商,項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部,由項(xiàng)目部提出處理意見(jiàn),并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊(cè)中除名,此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

  6 材料的驗(yàn)證

  6.1 根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨,這種驗(yàn)證也可在采購(gòu)邀標(biāo)文件中約定。

  6.2 如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對(duì)供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,但不能代替材料部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。

  6.3 材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證,其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證,應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。

  6.4 材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行,根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(kù)(工地)材料,材料驗(yàn)證人員填寫(xiě)“物資驗(yàn)收記錄”。

  6.5 需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料,由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品為黃牌)。

  6.6 在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作,嚴(yán)禁使用于工程中,做及時(shí)清退出場(chǎng),做好退貨處理工作。

  7 本制度從公布之日起施行。

  物資采購(gòu)管理制度 14

  一、范圍

  本制度適用于工廠的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設(shè)備的采購(gòu)管理。

  二、職責(zé)劃分

  1、事業(yè)部是工廠的歸口采購(gòu)管理部門(mén)。負(fù)責(zé)工廠物資、設(shè)備的統(tǒng)一采購(gòu)工作;重要物資、設(shè)備的采購(gòu)按工廠有關(guān)規(guī)定實(shí)行歸口管理,凡屬歸口管理的物資、設(shè)備統(tǒng)一由事業(yè)部負(fù)責(zé)采購(gòu),實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一進(jìn)貨、統(tǒng)一供應(yīng)的管理。其主要職責(zé)如下:

  1.1分析物資市場(chǎng)上的品質(zhì)、價(jià)格等行情;

  1.2尋找物資供應(yīng)來(lái)源,對(duì)每項(xiàng)物資的供貨渠道加以調(diào)查和掌握;

  1.3與供應(yīng)商洽談,并安排對(duì)供應(yīng)商的考察,建立供應(yīng)商的資料;

  1.4要求報(bào)價(jià),進(jìn)行議價(jià),有能力可進(jìn)行估價(jià),并作出比較;

  1.5采購(gòu)所需的物資;

  1.6查證進(jìn)廠物料的數(shù)量和品質(zhì);

  1.7對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格、品質(zhì)、交貨期、交貨量等作出評(píng)估;

  1.8掌握主要物料的市場(chǎng)價(jià)格起伏狀況,了解市場(chǎng)走勢(shì),加以分析并控制采購(gòu)成本;

  1.9擬定采購(gòu)合同,并按合同管理辦法的規(guī)定程序進(jìn)行審核批準(zhǔn)。

  1.10依采購(gòu)合同或協(xié)議控制協(xié)調(diào)交貨期。

  2、財(cái)務(wù)部參與對(duì)采購(gòu)合同的會(huì)簽,具體從資金安排方面進(jìn)行確認(rèn),并負(fù)責(zé)采購(gòu)結(jié)算、審核票據(jù)、付款和審核計(jì)劃用量是否與采購(gòu)一致。經(jīng)營(yíng)部從市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的角度對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行評(píng)審。

  3 、法律顧問(wèn):負(fù)責(zé)從法律角度審核采購(gòu)合同。

  三、采購(gòu)作業(yè)方式

  事業(yè)部可依材料使用及采購(gòu)特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu):

  1 、招標(biāo)采購(gòu)

  對(duì)所需的各種非緊俏大宗物資,采用招標(biāo)采購(gòu)的辦法。招標(biāo)采購(gòu)的開(kāi)標(biāo)必須至少有三家供應(yīng)商從事報(bào)價(jià)投標(biāo)后方能開(kāi)標(biāo)。對(duì)于金額在100萬(wàn)元以上原材料、金額在20萬(wàn)以上的備品備件、金額在10萬(wàn)以上的低值易耗品的采購(gòu),盡量采用招標(biāo)采購(gòu)的方式(議價(jià)采購(gòu)的物資除外),經(jīng)組織評(píng)標(biāo)后確定中標(biāo)供應(yīng)商。

  2、 議價(jià)采購(gòu)

  對(duì)于生產(chǎn)中使用量很大,但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不夠充分的物資,采用議價(jià)采購(gòu)的方式進(jìn)行。

  3、 長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)

  凡經(jīng)常性使用,且使用量較穩(wěn)定的物資,可以從工廠的合格供應(yīng)商目錄中選定一家或多家供應(yīng)商,簽訂較長(zhǎng)期的供應(yīng)協(xié)議。在工廠采購(gòu)計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)的需求得到批準(zhǔn)后,事業(yè)部根據(jù)對(duì)方發(fā)出報(bào)價(jià)單生成采購(gòu)訂單,實(shí)施采購(gòu)。

  四、采購(gòu)業(yè)務(wù)流程

  1、 采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)遵循的原則

  事業(yè)部應(yīng)根據(jù)施工計(jì)劃、材料消耗定額、結(jié)合庫(kù)存情況制定物資采購(gòu)計(jì)劃和用款計(jì)劃,作為物資采購(gòu)的依據(jù)。

  物資采購(gòu)計(jì)劃中一般應(yīng)列有材料的名稱(chēng)、采購(gòu)數(shù)量、金額、及用于相關(guān)的工程名稱(chēng)等項(xiàng)。

  事業(yè)部應(yīng)嚴(yán)格按照各種業(yè)務(wù)采購(gòu)流程和授權(quán)進(jìn)行分類(lèi)分級(jí)審批,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)價(jià)格的監(jiān)督,技質(zhì)部負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量驗(yàn)收。

  對(duì)于原材料、備品備件等重要物資的采購(gòu),以及采用長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)方式的采購(gòu)業(yè)務(wù),事前必須對(duì)其供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),如果沒(méi)有充足的理由,不允許從未經(jīng)評(píng)價(jià)或評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商處采購(gòu)以上物資。

  為避免在采購(gòu)合同中的法律問(wèn)題,所有的采購(gòu)合同須經(jīng)法律顧問(wèn)進(jìn)行審查;對(duì)于使用法律顧問(wèn)擬定標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)合同,沒(méi)有附加條款或特別約定的,可不經(jīng)過(guò)法律顧問(wèn)審查。

  2 、采購(gòu)業(yè)務(wù)流程

  以下所界定的采購(gòu)合同審批流程主要是針對(duì)大宗的采購(gòu)物資,其界定為金額在5萬(wàn)元以上;在5萬(wàn)元以下的物資采購(gòu)可以不用簽訂正式采購(gòu)合同,根據(jù)長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)的方式直接發(fā)出采購(gòu)訂單,直接采購(gòu)。

  2.1采購(gòu)流程

  大宗原材料的采購(gòu)合同,涉及的金額較大,事業(yè)部應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu),如果因市場(chǎng)供應(yīng)等原因需更改采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),在簽訂合同前,必須由技質(zhì)部確認(rèn)。

  2.2采購(gòu)訂單審批流程

  對(duì)于與客戶(hù)簽訂的`長(zhǎng)期采購(gòu)合同,根據(jù)合同規(guī)定和工廠經(jīng)審批的月采購(gòu)計(jì)劃,由事業(yè)部填寫(xiě)采購(gòu)訂單。對(duì)于采用合同方式確定的采購(gòu),訂單根據(jù)采購(gòu)合同發(fā)出,對(duì)于在合同中已確定價(jià)格的,可以直接向供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)訂單;對(duì)于在合同中未確定最終價(jià)格的,發(fā)出的采購(gòu)訂單須經(jīng)過(guò)審核后方能實(shí)施采購(gòu)。

  采購(gòu)訂單審核后,采購(gòu)部門(mén)以傳真等書(shū)面的方式將經(jīng)審核的采購(gòu)訂單傳遞給供應(yīng)商,并進(jìn)行確認(rèn)。

  五、其它規(guī)定

  1、 事業(yè)部對(duì)于采購(gòu)的材料,要根據(jù)供應(yīng)單位蓋有公章的送貨單(或發(fā)票)、運(yùn)輸部門(mén)提供的運(yùn)輸發(fā)票及時(shí)到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)。(送貨 單位上應(yīng)列有準(zhǔn)確的數(shù)量、單價(jià)、金額、規(guī)格、材料名稱(chēng);入庫(kù)日期以送貨單上的日期為準(zhǔn))

  2、 購(gòu)買(mǎi)材料的運(yùn)費(fèi)、吊裝費(fèi)、開(kāi)平費(fèi)等,應(yīng)在相應(yīng)的購(gòu)買(mǎi)材料批次中注明清楚,不得單獨(dú)報(bào)此類(lèi)費(fèi)用帳。

  3、對(duì)于外圍入庫(kù)材料,事業(yè)部應(yīng)及時(shí)將供貨單位蓋有公章的送貨單(或發(fā)貨單)一并交到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù),由庫(kù)房管理人員隨同采購(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人員到現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)數(shù)量。對(duì)于外圍材料的保管責(zé)任由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé),每月底與庫(kù)房管理人員定期到外圍材料現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行帳、實(shí)核對(duì)盤(pán)點(diǎn)。

  4、對(duì)直接送到施工現(xiàn)場(chǎng)的材料,采購(gòu)部門(mén)相關(guān)人員應(yīng)催促工程部項(xiàng)目經(jīng)理在1-3天內(nèi)將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業(yè)部,由事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人及時(shí)到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)(備注:送貨單上需有項(xiàng)目部經(jīng)理簽有“數(shù)量屬實(shí)”字樣為準(zhǔn);入庫(kù)日期以送貨單上的日期為準(zhǔn));如工地在外不能及時(shí)將原件交回的情況下,應(yīng)及時(shí)將有項(xiàng)目經(jīng)理簽字的送貨單傳真到事業(yè)部,相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)持傳真件及時(shí)到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)(入庫(kù)日期以送貨單上的日期 或傳真日期為準(zhǔn))。原件應(yīng)后補(bǔ)交庫(kù)房。

  5、應(yīng)當(dāng)不定期配合財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款等往來(lái)款項(xiàng)。

  6、如對(duì)于采購(gòu)的大宗材料簽有采購(gòu)合同的情況,應(yīng)將采購(gòu)合同交一份到財(cái)務(wù)。

  7、事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)將供貨單位的發(fā)票(增值稅專(zhuān)用發(fā)票或普通發(fā)票)及時(shí)交到財(cái)務(wù)部(以對(duì)方開(kāi)發(fā)票的日期為準(zhǔn))。

  本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

  物資采購(gòu)管理制度 15

  一、目的:

  為加強(qiáng)選購(gòu)方案管理,規(guī)范選購(gòu)工作,保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低選購(gòu)成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本方法適用于公司總部全部物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等)的選購(gòu)。

  三、職責(zé)權(quán)限

  1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的審批;

  2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的。

  3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的制訂。

  四、選購(gòu)原則

  1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

  物品選購(gòu)必需有兩家以上供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。

  2、全都性原則

  選購(gòu)人員定購(gòu)的物品必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量全都。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)意請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的狀況下,選購(gòu)人員須準(zhǔn)時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單全都,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

  3、低價(jià)搜尋原則

  選購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù),了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購(gòu)。

  4、廉潔原則

 。1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高選購(gòu)物品質(zhì)量,降低選購(gòu)成本。

 。2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。

 。3)嚴(yán)格按選購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。

 。4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛把握與選購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

  (5)工作仔細(xì)認(rèn)真,不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標(biāo)選購(gòu)原則

  凡大宗或常常使用的物品,都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標(biāo)的形式,由選購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參加,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化選購(gòu)程序,提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨時(shí)把握市場(chǎng)行情,調(diào)整選購(gòu)價(jià)格。

  6、審計(jì)監(jiān)督原則:

  選購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。對(duì)選購(gòu)人員在選購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。

  五、物資分類(lèi):

  (一)物資分類(lèi)

  1、固定資產(chǎn)類(lèi):?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。

  2、經(jīng)營(yíng)物資類(lèi):與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。

  3、營(yíng)銷(xiāo)禮品類(lèi):節(jié)日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等。

  4、辦公用品類(lèi):與辦公有關(guān)的物品。

  5、后勤物資類(lèi):指廚房和宿舍方面的物品。

  6、其他類(lèi)型物資:其他需要選購(gòu)的相關(guān)物品。

 。ǘ┻x購(gòu)支配:

  由總公司統(tǒng)一選購(gòu):經(jīng)辦人填寫(xiě)申購(gòu)單,經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理審批,子公司總經(jīng)理審核后,原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統(tǒng)一選購(gòu)。(子公司辦公用品類(lèi)、后勤類(lèi)的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門(mén)經(jīng)理造冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行選購(gòu))

  六、選購(gòu)流程:

  1、選購(gòu)申請(qǐng):

  使用部門(mén)填寫(xiě)《申購(gòu)單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心,申購(gòu)單要求注明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。

  2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià):

 。1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

 。2)選購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行選購(gòu)。

 。3)屬下列狀況者,無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠零配件無(wú)代用品,但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

  3、樣品供應(yīng)和確認(rèn):

 。1)若須進(jìn)行樣品供應(yīng)和確認(rèn)的`,須確定送樣周期,由選購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn),必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認(rèn)。

 。2)對(duì)于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應(yīng)商選擇:

 。1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

 。2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

 。3)信譽(yù)良好者。

  (4)客戶(hù)認(rèn)可的供應(yīng)商。選購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。

  5、合同簽定:

  (1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由選購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

 。2)交易發(fā)生爭(zhēng)吵時(shí),依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

  6、進(jìn)度跟催

 。1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨,選購(gòu)人員應(yīng)提前采納電話(huà)、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。

 。2)若選購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,選購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén),尋求解決方法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會(huì)需求部門(mén)。

  7、驗(yàn)收入庫(kù):

  選購(gòu)物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收,辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后,庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》,按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的,由驗(yàn)收部門(mén)通知選購(gòu)部門(mén),2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。

  8、對(duì)帳付款:

  選購(gòu)付款實(shí)行審批制度,詳細(xì)程序如下:

 。1)選購(gòu)人員憑申購(gòu)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù);

  (2)付款方式:

  A、金額在200元以下,經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。

  B、金額在200元—1000元,經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。

  C、金額在1000元以上,經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后,轉(zhuǎn)賬支付。

 。3)需要預(yù)付款的部門(mén),直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后可先辦理匯款手續(xù),財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

  七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部,自20xx年3月1日起執(zhí)行。

  八、本制度附件:

  1、《請(qǐng)購(gòu)單》

  2、《選購(gòu)詢(xún)價(jià)記錄表》

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