采購費(fèi)用報銷制度
現(xiàn)如今,很多情況下我們都會接觸到制度,制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。一般制度是怎么制定的呢?下面是小編幫大家整理的采購費(fèi)用報銷制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
企業(yè)為了規(guī)范采購報銷流程,加強(qiáng)物品及資金的使用管理,保障優(yōu)質(zhì)廉價及經(jīng)營需求,需要制訂采購報銷制度及流程。
一、申購流程
1、申購部門根據(jù)部門需求,結(jié)合倉庫庫存數(shù)量填寫完整《物品采購申請單》。
2、申請人拿著采購申請單依次讓各部門經(jīng)理簽批。
3、把簽字完整的采購申請單送至采購部,由采購部進(jìn)行采買。
4、采購人員根據(jù)申請單上的.參考價合計(jì)金額到財(cái)務(wù)預(yù)借現(xiàn)金。
二、 費(fèi)用報銷的一般規(guī)定及流程
。1)、現(xiàn)金采購費(fèi)用的報銷:財(cái)務(wù)部憑《采購申請單》、《費(fèi)用報銷單》、《購貨清單》、《送貨單》、《入庫單》,發(fā)票辦理報銷業(yè)務(wù);
審批流程:部門經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核→總經(jīng)理復(fù)核審批簽字。
財(cái)務(wù)付款:報銷人憑審核后的報銷單據(jù)到財(cái)務(wù)部出納辦理領(lǐng)款手續(xù)。
。2)、《采購合同》確認(rèn)后的預(yù)付款支付:財(cái)務(wù)部門憑《采購申請單》、《采購合同》或《付款清單》,辦理預(yù)付款的支付工作;
審批流程:部門總經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核; 財(cái)務(wù)付款:完成以上審批程序后,安排付款;
三、 具體報銷時間的規(guī)定
為了便于財(cái)務(wù)部及時安排款項(xiàng),采購部經(jīng)辦人員必須至少提前3個工作日向財(cái)務(wù)部提出申請。
四、 發(fā)票報銷時需提供單據(jù)
1.采購申請單
2.采購合同
3.付款申請單
4.費(fèi)用報銷單
5.送貨單 附件
6.驗(yàn)貨單
7.入庫單
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