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直營門店財(cái)務(wù)管理制度

時(shí)間:2024-11-14 15:37:49 制度 我要投稿
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2020直營門店財(cái)務(wù)管理制度范本(精選3篇)

  在充滿活力,日益開放的今天,制度對(duì)人們來說越來越重要,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?以下是小編為大家收集的直營門店財(cái)務(wù)管理制度范本(精選4篇),歡迎大家分享。

2020直營門店財(cái)務(wù)管理制度范本(精選3篇)

  直營門店財(cái)務(wù)管理制度1

  為了加強(qiáng)對(duì)公司店面資金和庫存商品的管理,使公司資金能更好的流通運(yùn)轉(zhuǎn)以及確保公司店內(nèi)的庫存商品的準(zhǔn)確性,特制定此制度。

  1:公司給店面500.00元備用金,以備找零周轉(zhuǎn)。

  2:店鋪晚班人員在晚班下班之前結(jié)清當(dāng)日貨款,并整理好各種單據(jù),于次日上班1小時(shí)后將前日銷售款全額存入指定銀行。

  3:當(dāng)日貨款超過8000元時(shí)(含捌八仟元),當(dāng)日存入指定銀行,其余貨款第二日上班1小時(shí)后全款存入銀行。

  4:店鋪內(nèi)零星開支由店長統(tǒng)一用備用金進(jìn)行支付,月未到公司報(bào)帳,超過200元(含兩佰元)由店長提前兩天向公司財(cái)務(wù)申請(qǐng),并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意,出納方可支付。

  5:店鋪收銀員要做到營業(yè)款和收銀小票金額一致,如人為原因造成現(xiàn)金短款,公司將根椐有關(guān)制度追究其責(zé)任人,并進(jìn)行賠償。

  6:銷售小票是公司收入的標(biāo)志,因此,銷售小票是聯(lián)號(hào),更不得隨意撕毀。

  7:當(dāng)商品入店鋪時(shí),店鋪導(dǎo)購根椐公司配貨出庫單進(jìn)行數(shù)量型號(hào)等清點(diǎn)驗(yàn)收,并確認(rèn)無誤簽字。

  8:每日核對(duì)銷售并檢查庫存,及時(shí)補(bǔ)貨,確保有足夠的`產(chǎn)品供貨,每日填寫銷售日?qǐng)?bào)表,方便定期檢查。

  9:于每月月未進(jìn)行庫存盤點(diǎn),對(duì)滯銷貨、丟失、破損的貨品進(jìn)行清理,將盤點(diǎn)結(jié)果及時(shí)整理并寫出盤點(diǎn)報(bào)告上交公司,查明其原因,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意,財(cái)務(wù)方可進(jìn)行調(diào)帳處理,做到帳實(shí)相符。

  10:于每月月初將上月銷售和庫存月報(bào)及時(shí)傳遞公司財(cái)務(wù),以便公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理和核算。

  11:店鋪內(nèi)所有財(cái)物包括電腦、打印機(jī)、音箱、熨斗等所有財(cái)產(chǎn)物資,由店長進(jìn)行清理并出具一份清單,落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人,店面財(cái)產(chǎn)物資清單由店面保管一份,公司財(cái)務(wù)一份。

  11:此規(guī)定一經(jīng)發(fā)布,希望各門店遵守執(zhí)行。

  直營門店財(cái)務(wù)管理制度2

  一、目的

  為了規(guī)范直營門店的財(cái)務(wù)管理,統(tǒng)一銷售收入的核算流程,特制定本規(guī)定。

  二、貨品收發(fā)

  直營子公司收到總部來貨,在ERP中開具發(fā)貨單,將總部發(fā)來貨品發(fā)往專賣店,專賣店店員清點(diǎn)完簽署“發(fā)貨單”,“發(fā)貨單”由店長和直營公司財(cái)務(wù)各自保管。

  三、銷售小票

  “銷售小票”由直營公司統(tǒng)一下發(fā),由店長簽收,上面蓋有公司印章,并進(jìn)行銷售小票登記備查。

  “銷售小票”一式三聯(lián)(即:存根聯(lián),財(cái)務(wù)聯(lián),客戶聯(lián))。在銷售商品時(shí),店員開具銷售小票,顧客拿“財(cái)務(wù)聯(lián)”和“客戶聯(lián)”交款給收銀員,收銀員收到“銷售小票”確認(rèn)單價(jià)無誤后,收取顧客相應(yīng)貨款。收款后,收銀員在“銷售小票(財(cái)務(wù)聯(lián))”上簽字確認(rèn)。“財(cái)務(wù)聯(lián)”由顧客交給店員據(jù)以提貨。根據(jù)實(shí)際情況,經(jīng)報(bào)請(qǐng)公司備案,也可由收銀員開具“銷售小票”,自留“存根聯(lián)”,“財(cái)務(wù)聯(lián)”由顧客交店員據(jù)以提貨。

  四、日清管理

  每日閉店前店長根據(jù)銷售小票“財(cái)務(wù)聯(lián)”和收銀員核對(duì)當(dāng)日銷售額和收款,做好“日結(jié)清單”,雙人簽字確認(rèn)。

  每天銷售金額由由公司委派公司出納于下班前集中店面收款,統(tǒng)一繳存銀行。店長存入公司出納指定的公司賬戶;根據(jù)實(shí)際情況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),也可由公司委派公司出納于下班前集中店面收款,統(tǒng)一繳存銀行。出納到店面收款時(shí),出納和店長核對(duì)當(dāng)日銷售清單確認(rèn)收款無誤開具當(dāng)日收款收據(jù),收款收據(jù)一式四聯(lián),由出納和店長確認(rèn)簽字,留客戶聯(lián)給店長(此聯(lián)由店長保管),其他由出納帶回公司保管。

  “銷售小票(財(cái)務(wù)聯(lián))”和“日結(jié)清單”由業(yè)務(wù)員或公司出納本人每天到店里收取,拿到公司,公司出納根據(jù)每天的`銷售小票金額和每筆銀行卡存款核對(duì),而且還要核對(duì)是否根據(jù)公司規(guī)定的零售價(jià)銷售。

  五、銷售確認(rèn)

  第二天“銷售小票(財(cái)務(wù)聯(lián))”交公司財(cái)務(wù)做帳,財(cái)務(wù)按日銷售清單錄入ERP上報(bào)銷售。確保ERP和實(shí)際銷售一致。

  到月底要求每個(gè)直營店店長做一份進(jìn)、銷、存、月報(bào)表和銷售金額匯總數(shù),由公司財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)公司出納每天匯總的銷售款和店長做的銷售金額核對(duì),做到了核對(duì)無誤。

  直營店當(dāng)月銷售金額及時(shí)開票確認(rèn)收入,每月發(fā)貨、出庫單由業(yè)務(wù)員跟蹤,讓店長收貨后簽字,然后返回公司,由財(cái)務(wù)助理做好每月直營店進(jìn)、銷、存明細(xì)臺(tái)賬,核對(duì)發(fā)貨款號(hào)明細(xì)和發(fā)貨數(shù)量明細(xì)。

  六、月末盤點(diǎn)

  每月店長安排員工根據(jù)帳目對(duì)貨品及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn),發(fā)現(xiàn)缺失,串貨后分清責(zé)任并及時(shí)向公司書面說明進(jìn)行備案;公司不定期安排人員抽盤,確保貨品安全。

  直營門店財(cái)務(wù)管理制度3

  本制度規(guī)定了商超直營店面?zhèn)溆媒稹⒇浧、固定資產(chǎn)、費(fèi)用、銷售等方面的具體流程和相關(guān)要求。

  一、嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線,嚴(yán)禁坐支

  一旦發(fā)現(xiàn)給予當(dāng)事人和責(zé)任人按坐支額1—2倍罰款。情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。

  二、銷售款管理

  每月和商超結(jié)算銷售款后當(dāng)天必須存入公司賬戶。

  三、備用金的使用

  1、建立備用金明細(xì)賬。備用金由各直營店店長負(fù)責(zé)。

  2、備用金支出須在公司授權(quán)范圍內(nèi)開支。次月5號(hào)之前將上月份費(fèi)用備用金賬戶銀行流水快遞至總公司財(cái)務(wù)部備檔存放。

  四、貨品管理

  1、各店在貨品收到后,根據(jù)入庫單核對(duì)貨品數(shù)量及質(zhì)量,辦理入庫手續(xù),對(duì)于貨物數(shù)量不符、質(zhì)量有問題情況須詳細(xì)列明,由負(fù)責(zé)人及時(shí)與公司總部聯(lián)系,并及時(shí)處理;并建立庫存商品明細(xì)賬。庫存商品明細(xì)賬由直營店店長負(fù)責(zé)。

  2、每月末最后一天,庫管員按要求做好庫存盤點(diǎn),負(fù)責(zé)人根據(jù)公司結(jié)算中心發(fā)來的對(duì)賬單核對(duì)本月來貨及匯款信息。

  3、月初對(duì)帳,把盤點(diǎn)表、銷售明細(xì)賬、對(duì)賬單進(jìn)行一一相對(duì)。確保做到賬賬相符、賬實(shí)相符,正確無誤;并于每月7號(hào)之前必須把盤點(diǎn)表發(fā)送給公司財(cái)務(wù)一份。對(duì)于帳實(shí)不符的`情況,找出差異原因,盤點(diǎn)情況由負(fù)責(zé)人向公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)。

  5、對(duì)于回庫商品,必須由店長向公司商品部報(bào)告其商品名稱及數(shù)量,經(jīng)營銷部審查,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由店長負(fù)責(zé)發(fā)送到公司庫房,由公司按回庫程序辦理回庫,并作沖賬;店內(nèi)回庫及時(shí)在ERP系統(tǒng)中做回庫的數(shù)據(jù)處理。

  五、固定資產(chǎn)管理

  1、直營店固定資產(chǎn)工作由店長負(fù)責(zé)管理,并建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬。店長對(duì)固定資產(chǎn)臺(tái)賬的數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。

  2、負(fù)責(zé)店內(nèi)固定資產(chǎn)的使用、維護(hù)、更新改造直至報(bào)廢、回收殘值的全過程;

  3、固定資產(chǎn)購置,店內(nèi)如需購置固定資產(chǎn)由店長向公司總部提交申請(qǐng),經(jīng)公司核實(shí)同意后,上報(bào)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理;

  六、費(fèi)用管理規(guī)定

  1、各直營店必須建立建立費(fèi)用明細(xì)賬。費(fèi)用明細(xì)賬由店長負(fù)責(zé),店長對(duì)費(fèi)用明細(xì)帳數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。并于每月3號(hào)之前把費(fèi)用明細(xì)賬上報(bào)給總公司財(cái)務(wù)。

  2、水電費(fèi)、房租、國地稅、物業(yè)管理費(fèi)、電話費(fèi)、辦公費(fèi)、工資、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)、廣告費(fèi)、物流費(fèi)及他費(fèi)用等;電話費(fèi)、水電費(fèi)、國地稅、物流費(fèi)等每月固定費(fèi)用需憑正規(guī)有效發(fā)票采用實(shí)報(bào)實(shí)銷的方式進(jìn)行報(bào)銷;其他費(fèi)用必須持有效正規(guī)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷。

  3、費(fèi)用申請(qǐng)。直營店各項(xiàng)費(fèi)用以“備用金”的方式進(jìn)行管理,每月核銷一次,房租、干洗費(fèi)、廣告費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等大額費(fèi)用支付,需提交申請(qǐng)并附正規(guī)發(fā)票向公司申請(qǐng)款項(xiàng),經(jīng)公司審批同意直接匯款至業(yè)務(wù)單位賬戶。

  4、費(fèi)用的審批流程。各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷,必須經(jīng)直營店店長簽字,由店長每月三號(hào)之前將填制的費(fèi)用報(bào)銷單并附帶原始單據(jù)發(fā)到總公司,經(jīng)公司審核后由出納直接匯款至各個(gè)店備用金賬戶。

  七、銷售管理

  1、銷售時(shí)需經(jīng)ERP系統(tǒng)做銷售處理并填制公司統(tǒng)一規(guī)定的銷貨票,銷貨票需連續(xù)編號(hào),如有開錯(cuò),需用紅字標(biāo)注‘作廢’字樣,不得私自更改貨撕毀銷貨票;并于每月5號(hào)之前把銷貨票寄到公司財(cái)務(wù),并由公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一保管。

  2、各直營店必須建立銷售明細(xì)賬,并有店長負(fù)責(zé)管理。店長對(duì)其銷售明細(xì)帳數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。店長當(dāng)日銷售明細(xì)賬次日10點(diǎn)之前報(bào)給總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人。

  八、賬套管理

  1、各直營店應(yīng)分別建立各自賬套,建立完善的貨品、固定資產(chǎn)、備用金、銷售、費(fèi)用等明細(xì)賬檔案。財(cái)務(wù)人員必須能夠通過系統(tǒng)遠(yuǎn)程查看個(gè)店銷售情況以便與銷售報(bào)表和銷貨票核對(duì)。

  2、各直營店店長對(duì)帳套的數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。

  公司會(huì)定期或不定期對(duì)店內(nèi)貨品、備用金、費(fèi)用、銷售進(jìn)行全面或者部分盤點(diǎn)檢查。

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