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出差報銷員工管理制度

發(fā)布時間:2017-07-30 編輯:misrong

     應(yīng)屆畢業(yè)生人力資源網(wǎng)  公司的很多個崗位可能在工作中都會面臨或多或少的出差,那么出差的費(fèi)用怎么算,如何來報銷呢?相關(guān)的出差管理制度是怎樣的呢?以下為一份出差報銷管理制度,可提供參考。
  第一章總則
  
  第一條為保障公司各項出差工作正常有序,明確出差費(fèi)用報銷的程序和標(biāo)準(zhǔn),特制定本制度。
  
  第二章費(fèi)用報銷審批
  
  第二條差旅費(fèi)用開支,屬各部門一般工作人員,由各部門經(jīng)理(主任)簽字后,按公司報銷流程審批。
  
  第三條公司部門經(jīng)理(主任)本人出差報銷須上級批準(zhǔn)后按公司報銷流程審批;公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按公司報銷流程審批。
  
  第三章差旅費(fèi)開支
  
  第四條公司差旅費(fèi)報銷包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助等。
  
  第五條差旅費(fèi)報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同,采取實報實銷與定額補(bǔ)助相結(jié)合的辦法。
  
  第六條公司員工出差,須先行確定地點(diǎn)、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費(fèi)用預(yù)算,以保證差旅費(fèi)在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的,由部門經(jīng)理(主任)批準(zhǔn),超過此期限的,報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
  
  第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)(特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等),出差天數(shù)按自然天數(shù)計算(出發(fā)、返回當(dāng)日均算)。
  
  第八條公司員工出差到外地,按乘坐車、船、飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)(見表一)乘坐,特殊情況不宜執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批。(表一)
  
  級別
  
  乘坐標(biāo)準(zhǔn)
  
  飛機(jī)
  
  火車
  
  輪船
  
  總經(jīng)理
  
  頭等艙
  
  軟臥
  
  頭等艙
  
  副總經(jīng)理/特聘專家
  
  經(jīng)濟(jì)艙
  
  軟臥
  
  一等艙
  
  部門經(jīng)理(主任)
  
  經(jīng)濟(jì)艙
  
  硬臥
  
  經(jīng)濟(jì)艙
  
  其他管理人員及員工
  
  硬座
  
  經(jīng)濟(jì)艙
  
  第九條出差人員夜間(晚7:00至次日凌晨7:00)乘坐火車超過6小時,或白天連續(xù)乘車超過10小時的,可購買硬臥鋪票;未乘臥鋪者,可按所購票價的20%給予補(bǔ)貼。(乘坐特快列車的,按特快票價的20%補(bǔ)貼;購買軟座票者不給補(bǔ)貼。)
  
  第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機(jī),憑車、船、機(jī)票據(jù)實報銷。每次出差的機(jī)場、火車站、碼頭往返費(fèi)用,憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實報銷。
  
  第十一條總經(jīng)理及副總出差,各項費(fèi)用實報實銷。出差人員住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(見表二)以內(nèi)部分,按住宿發(fā)票實報實銷,超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由本人自負(fù);部門副職及其以下人員,同性別兩人以上出差,須合并住宿。部門經(jīng)理(主任)及其以下人員出差每人每天給予出差補(bǔ)助省內(nèi)20元/日,省外50元/日,特殊地區(qū)100元/日的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼。(表二)
  
  級別
  
  住宿標(biāo)準(zhǔn)(人.天)
  
 。ㄒ话愕貐^(qū))
  
  住宿標(biāo)準(zhǔn)(人.天)
  
 。ㄌ厥獾貐^(qū))
  
  總經(jīng)理
  
  實報實銷
  
  實報實銷
  
  副總經(jīng)理/特聘專家
  
  200元
  
  300元
  
  部長(主任)
  
  150元
  
  200元
  
  其他管理人員及員工
  
  80元
  
  120元
  
  第十二條公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)共同出差,財務(wù)部將視具體情況確定報銷標(biāo)準(zhǔn);聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事,聘請人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)比照陪同人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)。
  
  第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費(fèi),原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請,特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示,回單位后補(bǔ)辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當(dāng)日一半的出差補(bǔ)助。
  
  第十四條員工出差發(fā)生的文印費(fèi),信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等雜費(fèi)支出按發(fā)票據(jù)實報銷。
  
  第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事,只報銷市區(qū)公交費(fèi)用。
  
  第十六條出差人員預(yù)借差旅費(fèi),應(yīng)填寫“出差借款單”;若申請出差時宴請費(fèi)的,還應(yīng)同時附上“招待費(fèi)用審批單”,經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理(主任)審核簽字后,送財務(wù)部審核、財務(wù)總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。
  
  第十七條出差人員返回后,應(yīng)在七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),超過時間原則上不予報銷,特殊情況需說明原因。
  
  第十八條每月會計核算部要對各部門和事業(yè)部、子公司的出差費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計,實行獨(dú)立核算。
  
  第十九條本制度由公司辦制定,修改時亦同。
  
  本制度由辦公室主任審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
  
  本制度從2010年12月1日開始生效。
    本文源自應(yīng)屆畢業(yè)生人力資源網(wǎng):YJBYS.COM

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