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裝修員工管理制度

時間:2024-06-24 07:09:30 員工管理 我要投稿

裝修員工管理制度(精)

  現(xiàn)如今,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度一經制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據。制度到底怎么擬定才合適呢?下面是小編為大家收集的裝修員工管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

裝修員工管理制度(精)

裝修員工管理制度1

  為了加強管理提高工作效率和優(yōu)秀的服務,俱樂部特定如下獎懲條例望全體員工遵守并執(zhí)行。凡是員工在一個月內累計罰單三次記過一次,記過三次者開除處理。(無工資無返回押金)

  一、獎勵對象

  1.最佳果盤、果汁、雞尾酒創(chuàng)意或拾金(物)不昧,為公司拿得榮譽者。

  2.發(fā)現(xiàn)事故苗頭,及時采取措施防止重大事故的發(fā)生者。

  3.見義勇為保護公司客人生命財產安全者。

  4.對本俱樂部提出合理建議,提高服務質量有重大貢獻者。

  5.節(jié)約開支,減少浪費卓有成效者。

  6.勇于揭發(fā)或損害公司榮譽者或利益者。

  7.勇于揭發(fā)偷開回收酒水者.

  8.每月優(yōu)秀員工獎勵100元。

  二、獎勵程序與方法

  1.由各主管提出經理核實呈報給總經理批示。

  2.對第6條、第7條勇于揭發(fā)服務員朦單藏酒給予獎勵1000元,揭發(fā)偷開回收酒水者,給予獎勵100元,絕對保密。

  三、處罰

  凡觸犯下列條款之一者給予罰單累計并處罰人民幣10——30元。

  1.儀容儀表不整潔,不按規(guī)定配帶工作用品(筆、打火機、開瓶瓶器、酒水單、隨身攜帶口哨、手表、工號牌)不按規(guī)定穿戴者10分。

  2.培訓開會手機沒關機,上班時間偷帶手機20分。

  3.打卡沒按打卡須知按打卡須知處理。

  4.上班或公司有事通知其來或大掃除、吃夜宵超過時間(遲到5分鐘以下10元、15分鐘以下20元、20分鐘以下30元、20分鐘以上按曠工計)

  5.早退、脫崗、串崗30分(20分鐘以上按曠工計)

  6.休假、下班無故在公司逗留與上班的'服務員、迎賓聊天,除來俱樂部消費外也不能聊天,在場子里抽煙,抽煙須到指定的位置20分。

  7.在公司內高聲喧嘩、爭吵使用粗言穢語或追趕打鬧、講家鄉(xiāng)話20分。

  8.在崗位任何時間段,帶食品、飲料入場去吧臺偷拿、偷吃30分。

  9.禮貌用法不到為、衛(wèi)生做不干凈10分。

  10.工作散漫粗心大意,服務效率欠佳,發(fā)錯酒水、小菜、果盤,發(fā)了酒水不收單或收無效單據20分。

  11.班前吃有異味食品,喝含酒精飲料等10分。

  12.站姿不正確,依靠冰箱上或坐在吧臺上10分。

  13.剩余的水果、小菜、檸檬角不采取保鮮膜包好冷藏20分。

  14.值班電器沒關,抽屜沒鎖30分。

  15.下班地板須掃好,垃圾痛須保證沒垃圾10分。

  16.9:50準時到吧臺,違者罰10分,值班人不能去休息

  17.寄包鑰匙遺失導致鎖壞者20分

  18.應格守吧臺的職責禁做一些無關于工作的事情10分

  四、警告(50——200)

  凡觸犯以下條款之一者,如再觸犯,立即除名。

  1.不服從上司指揮、安排、頂撞上司。

  2.發(fā)現(xiàn)同事為反規(guī)章制度不制止,搬弄他人事非、誹謗他人、影響團結、影響聲譽。

  3.對客人不禮貌與客人頂撞、嚴重破壞公司形象者。

  五、凡觸犯以下條款之一者(無工資、無返回押金)立即除名。

  1.涂改、假造單據、朦單藏酒、利用職權借酒水給他人,偷拿酒水、水果、小菜,利用職權徇私舞弊給公司造成損失者。

  2.故意破壞公司物品、拾到客人物品不上交(錢、手表……)。

  3.泄露公司機密,提供人事經營財務、設備、培訓資料等。

  4.侮罵漫罵客人與客人吵架、打架。

裝修員工管理制度2

  為加強財務管理,規(guī)范財務工作,促進公司經營業(yè)務的發(fā)展,提高公司經濟效益,根據國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定,結合公司實際情況,特制定本制度。

  第一條 會計和出納的職責

  1、會計的職責:

 。1)按照國家會計制度、總公司財務管理辦法的規(guī)定,依法組織會計日常核算、記帳、復帳、報帳,做到手續(xù)完備,帳目清楚。按期報帳,登記會計賬簿,編制會計報表,及時上報總公司。

  (2)收集、整理和分析有關會計數據與資料,提出管理意見,實行事前控制與事中監(jiān)督。

 。3)緊密聯(lián)系工程計量部,準確核算聯(lián)合施工單位應分攤的各項稅費、應拔工程款、以及各施工隊的計價工作。

 。4)與設備部、材料部保持緊密聯(lián)系,協(xié)助設備部和材料部搞好機料管理,嚴把成本控制關。

 。5)按照經濟稽核原則,定期檢查資金使用情況,挖掘增收節(jié)支的潛力,考核資金使用效果,及時提出合理化建議。

  (6)遵守職業(yè)道德規(guī)范,不得泄露經理部機密。

 。7)完成經理部領導交給的其他任務。

  2、出納的工作職責

 。1)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,根據財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付,并在登記后將收付款憑證返回會計。

 。2)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

  (3)嚴格支票管理制度,編制支票使用檔案。

 。4)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

 。5)配合會計做好各種帳務處理。

 。6)遵守職業(yè)道德規(guī)范,不得泄露經理部機密

 。7)完成經理部領導交給的其他任務

  第二條、 財務部門的職責與權利

  1、財務部門的職責:依法組織與實行經理部的日常會計核算,收集、整理和分析有關會計數據與資料,提出管理意見,實行事前控制與事中監(jiān)督。

  2、財務部門的權利:審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性,對于不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷,情況嚴重的上報項目經理。

  第三條、財務日常工作辦法

  1、公司財務部采取印鑒分管制度,出納一枚,會計一枚,其中一人外出時,交由總經理監(jiān)管。

  2、財務人員審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性,對于不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷,情況嚴重的上報總經理。

  3、大額購買材料、辦公用品等,須填寫《申購單》,經總經理批準后方可購買。

  4、報賬發(fā)票需用發(fā)票粘貼薄,由財務會計審核后,總經理簽字報銷。

  5、外出辦事交通費,視具體情況由會計主管及總經理審批后方可報銷。

  6、費用報銷的程序是:報銷人收集原始單據→會計初步審核同意→總經理簽字同意→會計制憑證→出納付款或會計制憑證沖帳。

  7、不按有關規(guī)定執(zhí)行報銷程序的,一律不給予報銷。

  8、報銷金額,不能有任何涂改,涂改后的報銷憑證,不能報銷。

  第四條 備用金及借款程序管理

  1、采購人員、項目經理、對外聯(lián)系業(yè)務人員等可借支備用金;每人借支累計總額具體規(guī)定為:項目經理、項目副經理1萬元,總工5000元,辦公室主任1000元,部門負責人1000--3000元,其他人員視具體情況而定。

  2、備用金借支程序:借款人申請→會計審核簽署意見→總經理簽字同意→會計出憑證→出納付款。

  3、民工個人,不能直接向財務部借支,必須通過所屬施工工區(qū)負責人向財務借支。

  4、借款人必須在每年年底、或離職、工程竣工前報銷沖帳,對借款人未及時償還的借支,財務部門有權扣工資償還。

  5、超過借支總額累計金額的,不能再次借支。

  6、備用金使用過程中,1000元以內的經濟活動可由各部門負責人簽字負責,1000元以上的必須由總經理同意,否則不給予報帳。

  上述相關規(guī)定,若遇到特殊情況,可視具體情況,總目經理簽字同意后,靈活變通處理。

  第五條 支票領用管理

  1、支票由出納管理,出納開具支票,應由會計審核。

  2、項目負責人有需要領用支票 需經總經理特批方可跟出納領用。

  3、支票領用人對所領用的.支票的大小寫金額、收款人名稱等全部內容可能發(fā)生的差錯負全責。

  第六條、業(yè)務招待費和誤餐費

  1、業(yè)務招待費僅限于招待與本項目有關的單位及個人。

  2、因辦理經理部相關業(yè)務事項,發(fā)生的誤餐費,可以報銷。

  3、業(yè)務招待費和誤餐費必須取得正式發(fā)票,并在發(fā)票后注明時間、經辦人及證明人。

  4、業(yè)務招待費原則上由部門負責人以上報銷,但發(fā)生業(yè)務招待費前應告知總經理。其他人員一般情況不得報銷業(yè)務招待費,若特殊情況需由部門負責向總經理反映審批后方可發(fā)生,報銷程序按財務日常工作辦法執(zhí)行。

  5、業(yè)務招待過程中發(fā)生的無票支出,由總經理同意后,財務統(tǒng)一辦理。

  6、項目部各部門的業(yè)務招待費,應本著節(jié)約的原則合理開支。

  第七條 差旅費的報銷

  1、因為需出公差,項目部主要人員和負責人,由總經理根據事由緩急,可自行安排乘坐飛機、火車或汽車,票務費用,按實報銷;其余人員按火車(硬臥)標準報銷,緊急情況下,總經理特批者除外。未經同意的飛機票,只能按照火車(硬臥)票報銷,差價由經辦人自行承擔。

  2、住宿費標準,按總經理規(guī)定。

  3、差旅費報銷只能包括車船費和住宿費,出差期間發(fā)生的其他費用,要單獨報銷。

  4、所有出公差者,均需填差旅費報銷必須填寫《差旅費報銷單》。

  第八條、工程款項管理

  1、 公司工程項目在簽訂施工合同時必須注明工程款項匯入公司的銀行賬戶名稱。

  2、所有項目工程款項必須匯入公司指定銀行賬戶,公司直管項目根據工程情況按計劃安排支付。各項目部應及時提供材料發(fā)票,如果在公司劃撥工程款時不能及時提供材料發(fā)票的,應由項目經理寫借條,借條交給公司財務處,原件留委會計處,到時用材料發(fā)票兌換借條。如果到工程完工還有發(fā)票未提供的,公司按5%的比例收取稅費。

  3、項目從建設單位收取的所有款項(包括借款、甲方供料),一律作為工程款收入,4、項目資金必須確保用于項目生產經營,?顚S,不得挪作他用。

  5、掛靠項目應及時交納稅金及公司管理費。

  第九條 計價單的開具

  1、項目部發(fā)生的相關工程成本費用支出,收款單位(或個人)憑部門開具的《工程計價領款書》到財務部結帳。

  2、《工程計價領款書》由計價者根據工程部門相關業(yè)務的原始單據,核實計算后開出。財務部審核只對金額正確與否負責,不對原始單據的正確性負責。

  3、《工程計價領款書》由相關部門簽字以明確責任后。交項目經理簽字同意后,方可作為記帳憑據。

  4、《工程計價領款書》應每月開一次,手續(xù)完善后交財務列帳,做好每月成本核算工作。

  5、《工程計價領款書》采用公司統(tǒng)一印制的。

  第十條 工資核算

  一、一般程序

  1、 以出勤日計算每月應發(fā)工資;

  2、 每月10日發(fā)放上月基本工資及提成或績效工資,由公司財務部統(tǒng)一存入員工個人帳戶(遇節(jié)假日順延);

  3、 自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務部結算;

  4、 每月5日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部,部門人員獎金由各部門經理上報。

  5、 按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度,根據當月考勤統(tǒng)計情況及公司有關規(guī)定由財務部門審核人事部門計算的工資,統(tǒng)一制工資表,執(zhí)行公司有關制度、規(guī)定;

  6 工資單經財務主管、總經理簽字方可發(fā)放;

  二、保密原則

  工資報酬實行保密管理,任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要,不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構;任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬,并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。

  三、收入掛鉤原則

  1、 為適應激烈的市場競爭及各事業(yè)部-利潤中心的經營管理需要,各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合,具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中:業(yè)務人員的收入水平與其本人的業(yè)務完成額直接掛鉤;非業(yè)務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯(lián);根據不同利潤中心的實際情況,條件具備部門的主管(含)以上人員可實行年薪制。

  2、 職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤,實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度,根據本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。

  四、薪酬結構

  1、 薪酬結構種類

  1) 年薪制

  2) 基本工資加績效工資

  3) 基本工資加提成制;

  2、 基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補、交通補貼等構成。

  3、 對應于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度,凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務相關的費用支出可與下月10日據實報銷;同時部門經理對本部門員工費用報銷,可在其相應的額度內,根據部門業(yè)績及員工當月工作考核情況予以調整。

  4、 實行以上薪酬結構的人員,除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費外,均不另外享受加班費。

  5、 每位員工只能享受一種薪酬結構,不允許既享受獎金基數又享受提成。

  6、加班費計算方法:

 。1)法定節(jié)假日加班,按下列公式計發(fā)加班費:

  (本人月工資x300%)÷21.75天x加班天數

  法定節(jié)假日按國家相關規(guī)定執(zhí)行。

  7、效益工資的評定由各部門負責人根據職工的能力、工作表現(xiàn)、工作態(tài)度來評定,各部門負責人由總經理評定。

  8、各部門職工各種補貼遵照國家勞動法和總公司管理辦法執(zhí)行。

  第十一條 材料款核算

  1、鋼材、水泥、砂石料、主要裝修材料等建材,購進時,材料部應向財務部提供規(guī)定的《材料結算表》,并附過磅磅單,經材料部負責人簽字,主管項目副經理審核,項目經理審批。

  2、其他零星材料的采購,由項目部與固定的供應商簽訂長期供貨合同,定點采購,分月結算。零星材料,必須附有詳細清單和單價,由主管項目副經理審核。以上包括五金材料、電器材料、漆料、等。

  3、每月25日為材料結帳日,同時材料部向財務部上報《材料使用匯總表》,并附材料領用的詳細清單。上述單據,最后經材料部主管簽字生效,財務部以此為依據,進行項目成本核算,結算各項工程的材料實際成本。

  4、每月材料部必需與財務部進行帳帳核對,做到帳帳相合,帳實相合。對于產生的差異,材料部填報《材料盤點表》,說明情況,并報主管項目副經理審批。

  第十二條 實施

  1、本財務管理辦法為試行辦法,其未盡事項,由財務部制定相關條款的《實施細則》予以補充。

  2、本財務管理辦法上報公司總經辦審核、備案。

  3、本財務管理辦法經總經理簽字同意后生效,自xx年xx月xx日起實行。

裝修員工管理制度3

  第一章 總 則

一、目的

  為使酒店人才管理到達人盡其才、各盡其能的目的,充分調動員工的工作積極性和主動性,并在酒店內部構成公平、公正、公開的競爭機制; 規(guī)范員工的晉升、晉級工作程序,特制定本管理辦法。

  二、范圍

  適用于酒店所有員工。

  三、基本原則

  (一) 德能和業(yè)績并重的原則。晉升需全面思考員工的個人素質、潛力以及在工作中取得的成績。

  (二) 逐級晉升與越級晉升相結合的原則。員工一般逐級晉升,為公司做出了突出貢獻或有特殊才干者,能夠越級晉升。

  (三) 縱向晉升與橫向晉升相結合的原則。員工能夠沿一條通道晉升,也能夠隨著發(fā)展方向的變化而調整晉升通道。

  (四) 能升能降的原則。根據績效考核結果,員工職位可升可降。

  (五) 先內后外的原則。職位空缺時,首先思考內部人員,在沒有適宜人選時,思考外部招聘。

  (六) 部門與行政部雙重考核的`原則。

  四、 晉升需具備的條件:

  (一) 具有良好的職業(yè)道德

  (二) 在職工作表現(xiàn)優(yōu)良

  (三) 具備較高職位的素質、技能或有相關的工作經驗和資歷

  (四) 具有較好的溝通和適應潛力

  (五) 具有較大的發(fā)展?jié)摿?/p>

  (六) 完成職位所需的有關訓練課程

  五、 晉升核定權限:

  (一) 高層(包括:總經理、副總經理)由董事長提議,經集團董事會核定;

  (二) 部門總監(jiān)由分管副總經理初審、提議,經總經理辦公會核定;

  (三) 中層(包括:部門正副經理)由主管副總初審、提議,總經理辦公會核定;

  (四) 部門主管,由部門經理初審、提議,主管副總核定;

  (五) 基層(領班)由部門主管提議,部門經理和人力資源部共同按規(guī)定程序考核,行政總監(jiān)批準核定;

  六、管理職責劃分

  高層的晉升工作由集團行政部負責組織。部門總監(jiān)(含)以下的員工晉升工作由酒店行政部組織、并負職責職資格條件的審查、任職公布等業(yè)務運作。各用人部門負責向行政部推薦貼合晉升條件的員工,并配合行政部進行晉級員工的具體考核工作。

  第二章 員工的晉升通道

  一、 縱向發(fā)展

  部門普通員工→部門領班或文員→部門主管→部門經理或副經理→部門總監(jiān)→副總經理→總經理

  二、 橫向發(fā)展

  有時員工選取或酒店安排的第一份工作不必須是最適宜的,如果發(fā)現(xiàn)其另有所長,能夠在公司內重新選取安排,如客房到前廳,再晉升為某一管理職位;

  第三章 員工晉升管理

  一、 晉升時機:

  (一) 根據酒店及部門經營管理的需要,對貼合某管理崗位的員工或部門申請晉升的員工由行政部組織,由相關領導對該員工的晉升進行考核。

  (二) 某管理崗位職務出現(xiàn)空缺時,若已有具備晉升條件的適當人選,可依本辦法按程序辦理晉升。

  二、晉升程序

  (一) 主管以上人員的晉升由行政部組織,高層或董事會審定

  1、 確定擬提升職位

  2、推薦適宜人選

  3、晉升考核

  由擬提升崗位的主管上級負責對當事人進行晉升考核,考核資料主要包括:

  (1) 現(xiàn)工作崗位的表現(xiàn)、業(yè)績;

  (2) 是否貼合擬任職崗位的條件;

  (3) 管理方面的潛質;

  (4) 職業(yè)規(guī)劃是否與酒店發(fā)展吻合;

  (5) 職業(yè)素養(yǎng)是否到達新崗位的要求;

  4、決定人選

  經相關領導考核,批準后決定是否晉級;并由對應的領導簽發(fā)任命通知,由行政部下發(fā)各部門。

  5、任職培訓及試用

  經批準晉升后,員工需理解新崗位的任職培訓,且考核合格方可正式上任。任何晉升新職務的員工,都將理解兩個月的試用考核,所有薪酬按本崗位試用期的標準執(zhí)行。試用滿兩月經實際工作考核能勝任者將轉正,并享受正式職務的薪酬待遇;不能勝任者,退回原崗位或由酒店按需要按排到其它適合的崗位。

  6、重簽聘用合同

  考核合格同意轉正,重新簽訂聘用合同,合同期一般為二年,聘任期滿根據考核結果決定是否續(xù)聘。

  (二) 基層員工的晉升程序

  1、 確定擬提升職位(部門)

  2、 推薦適宜人選(部門)

  3、 晉升考核

  酒店行政部根據職位要求,對所有人選的任職資格進行審查,對于審查貼合條件的,組織用人部門及其他相關人員對其按照擬任職崗位要求進行考核。 填寫《員工晉升綜合素質與潛力考核表》

  4、 決定人選

  行政部匯總考核結果,經與用人部門經理討論后決定最后人選,由行政部總監(jiān)簽發(fā)任命通知。

  5、任職培訓試用

  經批準晉升后,員工需理解新崗位的任職培訓,且考核合格方可正式上任。任何晉升新職務的員工,都將理解兩個月的試用考核,所有薪酬按本崗位試用期的標準執(zhí)行。試用滿兩月經實際工作考核能勝任者將轉正,并享受正式職務的薪酬待遇;不能勝任者,退回原崗位或由酒店按需要按排到其它適合的崗位。

  6、重簽聘用合同

  考核合格同意轉正,重新簽訂聘用合同,合同期一般為二年,聘任期滿根據考核結果決定是否續(xù)聘。

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