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員工出差補助制度

時間:2024-04-08 09:20:37 員工管理 我要投稿
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員工出差補助制度

  隨著社會不斷地進步,制度在生活中的使用越來越廣泛,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預(yù)計目標。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編為大家收集的員工出差補助制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

員工出差補助制度

  目的

  為了規(guī)范員工出差管理,明確相應(yīng)的差旅費用,特制定本制度。

  范圍

  總部、分公司、直營店員工為公司經(jīng)營、管理,開展工作,洽談業(yè)務(wù)等發(fā)生的各項差旅費報銷工作皆適用本制度。

  出差申請程序

  員工因公出差,出差前需填寫《出差申請單》在相應(yīng)欄目上注明出差地、事由,行程,時段及工作安排等,經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理審批同意后方可執(zhí)行,未經(jīng)審批擅自出差者費用自理。

  已核準的《出差申請單》需于出差前一天到人力資源部備案,沒有備案的不作出差處理。在出差地點遇到與申請事項不一致的突發(fā)事件或特殊情況的,需在第一時間提出《特殊事件申請報告》至部門副總和總經(jīng)理,經(jīng)過審批后方可執(zhí)行。

  不需要提前申請費用的只需提前到人事部報備,并按要求填寫出差表格即可。(未在人事部報備的出差,人事部將不在報銷單上簽字)

  出差報銷制度

  出差人員必須索要和保存好公出期間所支付的車費、宿費等原始票據(jù),回公司報銷前,逐日逐項的填好《差旅費報銷單》,按規(guī)定逐筆填寫好車費、宿費、餐費后按審批程序,持報銷單到財務(wù)部報銷。

  出差人員回公司報銷時,須一次性結(jié)清借款。因特殊情況不能結(jié)清時,財務(wù)部須在當月發(fā)薪時一次性扣回。

  出差審批權(quán)限

  國內(nèi)出差:三日以內(nèi)由部門經(jīng)理核準,三日(含三日)以上由總經(jīng)理核準,部門經(jīng)理級(含)以上出差均需總經(jīng)理核準。

  國外出差:一律報送總經(jīng)理核準。

  出差乘坐的交通工具

  員工出行需采用地鐵、公共汽車等交通工具,因公出差乘火車時,在車上過夜6小時內(nèi)一律購買硬座,連續(xù)乘車超過6小時的,可購買硬臥鋪票,否則財務(wù)不予報銷。乘坐火車符合購買臥鋪條件,但未買到臥鋪票的,按實際乘坐火車硬座報銷。公司除總經(jīng)理外,任何人無特殊原因不得乘坐飛機或輪船二等艙以上艙位。

  出差目的地間距超過6小時車程的或因時間緊迫,合理考慮成本搭乘飛機或動車時,須經(jīng)部門負責(zé)人批準。

  出差補助標準(超出部分費用自理)

  出差人員分成三級補助標準:

  集團決策層(副總經(jīng)理);集團管理層與部門決策層(總監(jiān)級、經(jīng)理級、店長、);集團一般管理人員(部門主管、運營督導(dǎo)、品控督導(dǎo)、工程監(jiān)理、市場督導(dǎo)、一般職員等)。

  附件一:《差旅費補助標準》(單人)

  職位

  一類城市

  二類城市

  三類城市

  住宿標準

 。ㄌ/人)

  餐補標準

  (天/人)

  住宿標準

 。ㄌ/人)

  餐補標準

 。ㄌ/人)

  住宿標準

 。ㄌ/人)

  餐補標準

  (天/人)

  集團決策層

  329元/天

  100元/天

  269/天

  80元/天

  229元/天

  60元/天

  集團管理層與部門決策層

  259元/天

  80元/天

  169元/天

  60元/天

  149元/天

  50元/天

  集團一般管理人員

  229元/天

  60元/天

  139元/天

  60元/天

  129元/天

  50元/天

  附件二:差旅費補助標準(雙人)

  職位

  一類城市

  二類城市

  三類城市

  住宿標準

 。ㄌ/2人)

  餐補標準

 。ㄌ/人)

  住宿標準

 。ㄌ/2人)

  餐補標準

 。ㄌ/人)

  住宿標準

  (天/2人)

  餐補標準

 。ㄌ/人)

  集團決策層

  369/天

  100/天

  329

  80元/天

  228元/天

  60元/天

  集團管理層與部門決策層

  299元/天

  80元/天

  269

  60元/天

  198元/天

  50元/天

  集團一般管理人員

  269元/天

  60元/天

  219

  60元/天

  168元/天

  50元/天

  員工短期出差到總部或分公司的,由總部或分公司提供住宿、伙食的,公司不再報銷出差補助費;總部或分公司只提供伙食,而不提供住宿的,公司只報銷住宿費和交通費,不報銷餐補費用。員工兩人同時出差同一個城市,可共同使用雙標間的必須使用雙標間,公司只報銷其中一名出示訂房人信息的員工雙標間住宿費(未付住宿費的員工不報銷住宿費),車補和餐補按照每人每天標準報銷。兩人同時出差同一城市,不能共同使用雙標間的,按單人差旅費補助標準報銷住宿費,車補和餐補。

  員工因工作需要長期出差,如食宿由加盟商負責(zé)或直營店負責(zé)的,公司不在另外報銷差旅費。

  報銷人報銷的差旅費必須按照公司擬定的報銷標準填報,超出標準部分,財務(wù)不予報銷。

  各級領(lǐng)導(dǎo)要嚴格把關(guān),不得超標準審批,各司其職,各負其責(zé)。對超規(guī)則標準審批的財務(wù)人員有權(quán)拒付。

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