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員工報銷制度

時間:2023-02-24 11:30:59 如意 員工管理 我要投稿

員工報銷制度(通用14篇)

  隨著社會不斷地進步,大家逐漸認識到制度的重要性,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編精心整理的員工報銷制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

員工報銷制度(通用14篇)

  員工報銷制度 篇1

  一、原則 

  本著既有效節(jié)約、又要考慮出差人員工作與生活需要,同時保證工作效率與公司形象的原則,制訂本制度。

  二、適用范圍:

  因公出差的員工。

  三、差旅費標準:

 。ㄒ唬┦袇^(qū)

  1、員工中午因工作外出不能在公司就餐時,午餐補助5元/人。

  2、市內(nèi)交通費按月填報,經(jīng)考勤等有關(guān)部門審核后報銷。

  3、員工因公外出一般乘坐公交車、地鐵,實報實銷。

  4、如特殊情況需乘坐出租車時,應(yīng)先請示,報銷時必須寫清楚起始地點及原因,由公司總經(jīng)理簽字后方可報銷。

 。ǘ┒掏

  1、尋找客戶盡量乘坐公交車,如需乘坐出租車,費用控制在30元以內(nèi),憑票報銷。

  2、拜訪客戶也應(yīng)盡量乘公交車;如需乘坐出租車,費用控制在20元以內(nèi),憑票報銷。

  3、拜訪客戶應(yīng)有計劃性、連續(xù)性,盡量減少當(dāng)日往返、重復(fù)路線。

  (三)外地

  1、員工出差實行包干制。即住宿、交通、膳食統(tǒng)一計算。標準如下:

  1)北京、上海、廣州、深圳:每天160元。若一人出差,沒有確定住宿標準,第一天首選公司規(guī)定的地方(如家),第二天另找就近合適的地方住宿。不產(chǎn)生住宿費的,午餐費、交通費給予補助10元。

  2)省會城市及天津、重慶、青島、蘇州、無錫:每天100元。若一人出差,沒有確定住宿標準,第一天首選公司規(guī)定的地方(如家),第二天另找就近合適的地方住宿。不產(chǎn)生住宿費的,午餐費、交通費給予補助10元。

  3)地級城市:每天80元。不產(chǎn)生住宿費的,午餐費、交通費給予補助10元。報銷單程出租車票。能當(dāng)日回來的盡量回來住宿。

 。ㄟ|寧。撼枴⒏沸、鐵嶺、撫順、本溪、遼陽、鞍山、丹東、營口、盤錦、錦州、葫蘆島;吉林。杭质、白城、松原、四平、遼源、通化、白山。)

  4)縣級市(包括縣):每天60元。不產(chǎn)生住宿費的',午餐費、交通費給予補助10元。報銷單程出租車票。能當(dāng)日回來的盡量回來住宿。

  (遼寧。盒旅瘛⑼叻康、普蘭店、莊河、北票、凌源、調(diào)兵山、開原、燈塔、海城、鳳城、東港、大石橋、蓋州、凌海、北寧、興城;吉林。旱禄荨⒕排_、榆樹、磐石、蛟河、樺甸、舒蘭、洮南、大安、雙遼、公主嶺、梅河口、集安、臨江、延吉、圖們、敦化、琿春、龍井、和龍)

  5)出差至設(shè)有固定住宿酒店的城市,必須住在固定住宿酒店(如有特殊情況,確實無法入住該酒店,應(yīng)尋找與其價格相仿的其它酒店);出差至無固定住宿酒店的城市應(yīng)該就近尋找合理的住處,作為固定的住宿地點。

  6)員工報銷時盡量提供車票、餐票等,住宿票必須提供。

  7)包干費用的計算時間以24小時為一天。

  2、員工出差可乘坐火車、長途汽車、輪船(包括三等艙、四等艙票)。沒有批示不得乘坐軟臥、飛機。乘坐火車超過六個小時可購硬臥車票(夜間特殊)。

  3、公司員工出差期間,確因工作需要宴請客戶時,需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準,費用標準需跟領(lǐng)導(dǎo)請示,在此范圍內(nèi)依票據(jù)實報實銷。

  4、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的開支,均由個人自理。

  5、特殊情況特殊申請。

 。ㄋ模 公司出車

  1、當(dāng)日出差能夠往返:午餐補助10元/人,憑票報銷。

  2、當(dāng)日不能夠往返:逐額減去短途交通費10元。

  3、司機費用報銷:隨車輛使用部門申報。省內(nèi)三人以上出差盡量派車。

  (五) 參加培訓(xùn)

  1、國外工廠

  1)博世揚州培訓(xùn):(根據(jù)其規(guī)定標準執(zhí)行)

  住宿地點:?投;

  住宿費用:淡季:54元/人,旺季:69元/人(人員搭配分擔(dān));

  餐費補助:20元/人,憑票報銷。

  2)博世無錫RBCD培訓(xùn):

  住宿地點:宜必斯;

  住宿費用:155元/人,憑票報銷;

  餐費補助:早、晚餐補助20元/人,憑票報銷;

  車費補助:短途車費早25元、晚上乘公交,憑票報銷。

  3)蓋瑞特培訓(xùn):

  住宿地點及費用:按照其住宿規(guī)定標準執(zhí)行;

  餐費補助:40元/人,憑票報銷。

  4)德爾福等國外企業(yè)培訓(xùn)按出差標準執(zhí)行。

  2、國內(nèi)工廠:按照各工廠的標準執(zhí)行,憑票報銷。

  1)成都威特:

  住宿地點:成飛賓館;

  住宿費用:30元/人(三人間);

  餐費補助:20元/人。

  (六) 參加會議

  1、會議主辦方承擔(dān)當(dāng)日餐費的,不予餐費補助;

  2、會議不負責(zé)當(dāng)日餐食的每日補助20元/人(包括往返路程)。

 。ㄆ撸 現(xiàn)場服務(wù)

  1、主機廠有特殊要求:按其要求執(zhí)行;

  2、主機廠無特殊要求:按照正常出差標準執(zhí)行。

 。ò耍〣DP現(xiàn)場培訓(xùn)服務(wù)

  按照正常出差標準執(zhí)行。

 。ň牛┓植块g的培訓(xùn)及辦公

  1、分部有住宿能力:住在分部提供的宿舍。

  2、分部無住宿能力:按出差標準執(zhí)行(不包括餐費 補貼)。

  3、餐費:所有人員用餐均在當(dāng)?shù)胤植拷鉀Q。

  五、出差及報銷流程

  1、員工因公出差,需事前填寫《出差申請單》,經(jīng)部門負責(zé)人審核并由總經(jīng)理批準方可出差;

  2、如因事情緊急而未能事前申請,須事前由部門負責(zé)人口頭報告總經(jīng)理;待返回公司后,立即補辦手續(xù);

  3、員工出差費用報銷的程序如下:

  1) 出差申請:詳細填寫《出差申請單》,經(jīng)部門負責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準。

  2)預(yù)支費用:憑總經(jīng)理批準的《出差申請單》,填寫借款單,向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

  3)費用報銷:出差人應(yīng)在返回后3日內(nèi)應(yīng)逐項詳細填寫《出差旅費報銷單》,至財務(wù)部報銷。

  員工報銷制度 篇2

  第一章 總 則

  第一條 本制度旨在確定公司管理人員和員工因公司業(yè)務(wù)出差的手續(xù)及差旅費支付標準。由于出差目的、性質(zhì)、時間及費用支出千差萬別,難作統(tǒng)一規(guī)定,故本制度僅作一般性規(guī)定。

  第二條 本制度未涉及事項,均接有關(guān)細則處理。對海外出差,將另行規(guī)定。

  第三條 出差分為“近距離外出”、“當(dāng)日出差”(當(dāng)日回來)和“住宿出差”三類。

  第四條 近距離外出是指利用交通工具,以公司總部為中心,半徑為×千米范圍的外出。外出范圍由總務(wù)部主管與總經(jīng)理協(xié)商決定。在必要時,近距離外出可變更為當(dāng)日出差,或作住宿出差處理。

  第五條 當(dāng)日出差,是指從公司出發(fā)后,當(dāng)日可返回的出差。當(dāng)日出差的地域范圍由總務(wù)部主管與總經(jīng)理協(xié)商決定。但它不得與前條所述地域重復(fù)。地理偏僻或交通不使地區(qū),可按住宿出差處理。

  第六條 住宿出差,是指出差到較遠的地方,通常需要住宿的出差。因出差內(nèi)容和需要時間的差別,有些住宿出差也可以作為近距離外出或當(dāng)日出差處理。

  第七條 出差路線一般應(yīng)選擇最短的且最方便的線路。應(yīng)盡量減少出差所用時間。出差途中如遇天災(zāi)人禍等不可抗拒因素,需改變路線時,需得到總務(wù)部主管同意,按實際旅費支付。

  第八條 員工私人旅行公務(wù)出差時,公司向其支付用于公務(wù)出差部分的`差旅費。

  第九條 出差費在區(qū)分“近距離外出”、“當(dāng)日出差”和“住宿出差”前提下分別支付。

  第十條 出差費及報銷

  1.出差費包括以下內(nèi)容:

  (1)鐵路、船舶、飛機票費;

  (2)交通費;

  (3)出差補貼;

  (4)住宿費;

  (5)通訊費;

  (6)其他伴隨出差發(fā)生的正當(dāng)費用。

  2.鐵路、船舶、飛機票費依種類和等級實報實銷;

  3.交通費指短距離乘坐公共汽車、地鐵等的費用,據(jù)個人中報,接實際費用支付。原則上不得乘坐出租車;

  4.出差補貼用于出差者的飲食和雜費支出,按出差回報定額支付。上午出差按全額支付,下午出差按半額支付,晚上8時以后不支付;

  5.住宿費按定額住宿天數(shù)支付,在火車上過夜的按半額支付;

  6.出差中的電話、傳真、信函、匯款、郵票等通信費依據(jù)報銷憑證實費支付。

  第十一條 出差費原則上應(yīng)在一周前,通過《出差計劃表》提出預(yù)算,經(jīng)分公司主管批復(fù)后支付。

  第十二條 當(dāng)交易客戶、相關(guān)公司人員或公司管理人員隨行,或因不得已理由,出差費超出規(guī)定時,經(jīng)隨行管理人員或公司財務(wù)主管批準后,按實際費用報銷。

  第十三條 駕駛或搭乘公司車輛出差時,不支付交通費。

  第十四條 出差過程中,利用出租車僅限于有交易客戶同行、緊急情況、有可能耽誤出發(fā)時間或攜帶物品過重、下雨天訪問客戶等情況。這時按實額支付出租車費。但必須在出差費報銷單中說明理由,并經(jīng)隨行管理人員或分公司主管批準。

  第十五條 出差過程中,如遇出差人公休日,應(yīng)以公務(wù)為重,繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù)。但是,如遇出差單位公休日,無法開展工作時,可安排休息。為避免這種情況發(fā)生,出差前,應(yīng)事先與有關(guān)單位聯(lián)系。出差歸來后,可補足休息日。

  第十六條 出差過程中,因生病、交通中斷或其他意外情況超過預(yù)定期限停留時,在查清事實基礎(chǔ)上,可按長期滯留費標準支付費用。

  第十七條 在出差過程中,如需向客戶提供禮金(用于慶賀、吊唁、探望等),或贈送土特產(chǎn)時,其金額應(yīng)限在××元以內(nèi)。超出此金額須經(jīng)上級主管批準。

  第十八條 在出差地招待客戶,原則上應(yīng)先在《出差計劃表》中提出具體預(yù)算,并經(jīng)上級主管批準。其金額一般限定在×××元之內(nèi),部門主管以上限定在×××元之內(nèi)。

  第二章 近距離外出及當(dāng)日出差

  第十九條 出差者必須提交《出差申請表》,經(jīng)主管批準后方可出發(fā)。

  第二十條 出差者從公司出發(fā)和歸來時,必須向上級主管報到。:不能按期回公司時,需通過電話等與化司聯(lián)系。

  第二十一條 當(dāng)日出差者完成出差任務(wù),回公司后,應(yīng)填寫出差回報,提交給上級主管。

  第二十二條 近距離外出,僅對交通費實報實銷。當(dāng)日出差,依不同職務(wù)支付出差補貼和交通費。

  第二十三條 日常性的當(dāng)日出差費,可依據(jù)出差計劃表提出概算,并預(yù)付出差費。

  第二十四條 當(dāng)日出差如遏緊急情況或其他不可抗拒的原因,需在外住宿時,按住宿出差的有關(guān)規(guī)定支付住宿費。但應(yīng)提前與主管上司聯(lián)系,井得到其批準。

  第三章住宿出差

  第二十五條 出差者必須事先提出出差計劃表,提交上級主管批準。

  第二十六條 出差者依據(jù)批復(fù)的出差計劃表,向財務(wù)部提出出差費預(yù)算,并申請預(yù)付出差費。財務(wù)部對未清算上次出差費者,拒絕預(yù)付出差費。

  第二十七條 出差者必須每日自出差地向上級主管寄進出差回報一式兩份。但出差時問為二天者,可回公司后提交。

  對不按規(guī)定郵送或提交出差回報者,停發(fā)相應(yīng)的出差補貼,但經(jīng)主管上司認為特殊情況者除外。

  第二十八條 出差者回公司后,應(yīng)于二日以內(nèi)填寫出差費表,經(jīng)主管上司簽字后,提交給財務(wù)部,以作結(jié)算。

  如出差者回公司后遇公休日,原則上應(yīng)在次日辦理出差費結(jié)算。

  第二十九條 對住宿出差者依不同職務(wù)支付鐵路、船舶、飛機票費以及住宿費和交通費。

  第三十條 出差者原則上應(yīng)在公司指定的旅館住宿。如變更旅館,領(lǐng)事先進行聯(lián)系。

  第三十一條 在特殊情況下,經(jīng)主管上司批準后,可搭乘快速列車或飛機出差。除總經(jīng)理外,一般坐普通艙。

  第四章 特別旅費處理

  第三十二條 出席招待會、客戶接待出差、投宿于公司駐外機構(gòu)時,不支付住宿費。

  來往于公司總部和各分,公司之問的出差,原則上必須利用,公司的住宿設(shè)施。 投宿于親友家時,支付50%的住宿費。

  第三十三條 在同一地區(qū)連續(xù)停留超過7日時,視為長期滯留出差。

  第三十四條 出差目的與內(nèi)容跟一般出差有區(qū)別的,為特殊業(yè)務(wù)出差,如參加研討會、招待客戶、隨客戶出差、到本公司分公司赴任等。

  特殊業(yè)務(wù)出差的出差費支付標準如下:

  1.出席研討會時,支付火車、船舶、飛機票費,住宿費及其他必要的費用,原則上實報實銷;

  2.因招待客戶出差時,支付預(yù)算范圍內(nèi)的接待費,火車、船舶、飛機票費,住宿費、其他雜費和相當(dāng)于30%的補貼,原則上實報實銷;

  3.異地赴任則按另行規(guī)定處理。

  第三十五條 出差中不允許進行私人旅行。在不得已情況下,如欲進行私人旅行,需得到上級主管的批準。私人旅行日數(shù)應(yīng)從本制度中的出差日期數(shù)中扣除。

  員工報銷制度 篇3

  為了加強公司的財務(wù)管理工作,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,完善財務(wù)管理,結(jié)合公司的具體實際,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,特制定本報銷制度。員工報銷時應(yīng)嚴格執(zhí)行公司制定的審批管理制度

  一、報銷審批監(jiān)控程序

  1、公司除正常費用開支外,其余各項支出必須事先提出計劃,按支出審批權(quán)限批準后,在計劃范圍內(nèi)列支。

  2、辦公用品的購置:由各部門根據(jù)需要,編制計劃報總裁辦審核匯總,按審批權(quán)限批準后,由集團總裁辦按計劃統(tǒng)一購買,并建立實物帳,詳細登記辦公用品的進、出情況。領(lǐng)用時,須填制出庫單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準?偛棉k每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財務(wù)室進行核定監(jiān)控。

  3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。

  4、要求財務(wù)出納人員嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,并于每月月初匯總上月的報銷清單,上報上級主管。

  5、瑞德總經(jīng)理所產(chǎn)生的費用由徐總簽字報銷。

  6、每周三定為費用報銷日。培訓(xùn)回來的員工必須要當(dāng)月進行轉(zhuǎn)訓(xùn),由行政簽字確認后方可報銷。當(dāng)事人填好報銷單,部門經(jīng)理簽字,交給財務(wù)小方即可。

  二、報銷規(guī)定

  (一)、差旅費報銷規(guī)定

  1、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程序報批后,到財務(wù)部門預(yù)借差旅費

  2、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,連同出差“申請單”、原始報銷憑證,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部報銷。

  3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行。

  4、住宿費:單人或雙人出差每天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元,超出部分由個人承擔(dān),如有特殊情況需總裁批準方可報銷。

  5、交通費:員工出差需購買飛機票的,一律由辦公室統(tǒng)一購買,不得擅自購買。如擅自購買,費用由個人承擔(dān)。出差不是為處理緊急事務(wù)的,普通員工以車,船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷,出租車票不得連號。

  6、出差津貼:每人每天30元。

  (二)、市內(nèi)交通費用報銷規(guī)定

  公司員工在市內(nèi)外出辦事,應(yīng)盡量選擇乘坐公司車或公交車,原則上不提倡乘坐出租車,如確應(yīng)工作需要乘坐出租車,要事先請示分管領(lǐng)導(dǎo),并在報銷單上

  注明,報銷時出租車票不得連號。

 。ㄈ、報銷發(fā)票粘貼規(guī)定

  報銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面(左上角處),完整規(guī)范地填寫相應(yīng)的報銷單。具體要求為:

  1、費用報銷單:按事類逐項逐件填寫內(nèi)容摘要,寫清大小寫金額,所附單據(jù)附件張數(shù),有借款記錄需要在報銷時沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時間。

  2、費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的'發(fā)票或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容,發(fā)票涂改、大小寫不符及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷。

  3、差旅費報銷單:按途中經(jīng)過的地點及發(fā)生相關(guān)費用逐地逐項填寫對應(yīng)的時間、車船費等費用,因出差發(fā)生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上,注明出差事由,隨行人員及借款情況。

  4、填寫報銷單時應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫,不得使用圓珠筆或鉛筆。

  三、報銷時間

  購買材料和支付工程款,必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷,員工報銷其他費用,必須在費用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進行報批。

  四、下列情況不予報銷:

  1、違章罰款及其它因當(dāng)事者過失造成損失浪費。

  2、其它不符合國家開支標準的單據(jù),無理由跨年度的單據(jù)

  員工報銷制度 篇4

  第一部分總則

  第一條為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費用支出,特制定本制度。

  第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況,將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、差旅費用、借款等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。

  第三條本制度適用公司全體員工。

  第二部分借支管理規(guī)定及借支流程

  第一條借款管理規(guī)定

 。ㄒ唬┏霾罱杩睿撼霾钊藛T憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款,出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。

 。ǘ└黜椊杩罱痤~超過1000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。

  (三)借款銷賬規(guī)定:借款銷帳時應(yīng)以借款申請單及實銷票據(jù)為依據(jù),據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準;

 。ㄋ模┙杩钗催者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。

  第二條借款流程

 。ㄒ唬┙杩钊税匆(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。

 。ǘ⿲徟鞒蹋褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財務(wù)審批。

 。ㄈ┴攧(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

  第三部分日常費用報銷制度及流程

  第一條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件等。在一個預(yù)算期間內(nèi),各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。

  第二條費用報銷的一般規(guī)定

 。ㄒ唬﹫箐N人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

 。ǘ┨顚憟箐N單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴格按單據(jù)要求項目認真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由。

 。ㄈ┌匆(guī)定的審批程序報批。

  (四)報銷1000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。

  第三條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→須辦理申請→部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財務(wù)審批→到出納處報銷。

  第四條差旅費報銷制度及流程。

 。ㄒ唬┵M用標準:

  交通工具:根據(jù)交通情況及項目需求緊急情況而定;

  住宿標準:根據(jù)當(dāng)?shù)叵M標準情況具體而定;

  出差補貼:原則上每人每天不低于50元,特殊情況可酌情增加;

 。ǘ┵M用標準的補充說明:

  住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票。

  實際出差天數(shù)的.計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準。

  宴請客戶需由部門領(lǐng)導(dǎo)批準后方可報銷招待費。

  出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷任何費用,但出差補貼正常支付。

 。ㄈ﹫箐N流程

  出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等,出差申請單由部門經(jīng)理簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。

  借支差旅費:出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項。

  返回報銷:出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜,根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》,部門經(jīng)理審核簽字,總經(jīng)理/賬務(wù)審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

  第五條電話費報銷制度及流程

 。ㄒ唬┵M用標準

  移動通訊費:為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標準,具體標準見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

  固定電話費:公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費。

  (二)報銷流程

  1、公司人力資源部每年初(10月1日前)將本年度員工手機費執(zhí)行標準(含特批執(zhí)行標準)交財務(wù)部,若次年沒有新標準出臺,一律按上一年度執(zhí)行。

  2、財務(wù)部通知員工于每月下旬(25日前)按話費標準將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。

  3、財務(wù)部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。

  4、員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(次月5日前)。

  5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù),若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因,特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。

  第六條交通費報銷制度及流程

 。ㄒ唬┵M用標準:為了兼顧效率與公平的原則,員工的交通費用的報銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標準,特殊情況可以申請公務(wù)車或乘坐出租車,乘坐出租車需要保存相應(yīng)車票,具體標準見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

  (二)報銷流程

  員工整理交通車票(含公交或地鐵票據(jù)、出租車票據(jù)),在車票背面簽經(jīng)辦人名字,并由部門經(jīng)理簽字確認,按規(guī)定填好報銷單。

  審批:按日常費用審批程序?qū)徟?/p>

  員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。

  第七條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

 。ㄒ唬┕芾硪(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購置,并指定專人負責(zé)。

 。ǘ﹫箐N流程

  購置申請:首先由部門經(jīng)理提出季度大方面的辦公用品采購需求,其它特殊少數(shù)辦公用品由需求人提出,部門經(jīng)理批準。

  報銷程序:報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單),按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財務(wù)部,按日常費用報銷流程付款。

  第四部分附則

  第一條本辦法中未做出規(guī)定的,按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。

  第二條本辦法由公司財務(wù)部制定并負責(zé)解釋。

  第三條本辦法自20xx年6月1日執(zhí)行。

  員工報銷制度 篇5

 。1)由出差人填寫《借款單》,寫清出差事由、目的地、人數(shù)、預(yù)計天數(shù)等內(nèi)容,經(jīng)部門主管審核,報總經(jīng)理簽字認可后,方可到財務(wù)部領(lǐng)款。

 。2)出差交通方式包括:一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷;特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的,需提前向部門經(jīng)理說明原因并征得同意,否則不予報銷。

 。3)借口額度一般員工借款金額在1000—2000元之間,部門主管以上人員借款金額在2000—3000元這間。

 。4)差旅費用標準,出差地點區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)、三類區(qū)三種。

  一類城市如:北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。(包括:食宿,市內(nèi)交通費)。

  二類城市:除A類城市以外的各省市及自治區(qū)省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元(包括:食宿,市內(nèi)交通等)。

  三類城市:A、B類地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補助130元(包括:食宿,市內(nèi)交通費)。

  因參加會議出差者,按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報銷出差補助,只負擔(dān)交通費實報實銷。業(yè)務(wù)人員出差的交際應(yīng)酬費用由業(yè)務(wù)員自己解決,公司不再負擔(dān)。出差費用超出標準的需向部門經(jīng)理說明原因并征得同意,否則超標部分(以總額計)不予報銷,由報銷人自理。出差歸來報銷時,應(yīng)提供費用清單否則不予報銷。

 。5)出差住宿由對方安排解決的,公司不予再報銷及補貼。

 。6)統(tǒng)計補助日期,出發(fā)時間在0:00—12:00的.,當(dāng)日以一天計;出

  發(fā)時間在12:00—24:00的,當(dāng)日以半天計;返回到達時間在0:00—12:00的,當(dāng)日以半天計;返回到達時間在12:00—24:00的,當(dāng)日以一天計。

  (7)出差人員在到達出差地后,應(yīng)及時向部門經(jīng)理報告,并同時告知住宿賓館電話和房間號;出差期間,應(yīng)每日向部門經(jīng)理電話匯報一次。

  出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領(lǐng)導(dǎo)一起出差的,下屬要扣除出差補助。

 。8)出差歸來后5個工作日內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提交出差相應(yīng)的任務(wù)工作報告和文件,填寫《差旅費報銷單》,將出差期間發(fā)生的相關(guān)費用,仔細填列清楚,由財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后,再到財務(wù)部報銷,沖減以前借款,多退少補。

  員工報銷制度 篇6

  為認真執(zhí)行上級的財務(wù)報銷規(guī)定,合理使用經(jīng)費,特制定以下報銷制度:

  一、各科室的包干經(jīng)費支出貫徹“一支筆”審批原則,由分管領(lǐng)導(dǎo)批準報銷,借款或一次報銷達5000元以上者,須經(jīng)校長審批簽字后,方可報銷。

  二、會計人員必須按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定,對原始憑證進行審核,對不真實、不合法的原始憑證有權(quán)不予接受,并向單位負責(zé)人報告,對記載不準確,不完整的原始憑證予以退回,并按國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定更正、補充。

  三、報銷的原始憑證,必須真實可靠內(nèi)容完整,金額清楚,大小寫相符,并注明用途,經(jīng)辦人,否則會計人員有權(quán)拒報。

  四、報銷、借款單據(jù)經(jīng)會計人員審核后,出納員方可付款。收回借款時,應(yīng)當(dāng)另開收據(jù),不得退回原借款單。

  五、個人一律不得私自借用公款,否則要追究會計及出納人員的責(zé)任,情節(jié)嚴重的,將依法追究責(zé)任。

  六、因公需要借款的,必須填開借款憑據(jù),注明用途,差旅費借款后在回校后一周內(nèi)必須報帳,購物的應(yīng)在借款后30日內(nèi)報帳,否則從本人工資中扣回。

  七、科室領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴格控制支出計劃,各項目金額應(yīng)在計劃內(nèi)使用,對各項物資、辦公用品、各種紀念品、獎品的購買,由總務(wù)倉庫辦理入庫后才能報銷。

  八、凡學(xué)校職工出差,不報出租車費,住宿費按實際住宿票所開天數(shù)在限額內(nèi)報銷,無填制住宿天數(shù)的按一天計算,超出部分自理,各種標準參照豫財行[1996]第2號文件。

  九、各科室不得私設(shè)小金庫,亂收費,收入及時上繳財務(wù),支出憑據(jù)報銷,不得坐支現(xiàn)金。

  十、招待費必須經(jīng)辦公室辦理,校長審批后方可報銷。

  集團企業(yè)員工報銷信用評級管理實施策略

  1、個人日常費用和公司費用(包括勞務(wù)費,傭金等)須分開提交,以免因為個別費用問題造成相互影響,造成報銷的延遲;所有勞務(wù)費報銷,必須附該人員身份證復(fù)印件、匯入行信息(開戶行名稱、賬戶)。

  2、個人日常費用報銷只包括移動通訊費、交通費、加班交通費、加班餐費,部門活動費,其限當(dāng)月每人提交一次。

  3、員工發(fā)生的手機費用應(yīng)通過報銷系統(tǒng)中“移動通訊費”科目提交;除了無線上網(wǎng)卡和公司行政部統(tǒng)一支付的辦公室電話費外,不得使用"辦公通訊費"科目;手機費報銷額度自動顯示在“報銷限額”中。如員工超額報銷,需在“費用描述”中填寫原因。

  4、加班交通費報銷限于平時工作日晚21:00后,及周末或國家法定節(jié)假日發(fā)生,其他時間一律不予報銷。如為特殊情況,應(yīng)在提交時注明原因;交通費及加班交通費,需要按原始發(fā)票逐張?zhí)峤唬豢珊喜⒂嬎恪?/p>

  加班餐費標準為每人每次20元,超過標準不予報銷。

  如果一筆提交整月的加班餐費,需注明具體加班日期及用餐人數(shù)。

  5、費用發(fā)票應(yīng)開具公司全稱,如未填寫發(fā)票客戶名稱或填寫錯誤的,請返回原開票處辦理補填或重開手續(xù)。另外,請根據(jù)個人或費用所屬公司,填寫相應(yīng)發(fā)票客戶名稱;如發(fā)生票據(jù)丟失或提供不正規(guī)發(fā)票的,公司將不與報銷,損失由個人負擔(dān)。如果發(fā)現(xiàn)員工有意報銷不正規(guī)發(fā)票的.,財務(wù)部將通知其部門總監(jiān)及vp。

  6、提交外幣發(fā)票的員工,請在費用描述中寫明原幣金額及匯率。

  7、對于未按規(guī)定時間提交的個人日常費用,將減按80%報銷,且財務(wù)部不能保證在承諾時間內(nèi)付款。特殊情況需提前通知,獲得部門總監(jiān)同意后可免除扣款。例如:出差不能及時提交等特定情況。

  8、員工以虛擬身份提交報銷的或收款方為公司的,必須寫明“收款人全稱”和“收款人開戶銀行的完整信息及帳號”。

  9、出差報銷單不要提交餐費補助項目,只需填寫出差天數(shù)項目,出差天數(shù)計算方法:回京日期減去出京日期(日期以飛機票,車票所標計時間為準),餐費補助會和工資一起合并發(fā)放。

  10、員工差旅借款只能有一筆借款。請先到應(yīng)付帳款會計處確認是否已有個人借款,如未清理,則不予借支;除備用金外,如提交人尚有借款未還,遇個人費用報銷時將直接從前期借款中直接扣除,請在備注中注明“沖抵借款”字樣。

  11、公司費用借款要按收款方分別填制和提交報銷單。

  12、打印報銷單或借款單時,需要包括“審批信息”(在費用報表的靠下的位置,內(nèi)容包括報銷單所有審批人及審批時間),并確保提交的費用報銷為“已審批”狀態(tài)(在費用主頁下顯示本張報銷單的審狀態(tài)為等待應(yīng)付款管理系統(tǒng)審批)。以免造成報銷延誤;提交的“費用類型”與“費用描述”應(yīng)保持一致,須按實際情況填寫;報銷單必須豎向打印,附上原始單據(jù),交財務(wù)部報銷。費用明細不可打印英文版或者erp自動發(fā)送的部門領(lǐng)導(dǎo)審批郵件。這樣會造成沒有員工個人信息,無法確定收款人。

  13、如對報銷制度有疑問,可點擊頁面右上角“報銷制度”查詢。

  報銷單裝訂注意事項:

  1、裝訂順序為:費用報銷單首頁→審批附注→原始單據(jù)。其中,原始單據(jù)應(yīng)逐類、逐張按照費用提交時間順序粘貼,請不要用裝訂機整撂裝訂;

  2、按照提交費用報銷的單據(jù)號分別裝訂,切勿將不同編號一齊裝訂,以免造成漏報;

  3、從erp系統(tǒng)中打印出來的單據(jù)應(yīng)該縱向打印,如遇特殊情況請單獨注明。

  集團企業(yè)員工報銷信用評級管理實施策略

  集團各部門、各子公司:

  為提高辦公效率、優(yōu)化工作職能,經(jīng)集團公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定,即日起關(guān)于集團辦公室相關(guān)費用報銷審批流程調(diào)整如下:

  一、有關(guān)集團日常行政事務(wù)費用金額在2000元以內(nèi)的,由報銷人員、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,經(jīng)財務(wù)審核,由分管副總夏守軍簽批后至財務(wù)報銷。金額在2000元及以上的,需再經(jīng)董事長簽批。

  二、有關(guān)集團人力資源費用金額在2000元以內(nèi)的,由報銷人員、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、經(jīng)財務(wù)審核,由分管副總余家林簽批后至財務(wù)報銷。金額在2000元及以上的,需再經(jīng)董事長簽批。

  三、有關(guān)集團政策項目申報及資質(zhì)申報費用,金額在2000元以內(nèi)的,由報銷人員、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,經(jīng)財務(wù)審核,由分管副總朱杭斌簽批后至財務(wù)報銷。金額在2000元及以上的,需再經(jīng)董事長簽批。

  四、有關(guān)特殊費用,由報銷人員、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、經(jīng)財務(wù)審核后,經(jīng)分管副總、董事長審批后方可至財務(wù)報銷。

  員工報銷制度 篇7

  為嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度,加強財務(wù)支出管理,規(guī)范費用報銷程序,結(jié)合我公司具體情況,制定本制度。

  第一條根據(jù)公司實際工作情況,暫定報銷時間為每周二、周五,請?zhí)崆皩箐N單據(jù)準備好并交到財務(wù)部統(tǒng)一進行審批。

  第二條發(fā)生借款或申請款項時,填制“申請報告單”或“借款單”,其中“借款理由”一欄要有詳細的用款說明,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認后可借支款項。

  第三條各種借款要在7日內(nèi)及時報銷,否則財務(wù)部門不予報銷,財務(wù)部嚴格執(zhí)行“前帳不清,后帳不立”的原則。

  第四條對于交通費的報銷有以下幾點規(guī)定:

  1、為了節(jié)省大家的寶貴時間,暫定為每月月初5日前統(tǒng)一報銷上月票據(jù)。

  2、對于以前月份的出租車票將不予報銷。

  3、每張交通費報銷原始單據(jù)背面要注明支出時間及事由,特別是事由一定要寫清楚。

  4、員工交通報銷制度從2011年元月5日前交通費予以報銷,自2011年元月5日后每天晚班員工(四人)予以報銷一張交通報銷單。

  5、公務(wù)外出乘坐出租車要在公務(wù)車不能提供使用的情況下方可給予報銷。

  第五條發(fā)生業(yè)務(wù)招待費時,支出憑證后要附有招待費用報銷明細單,并要求嚴格按照以下細則執(zhí)行:

  1、根據(jù)事由確定是否招待。招待事由可以分為兩個部分:一是辦公招待,二是業(yè)務(wù)招待。

  辦公招待主要是針對常規(guī)客戶和技術(shù)合作方技術(shù)人員,在本公司辦公時因時間問題而產(chǎn)生的正常餐費,這種招待以工作餐的.方式發(fā)生,每個人以15元標準計算,此項招待費用不包括本公司人員。

  業(yè)務(wù)招待針對的是確立公司項目和業(yè)務(wù)的招待,這項費用比較靈活支出,支出標準參看以下條款。

  2、根據(jù)招待對象確定招待標準。主要針對的是業(yè)務(wù)招待,根據(jù)對方的身份和對本公司項目的影響力確定招待標準,招待標準根據(jù)參加人數(shù)確定。普通業(yè)務(wù)招待以每人30元計算,高級業(yè)務(wù)招待每人60元標準。

  3、業(yè)務(wù)招待費用的發(fā)生需由領(lǐng)導(dǎo)批準后方可進行。如果根據(jù)實際情況需要調(diào)整招待標準,則必須提前申請獲得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可支出。

  第六條差旅費支出嚴格執(zhí)行以下細則,對于無特殊原因的超標準支出,由出差人員自理。

  1、出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)和特殊地區(qū)(特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、上海、海南等),出差天數(shù)按自然天數(shù)計算(出發(fā)、返回當(dāng)日均算)。

  2、出差人員事先填寫“借款單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金(宴請資金需另注明并需要總裁確認),經(jīng)所屬部門負責(zé)人簽署意見,主管領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理借款手續(xù)。

  3、公司差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同,采取實報實銷與定額補助相結(jié)合的辦法。

  員工報銷制度 篇8

  第一章:總則

  第一條:為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,合理控制費用支出,特制定本制度。

  第二條:本制度根據(jù)公司的實際情況,將報銷分為差旅費、辦公費、招待費、交通費、通訊費、教育經(jīng)費及培訓(xùn)費、會議費等,以下分別說明相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。

  第三條:本制度適用公司所有部門。

  第二章:費用報銷基本制度及基本流程

  第四條:報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。

  第五條:費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:

  1、報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀,不得隨意涂改;

  2、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致,各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時應(yīng)按封面大小折疊好);

  3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的托紙上,整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致;

  4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;

  5、報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應(yīng)盡量張貼在一塊,并按金額大小排列;

  6、報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;

  7、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;

  8、報銷單各項目應(yīng)填寫完整,大小寫金額一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準;

  9、有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認,需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單;

  10、出租車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時間、起至地點、人物事件等資料,每張出租車票背面需有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認;

  第六條:單筆報銷總額超過20xx元,需要提前一天通知財務(wù)備款。

  第七條:費用報銷基本流程:

  第八條:差旅費報銷

  1、因公出差的辦理程序

  1.1因公出差的員工必須事先填寫"出差申請單",注明出差隨同人員、時間、地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責(zé)人、公司負責(zé)人審批簽字。

  1.2出差人員借款需持批準后的"出差申請單"填寫"借款申請單",由部門負責(zé)人批準,公司負責(zé)人審批,財務(wù)負責(zé)人核準后方可借款,原則上前次出差沒有報銷,本次出差不予借款。

  1.3凡與原"出差申請單"規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)部門負責(zé)人、公司負責(zé)人簽署意見后方可報銷。

  1.4出差期間發(fā)生的共同費用報銷,報銷單需有同行人員簽名確認。

  1.5出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜,根據(jù)差旅費標準填寫"費用報銷單",后附"出差申請單",執(zhí)行費用報銷流程。

  2、差旅費標準

  2.4伙食和交通補助依據(jù)實際出差天數(shù)憑相應(yīng)發(fā)票結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)實報實銷形式,特殊情況需要上報公司負責(zé)人審批。

  2.5出差期間招待客戶需要事先經(jīng)公司負責(zé)人同意后方可報銷招待費,回來后補辦招待申請程序。

  2.6出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。

  2.7不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。

  2.8部門經(jīng)理以下(含部門經(jīng)理)出差確需乘坐飛機的,一律先申請,經(jīng)公司負責(zé)人批準后方可乘坐飛機。

  2.9到達目的地后,除公司負責(zé)人外其他員工原則上(市內(nèi))不得乘坐出租車,應(yīng)乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的,應(yīng)在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。

  2.10上述住宿費標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準。

  2.11出差期間因公招待客人、其招待費已報銷的,應(yīng)扣除招待當(dāng)天的伙食補貼。

  2.12出差時間不足一天,視實際誤餐數(shù)執(zhí)行。出差在20公里以內(nèi)(含市內(nèi)),不享受伙食補助。

  2.13應(yīng)優(yōu)先選擇出差地子公司宿舍住宿,當(dāng)不能解決時憑有效票據(jù)在規(guī)定標準內(nèi)據(jù)實報銷住宿費,超過部分自負。

  第十條:辦公費報銷

  行政部負責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購,填寫購買辦公用品借款單,后附"辦公用品請購單",執(zhí)行公司借款流程。

  行政部采購專員在借款之后3個工作日內(nèi),必須采購?fù)瓿刹⑥k理報銷事宜,執(zhí)行公司費用報銷流程。

  第十一條:業(yè)務(wù)招待費

  1.公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排,統(tǒng)一結(jié)算。

  2.部門因公需招待時,應(yīng)事先申請,經(jīng)公司負責(zé)人批準后方可招待。

  3.進行招待申請時應(yīng)填寫"業(yè)務(wù)招待申請單",應(yīng)詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。

  4.其它非公招待客人一律由個人承擔(dān)

  第十二條:交通費

  原則上應(yīng)盡量乘坐公交車,特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上(含)事先批準,可以乘坐出租車。報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。

  第十三條:通訊費

  1.普通員工手機通訊補助每月通過工資發(fā)放,不再報銷;

  2.凡由公司委托銀行代扣手機費的,由人力行政部按照實際金額填寫費用報銷單報銷;

  3.固定電話實行定額制,由人力行政部統(tǒng)一報銷。

  第十四條:教育經(jīng)費及培訓(xùn)費

  1.教育經(jīng)費及培訓(xùn)費用由人事行政部統(tǒng)一進行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。

  2.費用發(fā)生前使用部門應(yīng)向人事行政部門申報員工培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)時間、所需經(jīng)費,經(jīng)人事行政部門審核后傳一份至財務(wù)部門。

  3.費用使用部門應(yīng)嚴格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用費用。

  第十五條:會議費

  1.各部門因工作需要參加各種會議的,應(yīng)填寫"參會申請單",詳細注明會議性質(zhì)、內(nèi)容、目的、會議地點、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費,"參會申請單"后附"會議邀請函",經(jīng)部門負責(zé)人核實、公司負責(zé)人簽字后方可前往,會議結(jié)束后應(yīng)及時到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

  2.參會人員應(yīng)嚴格控制其費用總額,不得無故超支。

  3.會議結(jié)束后5日內(nèi)按規(guī)定辦理費用報銷手續(xù),報銷單據(jù)后附"參會申請表"及"會議邀請函"。第十六條:未涉及的其它事項發(fā)生的費用,根據(jù)實際情況,由集團公司財務(wù)部上報總裁辦酌情處理。

  第三章:報銷時間的具體規(guī)定

  第十七條:為了方便員工費用報銷,財務(wù)部將報銷時間具體安排如下:

  1.各公司財務(wù)部根據(jù)實際情況在每星期集中定時進行財務(wù)報銷。

  2.借款不受以上的時間限制,可隨時辦理。

  第四章:借款標準及流程

  第十八條:借款標準

  1.員工借款須確有公務(wù)需要,個人借款一般不超過其半個月工資額,超過時須有公司擔(dān)保人(未特別指明擔(dān)保人時,現(xiàn)金借款單上的部門負責(zé)人為默認的擔(dān)保人,借款人未能償還借款,由擔(dān)保人承擔(dān)連帶還款責(zé)任)。

  2.試用期員工原則上不允許借款,確需借款的由主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保,方能辦理手續(xù),若借款人未能償還借款,主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負連帶責(zé)任。

  3.員工因公需要借款時,應(yīng)合理預(yù)計所需金額并填寫借款單,經(jīng)有效批準后到財務(wù)部支取現(xiàn)金。

  4.辦公人員借用公款,在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。

  5.借款人員完結(jié)事務(wù),在報銷時扣回借款,交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當(dāng)時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的,在本月發(fā)放工資時扣回。

  6.個人非公原因一律不得向公司借支。

  第十九條:借款流程

  第五章:費用審批管理

  第二十條:費用審批管理。

  1.公司負責(zé)人在董事會授權(quán)內(nèi)行使審批權(quán)。

  2.公司所有貨幣資金支付的審批權(quán)限原則上由公司負責(zé)人統(tǒng)一審批。

  3.公司負責(zé)人外出時可以指定授權(quán)人(電話授權(quán)),報財務(wù)備案,由公司財務(wù)負責(zé)人進行復(fù)核,對不符合公司財務(wù)制度的單據(jù),財務(wù)有權(quán)拒絕辦理,公司負責(zé)人回來后要立即補辦批準手續(xù)。

  4.審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)上述貨幣資金授權(quán)批準權(quán)限的`規(guī)定,嚴格在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批,不得超越審批范圍。

  5.貨幣資金支付的批準方式為書面方式。

  6.公司對貨幣資金支付的審批建立以"誰批準,誰負責(zé)"為原則的責(zé)任追究制度,審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責(zé)任,以防范貨幣資金風(fēng)險,保證貨幣資金

  的安全。對于違反公司財務(wù)制度的規(guī)定而批準支付的單據(jù),各相應(yīng)審核人或?qū)徟艘允氄撎,并對由此引起的不良后果負連帶責(zé)任。

  7.報銷人營私舞弊、弄虛作假,對違規(guī)違紀金額不予報銷,對已經(jīng)報銷的,除退回違規(guī)報銷金額外,同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額5—10倍的罰款,情節(jié)嚴重者一律開除并做進一步處理。

  8.審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名準予報銷的,對審核人及審批人予以違規(guī)報銷金額10%--50%的罰款。

  9.因?qū)徍诉^失造成借款人未有效報帳沖銷借款,或者無法從工資扣回逾期借款者,經(jīng)辦責(zé)任人(含:各級審批人)應(yīng)承擔(dān)不低于流失款總額50%的經(jīng)濟責(zé)任。按責(zé)任人基本工資比例分別承擔(dān)相應(yīng)損失金額,并在壞帳當(dāng)期應(yīng)發(fā)工資中扣還。

  10.財務(wù)人員在收到報銷單據(jù)后應(yīng)審核報銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范,是否經(jīng)過有效批準,所附附件是否合法合規(guī)等,對符合要求的報銷單據(jù)應(yīng)及時制作報銷憑證并交與出納處付款,對不符合要求的應(yīng)退回報銷人并向報銷人說明退回理由。

  11.出納收到報銷單后應(yīng)檢查部門負責(zé)人、公司負責(zé)人(副總)、會計簽名是否齊全,對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應(yīng)及時給予報銷,對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款。

  第六章:附則

  第二十一條:本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。

  第二十二條:本制度經(jīng)總裁辦公室討論通過并由執(zhí)行副總裁簽字后生效,修改亦同。

  員工報銷制度 篇9

  根據(jù)新的經(jīng)濟環(huán)境,為完善公司管理需要,加強財務(wù)監(jiān)督與控制,結(jié)合公司實際情況,特修訂《差旅費報銷制度》。

  一、適用范圍和試用原則

  本規(guī)定適用于集團公司全體員工。

  二、出差申請

  1、所有人員出差需提前填寫《出差申請單》,在公司OA系統(tǒng)上發(fā)起并審批;

  2、部門主管審批意見時,必須注明對出差天數(shù)的約定,員工必須在規(guī)定的時間返程,禁止以出差為理由外出旅游及辦理私事;

  3、如果中途行程更改或者延長出差時間,需再次發(fā)起《出差申請單》;

  4、可單獨發(fā)起《出差申請單》,也可一人發(fā)起,并注明共同出差人員;

  5、多人出行,盡量安排標準間;

  6、機票根據(jù)《出差申請單》由公司統(tǒng)一預(yù)定,盡量選擇折扣低的航班;火車票由員工自行購買,火車票或動車組車票按照普通座位購買,不能購買頭等艙、商務(wù)艙、軟臥、一等座位等需要支付費用的車票,超過標準部分自理。

  三、出差的定義

  1、總部:因公到廣州市以外的地區(qū)(包括從化、花都、番禺)處理公司事務(wù);

  2、分公司:因公到分公司所在城市以外的地區(qū)處理公司事務(wù);

  3、只要出差到上述地方,無論是否住宿,統(tǒng)一納入差旅費范疇;

  4、公司員工應(yīng)本著合理、節(jié)約、高效的原則使用差旅費,

  四、報銷標準

  1、差旅費包括往返路費、交通費、住宿費、餐費補助構(gòu)成,差旅費報銷時必須提供各項原始發(fā)票,各項費用分開填寫,超標及超范圍費用不予報銷;

  2、差旅費標準

  1)往返路費:出差往返城市的機票、火車票、長途客車票及附加費、機場巴士、訂票、改退票手續(xù)費、保險費、行李托運費;

  2)交通費:乘坐出租車、大巴、地鐵等公用交通工具費用,按實報銷,能乘大巴、地鐵的不乘坐出租車(特別是機場-市區(qū)),否則不予報銷;

  3)住宿費

  職級

  職務(wù)描述

  國內(nèi)住宿標準

  境外住宿標準

  集團高管

  WPP簽約酒店一類

  WPP簽約酒店一類

  各事業(yè)部總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理

  WPP簽約酒店二類

  WPP簽約酒店二類

  各部門群總監(jiān)、總監(jiān)、見習(xí)總監(jiān)、組總監(jiān)、助理總監(jiān)、副總監(jiān)、總督導(dǎo)、見習(xí)副總監(jiān)

  450元/天

  800元/天

  300元/天

  800元/天

  —A1、A2必須入住WPP簽約酒店;

  —此費用標準為報銷上限,標準內(nèi)實報實銷,超標不補;

  —員工報銷住宿費,必須同時提交消費清單方可報銷,沒有消費清單的',按照80%報銷;

  —除住宿費以外的其他費用(比如客房電話費、洗衣費、客房餐費、房間飲料、洗漱用品及其他額外支付的費用)由個人承擔(dān),公司不報銷。

  4)餐費補助

  職級

  職務(wù)描述

  餐補標準

  境外餐補標準

  集團高管

  100元/天

  香港300港幣/天;

  東南亞、澳大利亞30美元/天;

  英國、美國50美元/天;

  日本65美元/天

  各事業(yè)部總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理

  100元/天

  各部門群總監(jiān)、總監(jiān)、見習(xí)總監(jiān)、組總監(jiān)、助理總監(jiān)、副總監(jiān)、總督導(dǎo)、見習(xí)副總監(jiān)

  50元/天

  50元/天

  所有員工(當(dāng)天跨市往返出差、未發(fā)生業(yè)務(wù)宴請)

  30元/天

  3、其他

  1)住宿費按照實際住宿天數(shù)計算,餐費補助按照實際出差天數(shù)計算。

  例如:員工6月5日到一類城市出差,6月7日返回,其住宿費標準為:2天x300元=600元;餐費補助為:3天x50元=150元。

  2)出差回來,一周內(nèi)必須發(fā)起《差旅費報銷單》。

  3)全體員工報銷必須提交原始票據(jù),如因原始發(fā)票丟失,不能提供合理憑證,財務(wù)有權(quán)不予報銷。

  4)如在出差期間宴請客戶或者團建,每個參與人員每張發(fā)票扣除當(dāng)天40%比例餐費補助。

  5)如向客戶實報實銷的差旅費,費用標準在報價范圍內(nèi)報銷。

  五、出席會議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)

  1、對于出席會議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)時,在申請《出差申請單》應(yīng)提交相關(guān)文件或郵件備查;

  2、若會務(wù)費/培訓(xùn)費中已經(jīng)包含食宿費用,則不再另行報銷住宿和餐費補助,往來路費和交通費參照出差費用標準執(zhí)行;

  3、若會務(wù)費/培訓(xùn)費中不包含食宿費用,則按照出差標準報表;

  4、出席會議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)時,如由舉辦方指定酒店,參加人提供證明文件后,按照統(tǒng)一的酒店費用實報實銷;

  5、由接待方邀請并由對方承擔(dān)費用的人員,各項費用已由對方承擔(dān),不再報銷差旅費及補助;

  6、本制度不適用外地人員到總部培訓(xùn)的差旅費報銷。

  員工報銷制度 篇10

  1、對原始單據(jù)的一般要求:

  (1)發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)和報銷聯(lián),用復(fù)寫紙復(fù)寫或計算機打印,不得用圓珠筆或鉛筆填寫,存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能作報銷單據(jù)。

  (2)內(nèi)容要齊全,抬頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項目要填寫齊全,字跡要清楚,金額要準確,大、小寫要一致,嚴禁涂改。

  (3)印章要齊全,須有收款單位公章(或收款專用章)及收款人簽字(章);事業(yè)單位的收據(jù),要有財務(wù)專章;企業(yè)和個體戶須是稅務(wù)部門統(tǒng)一印制的收據(jù)。

  (4)從外單位取得的原始單據(jù)(車、船、飛機票等),因保管不善而被盜或遺失,后果自負。

  2、對各項支出報銷的審簽,實行統(tǒng)一管理,xx萬元以下由校長簽字后,財務(wù)科方可付款,超過xx萬元的須經(jīng)兩位董事校長簽字方可付款報銷。

  3、差旅費報銷單,須用藍(黑)墨水筆填寫。數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時,要將每個人的姓名都填上,內(nèi)容填寫要齊全,要有結(jié)算人、負責(zé)人的簽章。

  4、由聯(lián)校按計劃統(tǒng)一購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品,各使用科室不得自行購買。在特殊情況下必須自己購買時,須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準,驗收入庫。

  5、臨時工的工資,由會計填制臨時工工資花名冊,由領(lǐng)酬人、經(jīng)手人、主管校領(lǐng)導(dǎo)簽章。

  6、各部門的經(jīng)費支出嚴格按《學(xué)校財務(wù)管理制度》中計劃管理的要求,實行計劃用款。對于一次業(yè)務(wù)、一張票面金額超過200元的用款,事先必須向主管校長申請。對用款不事先申請的單位或個人,財務(wù)處不得安排該部門的用款計劃。

  7、學(xué)校財務(wù)報銷實行“一支筆”審批制度。教學(xué)、教輔、后勤部門的經(jīng)費支出,須經(jīng)校長審批;對計劃外支出,除履行審批手續(xù)外,還須事先向校長辦公室申報同意并備案。

  8、各部門科室要嚴格控制差旅費和會務(wù)費支出,對差旅費的報銷,嚴格按《市級機關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定》執(zhí)行。無特殊原因的超標準支出,由出差人員自理。

  9、各部門要嚴格控制業(yè)務(wù)招待費支出。對非安排不可的'業(yè)務(wù)招待,部門向校長請示同意后安排,實行先申請后招待制度。否則,招待費自理。

  10、為加強資金管理,及時收回借款,借款人應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后10日內(nèi)到財務(wù)處辦理報銷還款手續(xù),有關(guān)財務(wù)人員應(yīng)嚴格堅持“前帳不清,后帳不借”的原則。

  11、各種票據(jù)是財務(wù)報銷的憑據(jù),下列票據(jù)財務(wù)處原則上不予報銷:

  (1)審批手續(xù)不全的票據(jù)。

 。2)內(nèi)容填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據(jù)

  員工報銷制度 篇11

  為了更好地調(diào)動業(yè)務(wù)人員的極積性。保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,有效控制差旅費用的支出,根據(jù)目前運行中存在的實際情況。特作部份適當(dāng)調(diào)整,修定本辦法。從頻布之日起生效。原規(guī)定同時廢止

  一、費用開支范圍和標準

  1、總體原則:對出差人員的`補助費、差旅費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”的原則。

  2、開支范圍:包括出差地點的市內(nèi)交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支。實行包干制

  3、執(zhí)行標準:

 。1)十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天,季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

 。2)十堰市區(qū)以外城市180元/天。季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

 。3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補助230元/天,季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

 。4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票,并以車票時間計算實際出差補助天數(shù)。

 。5)招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元,5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準方可超標。不能先斬后奏

  二、辦理程序及報銷辦法

  1、省內(nèi)(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”,注明出差地點、事由、預(yù)計天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門主管審核簽字,及主管領(lǐng)導(dǎo)批準后,方可差旅費借款。

  2、財務(wù)審核人員根據(jù)簽有領(lǐng)導(dǎo)審批意見的差旅費報銷單,附有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后報銷差旅費。

  3、凡與原出差規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

  4、出差返回公司應(yīng)在三天內(nèi)報賬,超過三天報銷差費,每超過一天考核一天補助,一星期以上,不予報銷,后果自負。

  5、出差借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負,(特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)特批),對違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人的責(zé)任。

  6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

  7、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞行期間多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。

  三、其他規(guī)定

  1、十堰市內(nèi)經(jīng)營、或在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費,應(yīng)事先經(jīng)部長同意,并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署核準金額意見,方可執(zhí)行。財務(wù)部依據(jù)報銷程序(原始單據(jù)注明:單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。

  2、出差人員應(yīng)保留完整車票、住宿、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù)。

  3、隨公司領(lǐng)導(dǎo)一同出差人員費用由公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一到財務(wù)核銷。

  4、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時,按標準予以補助。

  5、出差人員預(yù)借差旅費最高限額x元/次。

  6、售后服務(wù)出差補助比照上述標準同級執(zhí)行(發(fā)生的運費及安裝調(diào)試費用應(yīng)計入銷售計價當(dāng)中)。

  四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。

  員工報銷制度 篇12

  一、辦公費

  辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發(fā)生的辦公用品方面的支出。

  ⑴辦公用品由經(jīng)辦人員填寫物資申購單交部門負責(zé)人簽批后報行政部,行政部審批后交財務(wù)部審批。

 、平(jīng)辦人將審批后的物資申購單交公司行政部統(tǒng)一購買。

 、切姓抠徺I人憑正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人驗收人簽字,并附購買辦公用品清單后報銷。

  二、差旅費

  差旅費開支范圍為因公出差期間的住宿費、車船費(含飛機費用,下同)、伙食補助費、市內(nèi)交通費、零星雜支等費用。

 、艈T工出差應(yīng)填寫“出差申請表”(見附表1),并按規(guī)定程序報批后,到財務(wù)部門預(yù)借差旅費(借款金額超過人民幣5000元的提前一天通知財務(wù)部)。

  ⑵員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。

 、菃T工差旅費報銷標準。

  ①員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當(dāng)天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。

 、诔霾畹攸c區(qū)分為1類區(qū),2類區(qū),港澳臺地區(qū)三種,即:

  一類區(qū):特區(qū)、上海、北京、天津、南京、廣州及省城市;

  二類區(qū):除一類區(qū)以外的地區(qū)。

 、鄢霾钭∷拶M報銷標準:(元/人/天)

  職務(wù)一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)

  董事長實報實銷

  總經(jīng)理300XX50

  部門經(jīng)理XX50250

  一般職員15080200

  ④出差補助:指公司員工到深圳以外地區(qū)出差,每天給予50補貼。

  ⑤員工出差交通費報銷標準

  員工出差乘坐交通工具:公司總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機、軟臥、輪船一等艙;部門經(jīng)理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船經(jīng)濟倉,但需報董事長批準、其余員工乘坐火車硬臥、輪、如特殊情況需乘坐飛機、軟臥、硬臥需報董事長批準。

 、迒T工長途出差交通費,部門經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;其余員工原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經(jīng)部門負責(zé)人批準方可報銷。

  ⑷員工差旅費報銷規(guī)定:

 、僮∷拶M,交通費按規(guī)定標準執(zhí)行,超標自付(如有特殊情況,超標部分由財務(wù)部核實后報董事長審批方可報銷),節(jié)約歸已。

 、跇I(yè)務(wù)招待費用由部門領(lǐng)導(dǎo)核定,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

 、鄢霾钊藛T無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領(lǐng)住宿補助。

 、軉T工出差返回后應(yīng)于5個工作日內(nèi)報銷,未按規(guī)定時間報銷的,財務(wù)部門則在其當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費,待報銷時再行支付。

 、莩^1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財務(wù)部門不予報銷。

  三、交通費

  ⑴原則上公司員工外出辦事,自行乘坐公交車,特殊原因需用公司派車的,需填寫“出車申請單”,按申請單上的審批程序?qū)徟,由行政人事部派車。?dāng)日的交通費不予報銷。

 、茊T工在本市內(nèi)出差,只報銷公交車票,公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況,不得報銷出租車票。

  四、業(yè)務(wù)招待費

  因生產(chǎn)、經(jīng)營的合理需要而用于各種業(yè)務(wù)招待、業(yè)務(wù)交往所支付的'費用。

 、艊栏窨刂茦I(yè)務(wù)招待費用,公司總經(jīng)理以下員工原則上不允許發(fā)生業(yè)務(wù)招待費。部門經(jīng)理受領(lǐng)導(dǎo)批示需請客的,必須先填寫“業(yè)務(wù)招待費申請表”(見附表2)。請客發(fā)生的餐費應(yīng)嚴格控制在限額內(nèi),無特殊情況超額的,超額部分個人負擔(dān)。

 、剖孪任刺顚憣徟淼牟唾M一律不予報銷(如遇特殊情況必須電話申請)。

 、枪締T工(含出差人員)原則上不允許發(fā)生禮品費用,如有特殊情況,事先向部門領(lǐng)導(dǎo)請示。

  五、費用單據(jù)

 、潘匈M用單據(jù)原則上是稅務(wù)局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票且須加蓋開出單位的“財務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”方為有效,不允許出現(xiàn)收據(jù)或白條。特殊情況需事前請示或報上一級主管領(lǐng)導(dǎo)同意可以特殊處理。

 、品彩琴徺I物資或物品的發(fā)票或清單上要有明確的數(shù)量、單價,否則不予報銷。

 、前l(fā)票上的要素要完整。

 、葘τ趤G失發(fā)票的規(guī)定,由丟失人寫出詳細情況(丟失發(fā)票、收據(jù)的原則上應(yīng)向發(fā)票、收據(jù)開出單位取得書面證明),經(jīng)所屬部門負責(zé)人簽字后按此程序報銷。丟失住宿費發(fā)票的,無論住宿費多少,只能按無住宿發(fā)票參照第二條差旅費⑷-③執(zhí)行。

  六、其它

  非生產(chǎn)性的特殊開支,如贊助金、會務(wù)費、員工戶外拓展費等由財務(wù)部在利潤中按5%計提福利基金列支。發(fā)生以上費用前由經(jīng)辦人先填寫“贊助費申請表”(見附表3)“或“福利費用申請表”(見附表4),報公司董事長審批。

  本制度的解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。

  員工報銷制度 篇13

  一、為準確核算和監(jiān)督公司的成本費用支出,加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,合理控制費用支出,特制定本制度。本制度適用于全公司員工。

  二、本制度將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、項目投資相關(guān)支出及專項支出等,按照報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度執(zhí)行。

  三、借支管理規(guī)定及借支流程

  第一條借款管理規(guī)定

 。ㄒ唬┏霾罱杩睿撼霾钊藛T憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款,出差

  返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。

  (二)其他臨時借款,如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時報帳,除周轉(zhuǎn)金外其

  他借款原則上不允許跨月借支。

 。ㄈ└黜椊杩罱痤~超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。

  (四)外出購進材料需借支現(xiàn)金5000元以上的填寫《申購單》,填明所購材料名稱、

  牌子、規(guī)格、數(shù)量、價格、金額。

 。ㄎ澹┙杩钿N賬規(guī)定:

  1、借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)總經(jīng)理批準,否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;

  2、借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。

 。┙杩钗催者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。

 。ㄆ撸┙柚У默F(xiàn)金,要在當(dāng)月月末前,結(jié)清借支。

  第二條借款流程

 。ㄒ唬┙杩钊税匆(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一

  致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。

  (二)審批流程:財務(wù)部復(fù)核→總經(jīng)理審批(5000元以上董事長審批)。

 。ㄈ┴攧(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財務(wù)部出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)。

  第一部分日常費用報銷制度及流程

  第一條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品

  備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi),各項費用的

  累計支出原則上不得超出預(yù)算。

  第二條費用報銷的一般規(guī)定

  (一)報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)。

 。ǘ┨顚憽秷箐N單》應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴格按單據(jù)要求項目

  認真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)

  容或事由。

 。ㄈ┌匆(guī)定的審批程序報批。

 。ㄈ﹫箐N5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。

  第三條費用報銷的一般流程

  報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→部門負責(zé)人審核簽字→財務(wù)部

  審核簽字→總經(jīng)理審批→到財務(wù)部出納處報銷。

  第四條差旅費報銷制度及流程

  (一)業(yè)務(wù)人員差旅費開支標準:車船費可實報實銷(需打的.、坐飛機的需請示總經(jīng)

  理);住宿費和餐費,總經(jīng)理的費用按單據(jù)實報實銷,其他人員限額報銷,按以下標準執(zhí)行:

 。ǘ┵M用標準的補充說明:

  1、、參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的,如由主辦單位安排的,從主辦單位,沒有的,按上述標準行。

  2、上述伙食費標準,允許在偏差20%范圍內(nèi)據(jù)實報銷,住宿費嚴格按標準執(zhí)行。

  特殊情況需超標準開支的,須請示總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準。

  3、差旅費的報銷,要在差旅發(fā)生的次月底前回單報銷,否則,財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。

  5、、出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。

  (三)報銷流程

  1、、出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細注明出差地點、目的、

  行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等,出差申請單由總經(jīng)理批準。

  2、、借支差旅費:出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部,按借款管理規(guī)定

  辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項。

  3、返回報銷:出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜,根據(jù)差旅費用

  標準填寫《報銷單》,財務(wù)部審核簽字,總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

  第五條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

 。ㄒ唬┕芾硪(guī)定:

  為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政后勤部統(tǒng)一管理,集中購置,并指定專人負責(zé)。

  (二)報銷流程

  1、購置申請:公司行政后勤部每月根據(jù)需求及庫存情況合理編制購置預(yù)算,實際

  購置時填寫《申購單》按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。

  2、報銷程序:報銷人先填寫費用報銷單,按日常費用審批程序報批。審批后的報

  銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財務(wù)部,按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。

  第六條招待費、培訓(xùn)費、資料費及其他報銷制度及流程

 。ㄒ唬┵M用標準

  1、招待費:為了規(guī)范招待費的支出,招待費應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。超出開支

  權(quán)限額的開支由招待人自行墊付之后,提交總經(jīng)理審批后方可實行超額報銷。

  1)、各級管理人員業(yè)務(wù)招待費開支權(quán)限

 、佟⒖偨(jīng)理級以上的業(yè)務(wù)接待費按預(yù)算指標控制開支;

  ②、副總經(jīng)理為1000元以下;

 、、一般工作及業(yè)務(wù)接待用餐每人不得超過50元;

  ④、一般工作及業(yè)務(wù)接待住宿標準為標準(普通)雙人房。

  2)、業(yè)務(wù)招待費報銷單據(jù)簽批權(quán)限:

 、、公司開支由總經(jīng)理簽批。

  ②、業(yè)務(wù)接待費須在發(fā)生的次月底前回單報銷,否則,財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。

  2、培訓(xùn)費:為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排。

  3、其他費用:根據(jù)實際需要據(jù)實支付。

 。ǘ﹫箐N流程:

  1、招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。

  2、其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。

  第八條工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程

  (一)費用標準

  工薪福利等支出包括工資、獎金、臨時工資、社會保險及各項福利等,此類費用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

 。ǘ┕ば礁@Ц读鞒

  1、每月30日前由行政后勤部將本月考勤情況、人員變動、額度變動、扣款、社會保

  險等信息,轉(zhuǎn)交財務(wù)部;

  2、年度獎金:財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理審批后的獎金分配方案進行編制工資表;

  3、按工薪審批程序?qū)徟?/p>

  4、每月10日前由財務(wù)部通過現(xiàn)金形式支付工資;員工到財務(wù)部領(lǐng)工資條并與現(xiàn)金進行核實

 。ㄈ┡R時工資支付流程同工資支付流程

 。ㄋ模┥鐣kU支付流程:

  1、由行政后勤部將由公司總經(jīng)理審批后的支付標準交財務(wù)部進行相關(guān)的財務(wù)處理;

  2、社會保險金由行政后勤部協(xié)助財務(wù)部辦理銀行托收手續(xù),若有差異應(yīng)查明原因并按實際情況進行調(diào)整。

 。ㄎ澹┢渌@M支出由公司經(jīng)辦人按審批后的支付標準填寫報銷單→財務(wù)進行財務(wù)復(fù)

  核→報總經(jīng)理審批,審批后的報銷單及支付標準交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

  第二部分專項支出財務(wù)報銷制度及流程

  第一條專項支出主要包括固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項

  費用等。

 。ㄒ唬┕潭ㄙY產(chǎn)購置和對外投資權(quán)限

  1、支付金額5000元以下(含5000元)的固定資產(chǎn)(含設(shè)備、固定資產(chǎn)大修理,下同)

  購置,由總經(jīng)理審批;

  2、支付金額5000元~10萬元(含10萬元)的固定資產(chǎn)投資,由董事長審批;

  3、支付金額10萬元以上的固定資產(chǎn)投資,由公司董事會決議。

  第二條固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程。

 。ㄒ唬┨顚戀徶蒙暾垼喊垂鞠嚓P(guān)規(guī)定填寫《申購單》并報批。

 。ǘ﹫箐N標準:批準生效的購置申請。

 。ㄈ┙Y(jié)賬報銷:

  1、資產(chǎn)驗收無誤后,經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料,按規(guī)定填寫報銷單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字);

  2、按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?/p>

  3、財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以現(xiàn)金形式付款;

  4、若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

  第三條其他專項支出報銷制度及流程

  (一)費用范圍:其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含廣告及宣傳活動費、

  公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。

  (二)費用標準:此類費用一般金額較大,由經(jīng)辦人根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報

  告,經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。

 。ㄈ┴攧(wù)報銷流程

  1、審批后的報告文件到財務(wù)部備案,以便財務(wù)備款。

  2、簽訂合同:由直接負責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同,(合同簽訂前由公司法律顧問的審核,合同應(yīng)注明付款方式等)。

  3、付款流程:

  1)、由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單(填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定);

  2)、按審批程序?qū)徟贺攧?wù)復(fù)核→總經(jīng)理審批;

  3)、財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款;

  4)、若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

  第三部分其他相關(guān)規(guī)定

  第一條關(guān)于預(yù)付款及定金、應(yīng)付賬款的支付

  1、預(yù)付款的支付,須由經(jīng)辦人書面提出,公司總經(jīng)理審批。預(yù)付的金額不得超出合同規(guī)定的金額。財務(wù)部要與合同核對后,方可支付。

  2、應(yīng)付賬款的支付,由經(jīng)辦部門(合同)負責(zé)人提出付款申請,并提供發(fā)票或材料對賬清單,經(jīng)財務(wù)部審核,總經(jīng)理審批后,方可支付。

  第二條關(guān)于支付憑證要有效和規(guī)范

 。ㄒ唬箐N的原始憑證必須字跡清楚、數(shù)字準確,金額數(shù)字不得涂改,其他內(nèi)容修改

  要有開具方在更正處蓋章確認。

  (二)報銷憑證的抬頭(單位名稱)必須與支付款單位一致,收款單位與憑證加具的收

  款單位印章一致。

 。ㄈ┎盥觅M、業(yè)務(wù)招待費的報銷,須填制《報銷單》。

 。ㄋ模┪镔Y購進的單據(jù)必須是發(fā)票,并附送貨單或驗收單。

  (五)財務(wù)部收取的發(fā)票必須是財政部門監(jiān)制的收款收據(jù)。

  第四部分報銷時間的具體規(guī)定

  第一條為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排,方便員工費用報銷,財務(wù)部將報銷

  時間具體安排如下:

 。ㄒ唬、財務(wù)報銷:公司財務(wù)部每周五為財務(wù)報銷日。

 。ǘ、借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時間限制,可隨時辦理。

  第七部分附則

  第一條本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。

  第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。

  員工報銷制度 篇14

  一、審批權(quán)限

  1、日常費用支出須經(jīng)經(jīng)理簽字同意,方可執(zhí)行。

  2、公司員工所有報銷必須經(jīng)財務(wù)部門負責(zé)人和公司總經(jīng)理簽字同意后,匯總交予出納報銷。

  二、請款審批手續(xù)

  1、請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金時,應(yīng)填寫“借款單”由總經(jīng)理簽字。

  2、請款人員執(zhí)審批簽字后的“借款單”到財務(wù)部,財務(wù)負責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付,經(jīng)會計制單、審核,由出納按照批準金額予以支付。

  3、收款人員須出具收據(jù),交由財務(wù)部門備案。

  三、各種費用列支規(guī)定

  1、普通辦公用品和車間日常用品根據(jù)本公司一個月需要量購入,集中填寫采購申請單,經(jīng)總經(jīng)理簽字審批后采購,采購經(jīng)手人和驗收人簽字后報批,需附采購申請單(已審批簽字)、送貨簽收單、領(lǐng)用人簽收單。

  2、大宗辦公用品、生產(chǎn)材料及零部件采購,必須簽訂購銷合同,實報實銷。

  3、差旅費報銷。各類員工出差前需填寫出差申請單,詳細列明出差事由、出差地點、出差往返時間等信息,經(jīng)部門負責(zé)人和公司總經(jīng)理簽字同意后方可執(zhí)行。差旅費報銷內(nèi)容具體為:

 。1)全額報銷自公司至出差目的地的往返車、船票以及地區(qū)間長途交通費用,原則為各類人員出發(fā)不得乘坐飛機,特殊情況須在乘機前經(jīng)公司總經(jīng)理批準,否則不予報銷;船票僅限三等倉位,超標部分不予報銷;乘火車300公里以上,可報銷硬臥鋪車票。

 。2)住宿費每日元以內(nèi)方可報銷,餐費每日元以內(nèi)方可報銷,特殊情況須附詳細說明,經(jīng)財務(wù)部門和總經(jīng)理審核批準。

 。3)員工出差期間如發(fā)生業(yè)務(wù)招待費,須經(jīng)公司總經(jīng)理同意,并且事后在費用憑據(jù)上簽字,具體報銷原則參照業(yè)務(wù)招待費相關(guān)要求執(zhí)行。

  4、業(yè)務(wù)招待費。業(yè)務(wù)招待費應(yīng)堅決貫徹“可接待可不接待,不接待”、“可參與可不參與人員,不參與”、“可發(fā)生可不發(fā)生費用,不發(fā)生”、“態(tài)度熱情,費用從簡”的原則,經(jīng)財務(wù)部門和總經(jīng)理審核通過,實報實銷。

  5、車輛費,包括停車費、路橋費、加油費等。報銷單據(jù)需注明時間、地點、事由。

  6、打車費。報銷單據(jù)需備注時間、地點、事由,否則不予報銷。

  7、電話費。辦公室座機電話費用實報實銷,以電信部門繳費單據(jù)為準。個人手機話費報銷實行崗位制,即特殊崗位需要報銷手機話費的須經(jīng)總經(jīng)理簽字審批,明確報銷額度,并書面?zhèn)浒傅截攧?wù)部門,方可執(zhí)行報銷。

  8、水電費。實報實銷,以相關(guān)單位繳費單據(jù)為準。

  9、各部門需訂報刊、雜志,先報行政部門初審,經(jīng)總經(jīng)理同意后,由行政部門統(tǒng)一辦理。所需費用實報實銷,以業(yè)務(wù)受理單據(jù)為準。

  10、職工參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)班及職稱職務(wù)考試,事先應(yīng)征得所在部門及公司的同意,在成績合格后,其費用方可報銷。

  11、各種應(yīng)交稅金。

  12、各月發(fā)放工資。

  13、向金融機構(gòu)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時發(fā)生的`郵電、手續(xù)費、貸款利息。

  14、其他費用報銷標準結(jié)合實際情況確定,無特殊原因,任何人員的個人消費均不得報銷。謊包費用,一旦發(fā)現(xiàn),將嚴肅處理。

  四、報銷管理要求

  1、費用報銷流程:填寫費用報銷單→部門負責(zé)人簽字→財務(wù)部門簽字→總經(jīng)理簽字→財務(wù)部(出納)支付。

  2、以上各種報銷發(fā)票,必須為國家統(tǒng)一發(fā)票,經(jīng)營性收款收據(jù)一律不能報銷入賬,特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理同意。

  3、發(fā)票上抬頭必須和報銷單位一致,否則不能報銷。

  4、各種開支必須符合國家財稅法規(guī),報銷時,報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途,并附原始單據(jù)和發(fā)票。

  5、財務(wù)人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核,對不符合報銷規(guī)定的單據(jù),財務(wù)應(yīng)要求更換。無法更換的,財務(wù)部門可拒絕報銷。

  6、大額結(jié)算的費用,應(yīng)通過銀行結(jié)算。

  7、自制報銷單據(jù),由財務(wù)部統(tǒng)一設(shè)計格式,做到規(guī)范、整潔。

  8、報銷單據(jù)一般不得涂改,如有改動,外來發(fā)票應(yīng)由對方單位加蓋公章,自制憑證應(yīng)由經(jīng)手人蓋章,否則不予報銷。

  9、對外簽訂的各種合同、協(xié)議及內(nèi)部員工與公司簽訂的各種協(xié)議需送財務(wù)部一份,作為財務(wù)收、付款依據(jù),對無依據(jù)的支付款項,財務(wù)部門應(yīng)拒絕支付。

  五、報銷時間要求

  購買原材料及零部件、支付工程款,必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷。員工報銷其他費用,自費用發(fā)生之日起一周內(nèi)按規(guī)定程序進行報批,逾期并無正當(dāng)理由的,視為自動放棄。

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