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員工費用報銷制度

時間:2022-07-28 11:54:04 員工管理 我要投稿

員工費用報銷制度(精選10篇)

  在生活中,很多情況下我們都會接觸到制度,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。到底應如何擬定制度呢?下面是小編收集整理的員工費用報銷制度,希望對大家有所幫助。

員工費用報銷制度(精選10篇)

  員工費用報銷制度 篇1

  一、原則:

  本著既有效節(jié)約、又要考慮出差人員工作與生活需要,同時保證工作效率與公司形象的原則,制訂本制度。

  二、適用范圍:

  因公出差的員工。

  三、差旅費標準:

 。ㄒ唬┦袇^(qū)

  1、員工中午因工作外出不能在公司就餐時,午餐補助5元/人。

  2、市內交通費按月填報,經(jīng)考勤等有關部門審核后報銷。

  3、員工因公外出一般乘坐公交車、地鐵,實報實銷。

  4、如特殊情況需乘坐出租車時,應先請示,報銷時必須寫清楚起始地點及原因,由公司總經(jīng)理簽字后方可報銷。

  (二)短途

  1、尋找客戶盡量乘坐公交車,如需乘坐出租車,費用控制在30元以內,憑票報銷。

  2、拜訪客戶也應盡量乘公交車;如需乘坐出租車,費用控制在20元以內,憑票報銷。

  3、拜訪客戶應有計劃性、連續(xù)性,盡量減少當日往返、重復路線。

  (三)外地

  1、員工出差實行包干制。即住宿、交通、膳食統(tǒng)一計算。標準如下:

  1)北京、上海、廣州、深圳:每天160元。若一人出差,沒有確定住宿標準,第一天首選公司規(guī)定的地方(如家),第二天另找就近合適的地方住宿。不產(chǎn)生住宿費的,午餐費、交通費給予補助10元。

  2)省會城市及天津、重慶、青島、蘇州、無錫:每天100元。若一人出差,沒有確定住宿標準,第一天首選公司規(guī)定的地方(如家),第二天另找就近合適的地方住宿。不產(chǎn)生住宿費的,午餐費、交通費給予補助10元。

  3)地級城市:每天80元。不產(chǎn)生住宿費的,午餐費、交通費給予補助10元。報銷單程出租車票。能當日回來的盡量回來住宿。

 。ㄟ|寧。撼、阜新、鐵嶺、撫順、本溪、遼陽、鞍山、丹東、營口、盤錦、錦州、葫蘆島;吉林。杭质、白城、松原、四平、遼源、通化、白山。)

  4)縣級市(包括縣):每天60元。不產(chǎn)生住宿費的,午餐費、交通費給予補助10元。報銷單程出租車票。能當日回來的盡量回來住宿。

 。ㄟ|寧。盒旅、瓦房店、普蘭店、莊河、北票、凌源、調兵山、開原、燈塔、海城、鳳城、東港、大石橋、蓋州、凌海、北寧、興城;吉林。旱禄荨⒕排_、榆樹、磐石、蛟河、樺甸、舒蘭、洮南、大安、雙遼、公主嶺、梅河口、集安、臨江、延吉、圖們、敦化、琿春、龍井、和龍)

  5)出差至設有固定住宿酒店的城市,必須住在固定住宿酒店(如有特殊情況,確實無法入住該酒店,應尋找與其價格相仿的其它酒店);出差至無固定住宿酒店的城市應該就近尋找合理的住處,作為固定的住宿地點。

  6)員工報銷時盡量提供車票、餐票等,住宿票必須提供。

  7)包干費用的計算時間以24小時為一天。

  不夠12小時,不享受補貼;

  超過12小時不夠20小時按半天計算;

  超過20小時按一天計算(以產(chǎn)生住宿為標準)。

  2、員工出差可乘坐火車、長途汽車、輪船(包括三等艙、四等艙票)。沒有批示不得乘坐軟臥、飛機。乘坐火車超過六個小時可購硬臥車票(夜間特殊)。

  3、公司員工出差期間,確因工作需要宴請客戶時,需經(jīng)主管領導核準,費用標準需跟領導請示,在此范圍內依票據(jù)實報實銷。

  4、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的開支,均由個人自理。

  5、特殊情況特殊申請。

  (四) 公司出車

  1、當日出差能夠往返:午餐補助10元/人,憑票報銷。

  2、當日不能夠往返:逐額減去短途交通費10元。

  3、司機費用報銷:隨車輛使用部門申報。省內三人以上出差盡量派車。

 。ㄎ澹 參加培訓

  1、國外工廠

  1)博世揚州培訓:(根據(jù)其規(guī)定標準執(zhí)行)

  住宿地點:?投;

  住宿費用:淡季:54元/人,旺季:69元/人(人員搭配分擔);

  餐費補助:20元/人,憑票報銷。

  2)博世無錫RBCD培訓:

  住宿地點:宜必斯;

  住宿費用:155元/人,憑票報銷;

  餐費補助:早、晚餐補助20元/人,憑票報銷;

  車費補助:短途車費早25元、晚上乘公交,憑票報銷。

  3)蓋瑞特培訓:

  住宿地點及費用:按照其住宿規(guī)定標準執(zhí)行;

  餐費補助:40元/人,憑票報銷。

  4)德爾福等國外企業(yè)培訓按出差標準執(zhí)行。

  2、國內工廠:按照各工廠的標準執(zhí)行,憑票報銷。

  1)成都威特:

  住宿地點:成飛賓館;

  住宿費用:30元/人(三人間);

  餐費補助:20元/人。

 。 參加會議

  1、會議主辦方承擔當日餐費的,不予餐費補助;

  2、會議不負責當日餐食的每日補助20元/人(包括往返路程)。

 。ㄆ撸 現(xiàn)場服務

  1、主機廠有特殊要求:按其要求執(zhí)行;

  2、主機廠無特殊要求:按照正常出差標準執(zhí)行。

 。ò耍〣DP現(xiàn)場培訓服務

  按照正常出差標準執(zhí)行。

  (九)分部間的培訓及辦公

  1、分部有住宿能力:住在分部提供的宿舍。

  2、分部無住宿能力:按出差標準執(zhí)行(不包括餐費 補貼)。

  3、餐費:所有人員用餐均在當?shù)胤植拷鉀Q。

  四、出差及報銷流程

  1、員工因公出差,需事前填寫《出差申請單》,經(jīng)部門負責人審核并由總經(jīng)理批準方可出差;

  2、如因事情緊急而未能事前申請,須事前由部門負責人口頭報告總經(jīng)理;待返回公司后,立即補辦手續(xù);

  3、員工出差費用報銷的程序如下:

  1) 出差申請:詳細填寫《出差申請單》,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

  2)預支費用:憑總經(jīng)理批準的《出差申請單》,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

  3)費用報銷:

  出差人應在返回后3日內應逐項詳細填寫《出差旅費報銷單》,至財務部報銷。

  《出差旅費報銷單》由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務部在報銷時沖銷預支款。

  員工費用報銷制度 篇2

  第一章 總 則

  第一條 本制度旨在確定公司管理人員和員工因公司業(yè)務出差的手續(xù)及差旅費支付標準。由于出差目的、性質、時間及費用支出千差萬別,難作統(tǒng)一規(guī)定,故本制度僅作一般性規(guī)定。

  第二條 本制度未涉及事項,均接有關細則處理。對海外出差,將另行規(guī)定。

  第三條 出差分為“近距離外出”、“當日出差”(當日回來)和“住宿出差”三類。

  第四條 近距離外出是指利用交通工具,以公司總部為中心,半徑為x千米范圍的外出。外出范圍由總務部主管與總經(jīng)理協(xié)商決定。在必要時,近距離外出可變更為當日出差,或作住宿出差處理。

  第五條 當日出差,是指從公司出發(fā)后,當日可返回的出差。當日出差的地域范圍由總務部主管與總經(jīng)理協(xié)商決定。但它不得與前條所述地域重復。地理偏僻或交通不使地區(qū),可按住宿出差處理。

  第六條 住宿出差,是指出差到較遠的地方,通常需要住宿的出差。因出差內容和需要時間的差別,有些住宿出差也可以作為近距離外出或當日出差處理。

  第七條 出差路線一般應選擇最短的且最方便的線路。應盡量減少出差所用時間。出差途中如遇天災人禍等不可抗拒因素,需改變路線時,需得到總務部主管同意,按實際旅費支付。

  第八條 員工私人旅行公務出差時,公司向其支付用于公務出差部分的差旅費。

  第九條 出差費在區(qū)分“近距離外出”、“當日出差”和“住宿出差”前提下分別支付。

  第十條 出差費及報銷

  1.出差費包括以下內容:

  (1)鐵路、船舶、飛機票費;

  (2)交通費;

  (3)出差補貼;

  (4)住宿費;

  (5)通訊費;

  (6)其他伴隨出差發(fā)生的正當費用。

  2.鐵路、船舶、飛機票費依種類和等級實報實銷;

  3.交通費指短距離乘坐公共汽車、地鐵等的費用,據(jù)個人中報,接實際費用支付。原則上不得乘坐出租車;

  4.出差補貼用于出差者的飲食和雜費支出,按出差回報定額支付。上午出差按全額支付,下午出差按半額支付,晚上8時以后不支付;

  5.住宿費按定額住宿天數(shù)支付,在火車上過夜的按半額支付;

  6.出差中的電話、傳真、信函、匯款、郵票等通信費依據(jù)報銷憑證實費支付。

  第十一條 出差費原則上應在一周前,通過《出差計劃表》提出預算,經(jīng)分公司主管批復后支付。

  第十二條 當交易客戶、相關公司人員或公司管理人員隨行,或因不得已理由,出差費超出規(guī)定時,經(jīng)隨行管理人員或公司財務主管批準后,按實際費用報銷。

  第十三條 駕駛或搭乘公司車輛出差時,不支付交通費。

  第十四條 出差過程中,利用出租車僅限于有交易客戶同行、緊急情況、有可能耽誤出發(fā)時間或攜帶物品過重、下雨天訪問客戶等情況。這時按實額支付出租車費。但必須在出差費報銷單中說明理由,并經(jīng)隨行管理人員或分公司主管批準。

  第十五條 出差過程中,如遇出差人公休日,應以公務為重,繼續(xù)執(zhí)行出差任務。但是,如遇出差單位公休日,無法開展工作時,可安排休息。為避免這種情況發(fā)生,出差前,應事先與有關單位聯(lián)系。出差歸來后,可補足休息日。

  第十六條 出差過程中,因生病、交通中斷或其他意外情況超過預定期限停留時,在查清事實基礎上,可按長期滯留費標準支付費用。

  第十七條 在出差過程中,如需向客戶提供禮金(用于慶賀、吊唁、探望等),或贈送土特產(chǎn)時,其金額應限在xx元以內。超出此金額須經(jīng)上級主管批準。

  第十八條 在出差地招待客戶,原則上應先在《出差計劃表》中提出具體預算,并經(jīng)上級主管批準。其金額一般限定在xxx元之內,部門主管以上限定在xxx元之內。

  第二章 近距離外出及當日出差

  第十九條 出差者必須提交《出差申請表》,經(jīng)主管批準后方可出發(fā)。

  第二十條 出差者從公司出發(fā)和歸來時,必須向上級主管報到。:不能按期回公司時,需通過電話等與化司聯(lián)系。

  第二十一條 當日出差者完成出差任務,回公司后,應填寫出差回報,提交給上級主管。

  第二十二條 近距離外出,僅對交通費實報實銷。當日出差,依不同職務支付出差補貼和交通費。

  第二十三條 日常性的當日出差費,可依據(jù)出差計劃表提出概算,并預付出差費。

  第二十四條 當日出差如遏緊急情況或其他不可抗拒的原因,需在外住宿時,按住宿出差的有關規(guī)定支付住宿費。但應提前與主管上司聯(lián)系,井得到其批準。

  第三章住宿出差

  第二十五條 出差者必須事先提出出差計劃表,提交上級主管批準。

  第二十六條 出差者依據(jù)批復的出差計劃表,向財務部提出出差費預算,并申請預付出差費。財務部對未清算上次出差費者,拒絕預付出差費。

  第二十七條 出差者必須每日自出差地向上級主管寄進出差回報一式兩份。但出差時問為二天者,可回公司后提交。

  對不按規(guī)定郵送或提交出差回報者,停發(fā)相應的出差補貼,但經(jīng)主管上司認為特殊情況者除外。

  第二十八條 出差者回公司后,應于二日以內填寫出差費表,經(jīng)主管上司簽字后,提交給財務部,以作結算。

  如出差者回公司后遇公休日,原則上應在次日辦理出差費結算。

  第二十九條 對住宿出差者依不同職務支付鐵路、船舶、飛機票費以及住宿費和交通費。

  第三十條 出差者原則上應在公司指定的旅館住宿。如變更旅館,領事先進行聯(lián)系。

  第三十一條 在特殊情況下,經(jīng)主管上司批準后,可搭乘快速列車或飛機出差。除總經(jīng)理外,一般坐普通艙。

  第四章 特別旅費處理

  第三十二條 出席招待會、客戶接待出差、投宿于公司駐外機構時,不支付住宿費。

  來往于公司總部和各分,公司之問的出差,原則上必須利用,公司的住宿設施。 投宿于親友家時,支付50%的住宿費。

  第三十三條 在同一地區(qū)連續(xù)停留超過7日時,視為長期滯留出差。

  第三十四條 出差目的與內容跟一般出差有區(qū)別的,為特殊業(yè)務出差,如參加研討會、招待客戶、隨客戶出差、到本公司分公司赴任等。

  特殊業(yè)務出差的出差費支付標準如下:

  1.出席研討會時,支付火車、船舶、飛機票費,住宿費及其他必要的費用,原則上實報實銷;

  2.因招待客戶出差時,支付預算范圍內的接待費,火車、船舶、飛機票費,住宿費、其他雜費和相當于30%的補貼,原則上實報實銷;

  3.異地赴任則按另行規(guī)定處理。

  第三十五條 出差中不允許進行私人旅行。在不得已情況下,如欲進行私人旅行,需得到上級主管的批準。

  私人旅行日數(shù)應從本制度中的出差日期數(shù)中扣除。

  員工費用報銷制度 篇3

  第一章總則

  第一條為了規(guī)范公司財務會計行為,更好地發(fā)揮財務監(jiān)督職能,達到強化內部財務管理,加強成本費用控制,保證資金合理使用的目的,讓各項成本費用開支在預算范圍內做到必要、合理、節(jié)約、有效,使財務會計工作更好地服務于公司管理,依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》的有關規(guī)定,結合公司具體情況制定本辦法。

  第二條本辦法適用于公司各部門和全體員工。

  第三條發(fā)生各類費用、支出事項,應當及時辦理會計手續(xù),取得或填制真實、合法、完整的原始憑證,并及時送交財務部。

  第二章費用報銷、支出審批人員和審批權限

  第四條公司總經(jīng)理為公司各類費用、支出事項的有權審批人。各部門在預算范圍內的費用、支出事項須由經(jīng)辦人員報總經(jīng)理批準后才能辦理或執(zhí)行。超過部門預算范圍內的費用、支出,財務部門有權拒絕辦理,且超出部份的費用由支費個人自理。

  第三章費用報銷、支出審批程序

  第五條經(jīng)濟合同付款審批程序。

  簽定經(jīng)濟合同的部門應按照合同約定的付款方式和付款時限,分月向財務部報送預算,并由分管業(yè)務負責人和財務負責人審查,總經(jīng)理批準后,財務部安排資金,有計劃分步驟地支付各類經(jīng)濟合同款項。

 。ㄒ唬┰陬A算內,根據(jù)合同履行情況,需付款時,由經(jīng)辦人員如實填制“公司合同付款申請書”,并附上與之相關的合同、驗收等相關資料,分別送業(yè)務部門負責人和業(yè)務主管副總審核,并簽署意見;

 。ǘ⿲I(yè)務部門和主管副總核準同意支付的“公司合同付款申請書”送財務部審核,財務部應對照合同資料審核后簽署同意付款意見,然后將上述文件

  連同對方出具的本次付款的有效正式發(fā)票一并報總經(jīng)理審批;

 。ㄈ┙(jīng)總經(jīng)理審批后,由財務部相關人員填制記帳憑證、出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證在5個工作日內付款。

  第六條日常費用的報銷審批程序及有關規(guī)定。

  各部門按核定的年度預算分解報月預算,經(jīng)審核后所發(fā)生的各項費用應在預算內控制使用。

  一、審批程序

  (一)部門確認——費用報銷時,各部門按規(guī)定的格式粘貼原始憑證并選擇填寫“費用報銷單”或“差旅費報銷單”等,在報銷業(yè)務招待費時還應同時填寫“業(yè)務招待費說明表”,由部門負責人對費用發(fā)生的真實性確認簽字后送財務部;

  (二)財務部初審——重點審核在預算范圍內開支的票據(jù)的合法性、有效性和核準報銷金額的準確性,并簽字確認;

 。ㄈ┕绢I導審批——財務部將初審合格的原始憑證送總經(jīng)理審核批準;

 。ㄋ模⿲徍伺鷾释鈭箐N的原始憑證送財務部相關人員填制記帳憑證后交出納,由出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證付款。

  二、有關規(guī)定

 。ㄒ唬┵M用發(fā)生時,應取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據(jù);

  1、規(guī)定稅務監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時間、摘要等項目要填寫齊全,大小寫要相符,并加蓋財務專用章或發(fā)票專用章,并注意印制發(fā)票的有效時效。例:針對2004年,取得發(fā)票時的前3年,即發(fā)票右上角編號下分別應標有稅字(02)或(03)或(04)字樣的,為印制發(fā)票的有效時效。

  2、規(guī)定稅務監(jiān)章的定額發(fā)票要同時加蓋使用單位財務專用章或發(fā)票專用章,白條和無財政監(jiān)章的收據(jù)不作為報銷依據(jù),否則財務初審時即剔除。

  (二)原則上當月發(fā)生的費用當月在預算內報銷,當月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當月內報銷的費用,必須在次月初起的三個工作日內完成報銷手續(xù),否則不納入當月預算處理。

 。ㄈ﹩T工因公借款且在借款期發(fā)生費用報銷時應先沖借款,直至沖完借款為止。

 。ㄋ模┤粘YM用的報賬收單時間:

  1、除特定時期,每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后兩個工作日為報帳收單時間。

  2、每年1月、7月為財務中報、年報編制時間,當月1日至10日原則上不辦理報帳收單手續(xù),其他月份的1日至5日為月報編制時間,原則上不辦理報帳收單手續(xù)。

  第七條工資費用的審批程序。

 。ㄒ唬﹩T工工資的發(fā)放時間定于次月8日(遇節(jié)假日提前),各部門負責收集當月各部門員工“工資變動情況表”、“出勤情況統(tǒng)計表”、“代扣保險費明細表”報送財務部;

 。ǘ┴攧詹繉秃藷o誤的工資表送總經(jīng)理審核;

 。ㄈ└鶕(jù)核準發(fā)放的工資額撥款到銀行開設的工資專戶。

  第八條員工個人因公借款審批程序

  (一)借款人填制借款申請單,參照第六條的費用報銷審批程序進行審批;

 。ǘ┙杩钌暾垎嗡拓攧詹拷(jīng)理復核。如果借款人的以前欠款已清償完畢,準予借款,堅持“前不清,后不借”。

  (三)財務部記帳人員記帳,出納人員根據(jù)借款人簽收的記帳憑證和經(jīng)核準的借款申請單支款;

 。ㄋ模┮蚬霾畹慕杩钊,在返回公司后的5日內報帳并結清余款;其他借款人在業(yè)務完畢后的三日內了清借款。

  第四章具體費用報銷細則

  第九條業(yè)務招待費報銷規(guī)定

  規(guī)定標準:公司總經(jīng)理業(yè)務招待費每月不超過8000元,公司副總經(jīng)理業(yè)務招待費每月不超過3000元,技術總監(jiān)、部門經(jīng)理業(yè)務招待費為每月不超過1000元,全部招待費憑票報銷。

  要求:

  (一)在預算范圍內的業(yè)務應酬活動應本著節(jié)約、實事求是的'原則進行,各部門有列支權,無隨意開支權。經(jīng)公司審定的各部門業(yè)務招待費的開支額度按部門歸屬總經(jīng)理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據(jù)工作需要確需超支的,應先報總經(jīng)理批準,總經(jīng)理超支時應先報董事長批準。

 。ǘ└鞑块T正、副經(jīng)理有業(yè)務招待費使用資格,其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務招待費。各部門在發(fā)生業(yè)務招待事項時須嚴格按批準的限額標準執(zhí)行,并須事前向總經(jīng)理請示,說明理由,經(jīng)批準后方可辦理,具體執(zhí)行中以總經(jīng)理在報銷憑證上簽字批準為準。

  (三)在業(yè)務發(fā)生后一周內應填寫“業(yè)務招待費說明表”,注明被請客戶名稱、人數(shù),事由及應酬方式、金額等,并填寫“費用報銷支款單”附上相應發(fā)票,按照第六條日常費用報銷程序的要求進行報銷!皹I(yè)務招待費說明表”,統(tǒng)一由財務部存檔,僅供內部審查不對外使用。

 。ㄋ模┕矩攧詹繉Ω鞑块T的業(yè)務招待費開支實施適時控制,并建立預警制度,對費用的不正常執(zhí)行予以適時警告,對超預算開支適時予以終止執(zhí)行。財務部就各部門業(yè)務招待費開支狀況按季度向公司辦公會通報,以形成互相督促,鼓勵節(jié)約的風氣。

  第十條通訊費報銷規(guī)定

  公司手機費用是公司為從事經(jīng)營管理及業(yè)務活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費補貼的職員必須經(jīng)部門領導確定并報總經(jīng)理批準后方可發(fā)放該補貼。

  (一)在各部門預算范圍內享受公司手機費補貼的員工,必須做到平時8:00—23:00開機,節(jié)假日9:00—22:00開機。

 。ǘ┕究偨(jīng)理:手機費每月定額600元(憑票報銷)。

 。ㄈ┕靖笨偨(jīng)理、技術總監(jiān):手機費每月定額500元(憑票報銷)。

 。ㄋ模┎块T經(jīng)理及公司核定的市場及市場服務保障崗位人員手機費每月定額200元(憑票報銷)。

 。ㄎ澹┕局饕撠煂ν夤ぷ髀(lián)系的管理人員手機費每月定額100元(憑票報銷)。

  (六)公司其他職員(不含試用期):手機費每月定額50元(憑票報銷)。

  (七)凡在公司報銷手機費的員工出差,不再報銷異地長話費。出差超過15天者,根據(jù)實際情況經(jīng)部門負責人同意并報總經(jīng)理審批同意后可報銷超定額部分。

  (八)公司各部門確因業(yè)務需要,致使部份職員手機費用超標時,由使用人以書面形式詳細說明事由,經(jīng)部門負責人核準并報總經(jīng)理批準后,可在該部門當月手機預算費用內調劑報銷,但不得超過部門該項預算總額。

  第十一條差旅費報銷規(guī)定

  凡出差須經(jīng)總經(jīng)理批準,差旅費的使用在各部門預算范圍內開支。

 。ㄒ唬┕締T工出差借款,經(jīng)批準應提前填寫“出差申請表”。內容包括:出差事由、地點、時間、發(fā)生費用預算等。遇特殊情況臨時需要出差的,應事先征得本部門分管副總同意,再報總經(jīng)理批準。

 。ǘ┎块T經(jīng)理級及以上干部乘坐飛機須經(jīng)批準。

 。ㄈ┎块T級以下員工出差,乘坐汽車、火車或輪船在24小時內能到達出差目的地的,原則上乘坐上述交通工具。超過24小時或有特殊原因經(jīng)公司領導批準后可乘坐飛機。

 。ㄋ模┎盥觅M報銷額度如下:

  (1)總經(jīng)理出差住宿標準不作限制。副總經(jīng)理、技術總監(jiān)出差住宿標準不超過300元/天。因公發(fā)生費用實報實銷。

  (2)部門經(jīng)理級出差,每日住宿費標準不超過200元,交通費本著節(jié)約原則實報實銷,出差補貼每天50元,在外發(fā)生的業(yè)務招待費需填寫“業(yè)務招待費說明表”,按照第六條日常費用報銷程序的要求報銷。

 。3)部門經(jīng)理級以下干部出差,每日住宿標準不超過150元,每日交通費及伙食補貼50元,不再報銷市內交通費。如發(fā)生招待費用需事先征得部門負責人同意,報銷時需填寫“業(yè)務招待費說明表”,金額超過500元者報總經(jīng)理審批。

 。4)差旅費報銷應填寫“差旅費報銷單”,注明出差地點、事由、起止日期、往返天數(shù)、附件張數(shù)并計算金額,住宿費須憑發(fā)票和電腦清單在規(guī)定的限額內報銷,經(jīng)相關負責人審批后,按第六條規(guī)定報銷。如出差人員的報銷內容與出差申請表不符,又未在報銷單上加以說明,任何一級審核人員均可提出拒絕報銷。

  (五)市內交通費一般情況不予報銷,若遇特殊情況乘坐出租車需事先征得部門經(jīng)理同意事后方可報銷出租車費。各部門的市內交通費按月實行總額控制,各部門每月定額200元。

  市場人員可憑票報銷月票,每月定額50元/人。

  第十二條辦公費用報銷規(guī)定

 。ㄒ唬┺k公用品費用包括文件夾、筆等辦公文具,總經(jīng)費按每人每月10元計算,由辦公室統(tǒng)一購買,按需領取。

  (二)紙張、磁盤、墨盒等計算機復印機耗材,其他辦公設備的維修、保養(yǎng)費用等,總經(jīng)費按每人每月15元計算。

  (三)辦公用品中的低值易耗品由專人負責保管、領用、登記,并建立相應的實物臺帳,

 。ㄋ模┕緦ν獾泥]寄、傳真由辦公室統(tǒng)一指定專人辦理,在各部門辦公費用預算內支出。

 。ㄎ澹└鞑块T購買的專業(yè)書籍資料必須在辦公室指定的專管員處辦理入庫登記手續(xù)后憑“資料入庫單”方可報銷。

  (六)所購辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管,定期核對,作到帳帳、帳實相符。

  第十三條公司辦公場地所發(fā)生的租賃費、水電費、維修費、清潔費、綠化費、消防費等由公司辦公室統(tǒng)一管理,辦公室按合同、協(xié)議據(jù)實報銷。

  第十四條汽車使用費:實行按規(guī)定標準包干使用的原則。

  規(guī)定標準:總經(jīng)理2000元/月;副總經(jīng)理、技術總監(jiān)、部門負責人1000元/月。

  (一)汽車包干使用費含汽油費、停車費、洗車費、過路費、保險費、修理費。

  (二)汽車包干使用費的報銷,原則上當月發(fā)生當月報銷,按照第六條日常費用報銷程序的要求辦理。

 。ㄈ┢囀褂觅M按規(guī)定的標準當月上限控制,超支自理,余額可結轉至次月累計繼續(xù)使用。

  (四)自駕車因公長途出差須經(jīng)總經(jīng)理批準。所發(fā)生的汽車費報銷時憑經(jīng)總經(jīng)理批準的“出差申請表”可實報實銷。成都周邊地區(qū)出差發(fā)生的汽車費用則在汽車包干使用費標準內報銷。

  員工費用報銷制度 篇4

  第一部分總則

  第一條為了加強公司內部管理,規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。

  第二條本制度根據(jù)相關的財經(jīng)制度及公司的實際情況,將財務報銷分為日常辦公費用、差旅費用、借款等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

  第三條本制度適用公司全體員工。

  第二部分借支管理規(guī)定及借支流程

  第一條借款管理規(guī)定

  (一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款,出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續(xù)。

  (二)各項借款金額超過1000元應提前一天通知財務部備款。

  (三)借款銷賬規(guī)定:借款銷帳時應以借款申請單及實銷票據(jù)為依據(jù),據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領導批準;

  (四)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

  第二條借款流程

  (一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。

  (二)審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復核→總經(jīng)理/財務審批。

  (三)財務付款:借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續(xù)。

  第三部分日常費用報銷制度及流程

  第一條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件等。在一個預算期間內,各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

  第二條費用報銷的一般規(guī)定

  (一)報銷人必須取得相應的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

  (二)填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù);嚴格按單據(jù)要求項目認真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。

  (三)按規(guī)定的審批程序報批。

  (四)報銷1000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

  第三條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→須辦理申請→部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復核→總經(jīng)理/財務審批→到出納處報銷。

  第四條差旅費報銷制度及流程。

  (一)費用標準:

  交通工具:根據(jù)交通情況及項目需求緊急情況而定;

  住宿標準:根據(jù)當?shù)叵M標準情況具體而定;

  出差補貼:原則上每人每天不低于50元,特殊情況可酌情增加;

  (二)費用標準的補充說明:

  1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票。

  2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準。

  3.宴請客戶需由部門領導批準后方可報銷招待費。

  4.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷任何費用,但出差補貼正常支付。

 。ㄈ﹫箐N流程

  1.出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等,出差申請單由部門經(jīng)理簽字→副總經(jīng)理復核→總經(jīng)理審批。

  2.借支差旅費:出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項。

  3.返回報銷:出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜,根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》,部門經(jīng)理審核簽字,總經(jīng)理/賬務審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

  第五條電話費報銷制度及流程

  (一)費用標準

  1.移動通訊費:為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準,具體標準見行政部相關管理制度規(guī)定。

  2.固定電話費:公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費。

  (二)報銷流程

  1、公司人力資源部每年初(10月1日前)將本年度員工手機費執(zhí)行標準(含特批執(zhí)行標準)交財務部,若次年沒有新標準出臺,一律按上一年度執(zhí)行。

  2、財務部通知員工于每月下旬(25日前)按話費標準將發(fā)票交財務部集中辦理報銷手續(xù)。

  3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。

  4、員工到財務部出納處簽字領款(次月5日前)。

  5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù),若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因,特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。

  第六條交通費報銷制度及流程

  (一)費用標準:為了兼顧效率與公平的原則,員工的交通費用的報銷采用與崗位相關制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準,特殊情況可以申請公務車或乘坐出租車,乘坐出租車需要保存相應車票,具體標準見行政部相關管理制度規(guī)定。

  (二)報銷流程

  1.員工整理交通車票(含公交或地鐵票據(jù)、出租車票據(jù)),在車票背面簽經(jīng)辦人名字,并由部門經(jīng)理簽字確認,按規(guī)定填好報銷單。

  2.審批:按日常費用審批程序審批。

  3.員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續(xù)。

  第七條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

  (一)管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購置,并指定專人負責。

 。ǘ﹫箐N流程

  1.購置申請:首先由部門經(jīng)理提出季度大方面的辦公用品采購需求,其它特殊少數(shù)辦公用品由需求人提出,部門經(jīng)理批準。

  2.報銷程序:報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單),按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)(包括結賬小票)交財務部,按日常費用報銷流程付款。

  第四部分附則

  第一條本辦法中未做出規(guī)定的,按照公司的有關規(guī)定辦理。

  第二條本辦法由公司財務部制定并負責解釋。

  第三條本辦法自20xx年6月1日執(zhí)行。

  員工費用報銷制度 篇5

  根據(jù)《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》(渝府發(fā)〔20xx〕120號)和《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》(渝機管發(fā)〔20xx〕40號)的規(guī)定,結合我局實際,制定本辦法。

  一、醫(yī)療費用報銷的范圍及標準

 。ㄒ唬┳≡横t(yī)療費用和特殊病種門診醫(yī)療費用

  按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》,《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行,單位不予報銷。

  (二)普通門診醫(yī)療費用

  在職人員年度累計門診費用1500元以內的,按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定,由個人賬戶支付并由市財政給予補助;1500元至3500元以內的由單位按一定比例予以報銷,即45歲(含)以上的按85%予以報銷,45歲以下的按80%予以報銷;3500元以上的單位不予報銷。

  退休人員年度累計門診費用1800元以內的,按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定,由個人賬戶支付并由市財政給予補助;1800元至4000元以內的由單位按90%予以報銷;4000元以上的單位不予報銷。

  (三)計劃生育醫(yī)療費用

  我局女同志生育小孩,符合計劃生育政策并在定點醫(yī)療機構發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費用,按《關于“渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行,渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件規(guī)定報銷的最高上限至3500元以內,并屬于基本醫(yī)療保險規(guī)定范圍的醫(yī)療費用,按本辦法關于“普通門診醫(yī)療費用”的規(guī)定執(zhí)行。

  二、費用審核及報銷辦法

  在職職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票,于次年1月統(tǒng)一交局財務處審核后,按規(guī)定支付;退休職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票,于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后,報局財務科審核并按規(guī)定支付。

  三、適用人員

  本辦法適用于我局編制內在職職工及退休職工。根據(jù)渝府發(fā)〔20xx〕120號文件第四十一條相關規(guī)定,局機關工勤人員門診醫(yī)療費用參照公務員醫(yī)療補助辦法執(zhí)行。

  四、本辦法由局財務科負責解釋。

  五、本辦法自20xx年1月1日起施行。

  員工費用報銷制度 篇6

  為保障和鼓勵我校教職工外出學習考察,提高我校職工的業(yè)務能力和教學水平,拓寬教職工學習渠道,對于學校公派出去學習、考察、培訓等與學校有關的教職工,將參照以下標準給予報銷費用:

  1、往返路費

  市內出行可以選擇打車軟件打車或的士出行,以實際消費金額報銷;

  湖南省內憑汽車或火車票報銷(高鐵按照二等座票價);

  湖南省外優(yōu)先考慮火車出行(高鐵按照二等座票價);校級領導因時間關系可以選擇飛機出行(標準為經(jīng)濟艙),若超出部分則由個人承當。

  2、餐費補足

  湖南省內為50元/人/天;湖南省外為60元/人/天。

  3、出差補助

  市內出差不補助;

  省內出差補助為60元/人/天;

  省外出差補助為80元/人/天。

  4、住宿

  市內原則上不提供住宿,若是會議有要求則按文件執(zhí)行;

  省內的原則上不超過150元/天,超出部分由個人自己承擔;

  省外的原則上不超過180元/天,超出部分有個人自己承擔;經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的則已當?shù)厣虅湛旖菥频甑膶嶋H價格為標準(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。

  未盡事宜請?zhí)峁┮庖姾徒ㄗh。最終解釋全歸辦公室。

  員工費用報銷制度 篇7

  如何管理好企業(yè)的“錢袋子”,是企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的重點。現(xiàn)在越來越多的企業(yè),將財務管理內控的節(jié)點前移,通過前置化的管控來實現(xiàn)財務的有效管理。而在財務管理中,日常費用報銷的管理是重中之重。

  1、費用報銷流程

  費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)——報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字——財務主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)———公司總經(jīng)理(或委托授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)——出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序,以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務部有關人員有權拒絕付款。

  2、費用單據(jù)要求

  為了強化公司的財務紀律,規(guī)避財務風險,原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的。認定以國家財務、稅務等方面的規(guī)定為準,具體操作由財務部負責把控落實,以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務部門有權拒絕,各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。

  3、單據(jù)整理要求

  報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù),首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進行分類,然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據(jù)的后面,并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據(jù)分別不清晰,粘帖不規(guī)范的財務部門可要求對方改正,不改正的有權予以拒絕受理。

  4、預借款的操作要求

  公司員工因工作需要需要事前預借款的,必須填寫借款單或支票使用申請單,寫清借款原因、預計的金額和還款日期,財務人員嚴格控制現(xiàn)金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務主管簽字后出納人員才能放款。在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。

  5、報銷金額審批規(guī)定

  公司為提高工作效率,規(guī)定如下:單筆報銷金額或單筆票據(jù)報銷金額在2000以下的,按照正常的流程由公司常務副總審批即可,金額超過2000以上的必須要由公司總經(jīng)理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額權限,操作不規(guī)范的不得付款。

  6、報銷或單據(jù)傳遞時效要求

  財務人員根據(jù)財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間,原則上各項單據(jù)或費用必須在發(fā)生結束后按照正常規(guī)定的流程操作。原則上當月發(fā)生當月取得并當月報銷,業(yè)務人員有及時催收票據(jù)的義務。

  7、費用報銷的其他規(guī)定

  公司費用報銷必須真實合法,嚴禁使用白條或其他不合法的憑證,一些特殊情況需要使用替代憑證的,也必須由副總和財務主管的共同認可,同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定,不能真假混雜,給公司帶來財務風險。

  公司各階層人員,在上述規(guī)范中操作失當,給公司帶來損失風險的,根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負責責任追究,討論決定。

  員工費用報銷制度 篇8

  第一章總則

  為規(guī)范公司各種開支費用報銷及付款程序,加強公司財務管理,控制成本,切實保障公司利益,根據(jù)《資金審批制度》和《費用預算制度》,特制定公司費用報銷制度及實施細則。

  第二章關于報銷的審批流程及原則

  一、報銷流程

  1、一般的報銷流程(預算范圍之內或有經(jīng)審批的費用)經(jīng)辦人本部門經(jīng)理(或上級主管)、財務審核、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批、出納支付

  2、特殊的報銷流程(預算之外或沒有經(jīng)審批的費用)原則上預算之外或沒有經(jīng)審批的費用是不予以報銷支付的,如確屬公司正常經(jīng)營和發(fā)展需要而發(fā)生的開支,可按以下流程報批:經(jīng)辦人填制單據(jù)并補申請報告,本部門經(jīng)理(或上級主管)復核、財務審、副總經(jīng)理審批、總經(jīng)理審核、董事長審批、出納支付。

  二、審批原則

  1、費用報銷需經(jīng)辦人的主管領導批準,不得自行批準自己的報銷費用。

  2、不得逾越流程,不得未經(jīng)直接領導審批,直接提交公司總經(jīng)理審批,不得未經(jīng)財務人員審核直接提交公司總經(jīng)理審批。

  3、出納必須憑由經(jīng)總經(jīng)理、財務負責人均簽名后的報銷單支付相關費用,一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作,對出納通報批評,如造成經(jīng)濟損失,由出納及相關人員承擔連帶責任。

  三、報銷、審批及審批的責任經(jīng)辦人:

  因公辦理業(yè)務時應向對方索取相應的原始單據(jù),經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生后應及時準確的填寫報銷單據(jù),對經(jīng)辦的經(jīng)濟業(yè)務及提供的原始單據(jù)的真實性負有直接責任,并有責任及時向財務人員提供其審核所需的相應文件或資料。

  部門負責人:對本部門發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務進行確認及對經(jīng)辦人提供的原始單據(jù)進行審核,對報銷業(yè)務負有直接審核責任,并有責任協(xié)助財務人員的審核工作。

  財務人員:審核報銷的經(jīng)濟業(yè)務是否符合相應的規(guī)定,審核報銷所提供的原始單據(jù)是否符合相應的要求,審核報銷單據(jù)中是否按要求填寫相應的項目和內容。對不符合要求的報銷單據(jù)、原始單據(jù)及填寫不規(guī)范的行為提出相應的處理意見。

  第三章報銷原則

  1、預算內的費用方可直接報銷。

  2、所有的報銷均遵循“誰支出、誰報銷”的原則,嚴禁假借他人的名義報銷自己費用的行為。

  3、嚴禁報銷虛假費用的行為。

  4、無預算或預算外的費用報銷須經(jīng)副總經(jīng)理簽署意見、總經(jīng)理或董事長批準后方可列支。

  5、每辦一次業(yè)務,應該填寫一張報銷申請單。業(yè)務招待費用、物資采購、餐費不論金額大小,一律每發(fā)生一次填寫一張;\統(tǒng)地在報銷單上寫上“x月”的費用,或多次業(yè)務單據(jù)分不清的,財務部不予受理。

  6、所有費用開支,應“先申請、后開支、再報銷”的流程,財務人員應根據(jù)預算來審核和支付。相關預算外費用在發(fā)生費用前,應該先書面請示副總經(jīng)理、總經(jīng)理得到批準后才可以發(fā)生相關費用,堅決杜絕“先斬后奏”的現(xiàn)象,事先申請以總經(jīng)理簽名的日期為準。總經(jīng)理外出時,或本人出差在外遇緊急情況時,應電話或郵件通知總經(jīng)理,得到許可后才可進行。事后應及時補充申請表,作為報銷的依據(jù)。

  7、關于報帳時限,當月的期間費用最遲在次月15日前報銷,差旅費用必須在結束后五個工作日內報銷。逾期單據(jù),財務部不再受理,由此造成的損失,由報銷人自己承擔。因單據(jù)不合要求,被退回按規(guī)定可以重新報銷的,應在5個工作日內處理,并在報銷單的附件上說明“上次退回重新填列”,以區(qū)別在正常報銷時限內的單據(jù);被退回不得重新報銷的,下次拿回再報銷的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將嚴肅處理。特殊延期(如外地出差時間較長),需提出書面報告,分公司由總經(jīng)理簽署意見后才可以報銷。

  8、跨年度的費用必須在次年1月30日之前填單報銷,年終結算后不管何種原因均不得報銷上年度費用。

  9、大額支付款項必須使用支票或其他銀行結算方式,超過5000元而用現(xiàn)金支付的,報銷時必須詳細說明原因,經(jīng)財務部審核,無正當?shù)睦碛,一律退回?/p>

  10、對于報銷款出納一律轉入報銷人銀行卡,如從出納處領取報銷現(xiàn)款時,需報銷人簽名確認。

  第四章提供原始憑證和報銷單填寫的要求

  1、因公發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務時,經(jīng)辦人員必須向對方索取原始單據(jù)。未取得原始單據(jù)或虛假的原始單據(jù)一律不予報銷。

  2、報銷時提供的原始單據(jù)必須是由稅務部門監(jiān)制的發(fā)票或由財政部門監(jiān)制的收據(jù),以及預算報告、專項申請等附件。原始單據(jù)必須真實、合法,與開支的內容一致。對于標有“客戶/顧客(單位)名稱”的發(fā)票務必由開票人填寫相應公司名稱,自己補充填寫為無效發(fā)票,不予受理。無“客戶/顧客名稱”的發(fā)票,不需填寫。另報告、申請等附件必須是經(jīng)權限人員簽字同意的紙質件。

  3、各種類型的發(fā)票應該分開粘貼,并在粘貼單上標出共xx張,金額xx元。票據(jù)粘貼混亂,不注明張數(shù)、金額的單據(jù)一律退回。

  4、原始單據(jù)遺失的應盡量取得了出票單位的原單據(jù)復印件并蓋上出票單位財務專用章,經(jīng)財務部簽署意見后方可報銷。

  5、報銷單上所有內容均需完整填寫,嚴禁用圓珠筆填寫報銷單、嚴禁涂改,報銷單的“經(jīng)辦人”務必由本人親筆簽名,單據(jù)填寫不齊全和涂改的,一律不予受理。

  第五章主要費用管理規(guī)定

  費用管理的把關人為財務人員,財務人員應遵循《資金審批權限》和《費用預算制度》中的規(guī)定對每筆發(fā)生費用進行核查,并及時對一些費用進行歸集匯總,提供準確的財務數(shù)據(jù)。

  一、會議費

  1、此會議費僅指會議場地租用費、交通費、物品費、餐費等費用。

  2、經(jīng)辦人在報銷會議費用時必須遵循真實完整的原則,在報銷單中需注明以下信息:開會主題、會議地址、物品清單,會議費用應按場租、餐費、物品費用、交通費、住宿等分類匯總,直接寫會議費用xx元的不予報銷。

  3、在會議同時發(fā)生的活動費,獎勵費用應單獨填寫報銷單,按活動費用和獎勵費用規(guī)定報銷。

  4、超預算或無預算舉辦會議,一律不予報銷。

  5、會議結束后一周內,會議主辦方應及時辦理報銷手續(xù)并辦理相應的還款手續(xù)。

  二、招待費

  1、經(jīng)辦人在報銷招待費用時應附注明以下信息:招待時間,招待目的,招待人員,陪同人員,招待地點的說明。

  2、招待費用發(fā)生一周內,經(jīng)辦人應及時辦理報銷手續(xù)并辦理相應的還款手續(xù)。

  三、市內交通費(不含四縣一市)

  1、提倡節(jié)儉,外出辦事,應盡量乘坐公司車輛、公交車或地鐵,嚴格控制出租車費,如有特殊情況需乘坐的士,應事先獲得主管領導批準。

  2、發(fā)生費用后,應填寫月度市內交通費匯總表(見附件1)并附車票,填寫報銷單后于次月15日前履行報銷程序。

  3、對于出租車票,原則上必須取得稅控出租車票,實在取得不了可以用手撕票代替,但堅決杜絕多張連號或不是發(fā)生月份日期的發(fā)票。

  4、項目經(jīng)理/助理承擔本市內項目實施期間,市內交通費按每人每日20元內限額報銷。

  5、已享受公司車輛補貼的人員市內辦事不再報銷交通費。

  6、對于長距離(如跨城市)的出租車票,比照長途車的票價予以報銷,多出不報。

  四、差旅費

  1、差旅費指因公必須出差到合肥市區(qū)以處理工作事宜而發(fā)生的交通費、生活費、住宿費等。

  2、因公出差必須填寫公司統(tǒng)一格式的《出差申請單》(見附件2)一式二份,經(jīng)主管領導批準后方可出差及報銷,經(jīng)主管領導審批同意后的《出差申請單》作為考勤依據(jù),交綜合管理部備案(其中一份綜合管理部簽字確認作為報銷依據(jù))。

  3、各項費用補助限額標準分地區(qū)、分級別出差補助限額表單位:元地區(qū)住宿費(人/夜)伙食補助費(人/天)市內交通費(人/天)總監(jiān)/部門經(jīng)理主管員工省會、直轄市240 210 180 60 50江、淅、粵地市及以下210 180 160 50 40其他地級市180 150 130 40 30縣級及以下150 120 100 30 20備注:公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理等高管人員出差期間可根據(jù)工作需要據(jù)實報銷。

  凡出差參加培訓、會議,由主辦方統(tǒng)一安排食宿的,按實報銷,培訓、會議期間不享受伙食補助。

  4、員工同一地點出差時間超過15日,或月累計出差(同一地點間隔3天以內)時間超過15日的,應在當?shù)刈庾》课葑∷,由出差人根?jù)當?shù)厥袌銮闆r提出書面申請,交財務審核,經(jīng)分管領導批準后,連同《租房協(xié)議》、房產(chǎn)證復印件、房主身份證復印件等材料交財務審核備案。租賃期滿或協(xié)議約定的階段性房租到期,出差人持相關發(fā)票辦理租房費用報銷,發(fā)生的市內交通費按限額20元/天內據(jù)實報銷。

  5、兩位同性員工同行出差的,應統(tǒng)一安排住宿,并按照單人標準的150%報銷住宿費用。

  6、住宿費應在限額內據(jù)實報銷,超過標準的,無正當理由的,超過部分由出差人員自理;確因工作需要,由出差人提出書面申請,經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意后,給予報銷。

  7、住宿必須安排在有正規(guī)發(fā)票的旅館住宿,且必須開據(jù)注明單位抬頭的發(fā)票,發(fā)票開據(jù)日期必須與出差時間相符,取得機打發(fā)票困難的,手寫或定額發(fā)票必須加蓋印章并注明旅館電話號以便核實。

  8、出差期間產(chǎn)生的各項費用應填寫出差行程及費用明細表(見附件3),經(jīng)主管領導審核后填的制費用報銷單據(jù)報銷。

  9、公司經(jīng)理及以下人員出差原則上必須乘坐長途汽車或硬坐火車,特殊情況乘坐飛機或軟席火車應經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理同意。

  五、文具、辦公用品、低值易耗品、網(wǎng)絡配件等辦公費文具、辦公用品、低值易耗品、網(wǎng)絡配件等物料用品一律由綜合管理部門統(tǒng)一采購,其他員工不得私自采購。報銷時應附填寫完整的采購清單、電腦小票、供應商送貨單,詳細列明所購商品的明細,倉管、結算部門的驗收證明才可報銷。并做好各部門的領用存登記。如不能按規(guī)定提供附件的一律不予報銷!

  六、工程項目零星采購

  1、工程項目發(fā)生的預算內的零星配件、輔材確需現(xiàn)場采購的,由項目經(jīng)理提出書面申請(必須注明名稱、數(shù)量、單價)經(jīng)采購商務部審核后、分管領導審批后方可購買。

  2、報銷時應附審批后的申請單及符合規(guī)范的貨物發(fā)票方可辦理報銷手續(xù)。

  七、工程勞務費、搬運費等支出

  1、對于已簽訂勞務合同的應按合同要求辦理付款手續(xù)。

  2、對于臨時發(fā)生的勞務費、搬運費應附部門經(jīng)理批準的申請報告方可辦理報銷支付手續(xù)。

  第六章附則

  一、本制度由企業(yè)財務部負責制定、修訂及解釋。

  二、本制度自公司審議通過之日起執(zhí)行。

  員工費用報銷制度 篇9

  一、目的

  為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于市場部及其它相關部門。

  三、出差管理

  1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

  2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

  四、差旅費

  差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

  1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

  2、特殊情況,經(jīng)公司領導批準后,可選擇飛機。

  3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

  4、市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

  5、員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

  6、員工外出期間產(chǎn)生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

  7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

  五、備用金管理

  1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經(jīng)理簽批。

  2、備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

  3、對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

  六、報銷管理

  1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

  2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷,一律退回業(yè)務人員。

  3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:

  差旅費報銷單

  a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

  b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

  費用報銷單

  a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

  b、粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務說明情況。或以其他票據(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。

  c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

  此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務部。

  員工費用報銷制度 篇10

  一、報銷原始憑證必須是印有稅務監(jiān)制章的合法有效憑證,取得的合法有效憑證應該寫明公司全稱,內容必須完整,金額大小寫必須一致,書寫清晰正確,各種收款收據(jù)(除財政局印發(fā)的非營利性單位收款收據(jù)外)一律不予報銷。費用報銷單必須用藍、黑水筆書寫,用膠水粘貼附件,不得使訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規(guī)定的,財務部門作退回處理。

  二、經(jīng)手人按要求粘貼好各種報銷票據(jù)(除增值稅發(fā)票不要粘貼外)后,準確填寫報銷金額(填上大小寫金額),注明票據(jù)張數(shù),做到清晰無誤,不得涂改。

  三、經(jīng)手人所在部門負責人,核查單據(jù)所載內容是否屬實,并簽字確認。

  四、部門負責人簽字確認,財務負責人按公司相關規(guī)定對各種報銷票據(jù)進行審核,審核其手續(xù)及相關單證是否齊備,金額計算是否準確。對不符合規(guī)定的報銷票據(jù),應予退回。

  五、在財務部負責人審核簽字后,由總經(jīng)理(或授權副總)簽字批準。

  七、報銷時間為每周一次,每月截止時間為每月28日(逢節(jié)假日、雙休日提前)。每月29日至月底為財務對賬時間,期間不再辦理報銷業(yè)務(特殊情況除外)。具體時間節(jié)點為:星期三之前報銷憑證提交到財務部,星期三財務部審核報銷憑證,經(jīng)總經(jīng)理或授權副總批準簽字,星期四財務部報銷付款給各報銷人。

  八、如總經(jīng)理不在情況下,又有特殊情況急于報銷,授權副總和財務負責人確認情況下,先給予報銷,待總經(jīng)理回來后給予補簽。

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