采購會計崗位職責(匯編15篇)
在不斷進步的時代,人們運用到崗位職責的場合不斷增多,制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢?以下是小編整理的采購會計崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
采購會計崗位職責1
1、建立材料明細賬,確定產品分類;
2、月底根據發(fā)出材料,購進材料單,匯總合計,與倉庫材料會計核對;
3、期間末做材料預算,成本對比,進銷差價分析?刂粕a成本;
4、優(yōu)化采購流程,控制采購質量與成本;
3、配合相關部門完場供應商的選擇及談判,具有一定的談判能力;
4、有強烈的成本意識,在公司采購程序的'控制下,以最優(yōu)的價格和品質完成采購訂單;
5、對采購合同進行管理,做到采購訂單及時下達并對供應商的生產進度進行管控以確保質量和交貨期;
6、負責采購人員之間協調與支持工作,對采購人員實施考核,及良好的團隊協作精神;
7、完成領導交代的其他工作
采購會計崗位職責2
1、完成公司的日常會計核算工作,正確進行財務處理、結算、編制各種財務報表;
2、審核公司的各種單據、憑證,檢查各種手續(xù),做到完整、準確、及時、合法;
3、做好供應商賬務的.核算、對賬、結算及臺賬管理工作,并確保結果準確性、時效性,維護好公司財產安全;
4、做好供應商合同管理以及每月底編制采購財務報表;
5、協助上級完成財務分析工作。
采購會計崗位職責3
1、完成應付賬款月結工作,保證月結的準確性與時效性
2、付款資料的審核及賬務處理,保證及時準確地支付采購料款
3、應付賬款管理與分析,定期分析應付賬款賬齡,及時追蹤異常供應商,處理異常
4、供應商主數據的'新建,擴建,修改資料的審核及系統(tǒng)維護,確保主數據的正確性
5、應付賬款數據的提供與分析,配合審計工作
采購會計崗位職責4
1、負責主料及包材采購業(yè)務合同、單據、付款審核工作;
2、對存貨進行管理,保證存貨資產的安全性,完整性、準確性,真實反映存貨的結存及使用狀況,對存貨定期盤點;
3、按月核對應付往來余額,確保往來金額真實,月末對SAP系統(tǒng)客戶往來進行核銷;
4、按月編制與采購相關的.各類報表。
采購會計崗位職責5
1.參與擬定公司資產采購、管理與核算的制度;
2.負責采購部庫存資產出入庫登記與明細核算,保持核對帳、物、卡相符;
3.按時準確計提折舊;按月與財務部進行賬目核對;
4.會同有關部門定期對采購部庫存資產進行盤點,按權限規(guī)定辦理盤盈、盤虧、報廢審批手續(xù);
5.完成上級交辦的其他工作。
采購會計崗位職責6
一、根據當月入庫、出庫,結合銷售合同確認當月收入,進行帳務處理,登記銷售合同明細臺帳。
二、根據確認的收入,正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加,合理結轉銷售成本。
三、負責銷售財務系統(tǒng)的會計分工和權限管理,包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等。
四、編制本年度完成合同盈虧情況表,每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析等。
采購會計崗位職責7
1、負責核算公司采購往來工作,執(zhí)行采購應付制度,規(guī)范業(yè)務流程;
2、負責審核供應商采購明細,貨款結算等帳務處理工作;編制采購應付會計報表;
3、負責ERP系統(tǒng)供應鏈模塊、應付模塊及總賬模塊,涉及采購應付業(yè)務系統(tǒng)操作;
4、負責收集、審核采購合同、報價單以及相關采購單據日常收集與整理;
5、負責OEM采購入庫(供應商)送貨單據收集與統(tǒng)計,跟進整理存檔。
6、負責OEM采購入庫及采購訂單審核,供應商請款資料準備及審核、提交。
7、負責審核每月物資采購部提交月度資金預算計劃表,按資金計劃執(zhí)行付款;
8、負責外部審計項目,采購應付業(yè)務各項審計任務及資料整理、提供;
9、月度工作計劃及總結、按時完成上級的其它工作安排。
采購會計崗位職責8
1、對采購過程和采購合同進行必要的控制,按規(guī)合同約定期限執(zhí)行與供應商對賬和結算審核工作;
2、優(yōu)化付款結構,積極推進各類賬期、商業(yè)票據、金融工具在供應商付款中的使用,為企業(yè)降低資金占用成本;
2、關注采購部降成本工作,出具采購降成本分析報告;
3、根據公司實際情況,不斷優(yōu)化和完善采購過程內控體系,為企業(yè)降低采購違規(guī)風險;
3、審核供應商合同、交貨單、進項發(fā)票,確保票據的真實有效性,并統(tǒng)計每月采購發(fā)票返回情況;
4、采購原輔材料、加工費、固定資產、無形資產采購等支出的會計核算(含關聯購銷);
5、憑證錄入及時、準確,按時完成月度結賬工作,保證各類應付賬款明細賬與總賬的一致性;
6、定期進行供應商往來函證,并跟蹤對賬差異的.處理,對往來款項的賬齡進行分析;
7、協助供應鏈對采購訂單價格進行核查,協助處理采購部處理退貨,開具《紅字信息表》,并跟進退貨扣款;
8、對oem業(yè)務進行財務控制,審核oem代工廠收貨、退貨、及加工費的對賬開票、貨款結算事宜.
采購會計崗位職責9
一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單,按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置,嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬。
二、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料認真核對,票據是否齊全,收發(fā)是否一致。
三、及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況,及時催促材料收、發(fā)是否及時,并對所進材料進行匯總。
五、配合采購員對所購材料賬目的'清理、核算、上報等。
六、配合會計對物資賬目的清理、核算。
采購會計崗位職責10
1.承運商合同管理,資質審核,價格更新
2.承運商檔案系統(tǒng)的建立與管理
3.承運商賬單結算及差異處理等
4.市場價格變動的記錄更新
5.成本變化數據分析與測算
6.采購部標準文件制定及日常事務處理
7.完成經理臨時交辦的.其他任務
采購會計崗位職責11
(1)入庫單、過磅單、質檢單真實性審核:廠長、供應科經理、質檢主任、保管員、過磅員、質檢員簽字是否是本人字跡,印章是否清晰。
(2)對入庫單、過磅單上的數量進行互相核對一致,并復核過磅單毛重減皮重后的凈重數計算是否正確。
(3)雜質、霉爛、水份、煤矸石等扣除計算是否正確。
(4)注意對異常單據核對落實,并將結果向財務科長報告。
采購會計崗位職責12
1、負責公司研發(fā)成本控制和分析,日常研發(fā)成本數據監(jiān)控;
2、新產品和新項目的成本預測和毛利分析;
3、研成本等報表制作和分析;
4、開展研降本工作,審核研發(fā)項目支出,考核研發(fā)物料消耗、產品穩(wěn)定性。
采購會計崗位職責13
1、負責費用報銷單據審核、會計憑證編制及原始單據的整理歸檔;
2、負責公司發(fā)票開票、納稅申報及稅務相關工作;
3、負責公司月結等財務工作事宜,包括會計報表、管理報表、數據表的編制;
4、協助年度審計、月度滾動預測、年度預算編制等工作。
采購會計崗位職責14
1、認真執(zhí)行采購管理規(guī)定,嚴格按采購計劃采購,做到及時、適用,合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符,報帳及時。
2、熟悉和掌握市場行情,按“質優(yōu)、價廉”的原則貨比三家,擇優(yōu)采購。注重收集市場信息,及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序,對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。
3、嚴把采購質量關,物資選擇樣品供使用部門審核定樣,購進大宗物資均須附有質保書和售后。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。
4、加強與驗收、保管人員的協作,有責任提供有效的.物品保管,防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領導交辦的其它各項工作。
采購會計崗位職責15
1、負責全盤帳務處理、準備及時地做好帳務和結算工作;
2、負責會計核算,憑證的編制和登帳,對已審核的原始憑證及時填制記帳;
3、協助財務預算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報關相關部門;
4、負責公司相關稅收優(yōu)惠的申請;
5、做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的'收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
6、配合公司各部門工作,領導交辦的其它事務。
7、配合行政做好管理工作。
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