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4S店出納崗位職責(zé)

時間:2023-03-16 13:36:26 崗位職責(zé) 我要投稿

4S店出納崗位職責(zé)

  在現(xiàn)在社會,崗位職責(zé)使用的情況越來越多,崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎?下面是小編整理的4S店出納崗位職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。

4S店出納崗位職責(zé)

4S店出納崗位職責(zé)1

  1、負責(zé)日常收支的`管理和核對;

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

  3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  6、負責(zé)開具各項票據(jù);

  7、配合總賬會計負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

4S店出納崗位職責(zé)2

  1、公司日常的費用報銷及采購付款的`審核發(fā)放;

  2、公司日,F(xiàn)金、支票的收入與支出,銀行流水的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符,每日出具資金日報表;

  4、登記母公司采購及銷售臺賬;

  5、銀行賬號的管理及其他日常維護;

  6、配合領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財務(wù)工作事項。

4S店出納崗位職責(zé)3

  (1) 熱情周到的向客戶提供結(jié)算服務(wù),

  (2) 快速準確的收款并做好發(fā)票的 開具及復(fù)核工作;

  (3) 負責(zé)維修款項的結(jié)算,及時在企業(yè)核算系統(tǒng)內(nèi)做收款處理;

  (4) 負責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù),并將其及時交出納員做進賬處理;

  (5) 負責(zé)發(fā)票專用章的保管;

  (6) 每天營 業(yè)結(jié)束,填寫營業(yè)日報表,并認真核對所有營業(yè)款;

  (7) 負責(zé)每日銷售情況、結(jié)算情況的 統(tǒng)計并做好記錄工作;

  (8) 負責(zé)每日維修事故車結(jié)算回款的監(jiān)督工作;

  (9) 代收辦理牌照、保險客戶款;

  (10) 滿足辦牌人員辦理牌照的`借款;

  (11) 保證辦牌業(yè)務(wù)收人及時到賬;

  (12) 及時與保險 公司結(jié)算保險收人;

  (13) 將收人款項及時送交開戶銀行;

  (14) 工作輪換或臨時替換其他崗位時, 應(yīng)做好發(fā)票的交接工作并做好完整的記錄;

  (15) 負責(zé)發(fā)票保管、購買工作;

  (16) 完成財務(wù)經(jīng)理 臨時交辦的其他工作。

4S店出納崗位職責(zé)4

  崗位職責(zé):

  1. 按照財務(wù)制度的要求保管支取現(xiàn)金 ,每日核對現(xiàn)金余額,做到帳實相符;

  2. 按照財務(wù)制度的要求付款,認真審核原始單據(jù),保管好銀行印鑒和銀行票據(jù), 并將收付款及時入賬,編制憑證;

  3. 及時登記銀行帳和現(xiàn)金日記帳,每月末作銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時清理未達 帳項并上報財務(wù)經(jīng)理,保證帳目日清月結(jié);

  4. 審核結(jié)算收款報表,保證數(shù)據(jù)的'準確性和真實性;

  5. 負責(zé)月底裝訂憑證等工作;

  6. 每月工資的及時發(fā)放;

  7. 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

  崗位要求:

  1. 中專及以上學(xué)歷,會計及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;有汽車4S店相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  2. 表達能力強,善于與人溝通;

  3. 熟練使用辦公自動化;

  4. 工作嚴謹、負責(zé)。

4S店出納崗位職責(zé)5

  出納工作最基本準則:日清月結(jié)。

  一、每日工作內(nèi)容

  1、提取備用金(各種面額)支付日常報銷及節(jié)能補貼,并記帳編號(最遲不超過次日下班)

  2、按付款通知單通過網(wǎng)銀支付款項并打印單據(jù)并記帳,每星期去銀行取回單,粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據(jù)次日要全部粘貼完畢。

  3、與收銀交接當天營業(yè)款,收取收銀交款時在交接單上簽字(一式兩份,收銀留一份存檔)并將當時的營業(yè)款交存銀行(如有收銀代墊報銷款,開現(xiàn)金支票抵現(xiàn))當日結(jié)清與收銀帳,不允許相互之間欠款。

  4、按銷售部請款解押,并打印付款憑證并記帳,并記錄解押臺帳。

  5、及時支付各部門的付款申請,及時清理各種付款業(yè)務(wù)。

  6、每星期至少去一次銀行取各種單據(jù),處理各項收款業(yè)務(wù)憑證。

  7、每日報帳。

  8、員工報銷沖以前個人借款時,開收據(jù)沖帳,員工借款單與報銷時間相隔二天以上的,借款必須做帳。

  二、周工作內(nèi)容

  1、每星期至少去一次銀行取回單并處理帳務(wù)

  2、每星期至少自盤一次現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳是否相符,若有不符及時報告部門經(jīng)理。

  3、每星期清理手上單據(jù),是否有未付報銷單據(jù),未付款請款單,未付配件款,及時補辦上述業(yè)務(wù)。

  三、月度工作內(nèi)容

  1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回,次月5日前必須處理完所有現(xiàn)金與銀行業(yè)務(wù),次月8日前編制完銀行余額調(diào)節(jié)表。

  2、與成本核對完現(xiàn)金與銀行日記帳后,將當月的`現(xiàn)金與銀行帳做月結(jié)處理。

  3、由于不可抗力因素,無法取得單據(jù)的,在取得單據(jù)的三個工作日內(nèi)將單據(jù)粘貼到原始附件后。

  4、次月5日下班前,做好財務(wù)經(jīng)理現(xiàn)金盤點的準備工作,并進行現(xiàn)金盤點。

4S店出納崗位職責(zé)6

  1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項收入的到帳情況,如發(fā)現(xiàn)不符,及時查明并提出糾正

  2.嚴格按照公司的.財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證

  3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳,定期上繳各種完整的原始憑證

  4.及時與銀行及時對帳

  5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表

  6.必要時,協(xié)助收銀人員做好收款工作

  7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作

  8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作

4S店出納崗位職責(zé)7

  崗位職責(zé):

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

  2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。

  3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

  5、配合會計的其他工作。

  任職要求:

  1、大專以上學(xué)歷,會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè),有會計從業(yè)資格證書;

  2、具有相關(guān)的工作經(jīng)驗,熟悉網(wǎng)銀操作,有4S店工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  3、熟悉操作財務(wù)軟件,以及各種辦公軟件;

  4、工作認真仔細,了解國家稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

4S店出納崗位職責(zé)8

  1、加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得出借公司賬戶代其他單位和個人進行款項存取,不得將單位收入的現(xiàn)金以個人名義交存銀行;不得白條抵庫,不得坐支;不得營私舞弊、貪污、挪用公款損害公司利益,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除并賠償經(jīng)濟損失。

  2、按時到崗,備足每日庫存限額以內(nèi)的備用金。用現(xiàn)金支票從開戶銀行提取現(xiàn)金應(yīng)當填明用途,由本單位財務(wù)科長審核蓋章。保管好現(xiàn)金支票,不得跳號使用,對于作廢的'現(xiàn)金支票應(yīng)與存根一起加蓋“作廢”印章并妥善保管。

  3、上班時間嚴禁上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲、瀏覽網(wǎng)頁等與工作無關(guān)事項。

  4、填制與資金收付及費用報銷無關(guān)的會計憑證。

  5、復(fù)核記賬會計開具的收款收據(jù)進行款項收取,并在收款收據(jù)上簽字確認,加蓋公司財務(wù)章。

  6、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)完整簽字的付款申請單進網(wǎng)銀行付款操作,并及時請主辦會計進行網(wǎng)銀復(fù)核付款;及時打印出銀行收、付款網(wǎng)銀回單并交由記賬會計做賬;每周不少于一次到各家銀行收取銀行回單,及時放入記賬憑證作為附件。

  7、復(fù)核費用會計填制的記賬憑證與其原始單據(jù)是否相符,對于正確無誤的費用報銷按規(guī)定要求費用報銷人員在記賬憑證上簽字、支付錢款,不得代領(lǐng)冒領(lǐng),并在相關(guān)報銷單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”印章。

  8、嚴格核對現(xiàn)金借款單據(jù)手續(xù)是否完備,對于不符合手續(xù)要求的借款單據(jù)拒絕支付款項;對于符合手續(xù)要求的借款單據(jù)應(yīng)由借款本人領(lǐng)款,杜絕代領(lǐng)冒領(lǐng)。

  9、每日不少于兩次前往收銀臺(早晨、下午各一次)與收銀員一道將營業(yè)錢款與收款收據(jù)、結(jié)算資料進行核對,并在收款收據(jù)上簽字確認、收取營業(yè)款;將收取的結(jié)算資料交由銷售會計及時進行賬務(wù)處理;下午四點前將營業(yè)款交存銀行。

  10、序時逐筆登記現(xiàn)金與銀行存款臺賬,及時結(jié)出余額。每日終了前應(yīng)與財務(wù)總賬認真核對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬,做到賬實相符、日清月結(jié)。每月終了應(yīng)與主辦會計一道對現(xiàn)金進行盤點、編制《現(xiàn)金盤點表》;編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  11、做好資金日(月)報表,并于次日早晨9點前將資金日(月)報表報送至本公司主辦會計及集團財務(wù)部。

  12、根據(jù)主辦會計填制的納稅申報表,及時足額進行納稅申報。

  13、及時有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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