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煤礦稽核崗位職責(zé)

時間:2022-11-03 11:21:57 崗位職責(zé) 我要投稿

煤礦稽核崗位職責(zé)

  隨著社會不斷地進(jìn)步,很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非常苦惱吧,以下是小編為大家整理的煤礦稽核崗位職責(zé),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

煤礦稽核崗位職責(zé)

煤礦稽核崗位職責(zé)1

  稽核崗位職責(zé)

  一、執(zhí)行酒店財務(wù)各項規(guī)章制度,服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作的安排。

  二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù),核對營業(yè)報表和當(dāng)日各種消費項目明細(xì)表,發(fā)現(xiàn)錯漏,及時上報上級領(lǐng)導(dǎo),確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴(yán)格執(zhí)行酒店的財務(wù)和既定的開支標(biāo)準(zhǔn),拒絕一切違反原則的結(jié)算。

  1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡,并與應(yīng)收賬款明細(xì)賬核對;

  2、稽核各種優(yōu)惠折扣,手續(xù)是否完備,并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計表;

  3、完成每日現(xiàn)金結(jié)算狀況報表,包括客人人數(shù)、平均消費、餐次、營收等狀況,交成本會計填制成本報表。

  4、審核收銀員完成的各種報表,收銀員所做的報表和收銀機(jī)的清機(jī)報表,電腦報表是否一致,以及報表是否跳號。

  5、審核客房前臺當(dāng)天未結(jié)賬的余額是否正確。

  6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

  三、稽核庫房是否做到物資先進(jìn)先出的原則,防止損耗變質(zhì),票據(jù)是否按財經(jīng)制度上傳,發(fā)現(xiàn)差錯、盈損應(yīng)及時查明原因,上報處理。

  四、審核記賬的完整和合法依據(jù),審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和貼合規(guī)定,審批手續(xù)是否完備。

  五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數(shù)據(jù)、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確,節(jié)省客人的結(jié)賬時間。

  六、審核對外結(jié)算組每一天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否。

  1、熟悉了解酒店對外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同、紀(jì)要的收費標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)賬方式、并負(fù)責(zé)保管這些協(xié)議,合同或紀(jì)要。

  2、負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收賬款賬目,及時登賬并反映客戶欠款狀況,確保應(yīng)收賬款戶的正確性。

  3、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結(jié)算清單、賬單書面通知付款單位付款,并加強(qiáng)檢查的收款狀況,做好催收工作、防止錯結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。

  4、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把賬款匯交酒店的客戶,正確及時反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)狀況,并將欠款狀況和催討狀況書面報告經(jīng)理。

  七、對酒店各環(huán)節(jié)的收入進(jìn)行掌握和控制,保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù)、營業(yè)日報表。

煤礦稽核崗位職責(zé)2

  稽核崗位職責(zé)

  一、主持本部門全面工作,負(fù)責(zé)稽核部門(稽核隊)日常管理工作,組織稽核人員完成計劃工作任務(wù)。

  二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案,報批后組織實施。

  三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法,報批后組織實施。

  四、負(fù)責(zé)組織完成對所轄農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領(lǐng)導(dǎo)報告工作。

  五、做好稽核人員任務(wù)分工,檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的`完成狀況。

  六、負(fù)責(zé)組織實施本級所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計和離任審計。

  七、負(fù)責(zé)審查稽核報告等資料,匯總稽核狀況、問題,提來源理意見或推薦,報批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

  八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索,及時向上級部門、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報并組織人員進(jìn)一步核查。重大案件(事故)按規(guī)定程序和時間及時報告。

  九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結(jié)等工作材料。

  十、對稽核人員的工作獎懲。

  十一、定期召開稽核工作例會,聽取稽核人員工作匯報,研究解決稽核問題。

  十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識,完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。

  十三、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作。

  十四、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料,定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

  十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求,做好工作調(diào)研,提出工作意見、推薦,報批后執(zhí)行。

煤礦稽核崗位職責(zé)3

  稽核崗位職責(zé)

  1、熟悉并掌握國家財經(jīng)政策法規(guī)、學(xué)校財務(wù)管理制度和會計制度及各個會計科目的核算資料。

  2、按照財務(wù)有關(guān)規(guī)定審查、復(fù)核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性,會計科目的正確性,檢查手續(xù)是否完備,數(shù)字是否準(zhǔn)確,附。件、印章是否齊全。

  3、負(fù)責(zé)對系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行正確性、一致性審查。

  4、負(fù)責(zé)接洽有關(guān)部門查詢經(jīng)費使用狀況,帶給相關(guān)資料。主動積累各項有關(guān)資料,對會計資料進(jìn)行分析。

  5、每月核對往來款項,及時督促經(jīng)辦人員辦理結(jié)帳,年終做好往來款項的清理工作,對壞帳、呆帳要查明原因。

  6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時查對未達(dá)帳項。

  7、按有關(guān)制度規(guī)定及時申購、領(lǐng)用、繳驗各類收費收據(jù),每月認(rèn)真審核票據(jù)使用狀況,確保票、款、帳相符。

  8、嚴(yán)格遵守會計電算化管理制度,熟悉核算軟件的操作。

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

煤礦稽核崗位職責(zé)4

  稽核崗位職責(zé)

 。ㄒ唬┰紤{證審核

  按《會計法》和有關(guān)法規(guī)、財務(wù)制度、收支標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定,對本單位發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)事項逐筆審核,審核人員務(wù)必熟悉國家有關(guān)的方針、政策、法令、規(guī)定、制度及單位的有關(guān)規(guī)定,掌握費用開支標(biāo)準(zhǔn),。并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行:

  1、合法性審核。即審核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否貼合國家有關(guān)規(guī)定的要求,有無違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度現(xiàn)象,及原始憑證本身是否合法等。

  2、合理性審核。審核所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否是工作所需要的,是否貼合厲行節(jié)約、有利于提高社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的原則。

  3、真實性審核。

  4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。

  5、完整性審核。審核原始憑證的資料、附件是否完整,手續(xù)是否完備。

  原始憑證審核后,應(yīng)根據(jù)不一樣的審核結(jié)果,進(jìn)行不一樣的處理。

 。ǘ⿵(fù)核記賬憑證

  對記賬憑證的審核,應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行:

  1、填制依據(jù)是否真實,所附原始憑證手續(xù)是否齊全,記賬憑證資料與所附原始憑證資料是否一致。

  2、審核記賬憑證資料是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數(shù)、有關(guān)人員簽章等。

  3、審核會計科目使用是否準(zhǔn)確,科目使用前后是否一致。

  4、審核金額是否正確。

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