內審財務崗位職責
在社會一步步向前發(fā)展的今天,各種崗位職責頻頻出現(xiàn),任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體,有多大的權力就應該承擔多大的責任,有多大的權力和責任應該盡多大的義務,任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么崗位職責的格式,你掌握了嗎?以下是小編為大家收集的內審財務崗位職責,歡迎大家分享。
內審財務崗位職責1
1、建立健全內審規(guī)章制度、內審流程及工作方案;
2、對本單位財務收支和采購等經(jīng)濟活動實施的'獨立審查和評價,保證財務報告真實可靠,審計結果向ceo報告。
3、通過審計評價和改善風險管理、控制和公司治理流程的有效性,幫助企業(yè)實現(xiàn)經(jīng)營目標。
4、通過系統(tǒng)、規(guī)范的手段來評估風險健全內部控制,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。
內審財務崗位職責2
1、負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統(tǒng),指導公司及其孫、子公司內控內審工作;
2、負責擬定并完善公司內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;
3、執(zhí)行公司內部各項專項、定向審計工作,包括但不限于內部經(jīng)濟責任審計、離任審計、項目審計等。
內審財務崗位職責3
1、組織制定財務方面的.管理制度及有關規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;
2、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;
3、負責公司全面的資金調配和稅收的籌劃;
4、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃;
5、組織考核、分析公司經(jīng)營成果并定期或不定期向公司領導匯報并提出可行的建議和措施;
6、負責公司及下屬各分、子公司的財務管控。
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