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銷售中心稅務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)

時(shí)間:2022-06-27 15:20:57 崗位職責(zé) 我要投稿

銷售中心稅務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)3篇

  現(xiàn)如今,人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場合不斷增多,崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍,職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一,由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多,你確定會寫嗎?以下是小編幫大家整理的銷售中心稅務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)3篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

銷售中心稅務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)3篇

銷售中心稅務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)3篇1

  1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序,服從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

  2、積極配合其他財(cái)務(wù)人員的工作,保守公司秘密。

  3、每日接到出納員到款通知后及時(shí)更新并上傳財(cái)務(wù)到款通知。(如遇網(wǎng)絡(luò)不暢,可用電話通知相關(guān)人員及時(shí)發(fā)貨)

  4、次月5日前將上月收款金額核對準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表并于10之前計(jì)算業(yè)務(wù)人員銷售提成。

  5、接收核對每日銷售部門傳遞的銷售單據(jù)并簽字確認(rèn)。

  6、財(cái)務(wù)軟件中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬;收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。

  7、每日下班前統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回款情況統(tǒng)計(jì)表。具體項(xiàng)目包括:本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。

  8、認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時(shí)制單及登記賬薄。

  9、認(rèn)真編制記帳憑證,正確運(yùn)用會計(jì)科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。

  10、月末完了匯總并裝訂會計(jì)憑證

  11、每月定期及時(shí)匯總、編報(bào)商品銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并對報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

  12、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細(xì)帳、總帳,保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。

  13、及時(shí)主動督促相關(guān)單位、個(gè)人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款,并向會計(jì)主管及時(shí)匯報(bào)工作情況。

  14、協(xié)助出納員及時(shí)清理和收回代收貨款工作。

  15、協(xié)助公司相關(guān)人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。

  16、做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計(jì)資料的保管,配合會計(jì)主管做好整理與定期歸檔工作。

  17、積極參加培訓(xùn)活動,努力鉆研本職工作,主動提出合理化建議。

  18、完成主管會計(jì)及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

  19、做好銷售情況的月度、季度、年度的銷售分析工作,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供銷售數(shù)據(jù)依據(jù)。

  20、做好銷售報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作,與倉庫管理人員核對檢查倉庫部門的出庫數(shù)據(jù)和銷售統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是否相符,并和存貨成本核算會計(jì)核對相關(guān)銷售出庫數(shù)據(jù),以便存貨成本會計(jì)做好存貨的核算工作。

銷售中心稅務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)3篇2

  一、認(rèn)真執(zhí)行上級下達(dá)的指示與各項(xiàng)工作任務(wù),負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間物料的“領(lǐng)、退、管”等工作,協(xié)助車間生產(chǎn)拉長做好流水線開拉前的物料準(zhǔn)備工作,保證生產(chǎn)額順利進(jìn)行。

  二、每天提前10分鐘到工作崗位,檢查車將物料區(qū)擺放是否整齊、標(biāo)識是否清晰、狀態(tài)是否明確、數(shù)量是否準(zhǔn)確、檢查確認(rèn)當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù),材料是否準(zhǔn)備就緒,當(dāng)物料出現(xiàn)異常時(shí)要及時(shí)的向拉長反映,并把物料異常情況及時(shí)向車間主管報(bào)告。

  三、按生產(chǎn)排程提前到倉庫核對物料配套情況,在生產(chǎn)前4小時(shí)把各相關(guān)物料領(lǐng)的生產(chǎn)車間,并做好標(biāo)識,放到指定的區(qū)域,對特殊的物料或特殊用的物料,要及時(shí)把相關(guān)信息在第一時(shí)間告訴拉長。

  四、在倉庫領(lǐng)料時(shí)要先確認(rèn)物料是否當(dāng)前待生產(chǎn)訂單所用,物料名稱規(guī)格型號是否正確,確認(rèn)無誤后當(dāng)場清點(diǎn)數(shù)量,確認(rèn)無誤后河倉管當(dāng)面雙方簽名確認(rèn)。

  五、對未領(lǐng)齊的物料及時(shí)告知生產(chǎn)拉長,并說明欠料情況,及時(shí)跟進(jìn)欠料數(shù)量,在第二天早上以欠料單的形式把欠料明細(xì)上報(bào)辦公室。

  六、在生產(chǎn)線等拉長通知投產(chǎn)時(shí),物料員須配合拉長把材料分發(fā)給相應(yīng)的工位,對有凝問的物料必須在查清原因的情況下方可使用。

  七、生產(chǎn)線的不良品要及時(shí)的整理退倉,來料不良和生產(chǎn)作業(yè)造成的不良要分開單據(jù)退倉,物料員按原包裝整理好,經(jīng)品質(zhì)qc檢驗(yàn)后方可退倉,物料員需跟進(jìn)退不良品數(shù)量并及時(shí)的補(bǔ)回車間,便于車間的清尾工作。

  八、當(dāng)批量訂單生產(chǎn)完成后,及時(shí)收起多余的物料,清點(diǎn)數(shù)量,良品、不良品送品質(zhì)檢驗(yàn)后開單退倉來料不良與生產(chǎn)不良嚴(yán)格分開,便于車間每月的`生產(chǎn)損耗統(tǒng)計(jì)匯總工作。

  九、體腔整理好當(dāng)天單據(jù),上交到各不明,按公司流程準(zhǔn)時(shí)上交,不得因?yàn)閭(gè)人原因延遲交單時(shí)間。

  十、對于清尾超領(lǐng)物料,車間物料根據(jù)剩余物料的實(shí)際情況,填寫物料超領(lǐng)申請單給拉長簽字確認(rèn)后,上報(bào)生產(chǎn)主管復(fù)核,經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到倉庫領(lǐng)料,對數(shù)量超出損耗標(biāo)準(zhǔn)時(shí),必須追究相關(guān)人員的責(zé)任。

銷售中心稅務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)3篇3

  1.負(fù)責(zé)公司銷售往來的核算工作。

  2.負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具工作。

  3.負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨通知單的開具工作。嚴(yán)格遵守“先款后貨”的銷售原則,按照產(chǎn)品調(diào)撥審批手續(xù)開具發(fā)貨通知單。

  4.嚴(yán)格管理和及時(shí)記錄銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。

  5.定期與客戶進(jìn)行往來款項(xiàng)的核對,保證銷售往來的準(zhǔn)確無誤。

  6.定期與銷售統(tǒng)計(jì)核對發(fā)貨明細(xì)。

  7.月終向公司管理層報(bào)送當(dāng)月銷售明細(xì)及客戶往來余額表。

  8.協(xié)助主管會計(jì)結(jié)算各項(xiàng)運(yùn)費(fèi),按時(shí)完成主管會計(jì)交辦的其他工作。

  9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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