應收應付會計崗位職責(通用22篇)
在當下社會,很多情況下我們都會接觸到崗位職責,任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體,有多大的權力就應該承擔多大的責任,有多大的權力和責任應該盡多大的義務,任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么崗位職責的格式,你掌握了嗎?以下是小編幫大家整理的應收應付會計崗位職責,歡迎大家分享。
應收應付會計崗位職責 篇1
1.負責按標準流程出具每月每戶的.租戶賬單,確保正確、無誤;
2.與財務部門核對前期合同、發(fā)票事宜;
3. 負責按時催繳每月客戶的租金和其他相關費用;
4.與財務部門核對日常收款情況;
5. 負責每月系統(tǒng)錄入工作,確保按時支付大業(yè)主租金和物業(yè)費等;
6. 負責日常客戶服務回訪,與客戶核對賬單及收款金額,確保租期和租金都保持正常運行狀態(tài);
7. 執(zhí)行上級領導安排的其他工作。
應收應付會計崗位職責 篇2
1.協(xié)助主辦會計開展工作,做好會計應付帳與供應商加工廠的日常對帳工作,應收帳款,客戶發(fā)貨單的審單工作。
2.審核收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬。
3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證,及時登記各類賬簿 。
4.完成月度應收、應付帳的`統(tǒng)計工作。
5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證,及時登記各類賬簿。
6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。
7.辦理其他有關的財會事務,做好文書及日常事務工作。
8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。
應收應付會計崗位職責 篇3
一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出,領用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應付賬目的全部賬務。負責進口物資成本的計算,并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶,保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負責應付稅金的核算,按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況,定期向財務部經理報告,并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證,結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應付賬會計和出納員的'全部原始憑證、支出憑證和會計憑證,審核銀行存款對賬單和銀行調節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證,審核財產分配表及會計憑證。(備注:企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經取消。用其他會計科目核算相關費用。)
九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額,并及時清繳結算和編制會計憑證。
十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全,包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議,并在手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字后,編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。
應收應付會計崗位職責 篇4
1、負責應收、應付帳款用的`內部數(shù)據(jù)核對
2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作
3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。
4、協(xié)助財務經理對業(yè)務流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析
5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法
6、財務經理交辦的其他財務工作。
應收應付會計崗位職責 篇5
1、銷售折讓與折價的審核;
2、退貨單的審核與財務對賬;
3、促銷費用沖減應收賬款的系統(tǒng)錄入;
4、逾期賬款的統(tǒng)計與分析匯報;
5、與客戶應收賬款的對賬;
6、銷售收入的統(tǒng)計;
7、銷售成本與庫存的`統(tǒng)計;
8、涉及應收賬款的會計憑證錄入;
9、財務經理交代的其他事宜等。
應收應付會計崗位職責 篇6
1、負責應付款憑證的錄入;
2、供應商往來對帳單的核對;
3、編制月份應付款計劃;
4、供應商提供的發(fā)票簽收和審核;
5、應付帳款帳齡分析;
6、負責審核采購部提供的報價單和采購訂單;
7、負責審核倉庫提供的采購入庫單;
8、有良好地溝通技巧,善于與公司外部(供應商)及公司內部相關部門的溝通
9、分析應付款項的'賬齡及償還情況
10、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法
11、定期進行應付及預付款項的對賬
12、辦理應付及預付款項的結算
13、負責應付及預付款項的核算工作
應收應付會計崗位職責 篇7
1、應收帳款立帳管理,建立客戶應收款明細賬,保證賬實相符;
2、應收帳款帳齡分析,對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳;
3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;
4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的`真實性,業(yè)務的合理性,金額的正確性;
5、定期應收帳款管理報表的提供,關聯(lián)方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;
6、賬務處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬;
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
應收應付會計崗位職責 篇8
1.SAP應付系統(tǒng)處理
2.K3應付系統(tǒng)處理
3.增值稅發(fā)票開具與進項簽收登記
4.材料固資等入庫與應付款審核
5.應付款報表報送
應收應付會計崗位職責 篇9
1、 負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;
2、 負責開具銷售發(fā)票;
3、 整理日常報銷單據(jù)及定期報銷,負責各項付款、工資發(fā)放;
4、 負責費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、 負責辦理銀行各項事務及銀行對賬;
6、 配合總賬會計安排賬務統(tǒng)計與匯總。
應收應付會計崗位職責 篇10
1、負責公司往來結算賬戶的'核算、管理工作。
2、負責對應收賬款、其他應收款 進行核算,并登好明細賬。
3、定期對賬,督促相關人員及時收回貨款。
4、做好與相關部門各環(huán)節(jié)的溝通。
5、幫助處理公司領導臨時安排的其他事情。
應收應付會計崗位職責 篇11
1.負責公司國外代理,往來賬核對,收款的.跟進;
2.負責到款確認,及時登記銀行日記賬;
3.負責應收賬款的銷賬,制作收款憑證;
4.負責購買發(fā)票、開具發(fā)票,整理及裝訂發(fā)票;
5.完成公司交辦的其他事務性工作。
應收應付會計崗位職責 篇12
1、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;
2、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核的真實性,業(yè)務的合理性,金額的正確性,檢查是否
有總經理簽字和經辦人員簽字;
3、應收帳款立帳管理,建立客戶應收款明細賬,保證賬實相符;
4、應收帳款帳齡分析,對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳;
5、定期應收帳款管理報表的.提供,關聯(lián)方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;
6、賬務處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬;
7、日常登記和跟蹤;
應收應付會計崗位職責 篇13
1、負責應付賬款的核算工作,核對和清理應付賬目的`全部賬務;
2、負責發(fā)票的領取、開具、核銷及相關稅務工作;
3、依據(jù)財務制度審核應付單據(jù),檢查原始憑證的真實性、有效性、完整性;
4、完成領導日常臨時安排的輔助工作。
應收應付會計崗位職責 篇14
1、負責公司應收賬款核算和管理;及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問題處理進度,定期向公司領導匯報真實、準確的核對情況,并提出恰當?shù)腵成本控制方案;
2、負責業(yè)務提成核算和管理;
3、負責公司發(fā)票開具及保管,對應收賬款相關憑證進行相關賬務處理,發(fā)現(xiàn)問題能及時上報并積極細心解決問題;
4、編制整理與應收賬款相關的文件、報告;
5、對部分財務數(shù)據(jù)進行核算、分析、統(tǒng)計;
6、配合公司年度審計工作,提供相關資料;
7、領導交辦的其他事宜。
應收應付會計崗位職責 篇15
1.負責日常采購入庫供應商對賬;
2.負責完成供應商發(fā)票核銷及賬務處理;
3.負責審核供應商采購報價單、系統(tǒng)調價單;
4.負責審核每日供應商到貨單,每月定期與供應商對賬,做到日清月結,賬目一致;
5.負責審核供應商采購訂單,與供應商及時核對往來賬,確保與供應商債權、債務清晰、正確;
6.負責完成月度應付、預付往來賬齡分析表編制;
7.負責編制上月應付賬款余額跟蹤表,為管理層月度資金安排提供依據(jù);
8.及時完成上級安排的各項工作。
應收應付會計崗位職責 篇16
1.負責公司上下游供應商客戶的結算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監(jiān)督等
2.根據(jù)會計制度和稅收法規(guī)負責往來財務核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等
3.協(xié)助供應鏈或者供應商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集,特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產品、成本及費用的整理、收集核對及入賬
4.每月按照集團或公司要求在一定時間內完成對應負責業(yè)務模塊的結賬工作
5.處理公司領導層管理需要的.各項數(shù)據(jù)匯總
6.負責完成上級領導委派的其他工作
應收應付會計崗位職責 篇17
1、負責產品的入庫并及時完成各月應付賬款對賬工作。
2、應付金蝶云日常賬務處理。
3、分公司報稅及賬務處理。
4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應商發(fā)票的登記
5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認證
6、催促已付貨款供應商開具發(fā)票。
應收應付會計崗位職責 篇18
1、負責應付賬款的核算統(tǒng)計核對及賬務處理工作
2、負責應付賬款相關的預付賬款、應付賬款的賬務處理及核對工作
3、負責相關賬務核對工作以及應付賬款的`支付數(shù)據(jù)核對及賬務處理工作
4、負責成本相關的發(fā)票登記及進項稅賬務處理工作
應收應付會計崗位職責 篇19
1、認真核對并確認客戶每筆業(yè)務,做好客戶回款的審核確認工作,登記應收帳款明細帳
2、做好應收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔
3、準確提供客戶對賬單、客戶回款計劃
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的'客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領導匯報
5、負責應付及預付款項的核算、結算工作
應收應付會計崗位職責 篇20
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要,設置明細帳進行明細核算;
2、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務;
3、及時了解掌握公司資金狀況,合理調劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳,保證公司資金的正常運轉;
4、及時清查應收應付款項,督促各經辦人員及時催收和結算往來款;要求物業(yè)客服部門及時掌握水電費的'收付使用情況,了解盈虧狀況,查找問題,解決問題,減少損失;
5、認真審核外地出差借款,控制借款額度;督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款,對確實無法收回的,應通知有關部門查清原因并上報公司領導,按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時清帳;
6、每月按時編制會計報表,同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表;做好往來賬款管理工作,認真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;。
7、加強費用核算,要求各部門開源節(jié)流,增收節(jié)支,減少費用開支。
8、協(xié)調與稅務部門的工作,加強學習,掌握政策,合理避稅。
9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,存檔;
10、負責公司的資產核算管理,正確計提折舊和攤銷,定期或不定期的進行清資核產工作;
11、認真及時完成處領導交辦的其他任務。
應收應付會計崗位職責 篇21
1、依照國家法律法規(guī),嚴格審核外來發(fā)票的真實性、合法性;通過“三單匹配”及“實地盤點”核對采購收貨的真實性,并進行相應的賬務處理。
2、負責債權的核對、催收,隨時與客戶核對余額,完善清理手續(xù),預防應收壞帳的發(fā)生;負責供應商及關聯(lián)方的定期對賬及季度對賬函發(fā)放與回收。
3、負責工資類費用及強相關的應付福利費、工會經費、職工教育經費等科目的計提、發(fā)放、余額的審核、賬務處理及相關管理。
4、負責出差、零用金報銷的審核及賬務處理。
5、個人報銷及供應商付款的'安排。
6、相關憑證的整理與裝訂。
7、其他上級交辦的臨時性工作。
應收應付會計崗位職責 篇22
1、財務相關專業(yè),大專以上學歷,從事財務工作2年以上,汽車相關行業(yè)優(yōu)先考慮。
2、熟悉制造業(yè)財務的相關處理流程。
3、會熟練使用office財務辦公軟件,使用過erp軟件的優(yōu)先考慮。
4、英語4級以上。
5、學習意愿及學習能力較強。
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