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內審會計崗位職責_規(guī)章制度
在充滿活力,日益開放的今天,制度使用的情況越來越多,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編收集整理的內審會計崗位職責_規(guī)章制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
內審會計崗位職責_規(guī)章制度1
1、對經營活動及相關事項的合法性、合規(guī)性進行審計評價及監(jiān)督;
2、對經營成果及財務收支的`真實性、完整性、準確性進行審計評價及監(jiān)督;
3、對內部控制的健全性及有效性進行審計評價及監(jiān)督;
4、對公司內可能存在的舞弊行為進行審計評價及監(jiān)督。
內審會計崗位職責_規(guī)章制度2
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;
2、成品成本核算與分析;
3、認真核對并確認客戶的每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;
4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統計表,每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;
5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,協調跟進帳務處理;
6、負責工資提成的.核算等;
7、負責結賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜;
8、協助主管完成其他日常事務性工作。
內審會計崗位職責_規(guī)章制度3
1、負責集團賬務處理、申報情況的匯總和分析;
2、內部控制流程、制度的整理、匯總、審查;
3、協助各事業(yè)部進行集團預算編制工作;
4、負責專項審計的`前期和現場工作底稿,以及審后跟蹤;
5、協助部門工作管理和資源配合工作等。
內審會計崗位職責_規(guī)章制度4
負責對所有涉及的審計事項,形成內部審計報告并提出改進意見;
協助各部門完成公司管理相關制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;
負責做好有關審計資料的原始調查的'收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益;
配合完成集團審計流程的相關準備工作;
執(zhí)行臨時的、特定的審計/控制項目。
內審會計崗位職責_規(guī)章制度5
1、庫存及成本的.賬務處理;
2、銀行賬務處理,制作記帳憑證,銀行對帳;
3、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
4、編制財務報表、財務綜合分析報告等;
5、負責與銀行、稅務、工商等部門的對外聯絡;
6、協助主管完成其他日常事務性工作。
內審會計崗位職責_規(guī)章制度6
1. 及時解答客戶提出的股權轉讓、股息紅利、稅收政策等常規(guī)性財稅問題,并將非常規(guī)性財稅問題,及時提交給部門負責人;
2. 配合審計經理檢查代賬代稅業(yè)務的合規(guī)性和合理性;
3、核對客戶的財務報表、納稅申報表等財稅資料,并及時提醒客戶繳納相關稅費;
4. 對接客服財務資料的`整理和歸檔;
5. 其他臨時交辦事情。
內審會計崗位職責_規(guī)章制度7
1、制定公司內部審計工作制度及實施辦法。
2、負責擬定年度內部審計工作目標、工作計劃。
3、出具內部審計報告。
4、負責協助外部審計機構做好財務審計和經濟責任審計。
5、跟蹤監(jiān)督公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產報表,判讀企業(yè)運行效率。6、分析公司財務狀況,研究行業(yè)內公司信息。
7、分析評估各項業(yè)務和各部門業(yè)績,提供財務建議和決策。
8、預測并監(jiān)督公司現金流和各項資金使用情況。
9、撰寫基礎財務分析報告。
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