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材料會計的工作崗位職責(zé)

時間:2020-10-28 13:01:56 崗位職責(zé) 我要投稿

材料會計的工作崗位職責(zé)范本(精選5篇)

  在當(dāng)今社會生活中,崗位職責(zé)使用的情況越來越多,制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧,以下是小編精心整理的材料會計的工作崗位職責(zé)范本(精選5篇),僅供參考,大家一起來看看吧。

材料會計的工作崗位職責(zé)范本(精選5篇)

  材料會計的工作崗位職責(zé)1

  1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設(shè)置,嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。

  2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認真核對,票據(jù)是否齊全,收發(fā)是否一致。

  3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況,及時催促材料收、發(fā)是否及時。并對所進材料進行匯總。

  4.外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng),以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。

  5.供應(yīng)商的結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量與發(fā)票是否一致,有無白條出現(xiàn),應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計或多計,引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

  6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記,并及時與財務(wù)溝通,掌握并了解供應(yīng)商余額情況。

  7.負責(zé)各種材料的原始憑證記錄,核算依據(jù),并準確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料。

  8.按時按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調(diào)整有依據(jù)。

  9.忠于職守,實事求是,全面、準確、及時上報統(tǒng)計資料。倉庫和財務(wù)部都有材料明細賬,各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫根據(jù)入庫和出口單記賬,財務(wù)是根據(jù)出入庫數(shù)量加權(quán)平均計算出庫金額的。

  材料會計的工作崗位職責(zé)2

  1.材料入庫單,領(lǐng)料單的審核;

  2.庫存材料數(shù)量金額賬結(jié)轉(zhuǎn);

  3.研發(fā)材料的領(lǐng)用,記賬及單獨歸集;

  4.核對材料領(lǐng)用與材料預(yù)算的`一致性;

  5.材料收發(fā)存匯總表的編制;

  6.倉庫盤點;

  7.采購價格,采購成本,庫存量變動情況分析。

  任職要求:

  1.懂得倉庫管理,收發(fā)流程;

  2.熟悉用友軟件操作,辦公軟件熟練;

  3.勤勞肯干,有1-2年機械制造行業(yè)倉庫會計工作經(jīng)驗。

  材料會計的工作崗位職責(zé)3

  1、家裝主輔材進出庫核算,現(xiàn)場盤點;

  2、供應(yīng)商維護管理,合同臺賬登記,款項結(jié)算,應(yīng)付統(tǒng)計;

  3、家裝成本核算,對接核算組,計算相關(guān)材料成本;

  4、相關(guān)OA系統(tǒng)維護,金蝶k3費用賬務(wù)處理;

  5、其他臨時工作。

  任職要求:

  1、性格細致有耐心;

  2、有一定的財務(wù)經(jīng)驗,會計工作一年以上;

  3、全日制本科畢業(yè)。

  材料會計的工作崗位職責(zé)4

  1、審核材料采購、領(lǐng)用、消耗的相關(guān)原始憑證,據(jù)以填制記賬憑證,交復(fù)核會計復(fù)核。

  2、根據(jù)復(fù)核會計復(fù)核無誤的憑證及時登記材料核算明細賬。

  3、月末根據(jù)倉儲部報來的各類材料出庫憑證開展材料消耗的核算工作,按時編制成本會計核算所需的材料消耗匯總表,并編制會計憑證,記入電腦賬 和手工賬。

  4、月末對材料明細賬和總賬進行核對,對材料電腦明細賬進行核對,對發(fā)票未來的材料進行估價入賬。

  5、月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進行核對,并對倉庫自查實物情況進行詢問,對倉庫庫存實物進行不定期抽查,對倉庫盤點進行監(jiān)督。

  6、參與制定材料消耗定額和目標成本額標準。

  7、按時參加有關(guān)清產(chǎn)核資工作。

  8、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

  材料會計的工作崗位職責(zé)5

  (一)認真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度。

  (二)按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,做到數(shù)字準確、上報及時。

  (三)負責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

  (四)接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi),零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。

  (五)填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。

  (六)根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調(diào)撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內(nèi)部領(lǐng)料,需經(jīng)處長簽字。

  (七)每月26日至次月3日,將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報學(xué)校財務(wù)。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出,數(shù)字要準確,時間要及時,統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前,將上月財務(wù)報表及時報到學(xué)校財務(wù)科及供應(yīng)科長。

  (八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預(yù)算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應(yīng)科長、庫房。

  (九)完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

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