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審計風控崗崗位職責(精選17篇)
在現(xiàn)在社會,很多地方都會使用到崗位職責,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍,職責是職務與責任的統(tǒng)一,由授權(quán)范圍和相應的責任兩部分組成。那么崗位職責的格式,你掌握了嗎?下面是小編收集整理的審計風控崗崗位職責,歡迎閱讀與收藏。
審計風控崗崗位職責 篇1
1、主持編制內(nèi)控審計計劃,開展內(nèi)控審計,制定可行的審計方案并編制審計報告。
2、主持協(xié)調(diào)核心管理人員離任審計工作并編制審計報告。
3、牽頭協(xié)調(diào)經(jīng)營管理體系審計與改善實施。
4、建立完善內(nèi)控管理體系、風險管理制度和流程,協(xié)助健全內(nèi)控平臺。
5、有效管控內(nèi)控潛在風險,提升各級公司日常招采標準化,保證采購質(zhì)量杜絕浪費。
6、對現(xiàn)有制度、流程進行評估改進,完善經(jīng)營管理流程風險管控點設置、審計與糾正。
7、開展內(nèi)控評價工作,完善風險控制指標,有效識別和控制風險。
8、對合作資源方進行跟蹤評價,建立優(yōu)質(zhì)供應商庫并及時更新。
任職要求:
1、本科及以上,財務管理、審計、預算管理、企業(yè)管理、房地產(chǎn)類等相關專業(yè)。
2、熟悉內(nèi)控和審計知識。
3、3年以上大型地產(chǎn)公司審計風控經(jīng)驗。
審計風控崗崗位職責 篇2
組織審計資源實施財務日常審計和專項審計,對瑞賽公司內(nèi)部的資產(chǎn)、負債、損益、財務收支情況、資金管理等進行審計。
根據(jù)瑞賽公司董事會、經(jīng)理辦公室授權(quán),組織開展對區(qū)域公司主要負責人任期經(jīng)濟職責履行情況進行審計監(jiān)督。
根據(jù)部門年度工作計劃,負責對區(qū)域公司的經(jīng)營、管理、效益狀況進行審計監(jiān)察,對經(jīng)營管理過程中的'合法合規(guī)性進行審計監(jiān)察。
建立重大項目的全程合規(guī)性審計及其他事項的成本抽查體系,包括合同審計、招標審計、工程結(jié)算審計等關鍵事項的合規(guī)性審計。
組織協(xié)調(diào)全面風險管理和內(nèi)部控制日常工作,協(xié)助各下屬單位開展全面風險管理和內(nèi)部控制工作,建立健全瑞賽公司的風險管理內(nèi)部控制系統(tǒng)。
負責對區(qū)域公司風險管理的健全性、有效性以及風險管理狀況進行監(jiān)督檢查和評價,提出改進風險管理和內(nèi)部控制組織體系、流程及制度的方案。
按上級管理部門要求,負責組織對瑞賽公司整體的全面風險管理和內(nèi)部控制有效性進行評估,編制瑞賽公司總體風險管理報告。
負責提出全面風險管理風險預警指標體系和監(jiān)督評價體系,制定監(jiān)督評價相關制度,開展監(jiān)督評價工作,出具監(jiān)督評價報告。
組織開展宣傳、培育瑞賽公司全面風險管理文化的相關工作。
審計風控崗崗位職責 篇3
1、健全部門內(nèi)部的招標管理制度、成本控制制度、風險管理與審計制度。根據(jù)領導要求開展對公司的制度體系建立、執(zhí)行跟蹤、效力評價以及完善與修訂。
2、根據(jù)領導安排對專項事項進行風險管理,進行風險提示,提出風險控制措施建議,監(jiān)控風險控制措施的執(zhí)行。
3、對公司運營活動進行內(nèi)控管理,主要涉及合規(guī)性監(jiān)控與審查以及內(nèi)控實務操作咨詢服務。
根據(jù)領導要求進行內(nèi)部審計及專項檢查工作,撰寫審計報告,持續(xù)跟蹤審計整改。對接上級單位或外部單位的`審計工作。參與集團公司組織的各種審計工作。
審計風控崗崗位職責 篇4
1、監(jiān)督項目招采、供應商管理情況,負責制定年度常規(guī)審計計劃,據(jù)此開展年度審計。根據(jù)公司領導安排進行專項審計。對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行風險提示、管理建議,提交相關報告。
2、監(jiān)督被審計單位的整改情況,督促整改措施有效落實。
3、建立、完善公司風險控制體系,持續(xù)優(yōu),并在公司范圍內(nèi)進行培訓、推廣執(zhí)行。
審計風控崗崗位職責 篇5
1、根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略目標,負責建立公司風險管理體系,風險控制流程設計,推進公司內(nèi)外部風險的全面防范與控制。負責公司的風險管理、合規(guī)管理、審計監(jiān)督、紀檢監(jiān)察等方面管理工作,在權(quán)限范圍內(nèi)對管理事項進行審核審批,組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。
2、審核修訂內(nèi)部審計工作計劃,參與督促計劃的'實施與完成,對發(fā)現(xiàn)的問題進行指導監(jiān)督。
3、對內(nèi)部審計工作進行指導監(jiān)督,審核修訂內(nèi)部審計報告。
4、幫助投資經(jīng)理完成股權(quán)投資的各項工作,包括商業(yè)盡職調(diào)查、搭建金融風控模型、投資方案設計、項目投資報告、投資協(xié)議關鍵條款起草及談判等。
5、完成領導交辦的其他工作。
審計風控崗崗位職責 篇6
1、負責大區(qū)內(nèi)各項內(nèi)部審計工作,包括但不限于運營管理審計、經(jīng)濟責任審計、專項審計等。
2、對接上級單位對大區(qū)內(nèi)公司開展的各項審計工作,做好迎審配合和組織整改,在大區(qū)舉一反三,開展系統(tǒng)性整改。
3、組織大區(qū)內(nèi)公司常態(tài)化風險管理工作,確保按時完成年度風險評估、風險管理報告的上報,并監(jiān)督風險應對措施的執(zhí)行。
4、組織大區(qū)內(nèi)公司常態(tài)化內(nèi)控評價工作,確保按時完成年度內(nèi)控評價工作、內(nèi)控評價報告的上報,審核大區(qū)內(nèi)內(nèi)控評價工作底稿和樣本,并監(jiān)督內(nèi)控缺陷的'整改。
5、組織實施大區(qū)專項風險或內(nèi)控治理項目,對項目質(zhì)量負責,按時提交專項風險或內(nèi)控治理項目實施報告。
6、完成上級單位安排的臨時性工作任務。
審計風控崗崗位職責 篇7
職責描述:
1、建立健全公司內(nèi)部審計各項制度、審計工作流程;
2、根據(jù)公司要求組織實施項目審計工作,對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議并監(jiān)督審計整改落實:
2.1根據(jù)公司要求,確定項目審計方向,收集相關信息,制定審計方案;
2.2開展審計活動;
2.3整理調(diào)查文件,提出改進建議,編制審計底稿并出具審計報告;
2.4跟進建議執(zhí)行情況;
3、評價公司內(nèi)部控制的有效性,及時糾正內(nèi)部控制方面存在的問題與漏洞:
3.1在公司內(nèi)部控制相關制度的'制定階段,應相關部門提出的要求,為其提供咨詢服務,評價相關制度在內(nèi)部控制程序上是否存在風險;
3.2在各項審計工作過程中關注、評估審計范圍內(nèi)公司內(nèi)部控制的有效性,提出改進建議;
4、開展反舞弊調(diào)查:
4.1協(xié)助建立健全反舞弊機制。確定反舞弊的重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容,設置反舞弊舉報通道;
4.2在內(nèi)部審計各項過程中關注可能存在的舞弊行為;
4.3在發(fā)現(xiàn)舞弊行為信號時,對舞弊行為發(fā)生的可能性及影響的重大性進行評估;
4.4報告可能發(fā)生的舞弊行為,依據(jù)上級要求對可能存在的舞弊行為開展專項調(diào)查;
4.5調(diào)查結(jié)束后對舞弊行為發(fā)生的原因進行分析,并針對不同的原因提供不同建議方案;
5、完成董事會和管理層委托的其他特別工作事項:
5.1根據(jù)具體事項出具初步工作方案;
5.2開展調(diào)查;
5.3整理調(diào)查文件,編制審計底稿并出具審計報告。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷,五年以上從業(yè)經(jīng)驗;
2、具備審計理論和財務理論基礎,具備企業(yè)內(nèi)控管理理論基礎,具備熟練的審計實操能力,具備審慎的職業(yè)敏感性;
3、具有CPA/CIA/中級財務證書者優(yōu)先;
4、英語熟練,較強的英語閱讀和翻譯能力;
5、嚴謹、細心,善于發(fā)現(xiàn)問題并能及時作出判斷,具有較強的安全意識和保密意識。
審計風控崗崗位職責 篇8
職位介紹:
為安永中國的審計部門提供后端支持類服務,包括:
1、協(xié)助完成審計報告的檢查、復核及總結(jié)工作;
2、協(xié)助完成審計底稿的編制,整理和歸檔工作;
3、完成審計函證的`編制生成等;
職位要求:
1、會計、財務管理、經(jīng)濟學等相關專業(yè),掌握會計的基礎知識,對審計支持工作感興趣;
2、英語四級及以上水平;
3、實習期間:20XX年11月-20XX年4月末
4、出勤率不得低于95%
審計風控崗崗位職責 篇9
崗位職責:
1、負責對集團公司及子公司進行財務審計、經(jīng)營管理審計,對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見并監(jiān)督落實、后續(xù)跟蹤;
2、負責對集團公司、分子公司、項目部財務預算執(zhí)行情況及財務收支情況進行審計;
3、負責對集團公司及子公司投融資及資產(chǎn)經(jīng)營狀況進行審計;
4、組織對集團公司及子公司高管、財務負責人、項目負責人定期進行經(jīng)濟責任審計;
5、負責對集團資金、資產(chǎn)管理進行定期專項審計工作;
6、對集團公司各中心、分子公司和項目的'經(jīng)濟活動、管理活動進行監(jiān)督、檢查;
7、負責對公司所有獎罰進行審查,確保其合理性;
8、根據(jù)反舞弊體系受理條件,評估并處置相關投訴申請。組織實施舞弊監(jiān)察事項,完成監(jiān)察事項;
9、負責對監(jiān)察事項進行整理匯總,形成監(jiān)察警示文件,在集團公司進行守法廉潔宣導。
任職要求:
1、會計、財務管理相關專業(yè)本科以上學歷;
2、3年以上審計監(jiān)察工作經(jīng)驗,有獨立完成審計項目的優(yōu)先考慮;
3、熟悉有關的法律、法規(guī)和集團的規(guī)章制度,了解財務管理、會計核算、內(nèi)控審計等;
4、熟練操作電腦及辦公軟件應用,對數(shù)據(jù)有較強的敏感度,有較強數(shù)據(jù)處理能力;
5、要有較強的責任心,團隊意識,要有良好的口頭表達能力和報告寫作能力。
審計風控崗崗位職責 篇10
1、參與制定公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、審計部門文件;編制審計年度計劃、工作方案等;
2、參加各項常規(guī)審計工作的實施,并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的`編制;
3、參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;
4、負責對所涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
5、做好審計管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理和安全運行維護工作;
6、參與各子公司、業(yè)務中心審計工作;
7、上級領導交辦的其他工作任務;
8、前期需要在財務部熟悉各業(yè)務部門流程和財務制度,后期作為審計部負責人培養(yǎng)。
審計風控崗崗位職責 篇11
1.負責公司內(nèi)審內(nèi)控相關制度流程的'制定與完善,以及定期財務報告的復核;
2.編制公司年度內(nèi)部審計工作計劃,經(jīng)審批后組織協(xié)調(diào)實施,定期出具內(nèi)部審計工作報告;
3.負責對內(nèi)控制度的設計、執(zhí)行進行評估并提出改善建議,對公司及下屬分、子公司的財務收支等進行核查與監(jiān)督;
4.負責組織跟進內(nèi)審程序,發(fā)現(xiàn)問題的整改情況、效果,定期匯報后續(xù)審計結(jié)果;
5.臨時執(zhí)行特別調(diào)查程序或流程改進。
審計風控崗崗位職責 篇12
審計崗位職責:
1.負責制定集團財務制度和財務管理辦法,并組織實施;并貫徹、執(zhí)行《會計法》等國家財經(jīng)法規(guī)。
2.負責組織做好財務預算或財務收支計劃,并監(jiān)督、檢查和評價預算或財務收支計劃執(zhí)行情況。
3.負責組織集團會計核算工作,真實、完整反映集團財務狀況和經(jīng)營成果,并進行分析,提出改善建議。
4.負責制定并嚴格執(zhí)行資金管理制度,合理調(diào)配使用資金,監(jiān)控資金的投入,提高資金使用效率。
5.負責對擬投資項目進行資金籌措、經(jīng)濟效益預測等財務方面的可行性分析,作為集團決策參考。
6.負責編制、審核集團月財務報表及年度財務決算報告。
7.負責建立健全財務檔案管理制度,保證會計資料的安全與完整。
8.負責收集整理統(tǒng)計資料,制定和提供統(tǒng)計分析報告。
9.負責做好審計工作,檢查、指導各子公司的財務工作,監(jiān)督其財務運行并對其經(jīng)營業(yè)績進行考核、評價。
10.負責搞好部門建設,不斷改進內(nèi)部控制等管理工作。
11.負責對財務人員進行統(tǒng)一管理,做好財務人員的后續(xù)教育和專業(yè)培訓工作,提高人員專業(yè)素質(zhì)和部門工作績效。
12.協(xié)助和支持其他部門的工作,保持部門之間良好的溝通。
13.完成集團領導交給的其他工作。
輔助工作職責:
1.負責與子公司的協(xié)調(diào)溝通,強化對下屬各子公司財務管理過程的監(jiān)控;
2.負責協(xié)助下屬各子公司建立、健全各項財務管理制度。
3.負責按集團內(nèi)部審計管理規(guī)定組織對集團各下屬企業(yè)進行常規(guī)財務審計和專項審計。
4.負責對下屬公司財務人員進行統(tǒng)一培訓、管理、考核。
5.依據(jù)下屬各子公司財務部的'崗位需求,負責對其進行財務人員委派管理及考核。
任職要求:
1、會計、財務、審計等相關專業(yè)全日制本科學歷;
2、三年以上同崗或相近崗位工作經(jīng)驗,具備相應的審計、法律知識,熟悉企業(yè)運作流程,熟悉辦公軟件;
3、較強的判斷能力、溝通能力、計劃和執(zhí)行能力、分析問題和解決問題的能力。
審計風控崗崗位職責 篇13
崗位職責:
1、負責公司采購范圍內(nèi)的工程及采購合同的談判、擬訂,組織相關部門對合同進行會簽、修改、簽訂、備案;
2、負責建立公司合同臺賬,組織開展合同交底,跟進合約履行,發(fā)現(xiàn)異常及時預警并采取措施;
3、負責匯總公司各項目工程、材料設備采購需求,制訂公司權(quán)限內(nèi)采購計劃并執(zhí)行;
4、組織制定權(quán)限內(nèi)采購策劃方案(招議標、委托等方式策劃)及招標工作計劃并報批;
5、組織公司招標項目的公告、考察、投標資格預審、發(fā)標、答疑、開標、評標、定標等工作;
6、負責采購范圍內(nèi)的'各類供應商信息收集以及供方信息的管理;
7、按照集團供應商維護機制開展采購范圍內(nèi)的供應商日常維護,并負責采購范圍內(nèi)供應商的履約評價工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,造價、工程管理等相關專業(yè)等專業(yè);
2、5年以上房地產(chǎn)相關行業(yè)招投標、采購專業(yè)工作經(jīng)驗,不少于3年招標采購部門副經(jīng)理及以上管理經(jīng)驗;
3、熟悉招投標流程、采購流程以及熟悉市場材料設備價格信息;
4、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)知識、法律知識、國家相關經(jīng)濟政策知識;
5、熟練計算機操作、各類常用辦公軟件、辦公自動化系統(tǒng);
6、具有良好的成本意識,問題分析判斷能力,以及良好的執(zhí)行能力及創(chuàng)新力;
7、可接受加班。
審計風控崗崗位職責 篇14
崗位職責:
1、負責業(yè)務系統(tǒng)和app的上線前代碼審計與安全測試,發(fā)現(xiàn)安全漏洞;
2、負責java、c/c++等開發(fā)安全規(guī)范的制定、培訓、推廣、評審;
3、參與s—sdlc建設,參與項目安全評審,提出安全缺陷與改進建議;
4、參與安全功能設計,各類安全問題和安全事件的`跟蹤和分析;
5、負責代碼自動化安全掃描平臺建設運維,提高安全測試的覆蓋率和效率;
任職資格:
1、熟練掌握代碼審計的黑盒和白盒方法,開發(fā)過類似工具,能針對復雜的業(yè)務環(huán)境提供集成的、熟悉先進的安全解決方案;
2、熟悉國內(nèi)外主流廠商以及開源項目的的相關安全產(chǎn)品和技術;
3、熟練掌握cc、ruby、java、python、g中至少兩種編程語言;
4、具備軟件系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗;
審計風控崗崗位職責 篇15
崗位職責:
1、負責規(guī)劃公司信息安全審計工作
2、負責外部審計組織對接工作;
3、按計劃完成日常審計、專項審計、事件審計等工作
4、負責公司安全事件分析與追溯,高危漏洞的應急響應
任職資格:
1、大專以上學歷,計算機、網(wǎng)絡安全等相關專業(yè)
2、2年以上大型企業(yè)檢查、迎檢經(jīng)驗,可獨立負責組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作,包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執(zhí)行、報告編制、結(jié)果跟蹤等。
3、性格穩(wěn)重,不急躁、不偏激。有很強的.團隊協(xié)調(diào)、溝通能力。
4、具備優(yōu)秀的職業(yè)素養(yǎng),善于主動思考和行動,樂于解決具有挑戰(zhàn)性的問題;
5、持有cisa證書者優(yōu)先。
審計風控崗崗位職責 篇16
1、督促酒店建立健全財務核算制度,檢查財務制度的執(zhí)行情況,對財務核算工作的質(zhì)量進行監(jiān)督。
2、督促酒店建立健全財務管理制度,完善財務監(jiān)督機制,檢查酒店執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)、制度及遵守財經(jīng)紀律情況,對財務活動的.合法性進行監(jiān)督。
3、審核酒店擬訂的年度財務預、決算方案,資金使用和調(diào)度計劃,籌資、融資和投資計劃,利潤分配或彌補虧損方案。
4、對公司稅收進行整理籌劃與管理。
5、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構(gòu)建立并保持良好的關系。
6、對酒店產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)變、資產(chǎn)核銷、資產(chǎn)重組、對外投資、債務擔保、資產(chǎn)抵押等重大財務活動的決策程序和實施執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
7、審核酒店財務報告,評價和報告其經(jīng)營管理業(yè)績。與酒店總經(jīng)理一起,共同對財務報表和報告的質(zhì)量負責。
8、與酒店總經(jīng)理聯(lián)合審批規(guī)定限額范圍內(nèi)的公司經(jīng)營性、融資性、投資性(對外、對外)支出;對酒店授權(quán)范圍內(nèi)的貸款擔保事項負責。
審計風控崗崗位職責 篇17
1、負責結(jié)算數(shù)據(jù)進行提交,對回盤的.成功與失敗結(jié)果反饋給銷客同事,對所匯劃的明細進行核對;
2、對匯劃所有金額與虛擬戶里的金額進行核對,并進行代付操作;
3、制作每日到賬明細表格;
4、總表的匯總、及每月的核對工作;
5、昨日失敗客戶匯總、以及債權(quán)匹配匯總;
6、以郵件方式確認客戶清算狀態(tài)。
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