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助理會計師崗位職責(zé)

時間:2020-12-17 11:30:02 崗位職責(zé) 我要投稿

助理會計師崗位職責(zé)

  在大學(xué)學(xué)習(xí)會計的同學(xué)們,如果我們要面試會計師助理,那么我們就要了解這個崗位的職責(zé)哦。以下是小編精心準(zhǔn)備的助理會計師崗位職責(zé),大家可以參考以下內(nèi)容哦!

助理會計師崗位職責(zé)

  會計助理崗位職責(zé)【1】

  1.完成上級分配的各項任務(wù)。

  2.保證各類會計賬簿登記準(zhǔn)確無誤。

  3.妥善保管原始憑證、單據(jù)、法人代表名章等各類資料。

  4.協(xié)助上級制定會計核算方法。

  5.協(xié)助上級向公司提供各項財務(wù)數(shù)據(jù)。

  6.協(xié)助上級監(jiān)控公司成本費用狀況。

  7.及時向上級匯報財稅政策的變化。

  8.為公司節(jié)省成本,創(chuàng)造效益。

  會計崗位職責(zé)【2】

  1.遵守財經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度,做好保密工作,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)用好、管好資金和財產(chǎn);按規(guī)定制好現(xiàn)金、實物發(fā)放清單。

  2.每月及時做好各類月報表,按時上交,以便領(lǐng)導(dǎo)及時了解資金使用情況及其他的一些財務(wù)情況。

  3.嚴(yán)格把好財務(wù)報銷、審報關(guān),保證支票、現(xiàn)金按規(guī)定的`手續(xù)信用、領(lǐng)用、保管。按規(guī)定準(zhǔn)時發(fā)放校長室審核批準(zhǔn)的有關(guān)經(jīng)費,憑證手續(xù)不全或不按規(guī)定辦理的應(yīng)拒絕接受。

  4.發(fā)現(xiàn)有暫借、暫付不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不符合手續(xù)結(jié)清者,除督促責(zé)任人補(bǔ)齊手續(xù)外,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

  5.每月底向出納催討原始憑證,以便及時做好記賬憑證人賬。

  6.對校園各有關(guān)部門的支出都要關(guān)注:

  (1)手續(xù)是否齊全。

  (2)結(jié)算是否合理。

  7.關(guān)心校園經(jīng)濟(jì)、關(guān)心創(chuàng)收。做好收費的前期(收據(jù)蓋章等)準(zhǔn)備工作。對各類應(yīng)收費用都要切實負(fù)責(zé)把好關(guān),按時、按量收回。

  8.每月與出納共盤現(xiàn)金庫一次,每月與出納對賬一次,每學(xué)期清查入賬一次。

  9.做好每年度的經(jīng)費結(jié)算工作,并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成預(yù)算工作。

  會計師助理崗位職責(zé)【3】

  1、協(xié)助開展工作,做好會計業(yè)務(wù),搞好會計核算和分析。

  2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行會計核算,實行會計監(jiān)督,拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù),拒絕不合理支出。

  3、按時記賬,結(jié)賬、報賬,定期核對現(xiàn)金、、盤點物資,做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。

  4、認(rèn)真核對收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬。

  5、積極配合和支持理財小組的活動,及時做好理財準(zhǔn)備工作,提供真實完整的財務(wù)資料。

  6、加強(qiáng)、編制好記賬憑證,及時登記各類賬簿。

  7、認(rèn)真做好農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計、匯總、上報工作。

  8、辦理其他有關(guān)的財會事務(wù),做好文書及日常事務(wù)工作。

  9、及時辦理、保管、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。

  10、辦理公司證件年檢及有關(guān)事宜。

  會計師日常工作【4】

  收票

  1.做進(jìn)項票收票登帳記錄。

  2.應(yīng)付賬款及時記錄回票信息。

  3.進(jìn)項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。

  開票

  1.核對數(shù)量、金額。確認(rèn)無誤后開票。

  2.銷項票據(jù)附上匹配相對應(yīng)的送貨單,核對無誤備做賬用。

  3.開票后及時將銷售信息錄入應(yīng)收帳款

  對賬

  1.入庫:原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。

  2.出庫:所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。

  3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。

  4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況,發(fā)現(xiàn)記錄不及時,不規(guī)范的及時糾正或整改。

  5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財務(wù)部),初定每周收二次即:周三、周收單據(jù),同時,要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務(wù)部,查臺賬與單據(jù)是否相符。

  6.與個供應(yīng)商財務(wù)對賬,及時做好應(yīng)收、應(yīng)付帳臺賬。

  7.協(xié)助會計做財務(wù)帳,并與會計核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對賬。

  做報表

  1.月底根據(jù)核實后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報表。

  2.做好銷售月報、季報、年報

  盤點工作

  1.督促落實月底盤點工作,將盤點后的原始盤點表格收回備份,待查。檢查各生產(chǎn)工序月出入庫明細(xì)表,月匯總報表及盤點差異報表,核對各車間差異數(shù),做好分析表。

  2.根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當(dāng)月倉庫盈虧表.

  3.督促各倉管員將出入庫明細(xì)表、匯總表、盤點表、分析表、數(shù)量對賬表等交到財務(wù)部,根據(jù)需要打印備份。

  整理工作

  1.做好財務(wù)部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存

  2.所有原始票據(jù)收集和分類整理,以備做賬用。(不能作為做賬附件用的票據(jù)分類 存檔).

  3.各類電子檔資料分類保存,要求用U盤備份

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