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物料品質(zhì)管理制度
引導語:為確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)符合管理及市場需要,完善產(chǎn)品品質(zhì)管理制度,制定了品質(zhì)相關(guān)管理規(guī)定,下面yjbys小編給大家介紹關(guān)于物料品質(zhì)管理規(guī)定的相關(guān)資料,希望對您有所幫助。
為規(guī)范物料管理,避免積壓,降低生產(chǎn)成本,制定本制度。本制度適用于檢驗檢測中心所屬科室物料需求管理。
1、管理范圍、職責和定義
1.1本制度涉及的物料管理范圍為:設(shè)備備件及輔助材料。
1.1.1設(shè)備備件是指企業(yè)生產(chǎn)裝備裝置、附件及其配件。
1.1.2輔助材料是指維持企業(yè)生產(chǎn)和設(shè)備維修所需的輔助性物資。
1.1.3采購計劃是指由設(shè)備室編制,申報給設(shè)備能源部的物料計劃。
1.1.4需求計劃是由各科室編制,申報給設(shè)備室物料《采購申請表》。
1.2設(shè)備室職責
1.2.1負責評審需求部門物料計劃,編制、申報物料采購計劃并反饋采購計劃信息。
1.2.2檢查采購計劃執(zhí)行情況、到貨情況并進行物料催貨。
1.2.3負責開出物料領(lǐng)用單據(jù)。
1.2.4負責進行物料管理相關(guān)考核工作。
1.3需求部門職責
1.3.1負責按要求建立并不斷更新《物料動態(tài)管理臺帳》,控制物料庫存,負責本科室成本管理,并將臺帳每月10日前發(fā)OA給設(shè)備室。
1.3.2負責合理申報物料需求計劃,填寫《采購申請表》。
1.3.3負責對本部門需求計劃中的非標物料提供相應圖紙及技術(shù)資料。
1.3.4負責對關(guān)鍵物料的采購提出技術(shù)要求。
1.3.5承擔復審職責,負責每月對反饋的電子版采購計劃進行核對,對復審結(jié)果負責。
1.3.6負責按時對到貨物料領(lǐng)用。
1.3.7負責對領(lǐng)料或使用后物料質(zhì)量問題提出質(zhì)量異議。
1.4倉庫保管員職責
1.4.1負責根據(jù)領(lǐng)料單、物流中心配送單進行到貨清點接收,非標件及專業(yè)物料通知需求部門檢驗。
1.4.2負責物料驗收、入庫、保管。
1.4.3負責按領(lǐng)料單核定物料發(fā)貨。
1.4.4負責督促需求部門按時按量領(lǐng)用到貨物料。
2、物料需求計劃申報流程
2.1一般物料月度計劃申報流程
2.1.1一般物料(指ERP系統(tǒng)編碼的物料)以月度形式申報。
2.1.2按《采購申請表》填寫相關(guān)內(nèi)容,物料描述包括名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)(非標件圖號、材質(zhì)、單重(Kg),成本),數(shù)量;備注欄填寫物料適用的主體設(shè)備。
2.1.3非標加工物料的需求計劃必須附帶有效加工圖紙:圖紙上必須有圖號、材質(zhì)、單重(Kg)、設(shè)計者和審核者;圖紙上材質(zhì)、尺寸、技術(shù)要求明確,公差符合國家標準;引進圖紙必須有中文注釋;所有圖紙必須有申報者簽字;若圖紙有更改部分,則更改處必須有更改者簽字。
2.1.4需求部門采購申請表于每月15日前提交設(shè)備室計劃員。
2.1.5設(shè)備室將各部門需求計劃審核完成后,由設(shè)備室計劃員根據(jù)計劃底單,匯總、編制正式采購計劃,于18日前將采購計劃的電子表格通過OA的方式發(fā)送各申報部門復審。
2.1.6復審后,設(shè)備室將經(jīng)過勘誤的采購計劃報主管領(lǐng)導審批,然后送物流中心,物流中心平庫后報設(shè)備能源部和生產(chǎn)制造部。
2.2急件物料申報流程
2.2.1在生產(chǎn)急需物料時或設(shè)備緊急搶修時可提出急件需求計劃。
2.2.2按《采購申請表》填寫相關(guān)內(nèi)容,備注欄應注明急件及預算金額,在空白處注明申報急件的原因,經(jīng)主管領(lǐng)導審批后,交給設(shè)備室計劃員申報。
2.2.3屬新物料的急件物資,還需按相應規(guī)定填寫《新物料申報評審表》。
2.3維修計劃申報流程
需求部門寫申請維修報告,注明維修原因,主管領(lǐng)導審批后,交給設(shè)備室計劃員申報。
2.4新物料需求計劃申報
2.4.1以下物料可作為新物料申報:
2.4.1.1原有設(shè)備、新建項目或集團公司技改項目的原裝物料。
2.4.1.2需求部門自行技術(shù)革新、改造項目產(chǎn)生的新增物料。
2.4.1.3停產(chǎn)、換代更新或自然升級物料。
2.4.2需求部門將需要且在上述規(guī)定范圍內(nèi)的物料作為新物料申報詢價,每月15日前依照《采購申請表》格式在物料描述欄填寫需要申報的新物料型號和技術(shù)參數(shù),備注欄注明適用的主體設(shè)備,由設(shè)備室編制后報送采購部詢價。
2.4.3設(shè)備室將采購部返價信息反饋給需求部門,需求部門需仔細審核新物料型號、參數(shù)和價格。
2.4.5需求部門對返價信息基本確認后,按《新物料申報評審表》格式要求,根據(jù)詢價結(jié)果匯總明細表,逐項注明新型號或技術(shù)參數(shù)來源,注明新增理由,提交設(shè)備室,報主管領(lǐng)導和部門廠長(經(jīng)理)審批,然后每月10日前交設(shè)備能源部計劃室分送給各專家組評審。
3、物料接收、驗收及入庫
3.1倉庫保管員安排卸貨,按送貨單清點物料,檢查外觀質(zhì)量或外包裝有無破損,保存隨機資料,做好相關(guān)記錄并接收。
3.2產(chǎn)品標識的要求:對于物料標識的要求,必須單件標識,有包裝的物料除進行單件標識外,在外包裝上也要有標識并且要求外包裝上標識與單件的標識一致。無標識的視為不合格產(chǎn)品,當場退貨。
3.3凡無配送單或與配送單不相符物料一律不辦理卸貨及接收。
3.4倉庫保管員在完成接收后,及時辦理驗收;
3.5標準物料按配送單要求辦理合格數(shù)量入庫手續(xù);
3.6大型成套、成臺設(shè)備或成套工模具及部件裝配件入庫接收檢驗,應有產(chǎn)品制造合格證或檢試驗報告作為入庫驗收使用。
3.7非標加工件應在入庫當日通知需求部門負責人進行檢驗,待檢驗完成后辦理合格數(shù)量入庫手續(xù);
3.8計量器具應有計量合格證;
3.9在驗收時發(fā)現(xiàn)物料與配送單不一致時,通知設(shè)備室計劃員,然后由設(shè)備室通知采購部處理。
3.10倉庫保管員根據(jù)配送單在5個工作日內(nèi),將配送物料通知需求部門。
3.11因生產(chǎn)急需,需求部門自己到總庫領(lǐng)料的,由需求部門按上述條款驗收。
4、物料發(fā)貨規(guī)定
4.1物料發(fā)貨時必須是經(jīng)驗收的合格物料:
4.2必須憑需求部門領(lǐng)料單核發(fā);
4.3必須堅持“先進先出”;
4.4被其他部門領(lǐng)用的物料,由需求部門重新申報。
5、物料質(zhì)量異議管理
需求部門在領(lǐng)料時或使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應向設(shè)備室提出質(zhì)量異議,按以下流程辦理:需求部門填寫《質(zhì)量異議申請表》,由設(shè)備室報主管設(shè)備廠長(經(jīng)理)審核后加蓋部門公章,交設(shè)備能源部主管副經(jīng)理。
6、附件表格目錄:
6.1《采購申請表》
6.2《物料動態(tài)管理臺帳》
6.3《物料需求計劃申請表》
6.4《新物料申報評審表》
6.5《質(zhì)量異議申請表》
6.6《ERP物料編碼總表》
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