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內審員考試《審計基礎》備考試題附答案

時間:2024-09-01 12:00:35 內審員考試 我要投稿
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2017年內審員考試《審計基礎》備考試題(附答案)

  1.為了確認信用控制的運用不是一直有效,而妨礙了對信用客戶的有效銷售,內部審計師需要:

2017年內審員考試《審計基礎》備考試題(附答案)

  A.確認經常性應收賬款

  B.追蹤應收賬款分類賬的過賬

  C.分析回收率和信用史

  D.比較接受信用和拒絕信用

  2.一家大公司正考慮重要的機構改革工作。以下哪組人不會負責實施這些改革措施?

  A.普通員工。

  B.高層管理人員。

  C.普通股股東。

  D.外部咨詢專家。

  3.以下哪項內容對事先已編號的文件的順序進行檢查?

  A.在裝運商品之前批準客戶賒賬

  B.對事先已編號的文件的順序進行檢查

  C.將銀行進賬單與郵遞室所編制的現(xiàn)金收入初步清單上注明的已收現(xiàn)金總額進行比較

  D.掃描總賬內容,尋找異常高或異常低的余額

  4.人們公認內部審計章程是影響內部審計部門獨立性的重要因素之一。標準通過提供指南作為章程的一部分來幫助明確章程的性質,下列哪項在標準中沒有被建議作為章程的一部分:

  A.內部審計部門對機構記錄的接觸。

  B.內部審計活動的范圍。

  C.首席審計執(zhí)行官的任期。

  D.內部審計部門對機構人員的接觸。

  5.某公用事業(yè)單位的審計師正計劃測試通過經紀人購買的房地產的抽樣樣本,以確保所有款項均針對合法的房地產支付。以下哪項內容是用以選擇相關交易進行測試的最佳來源?

  A.用以記錄房地產購買情況的賬號所反映的所有交易活動的打印版本。

  B.包括評估和調查數(shù)據(jù)的房地產經紀人檔案。

  C.該公用事業(yè)單位記錄部門所保留的交易記錄。

  D.房地產經紀人提供的批號清單。

  6.首席執(zhí)行官想要知道采購職能門是否恰當?shù)貙崿F(xiàn)其支出以便“在正確的時間以正確的數(shù)量采購了正確的原料”,以下哪項業(yè)務類型關注這項要求:

  A.財務審計與采購部門有關;

  B.經營審計與采購職能有關;

  C.合規(guī)性審計與采購職能有關;

  D.全面審計業(yè)務與制造業(yè)經營有關。

  7.在審計投資業(yè)務的現(xiàn)場工作開始之際,某內部審計師注意到,自審計方案制定以來利率已大幅度下調。面對此情況,審計師應該:

  A.繼續(xù)開展現(xiàn)有的審計方案,因為這是已得到批準的原定審計工作范圍。

  B.修改審計方案,然后繼續(xù)開展審計工作。

  C.與管理人員協(xié)商,核實利率變化情況,然后繼續(xù)開展審計工作。

  D.確定利率變化的影響,并確定審計工作方案是否也需要得到修改。

  8.某批發(fā)商收到了相當多的關于賬目錯誤的客戶投訴,這些投訴均被登記至計算機化的數(shù)據(jù)庫。如果由于投訴的發(fā)生,內部審計師決定對賬目的余額進行核對,那么,審計師可以應用個人電腦來確定許多欄目,但以下哪項除外?

  A.錯誤的賬目余額

  B.余額最高的客戶賬目

  C.已就其賬目進行投訴的客戶

  D.投訴頻率最高的賬目類型

  9.對于經常進行新產品開發(fā)的企業(yè),同時按產品和職能劃分部門并實行雙重授權的結構是最優(yōu)的.最適合該類企業(yè)的組織結構是:

  A.專家官僚結構

  B.機械結構

  C.矩陣結構

  D.核心官僚結構

  10.控制的不同要素有助于保證按照管理層期望完成既定任務,作為實行控制的方針的要素是:

  A.標準

  B.目標

  C.目的

  D.評價/獎勵方法

  【參考答案】

  1. D 2. C 3. B 4. C 5. A 6. B 7. D 8. C 9. C 10. A