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用友t3軟件常見操作問題解決方法

時(shí)間:2024-07-20 10:45:30 曉鳳 會(huì)計(jì)電算化 我要投稿
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用友t3軟件常見操作問題解決方法

  用友T3支持成長(zhǎng)型中小企業(yè)快速應(yīng)對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),以客戶為核心,集產(chǎn)、供、銷、財(cái)一體解決方案,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程暢通、智能化管控平臺(tái)、立體綜合統(tǒng)計(jì)分析,支持全面科學(xué)決策;用友通精算版還為企業(yè)財(cái)務(wù)人員搭建應(yīng)用、學(xué)習(xí)、職業(yè)發(fā)展的個(gè)性化關(guān)懷門戶。

  T3如何進(jìn)行運(yùn)費(fèi)分?jǐn)?并生成憑證

  T3如何進(jìn)行運(yùn)費(fèi)分?jǐn)?并生成憑證?企業(yè)要把某些運(yùn)費(fèi)、挑選整理費(fèi)等費(fèi)用按會(huì)計(jì)制度可以攤?cè)氩少?gòu)成本的,那么可以選擇“費(fèi)用發(fā)票”,或者在入庫(kù)單表體中增加存貨為費(fèi)用和折扣屬性的記錄為費(fèi)用。

  成本費(fèi)用的分?jǐn)倳r(shí)有兩種情況:

  1、采購(gòu)材料和運(yùn)費(fèi)一同到時(shí),跟發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。

  2、運(yùn)費(fèi)發(fā)票滯后到,采購(gòu)材料入庫(kù)已經(jīng)記賬并和采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行結(jié)算了。在這兩種情況下,進(jìn)行成本費(fèi)用分?jǐn)偺幚矸绞讲煌?/p>

  第一種情況:在進(jìn)行結(jié)算時(shí),結(jié)算費(fèi)用列表中選擇需要分?jǐn)偟馁M(fèi)用,用鼠標(biāo)左鍵選擇“按數(shù)量分?jǐn)偂被颉鞍唇痤~分?jǐn)偂,按〖分(jǐn)偂桨磁ぃ到y(tǒng)自動(dòng)將費(fèi)用分?jǐn)偟剿x選擇的各存貨上。費(fèi)用、折扣分?jǐn)偼戤吅,用鼠?biāo)按〖結(jié)算〗按鈕進(jìn)行結(jié)算。

  第二種情況:若是采購(gòu)入庫(kù)單和發(fā)票已結(jié)算,后又來一張運(yùn)費(fèi)發(fā)票要分?jǐn)偟匠杀局,可以在采?gòu)菜單下的采購(gòu)結(jié)算中做費(fèi)用折扣結(jié)算,然后再到核算管理中進(jìn)行暫估成本處理,這時(shí),會(huì)生成一張調(diào)整單,調(diào)整入庫(kù)單的成本,但不會(huì)改寫入庫(kù)單的單價(jià)。

  用友提示運(yùn)行時(shí)錯(cuò)誤94,null無效?

  客戶在使用用友軟件時(shí),提示運(yùn)行錯(cuò)誤94,null無效?這是怎么回事?下面我們就具體介紹一下詳細(xì)的情況。

  現(xiàn)象:應(yīng)付核銷時(shí)提示:“實(shí)時(shí)錯(cuò)誤’94’:NULL使用無效分析過程:

  查看其它客戶,不是全有此現(xiàn)象。

  修復(fù)數(shù)據(jù)庫(kù)沒問題

  跟蹤發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)在檢索視圖AP_cancel1

  執(zhí)行跟蹤出的相關(guān)語句,仔細(xì)檢查AP_cancel1及相關(guān)表Ap_detail。定位到一條錯(cuò)誤記錄上,發(fā)現(xiàn)和NULL值沒關(guān)系。

  解決方法

  檢查基礎(chǔ)檔案的完整性發(fā)現(xiàn)一個(gè)業(yè)務(wù)員丟失,職員調(diào)走。

  補(bǔ)上即可

  備注:可能還要檢查部門和供應(yīng)商等檔案

  進(jìn)行工資分?jǐn)傇O(shè)置時(shí)系統(tǒng)報(bào)運(yùn)行時(shí)錯(cuò)誤94,null值無效。

  工資分?jǐn)傇O(shè)置表WA_GZsumComCfg內(nèi)存在人員類別為486,但是該類別已被客戶刪除,從而出現(xiàn)此問題,使用下面語句調(diào)整后即可。 from WA_GZsumComCfg where ipsngrd_id=486應(yīng)收系統(tǒng)中,在收款單進(jìn)行核銷時(shí),出現(xiàn)“運(yùn)行時(shí)錯(cuò)誤‘94’使用NULL無效”錯(cuò)誤,確定后,應(yīng)收系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉。

  這種情況有可能是ufdata.mdf(u8產(chǎn)品)中的AP_detail應(yīng)收/付明細(xì)帳表出了問題,可以檢查一下下列字段是否有異常: cdeptcode(部門編號(hào));cperson(職員編號(hào));cinvcode(存貨編號(hào));ccode(科目編號(hào));citem_class(項(xiàng)目大類編號(hào));ciemcode(具體項(xiàng)目編號(hào));isignseq(科目帳期間);ino_id(預(yù)留的憑證號(hào));csscode(結(jié)算方式);cpaycode(付款條件編碼);cpzid(生成憑證時(shí)的線索號(hào). 我用這種方法試了一下,將其中的字段改一下后,出現(xiàn)上述所說的“運(yùn)行時(shí)錯(cuò)誤‘94’,使用NULL無效”這種情況。

  用友軟件T3年結(jié)手冊(cè)

  1、問:庫(kù)存可以反年結(jié)嗎?

  答:可以。核算模塊取消后,直接選中 12 月份,取消結(jié)賬即可。

  2、問:供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成,沒有錯(cuò)誤提示,采購(gòu)無供應(yīng)商期初,銷售無客戶期初,也沒有未核銷單據(jù),是何原因?

  答:供應(yīng)商和客戶期初是通過“應(yīng)收應(yīng)付”結(jié)轉(zhuǎn)完成的。供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成后,接著結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng)收應(yīng)付”。

  3、問:應(yīng)收應(yīng)付沒有結(jié)轉(zhuǎn)做年度結(jié)轉(zhuǎn),等到做付款單時(shí)才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該如何處理?

  答:如果未做年度結(jié)轉(zhuǎn),就在新年度做了發(fā)票,并進(jìn)行了審核等處理,是不能再次進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付的年度結(jié)轉(zhuǎn)的;可以查詢一下上年度的賬簿,把供應(yīng)商和客戶的往來款余額作為新年度的期初余額,在采購(gòu)和銷售中的供應(yīng)商往來期初和客戶往來期初分別以期初余額的形式錄入即可,后續(xù)收付款結(jié)算可以和這些余額進(jìn)行結(jié)算。

  4、問:10.2 以前版本單據(jù)未記賬,年度結(jié)轉(zhuǎn)后,是否可以在下一年記賬?

  答:只有銷售出庫(kù)單可以結(jié)轉(zhuǎn)過來,別的單據(jù)在新的年度無法記賬。所以一定要在年結(jié)前記賬。而 10.2 以后的版本如果 12 月未記賬,是不能進(jìn)行期末處理的,所以不存在上述問題。

  5、問:新年度錄入單據(jù)時(shí)報(bào)錯(cuò),提示: 單據(jù)日期所在月份已經(jīng)結(jié)賬,請(qǐng)重新輸入日期!或本年度全部結(jié)賬,在結(jié)轉(zhuǎn)下年前不能增加單據(jù)!

  答:購(gòu)銷存模塊上年啟用了,而新年度未結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù),會(huì)導(dǎo)致購(gòu)銷存模塊和上年度購(gòu)銷存模塊的結(jié)賬期間一致,如上年度購(gòu)銷存模塊 2015 年 10 月啟用了,那么在新年度 2016 年購(gòu)銷存模塊的第一個(gè)結(jié)賬期間也變成了2016年10月,所以新建年度帳后未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù),直接在新年度錄入期初單據(jù)記賬后再錄入單據(jù)時(shí),只要錄入的單據(jù)日期不在結(jié)賬期間內(nèi)就會(huì)有此提示。

  6、問:年結(jié)之后,不用的供應(yīng)商和客戶檔案可不可以刪除?

  答:1)可以用供應(yīng)商檔案列表中的“并戶”功能,把不要的供應(yīng)商(客戶)并到其他供應(yīng)商(客戶),可以增加一個(gè)虛擬的供應(yīng)商(客戶),這樣也可以解決這個(gè)問題,以后不要的供應(yīng)商(客戶)都可以并入這個(gè)虛擬的供應(yīng)商(客戶)。2)可以輸入客戶(供應(yīng)商)檔案上的停用日期,對(duì)客戶(供應(yīng)商)進(jìn)行停用。這樣填制相關(guān)單據(jù)時(shí),參照不到該客戶(供應(yīng)商)。

  7、問:年度結(jié)轉(zhuǎn)后,一些無用的人員檔案、工資項(xiàng)目想刪除,該注意什么事項(xiàng)?

  答:在年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中,有一個(gè)提示,是否選擇清零項(xiàng),一定選擇“是”,并且把所有項(xiàng)目都要選擇清零。這樣的話,新的年度才能刪除工資項(xiàng)目和人員檔案,否則的話,會(huì)把人員的上年的工資項(xiàng)目數(shù)據(jù)帶過來,不能刪除。

  8、問:固定資產(chǎn)模塊年度結(jié)轉(zhuǎn)后,發(fā)現(xiàn)上年數(shù)據(jù)有問題 ,可否取消年結(jié)?

  答:可以。清空新年度年度賬后,以上一年度最后一個(gè)月份進(jìn)入,在“處理”菜單選擇“恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)”,即可修改上年數(shù)據(jù)。

  9、問:上年度在折舊清單中,修改了折舊額,年度結(jié)轉(zhuǎn)后,計(jì)提折舊的時(shí)候,折舊額按照哪個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)提?

  答:按照修改后的折舊額計(jì)提。

  10、問:供銷鏈年結(jié)后可否反年結(jié)?

  答:可以反年結(jié),但是先需要清空年度賬,然后取消核算和庫(kù)存 12 月份結(jié)賬后,之后可以取消采購(gòu)和銷售模塊的 12 月份結(jié)賬。

  11、問:年度結(jié)轉(zhuǎn)后,發(fā)現(xiàn)新年度賬套中核算模塊的收發(fā)存匯總表的期初數(shù)據(jù)與上年度期末數(shù)據(jù)不一致,如何處理?

  答:在收發(fā)存匯總表查詢界面將已記賬單據(jù)和未記賬單據(jù)勾上、將結(jié)存金額和結(jié)存數(shù)量中的“>0”“<0”“=0”都勾上即可。

  12、問:供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成,沒有錯(cuò)誤提示,采購(gòu)模塊查詢不到供應(yīng)商期初、銷售模塊查詢不到客戶期初,如何處理?

  答:是由于沒有將“應(yīng)收應(yīng)付”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),從而查詢不到任何的數(shù)據(jù)。那么在供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成后,在對(duì)“應(yīng)收應(yīng)付”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),即可解決該問題。

  13、問:年度結(jié)轉(zhuǎn)后,能否修改暫估方式?

  答:如果上年度有未處理完的暫估業(yè)務(wù),新年度中無法修改暫估方式。如果上年度沒有暫估業(yè)務(wù),新年度中可以修改暫估方式。

  14、問:年度結(jié)轉(zhuǎn)后,能否修改倉(cāng)庫(kù)計(jì)價(jià)方式?

  答:如果倉(cāng)庫(kù)沒有和其他單據(jù)產(chǎn)生關(guān)聯(lián),那么可以修改倉(cāng)庫(kù)計(jì)價(jià)方式。

  15、問:年度結(jié)轉(zhuǎn)后,可否刪除無用的科目?

  答:如果這個(gè)科目沒有期初余額,并且沒有使用,可以刪除。

  16、問:年結(jié)后,有些供應(yīng)商和客戶檔案不想繼續(xù)使用,能否刪除?

  答:如果供應(yīng)商和客戶檔案和相關(guān)單據(jù)有關(guān)聯(lián),那么不能刪除。如果確實(shí)不想使用供應(yīng)商(客戶)檔案,那么可以對(duì)檔案進(jìn)行修改,輸入停用日期,之后再填制單據(jù)的時(shí)候?qū)⒄詹坏皆摽蛻?梢允褂霉⿷?yīng)商檔案中的“并戶”功能,將不用的供應(yīng)商并到已經(jīng)存在的供應(yīng)商中。

  17、問:新年度賬某科目沒有使用過,但是在刪除該科目時(shí)提示:科目已經(jīng)被其他系統(tǒng)使用!不能刪除!

  答:根據(jù)提示判斷,此科目已經(jīng)在其他模塊使用過。

  情況 1:固定資產(chǎn)卡片中對(duì)應(yīng)折舊科目已使用此科目,找到此卡片修改或者刪除科目。

  情況 2:核算科目設(shè)置里指定此科目,找到后修改或者刪除科目。

  情況 3:工資分?jǐn)傇O(shè)置了此科目,找到后修改或者刪除科目。

  18、問:年度結(jié)轉(zhuǎn)后,可否增加已經(jīng)使用的科目的明細(xì)科目?

  答:可以。這個(gè)操作在平時(shí)也可以進(jìn)行。增加已經(jīng)使用的科目的明細(xì)科目,會(huì)把該科目的余額、該科目的性質(zhì)都轉(zhuǎn)移到第一個(gè)明細(xì)科目上。如果余額要進(jìn)行分?jǐn)偅稣{(diào)整憑證。在第一個(gè)明細(xì)科目和其他明細(xì)科目之間進(jìn)行調(diào)整。

  19、問:年度結(jié)轉(zhuǎn)后,總賬和輔助賬對(duì)賬不平,該如何處理?

  答:年度結(jié)轉(zhuǎn)后,就發(fā)現(xiàn)總賬和輔助賬對(duì)賬不平,一般是因?yàn)樵谏蟼(gè)年度已經(jīng)不平造成的。

  本年修改的步驟:

  1、先把該科目的輔助核算選項(xiàng)取消;

  2、到期初余額界面,把該科目的期初數(shù)修改成和輔助數(shù)據(jù)的合計(jì)數(shù)一致的數(shù)據(jù);

  3、再把該輔助核算的選項(xiàng)打上,再修改輔助核算明細(xì)的數(shù)據(jù),該科目的數(shù)據(jù)也會(huì)跟著發(fā)生變化;

  4、試算并對(duì)賬平衡后,填制新的憑證。

  20、問:為何新年度套打憑證有偏差,而打印上年憑證樣式正常?

  答:憑證打印格式設(shè)置過參數(shù),而參數(shù)沒有成功轉(zhuǎn)到新年度。可以重新設(shè)置今年的打印參數(shù),也可以通過總賬套打工具復(fù)制上年的套打參數(shù)。

  21、問:登入新年度賬,進(jìn)入固定資產(chǎn)模塊時(shí)提示“請(qǐng)?jiān)诠潭ㄙY產(chǎn)系統(tǒng)啟用日期(XXXX-XX-XX)之后登陸”,如何處理?

  答:這是由于只建立了年度賬,但是固定資產(chǎn)模塊并未結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù),從而系統(tǒng)出現(xiàn)該提示。只需要對(duì)固定資產(chǎn)模塊結(jié)賬上年數(shù)據(jù),問題即可解。

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