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淺議信托公司內(nèi)部審計(jì)
摘 要:國(guó)際內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)制訂的《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》(2003年修訂本,以下簡(jiǎn)稱《標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)內(nèi)部審計(jì)作了定義:“內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立的、客觀的保證工作與咨詢活動(dòng),它的目的是為機(jī)構(gòu)增加價(jià)值并提高機(jī)構(gòu)的運(yùn)作效率。”它采取系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法來(lái)對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理、控制及治理程序進(jìn)行評(píng)價(jià)進(jìn)而提高它們的效率,幫助機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)它的目標(biāo)。就信托業(yè)公司的內(nèi)部審計(jì)來(lái)談?wù)勛砸训目捶ā?script>s("content_relate");【淺議信托公司內(nèi)部審計(jì)】相關(guān)文章:
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