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論審計(jì)委員會(huì)和監(jiān)事會(huì)在我國(guó)上市公司中的并存上

時(shí)間:2020-10-27 13:57:16 審計(jì)畢業(yè)論文 我要投稿

論審計(jì)委員會(huì)和監(jiān)事會(huì)在我國(guó)上市公司中的并存(上)

【摘要】審計(jì)委員會(huì)是公司董事會(huì)下設(shè)的專門委員會(huì)之一,是實(shí)現(xiàn)董事會(huì)監(jiān)督職能,保障董事會(huì)獨(dú)立性的重要機(jī)構(gòu)。它在國(guó)外已有半個(gè)多世紀(jì)的歷史,但在我國(guó)尚屬新生事物。本文在審計(jì)委員會(huì)制度歷史演進(jìn)的基礎(chǔ)上,分析了英美、日本、德國(guó)公司的治理結(jié)構(gòu)情況與審計(jì)委員會(huì)制度的關(guān)系,得出在西方各國(guó)并不存在監(jiān)事會(huì)與審計(jì)委員會(huì)并存的先例。審計(jì)委員會(huì)和監(jiān)事會(huì)在我國(guó)上市公司中的`并存是由我國(guó)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)狀況和公司治理狀況等多種原因決定的,兩種制度同時(shí)存在是我國(guó)現(xiàn)階段一個(gè)現(xiàn)實(shí)的選擇。審計(jì)委員會(huì)的作用通過(guò)其與外部審計(jì)、內(nèi)部審計(jì)和內(nèi)部控制的關(guān)系得以體現(xiàn)。
本文在對(duì)我國(guó)現(xiàn)行監(jiān)督機(jī)制進(jìn)行分析后,通過(guò)比較和借鑒西方經(jīng)驗(yàn),為消除審計(jì)委員會(huì)和監(jiān)事會(huì)在職能上的相似和重疊提出一些改進(jìn)措施,以期對(duì)我國(guó)審計(jì)委員會(huì)制度的構(gòu)建和完善提供借鑒意義。 關(guān)鍵詞:審計(jì)委員會(huì),監(jiān)事會(huì),并存 Abstract
The Audit Committee is one of the special committees established by the Board of Directors. It is an important institution to realize the supervisory function and the independency of the Board of Directors. It has a history of more than half a century in foreign countries, but is still new in China. This dissertation introduces the historical development of the system of Audit Committee, gives analysis of the relations between the corporate governance and the system of the Audit Committee in UK

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