亚洲国产日韩欧美在线a乱码,国产精品路线1路线2路线,亚洲视频一区,精品国产自,www狠狠,国产情侣激情在线视频免费看,亚洲成年网站在线观看

內部控制審計程序與方法淺探

時間:2024-09-15 06:05:04 審計畢業(yè)論文 我要投稿
  • 相關推薦

內部控制審計程序與方法淺探

內部控制是在長期的治理實踐中,隨著組織對內加強治理而逐步產生并起來的一種治理機制。在內部控制產生和發(fā)展過程中,審計職員逐漸熟悉到內部控制與審計工作的關系,促使審計工作由具體審計發(fā)展成為抽樣審計,而抽樣審計是以評審內部控制為基礎的。在此,筆者根據(jù)審計工作實踐,對內部控制審計的程序與談點體會和熟悉。

【內部控制審計程序與方法淺探】相關文章:

遠程實時審計淺探03-24

內部審計質量控制方法研究論文11-20

內部控制審計經典論文05-23

內部控制審計經典論文06-11

(經典)內部控制審計經典論文05-26

內部控制審計的探討12-08

淺論內部審計與內部控制的關系03-02

數(shù)控系統(tǒng)伺服電機控制淺探03-22

基于內部審計的內部控制監(jiān)督研究03-23

淺探高考英語閱讀技巧與方法03-19