亚洲国产日韩欧美在线a乱码,国产精品路线1路线2路线,亚洲视频一区,精品国产自,www狠狠,国产情侣激情在线视频免费看,亚洲成年网站在线观看

銀行內(nèi)部審計外包的操縱與控制

時間:2024-10-10 05:00:45 審計畢業(yè)論文 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

銀行內(nèi)部審計外包的操縱與控制

提要:銀行實行內(nèi)部審計業(yè)務(wù)外包策略,不僅能節(jié)約內(nèi)部審計本錢,而且還可以進步內(nèi)部審計工作的質(zhì)量和效率,但也會產(chǎn)生一定的風(fēng)險。文中就銀行在操縱內(nèi)部審計業(yè)務(wù)外包時,如何把握好風(fēng)險評估、外包商選擇、外包合同審查和事后監(jiān)視控制等主要環(huán)節(jié)進行了探討。

【銀行內(nèi)部審計外包的操縱與控制】相關(guān)文章:

銀行內(nèi)部審計外包的操作和控制論文11-19

內(nèi)部控制審計經(jīng)典論文05-23

內(nèi)部控制審計經(jīng)典論文06-11

(經(jīng)典)內(nèi)部控制審計經(jīng)典論文05-26

內(nèi)部控制審計的探討12-08

內(nèi)部審計外包行為論文11-26

淺論內(nèi)部審計與內(nèi)部控制的關(guān)系03-02

基于內(nèi)部審計的內(nèi)部控制監(jiān)督研究03-23

對內(nèi)部控制與內(nèi)部審計關(guān)系的探討03-21

淺議內(nèi)部控制和內(nèi)部審計的關(guān)系03-23