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當(dāng)前銀行內(nèi)部控制出現(xiàn)的新問題及對(duì)策(上)
2001年6月至8月,部分銀行組織內(nèi)部審計(jì)人員對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)實(shí)施了內(nèi)部控制審計(jì)。這次審計(jì)是銀行積極貫徹年初全國(guó)銀行證券保險(xiǎn)工作座談會(huì)議的精神,了解基層網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的基本狀況及薄弱環(huán)節(jié),為加強(qiáng)制度建設(shè),規(guī)范業(yè)務(wù)管理,建立健全內(nèi)控機(jī)制,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)提供依據(jù)。通過審計(jì)發(fā)現(xiàn),當(dāng)前銀行內(nèi)部控制存在著很多方面的新,這些業(yè)務(wù)變化過程中產(chǎn)生的新問題,如果處理不好,就會(huì)對(duì)當(dāng)前銀行內(nèi)部控制的有效發(fā)揮和效率運(yùn)轉(zhuǎn)起著制約作用。【當(dāng)前銀行內(nèi)部控制出現(xiàn)的新問題及對(duì)策上】相關(guān)文章:
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