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企業(yè)稅負(fù)率怎么算

時間:2024-10-07 22:20:15 綜合指南 我要投稿
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企業(yè)稅負(fù)率怎么算

  稅負(fù)率是指增值稅納稅義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)納增值稅占當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入的比例。以下是小編為大家整理企業(yè)稅負(fù)率怎么算相關(guān)內(nèi)容,僅供參考,希望能夠幫助大家!

  企業(yè)稅負(fù)率怎么算

  稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入。

  當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項稅額—實際抵扣進(jìn)項稅額。

  實際抵扣進(jìn)項稅額=期初留抵進(jìn)項稅額+本期進(jìn)項稅額—進(jìn)項轉(zhuǎn)出—出口退稅—期末留抵進(jìn)項稅額。

  計算方法

  增值稅稅負(fù)率=實際交納增值稅稅額/不含稅的實際銷售收入×100%

  所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額÷應(yīng)納稅銷售額(應(yīng)稅銷售收入)×100%。

  主營業(yè)務(wù)利潤稅負(fù)率=(本期應(yīng)納稅額÷本期主營業(yè)務(wù)利潤)×100%

  印花稅負(fù)擔(dān)率=(應(yīng)納稅額÷計稅收入)×100%

  具體計算:

  稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入

  當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項稅額—實際抵扣進(jìn)項稅額

  實際抵扣進(jìn)項稅額=期初留抵進(jìn)項稅額+本期進(jìn)項稅額—進(jìn)項轉(zhuǎn)出—出口退稅—期末留抵進(jìn)項稅額

  注:1、對實行“免抵退”的生產(chǎn)企業(yè)而言。應(yīng)納增值稅包括了出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額

  2、通常情況下,當(dāng)期應(yīng)納增值稅=應(yīng)納增值稅明細(xì)賬“轉(zhuǎn)出未交增值稅”累計數(shù)+“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”累計數(shù)

  稅負(fù)率是分類的,如增值稅稅負(fù)率為:

  實際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%

  所得稅稅負(fù)率為:

  實際交納所得稅稅額/不含稅銷售收入×100%

  各行業(yè)一般納稅人稅負(fù)率多少合適?

  具有納稅義務(wù)的人在當(dāng)期應(yīng)納增值稅占到當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入的比例就可以稱之為稅負(fù)率,如果是針對于納稅規(guī)模比較小的個體來說,通常所指的稅負(fù)率就是指征收率,一般是在3%左右。

  稅負(fù)率是對增值稅一般納稅人進(jìn)行納稅評估的重要評價指標(biāo),不管是對于稅務(wù)機關(guān)來說,還是對于納稅人來說,都需要分析企業(yè)的稅負(fù)率是否合理,影響稅負(fù)率的因素有很多,產(chǎn)品的銷售價格,進(jìn)貨價格,某個固定時期的進(jìn)貨多少,等等,都會影響到稅負(fù)率的大小

  理論上來說,稅負(fù)率等于銷售的毛利乘以17%或者是13%再除以銷售額,但是實際的稅負(fù)率等于實際上交的稅款除以銷售收入所得,具體到某一個行業(yè)的話,可以參考以下的稅負(fù)率標(biāo)準(zhǔn)。農(nóng)業(yè)增值稅的稅負(fù)率為1.45%,林業(yè)的增值稅的稅負(fù)率為1.78%,畜牧業(yè)增值稅的稅負(fù)率為0.42%,漁業(yè)的增值稅稅負(fù)率為0.69%,農(nóng)林牧漁服務(wù)行業(yè)的增值稅稅負(fù)率為0.39%,采礦業(yè)的增值稅稅負(fù)率為7.04%,制造業(yè)的增值稅稅負(fù)率為2.45%。

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